Se puede definir Facturación como el ingreso bruto resultante de la venta de mercaderías y servicios de cualquier modalidad.

El módulo Facturación culmina en una serie de acciones que activan informaciones de forma integrada, entre las cuales podemos destacar:

  • Emisión de documentos de salida.
  • Generación de ingreso.
  • Facturas diversas.
  • Relación con stock.
  • Relación con distribución.
  • Relación con el departamento fiscal.
  • Alimentación de estadísticas.
  • Emisión de facturas / facturas de crédito.
  • Generación de cuentas por cobrar.
  • Control de presupuestos.
  • Cartera de pedidos.
  • Analysis Dashboard

Gestión de Facturación

  • Control de clientes.
  • Control de vendedores.
  • Mantenimiento de la cartera de pedidos de ventas.
  • Listado de los pedidos de ventas.
  • Liberación automática considerando crédito y stock.
  • Documentos de salida.
  • Facturas de crédito.
  • Control de reservas.
  • Control de comisiones.
  • Etiquetas para embalajes.
  • Minuta de facturación.
  • Reajuste de precio con fórmulas definidas por el usuario.
  • Estadísticas flexibles.
  • Integración con el Financiero.
  • Implantación automática de títulos en la emisión de la factura.
  • Aprobación de crédito.
  • Control de comisiones.
  • Integración con Stock/Costos.
  • Liberación de stock.
  • Baja en el stock físico-financiero.
  • Costos de los productos vendidos y su rentabilidad.
  • Integración contable.
  • Asientos automáticos.

 

    Clientes que tienen este módulo con Venta directa en el menú, disponen de la emisión de la factura después de finalizar una venta.

    Al seleccionar la opción Tarjeta de crédito o débito, efectúe la operación TEF de acuerdo con la configuración del Archivo de estación.

    Ante la imposibilidad de introducir el uso de una impresora para el Comprobante de TEF, utilice la impresión de los datos del comprobante de TEF en la factura.

    Las rutinas involucradas en este proceso son: Resumen de caja, Wizard para apertura de caja, Wizard para cierre de caja, Configuración de contraseñas y caja.


    Flujos del módulo

      Operativo

      continuación se muestra una sugerencia de flujo operativo del módulo Facturación, que el usuario puede utilizar como apoyo con respecto a la forma de implantación y operación del sistema. 

      Sin embargo, el usuario puede registrar la información de forma paralela, ya que en las opciones de actualización del módulo Facturación, la tecla [F3] permite el subregistro en archivos cuya información se está utilizando. Por lo tanto, el usuario puede, por ejemplo, registrar un TES cuando esté actualizando el archivo de productos.

      De esta manera, el flujo operativo puede asumir algunas variaciones con relación a la secuencia que el usuario desea adoptar, de acuerdo con su conveniencia.

      Cuando existe la integración con los otros módulos del Microsiga Protheus®, el control es completo, pues registra la entrada de los ítems en el stock, vía Documentos de entrada, controla la disponibilidad del stock enviando automáticamente Órdenes de producción a la fábrica (si el producto fuera fruto de fabricación en la propia empresa), además de generar las facturas de crédito por cobrar, referentes a los documentos de salida generados y emitidos, títulos por pagar referentes a las compras efectuadas y contabilizar los datos.

      Integración de Facturación con RRHH

      El procesamiento de Exención de la planilla de haberes mensual efectúa la grabación de los archivos de log generados por los módulos Facturación y Financiero para verificación de cálculos y valores.

      Cuando el procesamiento de la exención de la planilla de haberes (RRHH) se genera por Facturación, el sistema genera un archivo log en dbf para verificación de valores, facturas y otros.

      Este archivo queda almacenado en la carpeta SYSTEM con el nombre Fac+(sucursal)+exo+(mes y año) y se genera de cada ítem de las facturas procesadas en el período con la siguiente información:

      • Número de la factura de salida.
      • Serie de la factura de salida.
      • Tipo de la factura de salida.
      • Fecha de la factura de salida.
      • CFOP de la factura de salida o devolución.
      • Total de cada ítem de salida o de devolución.
      • Número de la factura de origen (se utiliza para facturas de devolución tipo “D”).
      • Serie de la factura de origen (se utiliza para facturas de devolución tipo “D”).

      Ejemplo del nombre del archivo generado para el mes de agosto de 2012 de la sucursal 01: FAT01DES082012.DBF

      Acceda a Exención de la planilla de haberes y/o PSIGAGPE0281 - GPEM013 - ¿Cómo configurar la exención en el sistema?

      Portales Web

      Los portales disponibles en Microsiga Protheus® ponen a disposición una interfaz en Internet enfocada en clientes, vendedores y proveedores. Su utilización, como herramienta, mejora la relación por medio del autoservicio y de la alta disponibilidad de información.

      Microsiga Protheus® presenta el siguiente conjunto de portales, accediendo a http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/spanish/portais.htm:

        El control de accesos al portal está definido en el Archivo de usuarios, donde el cliente-ERP define cada cliente-usuario, así como sus derechos y perfiles de acceso.

        De esta manera, si el perfil del cliente-usuario fuera de "Administrador", significa que puede registrar otros usuarios para acceder a las informaciones del Portal y restringir el acceso a determinadas funcionalidades, sin embargo no puede incluir funcionalidades que el cliente-ERP no puso a disposición.

        Para tener más información a respecto de este portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/spanish/portais_portal_do_cliente.htm

        Pone a disposición una interfaz en Internet enfocada en vendedores, con el objetivo de incluir servicio de respuestas automatizadas de e-mail, personalización del contenido del website, autoservicio, reduciendo los costos operativos de atención por medio de la mejora de la eficiencia.

        Para tener más información a respecto de este portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/spanish/portais_portal_do_vendedor.htm

        Es una herramienta que facilita la relación entre el cliente y su(s) proveedor(es), por medio de la cual é posible consultar la situación de las cotizaciones, de los pedidos, del proceso de entrega y de los documentos de entrada.

        El usuario define los permisos y privilegios que tendrán sus proveedores al acceder a esta información.

        Para tener más información a respecto de este portal consulte: http://interno.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/p12/spanish/portais_portal_do_fornecedor.htm

        Parámetros/Configuraciones 

        El sistema Microsiga Protheus® utiliza en sus rutinas configuraciones estándares y específicas, llamadas parámetros. Este es una variable que actúa como elemento clave en la ejecución de determinados procesamientos, y de acuerdo con su contenido, es posible obtener diferentes resultados.
        Todas las variables comienzan con el prefijo MV_ y actúan sobre diversas operaciones, como por ejemplo, MV_JUROS que define un estándar para la tasa de financiación negociada con los proveedores durante la negociación del proceso de cotización.
        El módulo Gestión de contratos utiliza varios parámetros, siendo que algunos de estos también son comunes a otros módulos, y si se modificaran, el nuevo contenido se considera para todos los involucrados. 
        Existen parámetros que solamente son configuraciones genéricas, como: configuración de periféricos (impresoras), fechas de apertura, nomenclaturas de monedas, etc.

        Nota

        Los parámetros que comienzan con números, después del prefijo MV_, deben consultarse en el ítem #.
        El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador.

        Los parámetros utilizados en el módulo Facturación del Microsiga Protheus® son:

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_1DUP

          Define la inicialización de la 1ª cuota del título generado. Ej.: A-> para sec. alfa, 1-> para sec. numérica.

          A

          MV_1DUPNAT

          Campo o dato grabado en la modalidad del título si este fuera generado automáticamente por el módulo Facturación.

          SA1->A1_NATUREZ

          MV_1DUPREF

          Campo o dato grabado en el prefijo del título, si este fuera generado automáticamente por el módulo Facturación.

          SF2->F2_SERIE

          MV_3DUPREF

          Campo o dato grabado en el prefijo del título, si este fuera generado automáticamente por la rutina Actualización de comisiones E2_PREFIXO.

          COM

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_A1M996

          Campo de la tabla SA1 que identifica si el cliente es Organismo público.  Tratamiento en el cálculo PIS/COF.


          MV_AB10925

          Modo de retención de PIS, COFINS y CSLL para Ctas. por Cobrar.

          1-Verifica retención por el valor de la factura emitida. 2- Verifica retención por la suma de las facturas emitidas en el período.

          2

          MV_ACENTO

          Define si utiliza acento en el SIGAADV for Windows N para ser compatible con la versión DOS.

          N

          MV_ACMINSS

          Define si la acumulación de los valores de INSS tomarán en cuenta la fecha de emisión, o vencimiento del título principal. 1-Emisión, 2-Vencimiento real.

          1

          MV_ACMIRCR

          Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF. 1-Acumula o 2-No acumula.

          1

          MV_ACMIRPJ

          Define si la acumulación de los valores de IR-PJ tomarán en cuenta la fecha de Emisión o Vencimiento del título principal. 1-Emisión, 2-Vencimiento real, 3-Fecha Contab.

          1

          MV_ACRSDUP

          Especifica si se considerará el aumento financiero, independientemente de que el TES esté configurado con Genera factura de crédito igual a .

          .F.

          MV_ACTPRIN

          Actividad principal


          MV_ACTSEC

          Actividad secundaria


          MV_AG10925

          Indica si los impuestos del PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en el mismo título.

          2

          MV_AGDMEN

          Define si se cargará automáticamente si hubiera mensaje en el día.

          N

          MV_AGENTE

          Parámetro utilizado para ubicaciones. Determina si la empresa usuaria es agente de retención de impuestos

          SSSSS

          MV_AGLDUPB

          Parámetro utilizado en la condición de pago tipo B. Define si se agruparán cuando existan facturas de crédito con la misma fecha de vencimiento.


          MV_AGLROT

          Indica si la agrupación contable considerará o no la rutina generadora.

          N

          MV_AGREG

          Campo o contenido agregador de liberación.

          SA1->A1_AGREG

          MV_ALIQICM

          Define las alícuotas de ICMS utilizadas. Informe de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5

          0/7/12/18/25/37

          MV_ALIQISS

          Alícuota del ISS en casos de prestación de servicios, utilizando porcentajes definidos por el municipio.

          5

          MV_ALISSB1

          Campo de la tabla SB1 que se utilizará para indicar la alícuota usada en la retención de ISS parcial.


          MV_ALITPDP

          Informe la alícuota de procesamiento de Gastos públicos - PB

          1.5

          MV_ALMTERC

          Indica si el almacén es almacén de terceros.


          MV_ALTCTR

          Indica si es posible modificar precios en pedidos de venta que tienen contrato de asociación, donde: 1 - Permite. 2 - No permite.

          2

          MV_ALTCTR3

          Permite o no la Modificación del Val. Unitario del pedido de venta generado a partir del Contrato de asociación.

          .F.

          MV_ALTNUM

          Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite.


          MV_ALTPED

          Define si puede modificar el pedido de venta facturado.

          S

          MV_AMBCTEC

          Define qué entorno de la NeoGrid debe utilizar el TSS para la solución TOTVS Colaboración (1-Producción; 2- Homologación) para la recepción del e-CT

          2

          MV_AMBICOL

          Define qué entorno de la NeoGrid debe utilizar el TSS para la solución TOTVS Colaboración (1-Producción; 2- Homologación) para la recepción de la e-Fact

          2

          MV_APRAUTO

          En la transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccione si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia.

          .T.

          MV_APS (**)

          Define integración con paquete APS externo con Carga máquina

          DRUMMER

          MV_APTPDP

          Informe la modalidad financiera de TPDP - PB

          TPDP

          MV_APURCOF

          Define si en la alícuota de COFINS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para cálculo.

          .F.

          MV_APURPIS

          Define si para la alícuota de PIS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para cálculo.

          .F.

          MV_ARGREUR(*)

          Informe la dirección de la URL al servidor del Webserver TSS, para el Remito electrónico.


          MV_ARQPROD

          Este parámetro configura si los datos de indicadores de producto se considerarán por la tabla SB1 o si se considerarán por la tabla SBZ.

          SB1 o SBZ

          MV_ARREFAT

          Indica el estándar de redondeo en el total del pedido de venta. S - Redondea el valor. N - No redondea, muestra el valor truncado.

          S

          MV_ATUCOMP

          Indica si utilizará la actualización automática para los Complementos de productos fiscales del SPED.

          .F.

          MV_ATUSAL

          S - Actualiza saldos contables durante el registro N - No actualiza saldos contables durante el registro.

          S

          MV_ATUSI2

          Indica el modo de actualización de los asientos contables O - on-line.

          O

          MV_ATVECON

          Código de actividad económica Estatal/provincial/regional del establecimiento.


          MV_AUTOENT

          Indica si el cliente utilizará el control de Autorización de entregas .

          N

          MV_AVALCRD

          Define si en la modificación del pedido de venta debe considerarse el crédito liberado.

          T

          MV_AVALEST

          Este parámetro permite efectuar la liberación del pedido de ventas para facturación, de acuerdo con la evaluación de cantidades en el stock. Este parámetro puede configurarse de tres formas:

          1 – Al efectuar la liberación de crédito (rutina Liberación de crédito), el sistema mantiene la cantidad liberada del stock para facturación.

          2 – Al efectuar la liberación de crédito (rutina Liberación de crédito), el sistema puede modificar la cantidad liberada para facturación en función del stock.

          3 – Efectúa el bloqueo del pedido de ventas por stock en las rutinas Liberación de pedidos y Liberación de Crédito/Stock, aunque exista saldo físico en el stock.

          Para clientes que utilizan el control de trazabilidad, observe la configuración del parámetro MV_SELLOTE que permite seleccionar si las cantidades se liberarán por lote. Para ello, configure el parámetro con 1= Sí.

          1

          MV_AVG0140

          Liberación automática del pedido, stock y crédito en la generación de la factura en la facturación y la indicación de la fecha de embarque en EEC. .T. - Automático. .F. - Manual.

          .F.

          (**) Parámetro solamente utilizado en caso de integración del Microsiga Protheus® con el Drummer APS.

          (*) Localización Argentina.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_B1M996

          Campo de la tabla SB1 que identifica la venta a Organismos públicos.

          Tratamiento Cálculo de PIS/COF.


          MV_B1PTST

          Campo de la tabla de registro de producto que indica el porcentaje que se utilizará para definir el cálculo del ICMS-ST, si utiliza tarifa o margen.


          MV_BASERET

          Define si las reducciones de la base de cálculo del ICMS normal también se aplican a la base de cálculo del ICMS solidario (retenido).

          N

          MV_BLOQUEI

          T - Para someter todas las liberaciones de pedido a la aprobación de crédito. F -  Para no someter todas las liberaciones de pedido a la aprobación de crédito.

          T

          MV_BLQCRED

          Determina la ejecución de un bloqueo de crédito si hubiera bloqueo de stock, para no comprometer el límite de crédito del cliente.

          F

          MV_BONUSTD

          Indica si el sistema buscará reglas de bonificación con condiciones idénticas, donde: 1 - Busca reglas iguales. 2 - No busca reglas iguales.

          2

          MV_BONUSTS

          Código del TES utilizado por las reglas de bonificación.


          MV_BORRFAT

          Habilita o no la opción Borrar en las rutinas MATA465N y MATA467N. .T. - Habilita. .F. - Deshabilita.


          MV_BOX

          Se utiliza para informar si se utilizará el espacio Combobox para listar opciones registradas en X3_CBOX.

          S

          MV_BR10925

          Define el momento del tratamiento de la retención de impuestos PIS, COFINS y CSLL. 1-En la baja o 2-En la emisión.

          2

          MV_BS10925

          Indica si el cálculo de la retención será sobre la base del PIS/COFINS/CSLL o por el valor total de la factura de crédito. 1-Valor de la base. 2- Valor total.

          1

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_CALCVEI

          Tratamiento para el cálculo de la base de impuestos PIS y COFINS para vehículos utilizados.


          MV_CANCNFE

          Habilita el proceso de anulación de la e-Fact.

          .F.

          MV_CANSALT

          True - efectúa el salto referente al parámetro anterior. False - no efectúa el salto de página.


          MV_CAT8309

          Utiliza la resolución CAT83.


          MV_CENT

          Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 1.

          2

          MV_CENT2

          Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 2.

          2

          MV_CENT3

          Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 3.

          2

          MV_CENT4

          Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 4.

          2

          MV_CENT5

          Cantidad de decimales utilizados para impresión de los valores en la moneda 5.

          2

          MV_CFAREC

          Informe los CFOP para incluirse, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

          Vacío

          MV_CFDANUL

          Indica el directorio hacia donde se moverán los CFD de facturas anuladas.

          \cfd\anuladas\

          MV_CFDDOCS

          Directorio donde se generarán los registros xml de documentos electrónicos transmitidos.

          Ejemplo:

          GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'


          MV_CFDNAF1

          Indica el estándar para formación del nombre del archivo generado para el CFD (facturas grabadas en el SF1)

          Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml

          MV_CFDNAF2

          Indica el estándar para formación del nombre del archivo generado para el CFD (facturas grabadas en el SF2)

          Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml

          MV_CFEREC

          Informe los CFOP para no considerarse como ingreso en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

          Vacío

          MV_CFIND

          Determina los CFOP que se utilizarán para productos industrializados por la empresa.

          “”

          MV_CHECKNF

          Verifica la situación del título (si se transfirió o no) antes de efectuar la compensación automática.

          F

          MV_CMPDEVC

          Indica si se compensarán automáticamente los títulos del tipo tipo NDF - Nota de débito al proveedor (devolución de compras).


          MV_CMPDEVV

          Indica si se compensarán automáticamente los títulos del tipo NCC - Nota de crédito al cliente (devolución de ventas).


          MV_CNDPLIM

          Informe el alcance del límite inferior y superior de la condición de pago (1=Todos; 2-Solamente Control de tienda)

          1

          MV_CNPEDVE

          Indica si permite generar pedidos de venda vinculados a contratos, generando de esta manera la medición automáticamente, a partir del pedido de venta.

          .T.

          MV_CNVERNF

          Verifica se existen mediciones pendientes o mediciones sin Factura vinculada.

          N

          MV_CODMNFD

          Código de municipio utilizado para Factura digital (NFD).


          MV_COFPAUT

          Indica si el valor del PIS de tarifa se refiere al valor del PIS (.T.) o de la base (.F.)

          T

          MV_COLICMS

          Identifica en qué columna del libro irá el resto de la base deflacionada del ICMS: I - Exenta. O - Otras.

          I

          MV_COLIPI

          Identifica en qué columna del libro irá el resto de la base deflacionada del IPI: I - Exenta. O - Otras.

          I

          MV_COMIDEV

          Indica si habrá cálculo de comisión en la baja por Devolución, o en la Nota de devolución.

          F

          MV_COMP

          Carácter ASCII para compresión de la impresora.

          15

          MV_CONSBAR

          Número de caracteres considerados en el código de barras para buscar en el archivo de productos. No debe superar 15 caracteres

          15

          MV_CONSGRD

          Permite realizar búsquedas de productos, considerando: 1 - Solamente el código del producto. 2 - El código del producto y la familia referencia de grilla.

          2

          MV_CONTERC

          Permite activar el control del almacén en poder de terceros, estableciendo que todo material enviado a poder de terceros se transfiera al almacén definido en el parámetro MV_ALMTERC.

          T

          MV_CONTNF

          Define si la numeración de notas de débito y crédito son independientes (I) o siguen la secuencia (M).


          MV_CONTSB

          Indica si la contabilidad off-line se realizará incluso sin coincidir, sin mostrar el asiento contable, o mostrando el asiento contable cuando no coincida Sí/No.

          N

          MV_CONTSOC

          Porcentajes referentes al Aporte de seguridad social: 2.2 - Persona física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica.

          2.2/2.3/2.7

          MV_COTPASS(*)

          Informe la contraseña de acceso a la dirección HTTP de transmisión del COT.


          MV_COTPLAN(*)

          Informe el número de la planta para transmitir el Remito electrónico COT.


          MV_COTPORT(*)

          Informe el número del puerto para transmitir el Remito electrónico COT.


          MV_COTUSER(*)

          Informe el usuario de acceso a la dirección HTTP de transmisión del COT.


          MV_CPFNFD

          Usuario (RCPF) de acceso en en la utilización de la Factura digital (NFD).


          MV_CPOCONT

          Indica qué campos del pedido de venta se bloquearán para el usuario en la aprobación o envío del contrato del asociación.


          MV_CPOPVEN

          Define el nombre del campo donde debe grabarse la reprogramación de la fecha de entrega del pedido sugerido por el APS. Asumiendo C6_ENTREG o C6_SUGENTR.

          C6_SUGENTR

          MV_CQ

          Local (Depósito) Control de calidad.

          98

          MV_CREDCLI

          Se utiliza en la liberación automática de crédito. L para control de crédito por tienda. C para control de crédito por cliente.

          L

          MV_CSS

          Modalidad para Aporte de seguridad social.

          CSS

          MV_CTBTHR

          Define la cantidad de Threads que se utilizarán en la contabilidad de los Documentos de salida

          1

          MV_CTRETNF

          Indica si la contabilidad de los impuestos de retención del PIS, COFINS y CSLL se efectuará por el valor del impuesto o por el valor de la retención. Siendo que: 1 - Contabiliza por el valor del impuesto. 2 - Contabiliza por el valor de la retención del impuesto.

          1

          MV_CTRLSI6

          Controla si los totales de lote serán por: D - por día. M - por mes.

          D

          MV_CTVALZR

          Indica si se contabilizará cuando valor 1 fuera igual a cero o si contabilizará si hubiera otro valor diferente de cero.

          N

          MV_CUSTIMP

          Determina si el costo de los impuestos de las facturas complementarias de importación generarán remitos de entrada (SD1) o devolución, por medio del archivo de movimientos internos (SD3). Se utiliza para países localizados.

          N

          (*) Localização Argentina

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_DAOTPER

          Sobre este valor el cliente debe ser listado en la Declaración DAOT.

          7200.00

          MV_DATAATE

          Fecha final de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.

          31/05/99

          MV_DATADE

          Fecha inicial de vigencia para digitar los asientos válidos para la contabilidad.

          01/01/98

          MV_DATAFIN

          Fecha límite para realizar operaciones financieras.

          19800101

          MV_DATAFIS

          Fecha límite para realizar operaciones fiscales.

          01/01/80

          MV_DATAINF

          Bloquea la facturación cuando el primer vencimiento < emisión de la factura en la condición de pago tipo 9 (T=Bloquea / F=Factura)

          F

          MV_DATALOT

          Graba la última fecha en la que ocurrió una verificación de fecha de validez de los lotes. Este parámetro es de control interno del sistema, el usuario no debe modificarlo.

          01/01/80

          MV_DATDUPB

          Indica si la fecha de referencia de las condiciones de pago tipo B se actualizarán en cada cambio de condición configurada o siempre tendrá como base la fecha inicial de la primera. 1 - Actualiza. 2 = Inicial.


          MV_DBSTCFR

          Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del Cofins retenido.


          MV_DBSTCOF

          Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del COFINS al realizarse el cálculo.


          MV_DBSTPIS

          Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del PIS calculado.


          MV_DBSTPSR

          Indica el tratamiento para retiro del valor de ICMS solidario en la base del PIS retenido.


          MV_DCSSPD

          Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 do SPED.


          MV_DEDBCOF

          Define los impuestos que se considerarán para componer la base de cálculo de Cofins. Configure este parámetro de acuerdo con la descripción del parámetro MV_DEDBPIS.


          MV_DEDBPIS

          Define los tributos que se considerarán para componer la base de cálculo de PIS. El contenido puede ser:

          I - Solamente ICMS - solamente si hubiera crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo de PIS.

          P - Solamente IPI - solamente si no hubiera crédito de IPI. El sistema suma el valor de IPI para componer la base de cálculo de PIS.

          S - Ambos - efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, de acuerdo con los contenidos anteriores.

          N - Ninguno - la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir: Valor de la mercadería + Flete +Seguros + Gastos accesorios - Descuentos - Reducción (si hubiera).


          MV_DEISSBS

          ISS se descontará en la base del PIS/Cofins/CSLL.

          De acuerdo con el IN 475/04

          MV_DEL_PVL

          Indica qué tipo de depuración puede efectuarse en los ítems del pedido de venta liberados (SC9).

          3

          MV_DELPVOP

          Indica si se solicitará la confirmación de borrado de un ítem del pedido de venta que generó OP, o si bloquea su borrado sin confirmación.

          .T. - Confirma. .F. - Bloquea.


          MV_DELRES

          Este parámetro permite que, cuando se revierta la reserva de un pedido de venta, esta pueda borrarse.

          T - En el borrado del pedido de ventas, el sistema borrará la reserva.

          F - En el borrado del pedido de ventas, el sistema no borrará la reserva, solamente modificará el estatus a no dada de baja.


          MV_DELRES2

          Indica si las reservas incluidas por medio del parámetro MV_RESAUT pueden borrarse después de la reversión de la liberación del pedido de venta.


          MV_DESCISS

          Informa al sistema si el ISS debe descontarse del valor del título (SIGAFIN), si el cliente fuera responsable por el pago.

          F

          MV_DESCLOT

          Define si utiliza el descuento escalable en las reglas de descuento.

          T

          MV_DESCSAI

          Visualiza el precio de venta sin descuento en el SD2 opción 1, o con descuento incluido en el precio; opción 2, parámetro exclusivo para localizaciones.


          MV_DESPICM

          Define si el valor de los gastos accesorios y del seguro deben incidir o no sobre la base del ICMS-ST.

          T

          MV_DESPZFPC

          Define si utiliza el valor de PIS y COFINS en el cálculo del descuento de la Zona franca de Manaus.

          T

          MV_DESZFPC

          Indica si el valor del PIS y COFINS deben considerarse en el cálculo del descuento de la Zona franca.

          .T.

          MV_DEVCFOP

          Para la Fact. Devolución en la versión 3.10, se permite informar CFOP diferente del Anexo XI.01 de la NT 2013.005.v1.03 para generar la tag finnfe igual a 1 (normal).


          MV_DIACONT

          Considera las fechas de la contra presentación o de la cuota al contado, de la respectiva condición. 1 = día actual (DataBase) o 2 = día siguiente

          2

          MV_DIAFUN

          Día estándar para generar el título de FUNRURAL Aporte de Seguridad social (Funrural).

          02

          MV_DIAISS

          Día estándar para generar los títulos de ISS

          10

          MV_DIASPRO

          Cantidad de días para proyección de la inflación en Proyección de monedas.

          120

          MV_DIGVER

          Indica si el dígito verificador se imprimirá en todos los informes de contabilidad.

          N

          MV_DIRDOC

          Directorio de destino donde se almacenan los archivos del Banco de conocimiento.

          \DIRDOC

          MV_DIRETI2

          Indica si la contabilidad será directa sin utilizar Acols Sí/No.

          N

          MV_DIRLOG

          Directorio destino donde se almacenarán los archivos de Log. de control de producciones generados automáticamente por el sistema.

          en blanco, complete.

          MV_DOCAR

          Camino donde están almacenados los DOTS originales SERVER

          \System\WORD\DOC_AR\(ejemplo)  

          MV_DOCSCOL

          Define los tipos de documentos que el TSS debe transmitir a la solución TOTVS Colaboración. (0=TODOS; 1=E-Fact; 3= e-FactS) Ejemplo = 2,3

          0

          MV_DPDTEMI

          Indica si en la planilla financiera del pedido de venta se separarán las facturas de crédito: .T. - Por la emisión. .F. - Por las fechas de entrega de los ítems.

          T

          MV_DRIVER

          Driver estándar de la impresora.

          EPSON

          MV_DUPPAD

          Define cuál es el layout estándar de impresión de la factura de crédito para evitar que en el momento de la impresión el usuario tenga que entrar en la opción.

          DUPLI.DUP

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_EAIGPR

          Integración con Logix a partir de los grupos de productos, de acuerdo con la tabla SBM - Grupo de Producto.


          MV_EAIURL2

          Informe el nombre del canal configurado en el EAI para enviar a otro EAI.

          http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 es el puerto del servidor que recibe los mensajes, modifique de acuerdo con la configuración del servidor del entorno de prueba que recibe los mensajes).


          MV_EAIWS

          WSEAISERVICE


          MV_EEC0023

          Habilita la opción de modificar un Pedido de venta integrado por medio del SIGAEEC.

          .F.

          MV_EEC0038

          Permite utilizar los valores de Flete/Seguro/Otros gastos de los embarques vinculados al pedido al emitir la Factura (.T.) o no (.F.)

          .T./.F.

          MV_EECFAT

          Indica si está integrado con el sistema de facturación.

          F

          MV_EMPBN

          Indica si deben generarse reservas de Órdenes de producción para componentes del tipo BN. (T=Sí, F=No)

          .F.

          MV_ENCHOLD

          Define la visualización de la Enchoice en el estándar de las versiones anteriores a la P11 (1-Sí o 2-No)

          2

          MV_EQUBVCF

          Almacena el valor límite para la obligatoriedad de cumplimentación de la celda.


          MV_EQUBVCF

          Garantiza la obligatoriedad de la celda si el valor fuera superior al informado.

          0

          MV_ESPECIE

          Contiene los tipos de documentos fiscales utilizados en la emisión de facturas.

          UNI=NF;1=SPED

          MV_ESPNFX5

          Habilita el uso de la tabla "SN - Archivo de serie / clase" en la generación de la Factura de salida (MV_ESPECIE).

          .F.

          MV_ESTADO

          Sigla del Estado/Prov/Reg de la empresa usuaria del sistema para efectos de cálculo de ICMS (7, 12 o 18%).

          Para el control del NSU - Número secuencial único, que genera una numeración secuencial única de los documentos fiscales (salida y entrada) a los que utilizan formulario propio solamente para el estado de Santa Catarina, informe SC).

          SP

          MV_ESTICM

          Alícuota de ICMS de cada Estado/Prov/Reg. Informe la sigla y luego la alícuota para calcular el ICMS complementario.

          AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17

          MV_ESTNEG

          Identifica si el programa de requisiciones manuales y el programa de transferencia podrán dejar el stock negativo.

          S

          MV_EXCNFS

          Límite de días para borrar la Factura de servicio para el municipio de São Paulo.

          180

          MV_EXERC1

          Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 1. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

          1999

          MV_EXERC2

          Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 2. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

          1999

          MV_EXERC3

          Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 3. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

          1999

          MV_EXERC4

          Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 4. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

          1999

          MV_EXERC5

          Año del ejercicio contable pendiente en la moneda 5. Informe el año en el cual comienza la digitación de la contabilidad.

          1999

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_FATCON

          Indica por límite de cuentas del vendedor.


          MV_FATDIST

          Define si el SIGA-DISTRIBUTION está integrado con el módulo FACTURACIÓN. Indispensable para la utilización del SIGA-DISTRIBUTION.

          N

          MV_FATFTPR

          Permite la facturación de ítems del Pedido de venta con Tipo de operación (campo C6_TPOP) igual a Previsto.

          .T.

          MV_FATGCGC

          Controla la numeración de documento de salida por RCPJ.

          .F.

          MV_FATGFE

          Interrumpir la emisión de la Factura cuando ocurra error en la integración con GFE (1-Sí, 2-No).


          MV_FATMNTP

          Controla la exhibición de productos en la oportunidad. 1- Borra registro manual al incluir propuesta. 2- Muestra todos. 3- Muestra los incluidos manualmente.

          N

          MV_FATOINF

          Indica el número de caracteres que pueden informarse en el campo Otras informaciones del pedido.

          N

          MV_FATPROP

          Define si crea Presupuesto o Propuesta comercial al hacer clic en Propuesta en la pantalla de Oportunidad. O -Presupuesto. P -Propuesta.

          C

          MV_FATROD

          Si estuviera como verdadero, una ventana solicitará la selección manual del vendedor.

          .T.

          MV_FATSLG

          Utiliza el archivo de la estación para imprimir el comprobante fiscal por Facturación, siendo: .T. - Utiliza el archivo. .F. - Utiliza los parámetros MV_IMPFIS y MV_PORTFIS.

          .T.

          MV_FATSOPD

          Ente generador de la dimensión de demanda 1 para S&OP Neogrid.

          1

          MV_FATSOPP

          Path en el cual se generarán los archivos de exportación al S&OP Neogrid.


          MV_FATTEPC

          Define si se mostrará la pantalla del Pedido de venta, si se generara al hacer efectivo el presupuesto.

          T

          MV_FATTOT

          Indica si debe evaluarse la facturación total de los pedidos de venta en la generación de la factura

          N

          MV_FATTRAS

          Valor estándar de traslado hasta el prospect/cliente (estándar 1h).

          N

          MV_FATTRAV

          Permite habilitar el nuevo intento de liberación de la traba de registros en el pedido de venta / Facturación. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos.


          MV_FATTSPD

          Define una TES de salida estándar para la importación de Programación de entrega vía TOTVS Colaboración.


          MV_FCIMOD

          Indica qué clases de documento se considerarán para la utilización del código de la FCI en la facturación de facturas.


          MV_FISAUCF

          Habilita la clasificación automática del origen para los productos vendidos.

          .F.

          MV_FISFRAS

          Indica si utilizará la trazabilidad en la Facturación para completar los campos que necesitan de esta funcionalidad.

          .T.

          MV_FOLGAPV

          Indica el número de días de tolerancia para que la liberación automática analice el ítem del pedido de venta a partir de la fecha de entrega.

          9999

          MV_FORMGAR

          Fórmula utilizada para calcular la fecha de garantía del producto/equipamiento.

          dDataBase+90

          MV_FORMLOT

          Código de la fórmula estándar utilizada para completar los lotes.


          MV_FORNCOM

          Indica cuál es el código estándar para el vendedor en el Archivo de proveedores en la implantación un título por pagar.

          VENDER

          MV_FRETEST

          Define alícuotas internas de ICMS de cada estado/provincia/región que se utilizarán en los documentos de conocimiento de flete.

          Ejemplo:

          SP18MG18.


          MV_FRETMOE

          Respeta la moneda del pedido de venta para flete/seguro.

          N

          MV_FRTBASE

          Indica si agrega el valor del flete en la base de cálculo de PIS y Cofins. .T. – Se agrega el flete  a la base de cálculo de PIS y Cofins. .F.– No se agrega el flete  a la base de cálculo de PIS y Cofins (cálculo estándar del sistema).

          F

          MV_FTP3CL1

          Indica el código del cliente utilizado en la devolución del poder de terceros.


          MV_FTP3CL2

          Indica la tienda del cliente utilizado en la devolución del poder de terceros.


          MV_FTP3FO1

          Indica el código del proveedor utilizado en la devolución del poder de terceros.


          MV_FTP3FO2

          Indica la tienda del proveedor utilizado en la devolución del poder de terceros.


          MV_FTREVIS

          Indica el tratamiento con respecto a la creación de revisiones en la modificación de la oportunidad de venta. 1 - Nunca crea nuevas revisiones. 2 - Pregunta si debe crear nuevas revisiones. 3 - Siempre crea nuevas revisiones.

          2

          MV_FTRSOMA

          Indica el porcentaje para agregar al saldo del valor de venta, si el precio de venta fuera mayor que el precio de la tabla.

          100

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_GERABLQ

          Indica si debe generar bloqueo de stock para productos que controlan rastro o ubicación.

          N

          MV_GERAOPI(**)

          Genera OP del producto intermedio, a partir de la OP del producto principal y puede configurarse con: T - Genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para no generar OP en su proceso).

          F - No genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para generar OP, para evitar que a la explosión de materiales web service, no se genere la necesidad de productos intermedios en duplicidad).

          F

          MV_GERASC(**)

          Genera solicitud de compras, a partir de la inclusión de la orden de producción y se puede configurar con: T - Genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para no generar solicitud de compras en su proceso). F - No genera (se utiliza si el Drummer APS estuviera configurado para generar solicitud de compras, evitando que se genere la necesidad de compras en duplicidad).

          F

          MV_GERIMPV

          Determina si la empresa va a utilizar algún procedimiento para calcular impuestos variables (internacionalización).

          N

          MV_GFEI11

          Integración de Factura de salida.

          1

          MV_GRADE

          Habilita la utilización del recurso grilla de productos: T - Activa el uso de la grilla de productos. F - Desactiva el uso de la grilla de productos.

          T

          MV_GRDMULT

          Indica los programas separados por coma, que utilizarán la grilla multicampo.

          Ejemplo:

          MATA410


          MV_GREGNEG

          Indica si en el PV debe sugerirse la Lista de precios y la Condición de pago a partir de la Regla de negocio.

          .F.

          MV_GRUPFAT

          Define el origen de la clave de agrupación de los productos en la preparación de la factura de salida.

          SB1->B1_GRUPO

          MV_GRUPO

          Determina cuántas posiciones del código del producto se utilizan para identificar el salto por grupo en algunos informes.

          5

          MV_GRVBLQ2

          Indica si la liberación fuera parcial debe generarse una nueva liberación bloqueada.

          F

           (**) Parámetros solamente utilizados con contenido F en caso de integración del Microsiga Protheus® con el Drummer APS.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_HBLCONT

          Indica si el bloqueo de campos se realizará en la generación del pedido de venta del contrato de asociación. 1ª Posición = Aprobación 2ª Posición = Envío, siendo:

          1 - Bloquea. 2 - No bloquea. De esta manera, para que se configure el bloqueo de modificación en la aprobación y en el envío, debe informarse el contenido 11.

          N

          MV_HORARMT

          Horario grabado en los campos F1_HORA / F2_HORA.

          1-Horario del SmartClient. 2-Horario del servidor. 3-Huso horario de la sucursal actual.

          2

          MV_HCATSUP

          En el proceso de determinación de precios, indica que se heredarán productos e ítems de determinación de precios de categorías superiores a la categoría seleccionada.               

          .T.

          MV_HVERAO

          Define si el lugar físico del servidor está en Horario de verano.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_ICMPAD

          Define la alícuota de ICMS aplicada en operaciones dentro del estado/provincia/región donde la empresa está ubicada (17 o 18%).

          18

          MV_ICMPAUT

          Informar si el ICMS de tarifa (Solidario) debe calcularse con base en el valor de tarifa, aunque el precio de venta sea mayor.

          T

          MV_ICMS

          Define la modalidad que se utilizará en la generación automática del título con el valor del ICMS calculado en el período por la rutina de cálculo - MATA953.

          ICMS

          MV_ICPAUTA

          Indica si el flete, seguro y gasto se incorporan a la base del ICMS, pudiendo configurarse con: 1 - No incorpora el flete, seguro y gasto. 2 - Incorpora el flete, seguro y gasto.


          MV_IDMEMO

          Número de secuencia de los campos tipo MEMO en el SYP.

          000001

          MV_IFATDPR

          Informa si la integración entre los módulos SIGAFAT y SIGADPR está activada o no.

          .T.

          MV_IMPADIC

          Define si debe imprimirse la información adicional del producto en el DANFE. .T. Sí. .F. No.

          .T.

          MV_IMPFIS

          Impresora utilizada para imprimir el comprobante fiscal.

          Bematech Fiscal

          MV_IMPINCE

          Impuestos que inciden en la factura de entrada. S o N de acuerdo con los campos F1_VALIMPX.

          Ejemplo:

          Si se utilizan 6 inc. ->SSSSSS (Ubicaciones).


          MV_IMPINCS

          Impuestos que inciden en la factura de salida. S o N de acuerdo con los campos F1_VALIMPX.

          Ejemplo:

          Si se utilizan 3 y el F2_VALIMP2 no incide SNS (Ubicaciones).


          MV_IMPSX1

          Imprime preguntas en el encabezado del informe.

          S

          MV_INDUPF

          Informe el campo que se utilizará en la tabla SM2 para informar el indexador UPF/MT.

          Ejemplo:

          M2_MOEDA5.


          MV_INSS

          Modalidad de títulos de pago de INSS.

          INSS

          MV_INTACD

          Integra ACD. 0-No. 1-Sí.

          0

          MV_INTGFE

          Activa la integración con el TOTVS GFE.

          .F.

          MV_INTGFE2

          Modo de integración entre Protheus y GFE (1-Directo 2-XML).


          MV_INTPMS

          Identifica si el módulo Control de proyectos está integrado a los otros módulos.

          S

          MV_INTTMS

          Identifica si el módulo TMS está integrado a los otros módulos.

          T

          MV_IPIBRUT

          Informe el tipo de cálculo para el valor de IPI por el valor bruto. S - Precio de la lista. N - Valor neto del pedido de venda.

          S

          MV_IPITP9

          Define si el IPI está incluido en el valor de las cuotas al utilizar la condición de pago tipo 9 por valor.

          N

          MV_IPIZFM

          Indica si el descuento referente a PIS y COFINS Zona Franca de Manaus debe aplicarse a la base del IPI.

          T

          MV_IRF

          Modalidad utilizada para el Impuesto a la renta.

          IRF

          MV_ISS

          Modalidad utilizada para el Impuesto sobre servicios.

          ISS

          MV_ISSPRG

          Indica si utiliza cálculo de ISS progresivo.

          N

          MV_ISSXMUN

          Tratamiento de ISS por Municipio: .T.-Habilitado y .F.-Deshabilitado.

          .F.

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_JUROS

          Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.

          5.0000

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_LIBACIM

          Bloquea la liberación de pedidos de venta con cantidad liberada superior a la cantidad del pedido.

          T

          MV_LIBGRUP

          Cuando se informa N, la preparación de las Facturas utilizará el parámetro MV_NUMITEM para cantidad máxima de grupos por factura.

          N

          MV_LIBNODP

          Evalúa crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.

          N

          MV_LIBVINC

          Indica si debe o no liberar la edición de los ítems del pedido de venta vinculados a una O.S.

          .T.

          MV_LIMAJU

          Define el límite para ajustes en la digitación de los ítems de pie de página de las facturas de entrada.

          10

          MV_LIMFTAL

          Valor límite de facturación para clientes no contribuyentes del impuesto ICMS para el estado de Alagoas.

          0

          MV_LIMINCR

          Determina el valor mínimo para evaluación del límite de crédito en moneda actual.

          0.00

          MV_LIMINSS

          Valor límite de retención para el INSS de persona física

          0

          MV_LIQAUTO

          Parámetro utilizado para ubicaciones.


          MV_LJ10925

          Considerar para verificación de valores de retención los valores de todas las tiendas del cliente. Opciones: 1-Tienda actual o 2-Todas las tiendas.

          1

          MV_LJCATGP

          Activa un grupo de productos a más de una categoría en la estructura.

          .T.

          MV_LJCATRG

          Activar una Ref. Grilla a más de una categoría en la estructura.

          .T.

          MV_LJCNVDA

          Habilita la integración entre los módulos CONTROL DE TIENDAS y Punto de venta, con el escenario de ventas, utilizando las reglas de descuento, bonos y lista de precios.

          .T.

          MV_LJECOMO

          E-Commerce Cia Shop .T. (Activado) .F. (Desactivado)


          MV_LJGEPRE

          Habilita la actualización del Panel de gestión.

          .F.

          MV_LJGRMR

          Define si en la operación del Informe Z, graba el Mapa resumen (SFI)

          S

          MV_LJLPTIR

          Código TES inteligente que se utilizará para operación de envío en la lista de regalos. Si se completa esta opción prioriza la TES def. por MV_LJLPTSR.


          MV_LJLPTSR

          Código del TES que se utilizará para operaciones de envío en la lista de regalos.


          MV_LJLSPRE

          Activa el proceso de Lista de regalos.

          .F.

          MV_LJNFSXE

          Define si se activa la codificación del número de la factura por el SX5 (estándar) o por el SXE/SXF.


          MV_LJPAFEC

          Habilita PAF-ECF.

          .F.

          MV_LJPRDSV

          Activa la generación de la factura separadamente para la venta con ítems de producto e ítems de servicio.

          .T.

          MV_LJRETVL

          Valor de la lista de precio. 1=Devuelve el menor precio de una tabla. 2= Devuelve el mayor precio de una tabla. 3= Devuelve el precio de la tabla config. en MV_TABPAD.

          3

          MV_LOCALIZ

          Indica si los productos pueden utilizar o no el control de ubicación física.

          S

          MV_LOGERRO

          Indica cuántos log de error deben almacenarse en error.log.

          1

          MV_LOGEXNF

          Activa la grabación de LOG en la tabla CV8.

          .F.

          MV_LOGFAT

          Habilita el log para el módulo de Facturación. (0-Deshabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGPMS

          Habilita el log para el módulo de Gestión de proyectos. (0-Deshabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGSERV

          Habilita el log independientemente del módulo (FAC/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Deshabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGSIGA

          Identificador para control de operaciones, generación de log basado en las operaciones realizadas.

          NNNNN

          MV_LOGTEC

          Habilita el log para el módulo Gestión de servicios. (0-Deshabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOGTMK

          Habilita el log para el módulo Callcenter. (0-Deshabilita/1-Habilita)

          1

          MV_LOJARPS

          Serie de la factura de servicio (RPS)

          RPS

          MV_LOTVENC

          Indica si utiliza lotes/sublotes con la fecha de validez vencida.

          S

          MV_LPADICM

          Asientos estándar para cálculo de ICMS por el módulo SIGAFIS (Título, Reversión)

          710,711

          MV_LSERIE2 

          Determina la utilización de la serie con 4 dígitos.

          F

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_MARK

          Flag de marcación de los registros para MarkBrowse.

          0696

          MV_MASCGRD

          Indica la máscara de la grilla 1º Parámetro - Tamaño del  código fijo, 2º y 3º Parámetro - Tamaño de los códigos variables.

          11,02,02

          MV_MAXD

          Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente en el desdoblamiento. Límite máximo: 27 cuotas.

          27

          MV_MCUSTO

          Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el Archivo de clientes.

          2

          MV_MILHAR

          Se utiliza en la función que edita la máscara para imprimir informes. Ajusta el valor de la impresión, de acuerdo con el espacio disponible.

          T

          MV_MKPICPT

          Indica si el cálculo del ICMS de tarifa considera o no el margen de ganancia, de acuerdo con la configuración del campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL del Archivo de TES, configurable con:

          1 - Nunca (nunca aplica el margen de ganancia informado en el ICMS retenido en la base de cálculo). 2 - Configura (aplica de acuerdo con la configuración del Sistema estándar). 3 - Siempre (aplica el margen de ganancia informado del ICMS retenido en la base de cálculo).

          Para el parámetro, informe: 1 - No considera el margen de ganancia en el cálculo. 2 - Considera el margen de ganancia, de acuerdo con la configuración del campo Márg. Solid.

          1

          MV_MOEDA1

          Título de la moneda 1.

          REALES

          MV_MOEDA2

          Título de la moneda 2.

          DÓLAR

          MV_MOEDA3

          Título de la moneda 3.

          UFIR

          MV_MOEDA4

          Título de la moneda 4.

          MARCO ALEMÁN

          MV_MOEDA5

          Título de la moneda 5.

          YEN

          MV_MOEDTIT

          Determina la moneda del título generado por la facturación. S - Moneda del título = pedido de venta. N - Moneda del título = actual.

          N

          MV_MPRCBAS

          Si fuera igual a 1 convierte el precio de la lista de precio por la moneda, si fuera 2 considera el precio de la lista de precio.


          MV_MPROSPT

          Moneda utilizada para verificación del límite de crédito informado en el Archivo prospect.

          1

          MV_MSIDENT

          Identificador de registros.

          0

          MV_MT10925

          Verificar la base de retención por el total o solamente por los títulos que retuvieron impuestos. 1-Todos 2-Solamente los que tuvieron PIS, etc.

          1

          MV_MUDANUM

          Permite modificar el número de la factura, incluso utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido solamente para Santa Catarina).

          .T.

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_NATCOM

          Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de venta que se utilizarán en la actualización de saldos por modalidad para flujo de caja.

          "COMISIONES"

          MV_NATDPBC

          Modalidad de gastos bancarios.

          GAST BANC

          MV_NCCRESI

          Funcionalidad que genera un título del tipo NCC - Nota de crédito para el cliente) en el Cuentas por cobrar si se eliminara el residuo de un pedido de ventas que tuvo su origen en el módulo Control de tiendas (SIGALOJA), siendo: .T. - Funcionalidad habilitada. .F. - Funcionalidad deshabilitada.

          .T.

          MV_NFCHGDT

          Define si será automática la modificación de la fecha del sistema operativo, en el cambio de fecha base.

          T

          MV_NFDURL

          Dirección de Web Service de la NFD.


          MV_NFEARG1

          Indica los tipos de facturas válidas para generar la factura electrónica.


          MV_NFEARG2

          Indica las series de facturas válidas para generar la factura electrónica.


          MV_NFEARG3

          Valor límite de generación por lote de las facturas serie B para generar la factura electrónica.


          MV_NFEQUEB

          Indica si existieran diferentes códigos de servicio en el Pedido de ventas, debe generarse una factura para cada código.

          F

          MV_NFNAMAR

          Tipos de facturas que no deben actualizar el vínculo PRODUCTO VS. CLIENTE (SA7). Informe los tipos reparándolos por pipe "|". Ej.: D|B.


          MV_NFS_JOB

          Parámetro de uso interno para control de lock en la tabla SX6.

          .F.

          MV_NGINN

          Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se leerán los archivos de devolución recibidos de la NeoGrid.

          Ejemplo:

          '\NeoGrid\IN'


          MV_NGLIDOS

          Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se almacenarán los archivos una vez leídos y procesados.

          Ejemplo:

          '\NeoGrid\Leídos'


          MV_NGOUT

          Indicar el camino del directorio dentro del ROOTPATH del Protheus donde se grabarán los archivos que se enviarán al NeoGrid.

          Ejemplo:

          '\NeoGrid\OUT'


          MV_NGSGAFA

          Integración Gestión ambiental (SGA) y Facturación. Informar 1-Sí o 2-No.

          "2"

          MV_NOMEDOT

          Nombre del archivo que contiene todas las macros utilizadas en la impresión

          MacroPadrao.DOT

          (ejemplo)

          MV_NORM

          Carácter ASCII utilizado para descomprimir la impresora. Informe el código decimal del carácter.

          18

          MV_NORTE

          Tablas de estados/provincias/regiones pertenecientes al norte/noreste que trabajan con operaciones interestatales/interprovinciales/interregionales, aplicando alícuota de ICMS del 7%.

          AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/

          MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO

          MV_NOTAPAD

          Define cuál es el layout estándar de impresión de la Factura, para evitar que en el momento de la impresión, el usuario tenga que acceder a la opción.

          NFISCAL.NF2

          MV_NPERM

          Define la cantidad de estaciones en la red que utilizan el sistema.

          2

          MV_NRETCOL

          Informe la cantidad de registros que desea devolver a cada solicitud del TSS con la NeoGrid. Valor máximo 50.

          10

          MV_NUMITEN

          Número máximo de ítems por factura para controlar automáticamente el salto del documento.

          99

          MV_NUMLIN

          Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable.

          99

          MV_NUMPARC

          Cantidad máxima de cuotas en la condición de pago tipo 9 (permitido: 26).

          4

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_OPLBEST

          Se utiliza en la aprobación manual de stock para definir la opción estándar de liberación, donde: 0 - Permite que el usuario seleccione el tipo de liberación. 1 - Tiene marcada como estándar la opción Libera revaluando crédito y stock, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. 2 - Tiene marcada, como estándar la opción Libera revaluando solamente stock, sin permitir que el usuario seleccione otra opción. 3 - Tiene marcada como estándar la opción Libera siempre, sin permitir que el usuario seleccione otra opción.


          MV_OPTNFS

          Para las versiones TopConnect, existen dos modalidades de configuración en Contabilidad Off-Line del Documento de salida: .F. - La rutina selecciona los registros utilizando recursos del servidor de base de datos (query) y, antes de la ejecución del asiento estándar, los alias se marcarán y se pondrán a disposición para su utilización. .T. - La rutina selecciona los registros utilizando recursos del servidor de base de datos (query) y para la ejecución de los asientos se pondrá a disposición el alias CTBANFS, que contiene algunos campos de las tablas mencionadas en los asientos estándar.


          MV_ORCCOT

          Indica si solamente se aprobará una cotización del cliente.

          F

          MV_ORCIMPR

          Nombre de la UserFunction para imprimir los presupuestos.

          ORCFAT

          MV_ORCLIPD

          Código del cliente + tienda estándar para presupuestos.

          00000101

          MV_ORCPGPD

          Código de la condición de pago estándar para presupuestos.

          001

          MV_ORCSLIB

          Define si, al hacer efectivo el manual del presupuesto de venta, considera la pregunta ¿Sugiere Cant. Liberada? del pedido de venta para que sus ítems correspondientes se liberen automáticamente.


          MV_ORDGRDP

          Indica si, se ordenan automáticamente los códigos de las tablas de fila y columna que componen la lista de productos.

          T

          MV_ORRECAL

          Informa al sistema si está habilitado el recálculo de la lista de precio cuando se cambia de lista de precio para el presupuesto de venta.

          F

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_PAISLOC

          Indica la sigla del país en el que se está utilizando el sistema.

          Ejemplo:

          BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.

          BRA

          MV_PAPEL

          Cód. Cargos utilizados como PAPEL en el equipo de ventas.


          MV_PATTERM

          Camino para grabación del documento final impreso (archivo de Word).

          c:\wordtmp\

          MV_PATWORD

          Camino para almacenamiento de los DOTS en la máquina del usuario CLIENT.

          c:\wordstd\ (Ejemplo)

          MV_PDEVLOC

          Define si cuando ocurra una reversión de movimiento con control de ubicación se debe: 0-Redistribuir. 1-Ubicación original. 2-Preguntar.

          2

          MV_PEDFREZ

          Indica si la primera columna se congelará en el freeze del browse de ítems en el pedido de venta. 0-Deshabilita. 1-Habilita.

          0

          MV_PEDIDOA

          Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase A.

          0.00

          MV_PEDIDOB

          Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase B.

          0.00

          MV_PEDIDOC

          Límite de valor en moneda actual para evaluación del crédito para clientes de clase C.

          0.00

          MV_PERCATM

          Porcentaje de la carga tributaria del destinatario MT. Operaciones de entrada.


          MV_PERCIB

          Indica el porcentaje de retención del impuesto de ingresos brutos para las provincias de Argentina.

          0.75

          MV_PERCIVA

          Indica el porcentaje de retención del Impuesto sobre valor agregado (IVA) para las provincias de Argentina.

          10.5

          MV_PERMAX

          Porcentaje máximo del límite de crédito que puede comprometerse en una evaluación.

          100

          MV_PICTTEL

          1 = No utiliza edición en el campo de teléfono, formato estándar 9999999.

          2 = Mantiene la edición 9999-9999 anterior a la resolución de Anatel.

          3 = Picture definida por el usuario.

          1

          MV_PISCOFP

          Define si se utilizará la segunda unidad de medida en el cálculo de PIS/COFINS por tarifa.


          MV_PISPAUT

          Indica si el valor del PIS de tarifa se refiere al valor del PIS (.T.) o de la base (.F.)

          T

          MV_PORT

          Indica el número del puerto de salida para la impresora.

          Ejemplo:

          COM1.

          1

          MV_PORTFIS

          Puerto al que está conectado la impresora fiscal.

          COM1

          MV_POSCLFT

          Permite definir, en Consulta situación de clientes, la exhibición de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero cuando el usuario activa la opción Facturación. N - No, el pedido no se mostrará.

          S - Sí, el pedido se mostrará.


          MV_PRCAMAR

          Indica con qué precio se actualizará el vínculo Cliente vs. Producto. 1 - Precio de lista. 2 - Precio de venta.


          MV_PRCCTR

          Indica al sistema si, en la captación del pedido o del presupuesto de venta, el sistema respetará el precio negociado en el contrato o utilizará la lista de precios.

          T

          MV_PRCDEC

          Se utiliza para el redondeo en cero decimales para los ítems del pedido de ventas y en la factura manual, en la guía de despacho de ventas y notas de débito/crédito, cuando se informa el descuento en el ítem.

          De acuerdo con la configuración del parámetro MV_CENT .T. (true, verdadero) - Respeta la configuración. .F. (false, falso) - Considera los decimales del diccionario de datos.

          T

          MV_PRCORC

          Indica si en el presupuesto de venta considera el precio de los componentes del producto principal, donde: .T. - componentes. .F. - producto principal.

          T

          MV_PRELAN

          Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por un registro previo. S - Siempre. N - Nunca. D - Doc. Inconsistente.

          N

          MV_PRINT

          Dirige la salida de informes: Impresora; Disco (número de la impresora en la red).

          36

          MV_PRODHOR

          Código del producto hora para generación del pedido de venta.

          HORAS

          MV_PRXLOTE

          Próximo número de lote disponible.

          000006

          MV_PSWNFD

          Contraseña de acceso para utilización de la Factura digital - NFD.


          MV_PVRECAL

          Este parámetro informa al sistema si el recálculo de la lista de precios está habilitado en el cambio de la lista de precio por el pedido de venta.

          F

          MV_PZRESER

          Plazo estándar de validez de las reservas (en días).

          10

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_QART65

          Cantidad máxima para suministrar los productos destacados en el artículo 65 del TICMS PR.

          600

          MV_QEMPV

          Indica si se resta la cantidad reservada en la evaluación del saldo del pedido de venta.

          F

          MV_QLIBDEV

          Libera la devolución parcial de entradas que aún teniendo parte de su saldo liberado, tiene saldo en CQ (98).

          F

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_RCSTIPI

          CST utilizada cuando se ponga en cero automáticamente la Base del IPI, por Rastro del ACTIVO.


          MV_RF10925

          Fecha de referencia inicial para que se apliquen los nuevos procedimientos con respecto a la retención de PIS/COFINS/CSLL.

          26/07/04

          MV_RSATIVO

          Habilita el Rastro del activo para el cálculo de IPI, en la primera salida.

          .F.

          MV_RASTRO

          Determina la utilización de la trazabilidad en los lotes de producción.

          S

          MV_RATCOF

          Indica si debe prorratear COFINS retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F.

          .T.

          MV_RATCSLL

          Indica si debe prorratear CSLL retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F.

          .T.

          MV_RATDESP

          Indica si en las facturas de entrada y salida el prorrateo del flete/gastos/seguro se efectuará por: 1 - Valor. 2 - Peso. Ej.: (FL=1;GAS=1;SEG=2) .

          FL=1;SEG=1;GAS=1

          MV_RATPIS

          indica si debe prorratear PIS retención en las cuotas del título de NFE = .T. o colocar el valor integral solamente en la primera cuota = .F.

          .T.

          MV_RE

          Informe el campo del archivo SD2 que recibirá el número del Registro de exportación.


          MV_RECEST

          Se utiliza para identificar el código dado al Fisco del Estado/Prov/Reg para pago de ICMS.

          ESTADO

          MV_REDUZID

          Indica si la digitación de las cuentas contables será por: S - Cuenta reducida. N - Por el código normal.

          N

          MV_REGDPRI

          Indica el orden de búsqueda que se considerará para evaluación de la regla de descuento.

          2

          MV_REGESIM

          Habilita el Registro simplificado MT.

          .F.

          MV_RELT

          Directorio para grabar los informes en la impresión en disco.

          \RELATO\

          MV_REMSAI

          La numeración del remito es secuencial, de acuerdo con el contenido del parámetro


          MV_REPGOPC

          Indica si permite repetir el mismo grupo de opcionales en varios niveles o no.

          N

          MV_REPROD

          Código del producto - Puesto a disposición en la tabla por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

          Informar en este parámetro el campo de la tabla SB1 o SB5, que contenga el código del producto, de acuerdo con la tabla puesta a disposición por el Gobierno de Buenos Aires.


          MV_RESAUT

          Indica si después de la inclusión de un ítem de pedido de venta con lote (trazabilidad) debe efectuarse automáticamente la reserva de stock.

          F

          MV_RESC6

          Informe el campo del archivo SC6, que recibirá el número del Registro de exportación.


          MV_RESERVA

          Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo.

          T

          MV_RESEST

          Indica si el stock debe reservarse para clientes que tienen bloqueo de crédito.

          F

          MV_RESPFIS

          Responsable por el Fiscal, para efecto de contacto

          FISCAL

          MV_REUN

          Unidad de medida - Puesta a disposición en la tabla por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Informar en este parámetro las unidades de medidas utilizadas por el contribuyente y codificarlas de acuerdo con la tabla puesta a disposición por el Gobierno de Buenos Aires.

          Obs.: Si el contribuyente tuviera las mismas unidades de medida informadas en el ejemplo, no es necesario crear este parámetro, pues el sistema asume como estándar esta configuración.


          MV_REVPLAN

          Define si utiliza control de revisión para planillas de formación de precio: (T) utiliza. o (F) no utiliza.

          .T.

          MV_RISCOB

          Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo B en el Archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito.

          30

          MV_RISCOC

          Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo C en el archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito.

          20

          MV_RISCOD

          Cantidad de días de atraso tolerable en el pago de títulos para clientes con riesgo D en el archivo de clientes, utilizado en la liberación de crédito.

          10

          MV_RNDCF2

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins vía cálculo. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDCF3

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins de sustitución tributaria, pudiendo configurarse con: T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

           T

          MV_RNDCOF

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de Cofins vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDCSL

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de CSLL vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDFUN

          Indica el criterio de redondeo de FUNRURAL. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDICM

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de ICMS. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDINS

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de INSS. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.


          MV_RNDIPI

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de IPI. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDIRF

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de IRRF. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDISS

          Este parámetro se utiliza para controlar el redondeo de ISS, para atender la Declaración electrónica de servicios (DES) del municipio de São Paulo. El contenido del parámetro puede ser: .F. (False - Falso) - Redondeo no habilitado. .T. (True - Verdadero) - Redondeo habilitado. El redondeo se hace sobre el total de la factura, y no ítem por ítem.

          T

          MV_RNDPIS

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de PIS vía retención. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDPREC

          Indica la precisión para el criterio de redondeo de los cálculos fiscales del sistema, donde: < 3, el criterio de precisión para redondeo es de 10 decimales, manteniendo el número estándar del sistema.

          >=3, define un nuevo criterio de precisión para el redondeo.

          Ejemplo:

          Si el contenido del parámetro fuera configurado con 3, indica que un determinado número se truncará en el tercer decimal de donde comenzará el cálculo. De esta manera, si tuviéramos el valor de R$ 0,3549 para un determinado impuesto, este número se truncará en el tercer decimal en R$ 0,354 y a partir de este punto se efectúa el redondeo.


          MV_RNDPS2

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de impuesto PIS vía cálculo. T - Redondea el valor. F - No redondea, muestra el valor truncado.

          T

          MV_RNDPS3

          Indica el estándar de redondeo en el cálculo de PIS de Sustitución tributaria, pudiendo configurarse con: T - redondea el valor. F - no redondea, muestra el valor truncado.


          MV_RNDSOBR

          Indica si al truncar los impuestos, el valor referente al tercer decimal (sobras) continúa considerándose (.T.) o no (.F.)

          .T.

          MV_RODAPE

          Título utilizado en el pie de página de los informes


          MV_RPSREL

          Permite el cambio en la estructura del informe de documento previo de salida.

          MATR800A

          MV_RSDOFAT

          Identifica si pueden aprovecharse los ítems de los pedidos eliminados por residuo.

          S

          MV_RTIPESP

          Define el tratamiento de impuestos financieros en la grabación del documento de salida.


          MV_RTIPFIN

          Indica si, en el documento de salida, los impuestos financieros se atribuyen a la primera cuota o se prorratea entre todas las cuotas.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_SABFERI

          Indica si considera sábados como feriado en la utilización de DataValida().

          S

          MV_SALTPAG

          Indica si el salto de página debe suceder antes o después de la impresión del informe.

          S

          MV_SELLOTE

          Se utiliza en la liberación manual de stock para permitir la selección de lotes por medio de la opción, donde: 1 – muestra la opción de selección de lotes disponible, permitiendo que el usuario haga clic en este y tenga acceso a una nueva pantalla con los lotes y ubicaciones por seleccionar. 2 – muestra la opción, pero deshabilitada.

          2

          MV_SELPLOT

          Permite configurar si el usuario quiere cambiar solamente las ubicaciones del lote seleccionado en el pedido de venta o seleccionar lotes diferentes del pedido de venta en la opción Nueva liberación de la rutina Liberación de stock. 1 - Por lote. 2 - Por ubicación.

          2

          MV_SELTNEW

          ¿Utiliza selección de diferentes lotes en la liberación manual de stock del pedido de ventas? .T. = Sí .F. = No.

          .T.

          MV_SERASA

          Habilita la integración con el producto String de datos - IP23. Por estándar, este parámetro está deshabilitado.


          MV_SERASA1

          Informa el valor máximo de RISKSCORING para liberación automática del crédito. Si el factor de RISKSCORING definido por SERASA fuera inferior a este valor, el crédito se liberará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.


          MV_SERASA2

          Informe el valor máximo de PRINAD para liberación automática del crédito. Si el factor PRINAD definido por SERASA fuera inferior a este valor, el crédito se liberará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.


          MV_SERASA3

          Informa el valor mínimo de RISKSCORING para bloqueo automático del crédito. Si el factor de RISKSCORING definido por SERASA fuera mayor que este valor, el crédito se bloqueará automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.


          MV_SERASA4

          Informa el valor mínimo de PRINAD para bloqueo automático del crédito. Si el factor PRINAD definido por SERASA fuera mayor que este valor, el crédito podrá bloquearse automáticamente, si se utiliza el grado de riesgo Z A1_RISCO.


          MV_SERASA5

          Informa la periodicidad de actualización de los mensajes de referencia del Producto String de datos – IP23. Este parámetro indica al sistema la periodicidad de actualización de las referencias del Archivo de clientes.


          MV_SERCUP

          Series de facturas utilizadas como comprobante fiscal.

          CP

          MV_SFABSA1

          Campos (separados por ;) deshabilitados para edición en el momento de la modificación del archivo de clientes.


          MV_SIGNADM

          E-mail del administrador del sistema Signature. Utilizado como referencia en documentos electrónicos.


          MV_SIGNAWS

          URL del WebService de Signature para la transmisión de documentos electrónicos.


          MV_SIGNPAS

          Password del administrador del sistema Signature para la transmisión de documentos electrónicos.


          MV_SIGNTCO

          Número de identificación del contribuyente si fuera Contribuyente especial para utilizar en la transmisión de documentos electrónicos.


          MV_SIGNUSR

          Nombre de usuario para firma en el servicio Signature, para la transmisión de documentos electrónicos.


          MV_SIMB1

          Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema.

          R$

          MV_SIMB2

          Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema.

          US$

          MV_SIMB3

          Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema.

          UFIR

          MV_SIMB4

          Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema.

          MARCO

          MV_SIMB5

          Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema.

          YEN

          MV_SOLBRUT

          ICMS solidario por el bruto.

          F

          MV_SOMAICM

          Calcula la base de impuesto IPI con el valor del impuesto de ICMS propio.  Si fuera .T. o .F.

          .F.

          MV_SPEDCOL

          Informa si utiliza TOTVS Colaboración. S= Sí. N= No

          N

          MV_SPEDEXP

          Define la cantidad de días que el sistema espera para borrar la e-Fact de la base de datos.


          MV_SPEDURL

          Informe la dirección del servidor.


          MV_SRVPOR

          Alícuotas de retención de impuesto sobre servicios, de acuerdo con el tipo de exención: Total. Parcial. Ninguna.

          T0P5N7

          MV_STPTPER

          Estado/Prov/Reg (CC) y Porcentaje (CCCC) para el cálculo automático de la utilización de la Base de cálculo (Tarifa vs. Valor) ICMS-ST.


          MV_SUBTRIB

          Número de Inscripción estatal del contribuyente en otro Estado/Prov/Reg, si hubiera Sustitución tributaria.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_TABCENT

          Indica si la lista de precios respetará el cliente y la tienda de entrega, "1" o no "2" (no respeta)

          2

          MV_TABECON

          Alias de las tablas que pueden actualizarse por los Indicadores económicos automáticamente en la captura de Fuentes externas. Separar con ; (punto y coma).

          NW6;CN7

          MV_TABPAD

          Precio estándar para digitación de ventas.

          1

          MV_TABPR01

          Título de la lista de precio 001.

          PRECIO 001

          MV_TABPR02

          Título de la lista de precio 002.

          PRECIO 002

          MV_TABPR03

          Título de la lista de precio 003.

          PRECIO 003

          MV_TABPR04

          Título de la lista de precio 004.

          PRECIO 004

          MV_TABPR05

          Título de la lista de precio 005.

          PRECIO 005

          MV_TABPR06

          Título de la lista de precio 006.

          PRECIO 006

          MV_TABPR07

          Título de la lista de precio 007.

          PRECIO 007

          MV_TABPR08

          Título de la lista de precio 008.

          PRECIO 008

          MV_TABPR09

          Título de la lista de precio 009.

          PRECIO 009

          MV_TABVIST

          Identifica la tabla que contiene el precio al contado.


          MV_TCNEW

          Documentos que utilizan el nuevo modelo TOTVS Colab. Donde: 0-todos. 1-e-Fact. 2-e-CT. 3-e-FactS 4-e-MD. 5-e-MDf. 6-Recepción.

          0

          MV_TD10925

          Fecha para cálculo del valor de títulos financieros que calcularon retención PIS/ COFINS/ CSLL y no crearon los títulos de descuento. 1-Vencim.Real 2- Venc.

          1

          MV_TELAPVX

          Deshabilita la X en la parte superior derecha de la pantalla del pedido de ventas en el momento de su inclusión, borrado o modificación y copia. Solamente se utiliza en el módulo SDI. Si no existiera el parámetro en el módulo Microsiga Protheus®, se entenderá que la funcionalidad está deshabilitada.

          .T.

          MV_TEMPWRD

          Crea un modelo de integración Word para el template de propuesta comercial

          .T.

          MV_TESVEND

          Informe el TES utilizado para el procesamiento de las Facturas de venta a la orden.


          MV_TIPACRD

          Tipo análisis de crédito. Integración Microsiga Protheus® e Intellector

          1

          MV_TIPCPDT

          Cumplimentación de la fecha de entrega en la copia del pedido de venta.

          1

          MV_TIPO9SP

          Define si permite grabar el pedido de ventas utilizando Cond. Pag.Tipo 9 sin informar las cuotas.

          .T.

          MV_TIPOPRZ

          Tipo de plazo para borrar las facturas de servicio, donde: 1=Hasta el día XX del mes subsiguiente, 2=XX días después de la emisión.

          1

          MV_TIPRES

          Indica si: .T. Bloquea la generación de la reserva del producto si la cantidad en stock no fuera suficiente. .F. Genera la reserva con la cantidad disponible.

          Si se completara con .T., el sistema verifica el saldo del lote para reservar. Si el saldo no fuera suficiente, no genera reserva.

          Si se completara con .F., el sistema verifica el saldo del lote para reservar. Si el saldo no fuera suficiente, genera la reserva solamente con la cantidad disponible.

          .T.

          MV_TMSMFAT

          Modo de facturación del TMS.

          1-Facturación a partir del SE1. 2-Facturación a partir de DT6.

          1

          MVpTMSTIPT

          Tipo de título que se generará en el Cuentas por cobrar.


          MV_TMSUFPG

          Indica el Estado que se utilizará en el registro de los documentos de transporte, siendo que T- Pagador del flete y F- Destinatario de la mercadería.

          T

          MV_TOLLAYO

          Layout Política. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLPOCL

          Política del cliente. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLPOVE

          Política de venta. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLSENH

          Contraseña Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLTICL

          Tipo de política de cliente.Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLTIVE

          Tipo de política de venta. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLURL

          WSDL Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TOLUSUA

          Usuario Intellector. Se utiliza en la Integración Microsiga Protheus® e Intellector


          MV_TPABISS

          Indica la forma de descuento de ISS en los movimientos en los cuales el cliente es responsable por el pago de ISS. 1 - Genera descuento, de valor igual al ISS del movimiento, en la factura de crédito principal. 2 - Genera un título de descuento con el valor del ISS del movimiento.


          MV_TPALCOF

          Indica cómo obtener la alícuota de Cofins para retención: Solamente del Archivo de modalidades. Archivo de productos, o del Archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje completado en esta secuencia de prioridad.

          2

          MV_TPALCSL

          Indica cómo debe obtenerse la alícuota de CSLL para retención: 1-Solamente del Archivo de modalidades. 2- Archivo de productos o de modalidades o MV_TXCSLL,

          2

          MV_TPALPIS

          Indica cómo obtener la alícuota de PIS para retención: Solamente del Archivo de modalidades. Archivo de productos, o del Archivo de modalidades, o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje informado en esta secuencia de prioridad.

          2

          MV_TPBONUS

          Parámetro utilizado en las reglas de bonificación. Indica si las cantidades que se bonificarán son: .T. Acumulativas. .F. Calculadas por la mayor cantidad.

          .F.

          MV_TPCOMIS

          Flag del sistema utilizado para informar si el cálculo de la comisión es O - On-Line. B - Batch.

          O

          MV_TPCOMLJ

          Tiene la misma finalidad/características del MV_TPCOMIS, sin embargo solamente se utiliza en el SIGALOJA

          B

          MV_TPDPIND

          Este parámetro permite el tratamiento del tipo de prorrateo del descuento de indemnización por valor, en el pedido de venta. 1 - Prorrateo para todos los ítems del pedido de venta. 2 - Prorrateo para los ítems que generan factura de crédito.


          MV_TPEFETP

          Define el tipo de hacer efectiva la publicación: "1" – Incremental. Inclusión de Prod. a la List.Prc, con edición. "2" – Restrictiva. Solamente Prod. de la publicación, edición restringida.

          “1”

          MV_TPNFISS

          Informe los tipos de documento que deben realizar el cálculo de ISS solamente por la modalidad.

          Utilice E-Entrada y S-Salida.

          E

          MV_TPNRNFS

          Indica de qué manera controla la numeración de los documentos de salida y entrada con formulario propio. 1 - Control de numeración por el SX5 - Tablas genéricas. 2 - Control de numeración por el SXE / SXF. 3 - Control de numeración de los documentos de entrada y salida por el SD9.


          MV_TPRTDSP

          Permite configurar si el valor de los gastos accesorios (flete, seguro u otros gastos), informado en el pedido de ventas, son considerados en la liberación del pedido y si este valor se calculará por ítem o por el total del pedido. 1 - Indica que el valor informado para los gastos accesorios se refiere a la liberación del pedido de venta, es decir, en cada liberación habrá un nuevo valor de flete, seguro y gasto. 2 - Indica que el valor informado para los gastos accesorios se refiere al total del pedido de venta, independientemente de la liberación del pedido.

          1

          MV_TPSALDO

          Tipo de saldo por considerarse en los movimientos internos. S, utiliza la función SaldoSB2(). Q utiliza los campos B2_QATU-B2_QACLASS).

          Q

          MV_TPSOLCF

          Informe los tipos de cliente/proveedores que tienen cálculo de ICMS solidario.

          "s,f"

          MV_TTS

          Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS). Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad on-line, si la transacción en la base de datos tiene más de una tabla para contabilidad.

          N

          MV_TXCOFIN

          Informa la alícuota de retención/cálculo de COFINS.


          MV_TXCSLL

          Alícuota estándar para cálculo de CSLL en el sistema.

          1

          MV_TXMOENC

          Indica la tasa de moneda que se utiliza para generar el título de NCC, en la devolución de ventas. 1 - Tasa de emisión. 2 - Tasa informada.


          MV_TXPER

          Define la tasa de permanencia diaria grabada en el Cuentas por cobrar, generada por Facturación.

          0

          MV_TXPIS

          Informa la alícuota de retención/cálculo de PIS.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_UFPST21

          Indique los Estados/Provincias/Regiones destinatarios para las operaciones encuadradas en Confaz 21/2011

          AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR 

          MV_ULMES

          Fecha del último cierre de stock.

          19970101

          MV_ULRESER

          Fecha de la última actualización automática de reservas.

          02/05/99

          MV_UNAT65

          Unidad de medida utilizada para cálculo del artículo 65 del RICMS PR.

          KG

          MV_UNIAO

          Se utiliza para identificar el código informado al Fisco para pagar el impuesto a la renta

          FEDERACIÓN

          MV_USALOGP

          Identifica si utiliza el log de producto (T=Si,F=No).

          .T.

          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_VALDESP

          Indica que los valores referentes a gastos, flete y seguro, se sumarán a la base de cálculo sin prorrateo.

          .F.

          MV_VALGRP

          Si fuera .T. Impide la utilización de productos de categorías diferentes.

          .T.

          MV_VEBLQRG

          Determina si la consulta al motivo del bloqueo de regla/fondo está disponible en otras rutinas además de la Liberación de reglas

          T

          MV_VEICICM

          Tratamiento para cálculo de la base de ICMS para vehículos usados.


          MV_VENCIRF

          Indica si el título de IRRF se generará a partir de la fecha de: (E)misión. (V)encimiento. (C)ontabilidad.

          V

          MV_VENDPAD

          Vendedor estándar del sistema.


          MV_VL10925

          Valor máximo de pagos en el período para dispensa de la retención de PIS/COFINS/CSLL.

          5000

          MV_VLD_HOR

          Considera la validación en el horario de la programación en agenda del vendedor - FAC/ CRM.

          T

          MV_VLDALMO

          Indica si debe validar la existencia del almacén de destino del movimiento.

          S

          MV_VLDSBT

          En el borrado de una factura de servicio, valida si esta tiene sustitución.

          .T.

          MV_VLRETIN

          Valor mínimo para dispensar la retención de INSS.

          29

          MV_VLRETIR

          Valor mínimo para dispensar la retención de IRRF.

          10.00

          MV_VRETCOF

          Informa el valor mínimo para retención de Cofins.


          MV_VRETCSL

          Informa el valor mínimo para dispensar la retención de CSLL.

          0

          MV_VRETPIS

          Informa el valor mínimo para retención de PIS.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_WMSNEW

          Utiliza nuevo concepto WMS (Movimientos y Stock por ubicación)


          MV_WNCALC

          Se utiliza para informar qué directorio y archivo se utilizan para la calculadora. Si estuviera vacío, asume la calculadora del Windows.


          MV_WNSCHED

          Se utiliza para informar qué directorio y archivo se utilizan para la agenda. Si estuviera vacío, se ejecuta en la ToolBar.


          Nombre

          Descripción

          Contenido

          MV_ZERASAL

          Indica si la rutina de Reprocesamiento pone en cero los saldos de períodos que tengan los registros correspondientes en el SI2.

          N

          Parámetros de redondeo

          El sistema Microsiga Protheus® pone a disposición algunos parámetros, que se utilizan para el redondeo en el cálculo de diversos valores de facturación.

          Todos los parámetros presentan dos situaciones diferentes, es decir, en uno, el valor se redondea, y en el otro, el valor no se redondea, sino se trunca.

          Ejemplo:
          Suponiendo que en un determinado documento fiscal, el cálculo de un impuesto resultó en el valor de R$ 60,436.

          De acuerdo con la configuración de los parámetros, el valor se grabaría de la siguiente manera:

          • Parámetro configurado para redondeo (T): R$ 60,44. 
          • Parámetro configurado para no realizar redondeo (F): R$ 60,43.  

          Si alguno de los parámetros indicados no exista, el sistema asumirá como estándar el no redondeo (F).



          Actualizaciones

            • Productos.
            • Grupos de productos.
            • Unidades de medida.
            • Indicadores de productos.
            • Indicadores de productos (Modelo 2).
            • Complementos de productos.
            • Grillas de productos.
            • Tablas de la grilla.
            • Curva de características.
            • Locales de stock.
            • Municipios.
            • Clientes.
            • Productos vs. Clientes.
            • Bancos.
            • Vendedores.
            • Empresas de transporte
            • Vehículos.
            • Tipos de entrada y salida.
            • TES inteligente.
            • Excepciones fiscales.
            • Impuestos variables.
            • Condición de pago.
            • Modalidades.
            • Tarifas de flete.
            • Monedas.
            • Asientos estándar.
            • Fórmulas.
            • M-messenger.
            • Estructura CNAE.
            • CNAE.
            • Campos de productos controlados.
            • Grupos de sucursales.
            • Clientes vs. Grupos opcionales.
            • Acciones de verificación de cierre de caja.
            • Medios.
            • Intermediadores.
            • Listas de precio
            • Reglas de descuento.
            • Reglas de bonificación.
            • Reglas de negocio.
            • Reglas de bonificación financiera.
            • Movimiento de fondos.
            • Fondos de venta.
            • Provisiones de venta.
            • Restricciones de visita.
            • Grupos de clientes.
            • Estructura clientes.
            • Metas de venta.
            • Procesos de venta.
            • Cierres.
            • Asociados.
            • Tipos de visitas.
            • Competidores.
            • Cargos de contactos.
            • Contactos.
            • Prospects.
            • Unidad de negocio.
            • Equipos de venta.
            • Estructuras de negocio.
            • Base de conocimiento.
            • Cuentas de vendedores.
            • Tipos de regla de alternancia.
            • Regla de alternancia.
            • Grupos societarios.
            • Responsables vs. Grupos de productos.
            • Categorías de productos.
            • Categoría vs. Productos.
            • Ítems de determinación de precio.
            • Categorías vs Ítems de determinación de precio.
            • Ítems de determinación de precio para Categorías vs. Productos.
            • Revisiones de la planilla.
            • Publicaciones de precio.
            • Transferencias de cuentas.
            • Solicitudes y liberación de cuentas.
            • Log de Transferencias de cuentas.
            • Venta directa.
            • Apertura y cierre de caja.
            • Abrir automáticamente.
            • Cerrar automáticamente.
            • Cambios y devoluciones.
            • Productos.
            • Cajas.
            • Estaciones.
            • Actualización de precios.
            • Administradoras financieras.
            • Borrado de factura o presupuesto.
            • Verificación de cierre de caja.
            • Transferencia de movimientos de caja y carteras.
            • Motivos de ventas perdidas.
            • Sugerencias de ventas.
            • Múltiples negociaciones.
            • Identificadores de tienda.
            • Saldos iniciales.
            • Encaminamiento logístico.
            • Ubicar productos.
            • Saldos por ubicación.
            • Ubicaciones.
            • Creación de ubicaciones.
            • Usuarios.
            • Menú de los portales.
            • Web Services.
            • Oportunidades.
            • Apuntes.
            • Área de trabajo.
            • Gastos financieros.
            • Componentes.
            • Tipos de tareas.
            • Componentes vs. Tipos de tareas.
            • Ítems de complejidad.
            • Composiciones.
            • Modelos.
            • Preguntas. 
            • Modelos.
            • Componentes.
            • Monitor.
            • Asistente SFA.
            • Reglas para bloqueo por margen.
            • Sugerencias de presupuesto.
            • Presupuestos.
            • Aprobaciones de venta.
            • Pedidos de venta
            • Programación de entregas.
            • Liberación por reglas.
            • Liberación de pedidos de venta.
            • Análisis de crédito de pedido de venta.
            • Análisis de crédito de cliente.
            • Liberación de stock.
            • Liberación de crédito y stock
            • Control de reservas.
            • Eliminar residuos.
            • Documentos de salida
            • Transferencia entre sucursales.
            • Expediciones.
            • Borrado de documentos de salida.
            • Reajuste de precios.
            • Devoluciones a terceros
            • Factura digital de servicios.
            • e-Fact. Fisco.
            • e-Fact. Municipal.
            • e-FactS
            • Auto e-Fact.
            • Auto e-FactS
            • e-Mdf.
            • Informe Z.
            • Informe X.
            • Lectura memoria fiscal.
            • Órdenes de separación.
            • Operadores.
            • Tipos de embalajes.
            • Divergencias.
            • Embarque simple.
            • Control de tareas.
            • Monitor Rf.
            • Carga inicial S&OP.
            • Exportación periódica S&OP.
            • Control de exportación

            Consultas

              • Genéricos.
              • Gen. Relacional.
              • Situación del cliente.
              • Consulta de productos.
              • Consulta de las facturas de salida.
              • Log de productos.
              • Embudo de ventas.
              • Logs de etiquetas.
              • Por vendedor.
              • Por pedido.
              • Por producto y pedido.

              Informes

                • Productos.
                • Clientes.
                • Empresas de transporte.
                • Vendedores.
                • Condición de pago.
                • Bancos.
                • Grupos de productos.
                • TES Inteligente.
                • Tipos de entrada y salida.
                • Complementos de productos.
                • Productos vs. Clientes.
                • Impuestos variables.
                • Grillas de productos.
                • Indicadores de productos.
                • Log de productos.
                • Sugerencias de presupuestos.
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                • Pedidos por productos.
                • Pedidos por facturar.
                • Minuta de facturación.
                • Factura previa.
                • Factura para transporte.
                • Lista de embarque de transporte.
                • Pedidos con grilla.
                • Listas de precio vs. Cliente.
                • Pick-List de Facturación.
                • Opcionales por pedidos de venta.
                • Pick List de Pedidos de venta.
                • Impresión de carta de corrección.
                • Informe de reajuste.
                • Comisiones.
                • Facturas.
                • Estadística de ventas por plazo de pago.
                • Facturación real por agrupador.
                • Anulación y descuentos por agrupador.
                • Real vs. Previsto.
                • Facturación por vendedor.
                • Facturación por cliente.
                • Facturación por cliente vs. Cantidad de productos.
                • Facturas de crédito.
                • Resúmenes de venta.
                • Factura RdMake.
                • Emisión de facturas.
                • Emisión de facturas.
                • Etiquetas de volúmenes.
                • Devolución de venta.
                • Curva ABC por región.
                • Curva ABC por cliente.
                • Correo directo.
                • Transferencia entre sucursales.
                • Corrección (NSU).
                • Oportunidades.
                • Procesos de venta.
                • Contratos de asociación.
                • Gastos de visitas.
                • Metas vs. Realizado.
                • Propuestas comerciales.
                • Área de trabajo.
                • Oportunidades vs. Procesos de venta.
                • Pick-list de ubicaciones.
                • Kardex de ubicaciones.
                •  Asistente de impresión.
                • Ventas vs. Medios.
                • Ventas perdidas.
                • Garantías extendidas.
                • Encaminamiento logístico.
                • Indicadores nativos.

                Misceláneas

                  • Planilla Excel.
                  •  Control de generación de documentos.
                  • Rehacer acumulados.
                  • Rehacer poder de terceros.
                  • Limpieza mensual.
                  • Ajusta numeración SD9.
                  • Actualización de consumo de ventas.
                  • Contabilidad Off-line de documentos de salida.
                  • Serasa Informe.

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