Na folha é realizado exatamente o mesmo cálculo que foi realizado na segunda parcela, literalmente o roteiro 132 é executado novamente. São calculados os proventos de Segunda Parcela e Médias, com os novos valores de salário (caso tenha mudado) e o demonstrativo de médias com os valores atuais do mês 12. Depois de calculados estes valores, deduzimos os valores já pagos no roteiro 132. De forma resumida, o cálculo é feito dessa maneira: Cálculo da Segunda Parcela (Dia 20/12) |
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Id 0024 - Segunda Parcela | 2000 |
| Id 0123 - Total de Médias em Valor | 200 | <<< Demonstrativo de médias usado no dia 20/12 com as médias até mês 11 | Id 0124 - Total de Médias em Horas | 100 | <<< Demonstrativo de médias usado no dia 20/12 com as médias até mês 11 | Total de Proventos 13º Segunda Parcela | 2300 |
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Complemento 13º Salário - Folha Dezembro |
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Estes valores abaixo não são mostrados em folha o sistema faz o cálculo internamente, mas da mesma forma são calculados: |
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| Id 0024 - Segunda Parcela | 2000 | <<< Caso tenha havido reajuste salarial ou alguma verba que passou a incorporar o salário este valor também pode mudar. | Id 0123 - Total de Médias em Valor | 210 | <<< Demonstrativo de médias usado no dia 20/12 com as médias até mês 12 | Id 0124 - Total de Médias em Horas | 120 | <<< Demonstrativo de médias usado no dia 20/12 com as médias até mês 12 | Total de Proventos 13º Segunda Parcela | 2330 |
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| Total de Diferença Paga na Folha do mês 12 |
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| Novo Valor 2330 - Valor Já Pago 2300 = 30,00 |
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Estes valores podem ficar negativos? Sim, pois os valores das médias de dezembro podem ser muito baixas e quando eu somar e agora / 12, o valor pode dar menos do que a média que conseguimos no mês 11, dependendo das configurações de cálculo de médias, desta forma podemos ter um valor negativo. Pode ser também que algo que incorporava o salário no mês 11, deixou de incorporar, de fato ou por engano do cliente, desta forma o salário fica menor, gerando um valor de segunda parcela menor também. Caso a diferença seja negativa, o INSS também será. Para estes casos é possível parametrizar com o uso do parâmetro MV_DF13NEG.
E os encargos, como são calculados? Tanto o INSS quanto o IR devem ser calculados levando em consideração o valor total e abatendo o valor já descontado. Em resumo, nós calculamos novamente o valor de INSS (internamente) com base nos novos valores calculados em seguida abatemos o que já foi descontado.
Exemplo: Cálculo da Segunda Parcela (Dia 20/12) |
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Id 0024 - Segunda Parcela | 2000 | Id 0123 - Total de Médias em Valor | 200 | Id 0124 - Total de Médias em Horas | 100 | Total de Proventos 13º Segunda Parcela | 2300 | Desconto de INSS | 207 | Desconto de IR | 14,18 |
Complemento 13º Salário - Folha Dezembro |
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Estes valores abaixo não são mostrados em folha o sistema faz o calculo internamente, mas da mesma forma são calculados: |
| Id 0024 - Segunda Parcela | 2000 | Id 0123 - Total de Médias em Valor | 210 | Id 0124 - Total de Médias em Horas | 120 | Total de Proventos 13º Segunda Parcela | 2330 | Desconto de INSS | 209,7 | Desconto de IR | 16,22 |
Desconto de INSS 13º na Folha Dezembro |
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Valor do INSS atual encontrado 16,22 - 14,18 = 2,04 |
Desconto de IR na Folha de Dezembro |
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Valor do IR atual 209,70 - 207 = 2,70 |
Ao final do recalculo do roteiro 132, abatemos o líquido do cálculo atual, com o líquido do primeiro cálculo do 132 e geramos a verba de identificador 0028 (Diferença 13º Salário). Essa verba é gerada com base no líquido, logo, não deve ser utilizada para conferência dos encargos, que foram calculados de acordo com a incidência das verbas originais que geraram essa diferença (como médias, adicionais, faltas, etc). Por este motivo, lançar a verba 0028 manualmente no roteiro de Folha não fará com que os encargos sejam calculados com base unicamente nos valores dela. Se por algum motivo a verba de diferença tiver que ser lançada manualmente, todos os encargos também deverão, e nesse caso é mais prático desabilitar o mnemônico P_CCOMPL13, uma vez que os valores recalculados não serão utilizados. |
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