Para el funcionamiento de este recurso, es necesario la configuración del Smart View en su entorno de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 12.1.2410. |
| Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-20037 / DMINA-22689 |
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de Ordenes de Pago por Proveedor
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Proveedor ? | Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados |
|---|---|
| ¿A Proveedor ? | Informe o código do proveedor final para filtro dos dados |
| ¿De Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago inicial para filtro dos dados |
| ¿A Orden de Pago ? | Informe o número da orden de pago final para filtro dos dados |
| ¿De Fecha Emisión ? | Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados |
| ¿A Fecha Emisión ? | Informe a fecha de emissão final para filtro dos dados |
| ¿Cuál Moneda? | Informe a moneda que deseja utilizar para filtro dos dados. |
| backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp - FINR998 E FINR999 E FINR085A |
|---|
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Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. |

Grupo: FINSV998
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
| 3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
| 4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
| 5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||
| 6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
| 7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C | Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
| A2_EMAIL | C | 30 | 0 | |||
| A2_END | C | 40 | 0 | Endereco | Endereco do Fornecedor | Direccion del Proveedor |
| A2_EST | C | 2 | 0 | Estado | Sigla da Federacao | Sigla de la Provincia |
| A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del Proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
| A2_TEL | C | 50 | 0 | Telefone | Numero do Telefone | Número de teléfono |
| EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del Banco |
| EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Codigo del Banco |
| EK_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el Banco |
| EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Desconto | Valor do Desconto | Valor del Descuento |
| EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
| EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para Pago |
| EK_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor dos Juros | Valor de los Intereses |
| EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del Proveedor Pg |
| EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
| EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Natureza | Modalidad |
| EK_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
| EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nro. de Orden de Pago |
| EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
| EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
| EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
| EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
| EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de doc | Tipo do Documento | Tipo de Documento |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del Titulo |
| EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor Original del Tit. |
| EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del Titulo |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en Moneda Nacional |