Este programa tem como objetivo facilitar a solicitação de reembolso feitas pelos beneficiários.
Após login no Portal do Beneficiário, acesse o menu:
Selecione as opções no menu lateral: Reembolso/Solicitação de Reembolso.
Será apresentada a janela de parâmetros Solicitação de Reembolso.
Preencha os campos em Informações e clique em Próximo.
Adicionar uma Despesa em Despesas .

Preencha as informações e clique em Salvar para concluir, Salvar e Criar Novo para adicionar outra dispensa, ou Cancelar se desejar desistir da ação.

Ao clicar em Salvar, a tela ficará assim:

Adicionar um Anexo em Anexos .

Logo em seguida, confirme as informações e clique em Enviar Solicitação para finalizar o processo.

Para cada solicitação de reembolso gerada:

Baixar protocolo: Possibilidade de realizar o download do protocolo de reembolso em formato PDF.
| Realiza Solicitação de Reembolso | Realiza uma solicitação de reembolso. |
| Baixar protocolo | Realiza o download do protocolo de reembolso em formato PDF. |
| Realizar outra solicitação | Realiza uma nova solicitação de reembolso. |
| Copiar o Protocolo | Realiza a cópia do número do protocolo de reembolso. |
Principais Campos e Parâmetros
| Banco | Define o banco onde o reembolso será realizado. |
| Agência | Define a agencia onde será realizado o reembolso. |
| Conta | Define a conta onde será realizado o reembolso. |
| Telefone | Define o telefone do beneficiário. |
| Define o E-mail do beneficiário. | |
| Tipo de Comprovante | Define o tipo de comprovante que o beneficiário recebeu para solicitar o reembolso. |
Estado | Define o estado onde o beneficiário realizou o serviço. |
| Município | Define o município onde o beneficiário realizou o serviço. |
| CPF/CNPJ do Prestador | Define o CPF/CNPJ do prestador de serviço. |
| Nome do Prestador | Define o nome do prestador de serviço. |
| Numero do Comprovante | Define numero do comprovante. |
| Data de emissão | Define a data de emissão do comprovante. |
| Selecione o beneficiário atendido | Define o beneficiário atendido. |
| Selecione o tipo de despesa | Define o tipo de despensa. |
| Define o código e descrição da despensa. | |
| Quantidade | Define a quantidade de serviço realizado. |
| Define o valor total do serviço realizado. | |
| Data de execução | Define a data de execução do serviço. |
| Anexos do reembolso | Define os anexos necessário para comprovar serviço. |