01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
FunciónNombre TécnicoFecha
FINA080Baja de cuentas por pagar19/02/2025
FINA086Anular Órdenes de Pago19/02/2025
FINXFINFunciones genéricas de financiero19/02/2025
FINXFUMIFunciones genéricas de localizaciones de financiero20/02/2025
País:Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay
Ticket:No aplica.  (Pacote: 015148)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-25877 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir la cancelación parcial de anticipos en diferentes monedas, ya sea que este se haya creado a través de una Orden de Pago o directamente en cuentas por pagar.

Permitir limpiar o saldar pequeños saldos de comprobantes, que por redondeo o truncamiento al realizar la Orden de Pago, no hayan quedado saldados.

Los cambios aplican para los países: México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, República Dominicana.


03. SOLUCIÓN

Se modifican las rutinas:

FINXFIN - Funciones genéricas de financiero


FINXFUMI - Funciones genéricas de localizaciones de financiero


FINA080 - Baja de cuentas por pagar


FINA086 - Anular órdenes de pago


Activación de funcionalidad

Se debe crear el parámetro MV_PILOTO1 con el valor .T., ver la sección 04. Información Adicional, para más detalles.

La funcionalidad del parámetro MV_PILOTO1 se encuentra actualmente descontinuada.

  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25877.
    • Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

En el módulo Configurador (SIGACFG):

  • En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
  • En el menú  Base de datos | Base de datos | Parámetros, crear el parámetro MV_PILOTO1 de tipo lógico con el valor .T.

En el módulo Compras (SIGACOM):

  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de entrada (TES).
  • En el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de entrada (NF).

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

  • En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior a la factura generada previamente.
    • Registrar un Pago de la Factura de Entrada (NF) con el Pago Anticipado (PA):
      • Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado (PA), al monto de la Factura (NF).

En el módulo Financiero (SIGAFIN):

Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado

  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
    • Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Dar de Baja.
    • En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos, registrar el Banco, y grabar el movimiento.
    • Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambiado a Título dado de baja (rojo).
  • En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
    • Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado (PA).
  • En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
    • Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
      • Pago de la Factura de Entrada.
      • Baja del título.

Anulación de Baja

  • En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
    • Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
    • En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en el botón Ok:
    • En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en el botón Confirmar.
    • Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambia a Anticipo con saldo (blanco).
  • En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
    • Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado (PA).
  • En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
    • Consultar el Título por Pagar del Pago Anticipado (PA), se observará un movimiento adicional, de anulación de baja:




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Crear nuevo parámetro del sistema

Nombre VariableMV_PILOTO1
Tipo3 - Lógico
Cont. Por.T.
Cont. Ing.T.
Cont. Spa.T.
DescripciónUse a localização piloto FINA080 e FINA086
Desc. Esp.Usa localización Piloto de la FINA080 y FINA086
Desc. InglésUse FINA080 and FINA086 Pilot location

Para la generación de Movimientos Bancarios (SE5/FK5), al dar de baja y para anular la baja de un título de Pago Anticipado, se requiere la configuración de estos recursos:

  • Parámetro MV_ESTORDP. Define si se realizará un registro de reversión (SE5/FK5) al anular una orden de pago; S - Si / N - No (estándar del sistema).
  • Tabla de Motivos de Baja (F7G). Opción disponible en el módulo SIGAFIN, menú Miscelánea | Archivos.



05. ASUNTOS RELACIONADOS