01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación 
Función:
RutinasNombre TécnicoFecha
FISA817Cancelación CFDI--/--/----
FISA800Timbrado CFDI--/--/----
LOCXNFFunciones genéricas para Notas Fiscales--/--/----
País:México (MEX)
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25715


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se cancela una Factura que se encuentra fuera de periodo, es generada una Nota de Crédito de tipo NCA y un Recibo de Compensación para anular la Factura en el sistema. Esta anulación es generada antes de que la Factura haya sido cancelada ante el SAT, por lo tanto, si no hay respuesta o aceptación por parte del SAT, la Factura queda anulada en el sistema y no hay manera de realizar una reversión de los documentos de cancelación.


03. SOLUCIÓN

En la cancelación de una Factura fuera de periodo, los documentos de cancelación (Nota de Crédito de tipo NCA y Recibo de Compensación) serán generados hasta que la Factura sea cancelada ante el SAT.

En la rutina de Cancelación CFDI (FISA817) se realizaron las siguientes modificaciones:



  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25715
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. Contar con la configuración de la Facturación Electrónica para México, para más información ver: DT Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  5. Contar con la configuración de la Cancelación de Facturas Fuera de Periodo, para más información ver: DT Cancelación de Factura Electrónica fuera de periodo MEX
  6. Contar con una Factura de Venta (NF) previamente timbrada y con estatus "Cancelable con aceptación", generada dentro del mismo año y a un mes de haber sido emitida o que el año de emisión sea menor al año de cancelación.

Cancelación de una Factura de Venta fuera de periodo con estatus “Cancelable con aceptación” y Motivo de Cancelación diferente a 01.

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar Facturas de Venta (NF).
  • Seleccionar la Factura de Venta (NF) que se encuentra fuera de periodo y con estatus "Cancelable con aceptación".
  • Dar clic en el botón "Cancelar"
  • Confirman la continuación de la Solicitud de Cancelación.
  • El sistema informa que será ejecutado el proceso de “Cancelación Fuera de Periodo”.


  • Confirmar la cancelación.

  • En la pantalla Motivo Baja:
    • Informar el campo Motivo "02 - Comprobante emitido con errores sin relación de documento".


  • Confirmar el Motivo de Baja.
  • La Factura cambia de estatus a “En proceso de cancelación”, este estatus indica que se ha realizado solicitud de cancelación ante el SAT pero su estatus inicial era “Cancelable con aceptación” y debe quedar en proceso hasta que ésta sea aceptada.


    La cancelación de la Factura en el sistema ( generación de Nota de Crédito de tipo NCA y Recibo de Compensación)  será realizada hasta que la Factura sea cancelada ante el SAT mediante la Aceptación del receptor.

Consulta de estatus ante el SAT de la Factura con estatus "En proceso de cancelación".

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Cancelación de CFDI (FISA817).
  • Informar los parámetros necesarios para visualizar la Factura de Venta (NF) que fue cancelada previamente.
  • Seleccionar la Factura (con estatus “En proceso de cancelación”) cancelada anteriormente.
  • Dar clic en el botón "Act. Status"
  • Confirmar la continuación de la consulta de estado del documento.

  • Si la cancelación es "Aceptada" por parte del receptor, ésta es cancelada ante el SAT, por lo tanto, la Factura será cancelada en el sistema mediante la generación de la Nota de Crédito de tipo NCA y un Recibo de Compensación.
  • Se muestra la ventana de “Generación de Recibo”.
    • Asignar la Serie y el Número de Recibo.
    • Confirmar la generación de Recibo.


Para que una Factura sea cancelada en el sistema (con la generación de la Nota de Crédito de tipo NCA y Recibo de Compensación) , primero debe de estar cancelada ante el SAT.


  • Una vez finalizado el proceso de cancelación, el sistema indica mediante un informe log que se ha generado la Nota de Cancelación (NCA) y el Recibo de Compensación.


  • Es realizada la cancelacion de la Factura en el sistema. La Factura cambia de estatus a “Cancelada Fuera de Periodo”.
  • Si la cancelación es "Rechazada" por parte del receptor, la Factura no será cancelada en el sistema.

Si la Factura fue cancelada ante el SAT y en el proceso de cancelación no fueron generados los documento de cancelación (Nota de Cancelación NCA y el Recibo de Compensación.) la Factura quedará con el estatus  9 - "Cancelado ante el SAT, pendiente cancelación en sistema". Este estatus permitirá revisar posibles errores o configuraciones faltantes para posteriormente volver a realizar la cancelación en el sistema.





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS