01. DADOS GERAIS
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| Módulo: | Fiscal |
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| Caminho: | Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Aba Apuração Saldo > Botão Origem e Utilização de Créditos de ICMS - FIS00036 |
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| Função: | ORIGEM E UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS - FIS00036 |
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| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-16158 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores é, atualmente, preenchido manualmente. Isso exige que o usuário busque no ERP a informação que já está disponível no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte do mês anterior, e a digite manualmente na rotina Origem e Utilização de Créditos de ICMS.
03. PRÉ-REQUISITOS
- Estar na versão, de disponibilização da implementação.
- Possuir saldo de crédito de períodos anteriores.
Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
04. SOLUÇÃO
Foi automatizado o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, eliminando a necessidade de digitação manual por parte do usuário. Essa informação já existe no sistema e pode ser reaproveitada a partir do campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte do mês anterior.
A partir desta melhoria, o preenchimento do campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores passou a ocorrer de forma automática, conforme as seguintes condições: 1. Preenchimento AutomáticoAo informar um Código de Ajuste válido, o sistema busca automaticamente, no movimento do mês anterior, o valor correspondente no campo Crédito Acumulado a Transportar para o Período Seguinte. Caso este valor exista, ele será utilizado para preencher o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores, que ficará bloqueado para edição manual. 2. Preenchimento ManualCaso não haja valor correspondente no mês anterior para o Código de Ajuste informado, o campo Saldo de Créditos de Períodos Anteriores permanecerá em branco e editável, permitindo a digitação manual por parte do usuário.

Imagem 01: Retorno automático |
Validação do Código de Ajuste: Se o Código de Ajuste informado não existir na base de dados, o sistema exibirá uma mensagem de alerta: Não foi selecionada nenhuma informação! O campo permanecerá em branco e desbloqueado para preenchimento manual.
Se o Código de Ajuste informado já existir na base de dados, vinculado ao mês posterior a data em que o usuário deseja excluir o código de ajuste, o sistema exibirá uma mensagem de alerta: Existem períodos seguintes que possuem o mesmo cósigo de ajuste. A exclusão deste poderá impactar no controle dos créditos utilizados. Avalie a necessidade de alteração dos meses posteriores.
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05. REQUISITOS DE VERSÃO
Se estiver na versão 24.07, atualize o sistema para a Service Pack 24.07.xxx ou superior.
Se estiver na versão 25.01, atualize o sistema para a Service Pack 25.01.xxx ou superior.
06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
- Link do Documento de Referência da rotina mencionada.
- Link de Documentos de Referência adicionais que se relacionam com a rotina.
OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS
- Link de DTs que compartilham conteúdo ou processos com a rotina abordada.