01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: | | Función | Nombre Técnico | Fecha |
|---|
| FINA080 | Baja de cuentas por pagar |
| | FINA086 | Anular Órdenes de Pago |
| | FINXFIN | Funciones genéricas de financiero |
| | FINXFUMI | Funciones genéricas de localizaciones de financiero |
|
|
|---|
| País: | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay |
|---|
| Ticket: | No aplica. (Pacote: 015148) |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25877 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Permitir la cancelación parcial de anticipos en diferentes monedas, ya sea que este se haya creado a través de una Orden de Pago o directamente en cuentas por pagar.
Permitir limpiar o saldar pequeños saldos de comprobantes, que por redondeo o truncamiento al realizar la Orden de Pago, no hayan quedado saldados.
Los cambios aplican para los países: México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, República Dominicana.
03. SOLUCIÓN
Se modifican las rutinas:
FINXFIN - Funciones genéricas de financiero
En la función de Leyendas de títulos por pagar, Fa040Legenda(), se omite "Anticipo de viaje sin tasa".
FINXFUMI - Funciones genéricas de localizaciones de financiero
Se crea función que Graba valores de FK2_VALOR y FK2_VLMOE2 en baja de anticipo, fn080mFk2().
Se crea función que Graba valores de FK5_VALOR y FK5_VLMOE2 en baja de anticipo, fn080mFk5().
Se crea función que Graba valores de FK2_VALOR y FK2_VLMOE2 en baja de título, fn080BxFk2().
Se crea función que Actualiza el valor de un Pago Anticipado, por baja o anulación de baja, F080ActPA(). La funcionalidad aplica cuando el parámetro MV_ESTORDP es 'N'.
Se crea función que Actualiza campo EK_CANCEL de un registro de Pago Anticipado, en la tabla de Órdenes de Pago, al Dar de baja o Anular baja del título, F080ActSEK().
FINA080 - Baja de cuentas por pagar
En la Función utilizada para Baja de Títulos a Pagar, fA080Tit(), se normalizan textos de pantalla.
En la Rutina de Cancelación de Baja a pagar, fa080Can(), se normalizan textos de pantalla y se ejecutan funciones de actualización de las tablas; F080ActSEK() y AtuSalBco().
En la función que Procesa baja de anticipo, fa080Adiant(), se ejecutan funciones de actualización de tablas; fn080mFk2() y fn080mFk5().
En la Función utilizada para actualizar la baja efectuada, fA080Grv(), se corrige asignación de texto para el campo histórico, ejecuta funciones de actualización de tablas; fn080BxFk2(), F080ActSEK(). F080ActPA().
FINA086 - Anular órdenes de pago
En la función para las bajas de los PA's, fn086Mark(), se retira la funcionalidad de cancelación parcial o total de Pagos Anticipados.
Se retiran las funciones:
- fn086mFk2() - Actualiza FK2_VALOR y FK2_VLMOE2.
- fn086mFk5() - Actualiza FK5_VALOR y FK5_VLMOE2.
- ValInfoPA() - Valida la información agregada para la devolución de PA.
- fn086Grv() - Procesa la afectación de tablas SEK, SE2, SE5 y FK’s.
- obtMndaBco() - Obtiene la moneda y tasa del banco seleccionado.
- valMndBco() - Valida valor de devolución dependiendo la moneda del banco.
- F086ActPA() - Función que actualiza el valor total del PA con el monto devuelto del PA.
- F086ActSEK() - Actualiza campo EK_CANCEL de la tabla SEK al anular Órdenes de Pago.
- F086VlMvPa() - Identifica si existen compensaciones hechas sobre un PA en particular.
- F086VlPaEs() - Identifica si el PA corresponde a un Pago Especial.
Activación de funcionalidad Se debe crear el parámetro MV_PILOTO1 con el valor .T., ver la sección 04. Información Adicional, para más detalles. |
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25877.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador (SIGACFG): - Rutina Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), en el Menú Financiero, opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
- Rutina Base de datos | Base de datos | Parámetros, crear el parámetro MV_PILOTO1 con el valor .T.
En el módulo Financiero (SIGACOM): - Rutina Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), registrar un producto.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Proveedor (MATA020), registrar un proveedor.
- Rutina Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un tipo de entrada.
- Rutina Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de entrada.
En el módulo Financiero (SIGAFIN): - Rutina Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un banco.
- Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Registrar un Pago Anticipado con valor superior a la factura generada previamente.
- Registrar un Pago de la Factura de Entrada con el Pago Anticipado:
- Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado, al monto de la factura.
|
En el módulo Financiero (SIGAFIN): Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado - Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado y hacer clic en la opción Dar de Baja.
 - En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos y registrar el banco, Grabar el movimiento.
 - Verificar que el status del Pago Anticipado cambia a Título dado de baja (rojo).
- Rutina Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado.
- Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título del Pago Anticipado, se observarán dos movimientos:
- Pago de la Factura de Entrada.
- Baja del título.
Anulación de Baja - Rutina Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
- En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en Ok:
 - En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en Confirmar.
 - Verificar que el status del Pago Anticipado cambia a Anticipo con saldo (blanco).
- Rutina Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado.
- Rutina Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título del Pago Anticipado, se observará un movimiento adicional, de anulación de baja:

|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Crear nuevo parámetro del sistema
| Nombre Variable | MV_PILOTO1 |
|---|
| Tipo | 3 - Lógico |
|---|
| Cont. Por | .T. |
|---|
| Cont. Ing | .T. |
|---|
| Cont. Spa | .T. |
|---|
| Descripción | Use a localização piloto FINA080 e FINA086 |
|---|
| Desc. Esp. | Usa localización Piloto de la FINA080 y FINA086 |
|---|
| Desc. Inglés | Use FINA080 and FINA086 Pilot location |
|---|
Para la generación de Movimientos Bancarios (SE5/FK5), al dar de baja y para anular la baja de un título de Pago Anticipado, se requiere la configuración de estos recursos: - Parámetro MV_ESTORDP. Define si se realizará un registro de reversión (SE5/FK5) al anular una orden de pago; S - Si / N - No (estándar del sistema).
- Tabla de Motivos de Baja (F7G). Opción disponible en el módulo SIGAFIN, menú Miscelánea | Archivos.
|

05. ASUNTOS RELACIONADOS