01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul 

Segmento:

Backoffice Joinville 

Módulo:IMPORTAÇÃO (MIM)
Função:NACIONALIZAÇÃO/GERAC. DOCTOS ENTRADA (IM0100)
Ticket:20619720
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANSUPIMPA1-6838


02. 
SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando marcado o parâmetro “Não considera Frete e Seguro como Despesa na Nota Fiscal de Entrada no Faturamento” na rotina cd0606 – Manutenção de Natureza de Operação, está ocorrendo a rejeição da nota no Sefaz pelo motivo 629 - Valor do produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial.

03. SOLUÇÃO

Após o ajuste da rotina do calculo da nota fiscal o documento teve seu uso autorizado pelo Sefaz.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica