ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

En el Plan IVA se monta una configuración para determinar la alícuota del impuesto, es la tabla de excepciones fiscales.

Después de efectuar estas configuraciones, cuando una factura de entrada o de salida utilice el TES creado con el cálculo del IVA, se calculará el impuesto. En el caso de retención del IVA, cuando el título por cobrar o por pagar generado se pague por medio del módulo financiero, se retendrá el valor.

02. PROCEDIMIENTOS

Para configurar un Plan IVA, se deben informar los siguientes campos:

  • Tasa: Informe la tasa que se aplicará para la combinación de región de tributación (clientes y proveedores) y grupo de tributación (productos y servicios).
  • Descripción: descripción para identificar el plan IVA montado.
  • Cód. Impuesto: Informe el código del impuesto que se calculará.

Cuando se trate de IVA, deben existir las configuraciones para todos los IVA que se calculan:

  • IVA: para mercaderías y servicios.
  • IVF: para el flete informado en la factura.
  • IVS: para el seguro informado en la factura.
  • IVD: para los gastos tributados informados en la factura.
  • IVT: para el valor de tara informado en la factura.

Cuando se trata de otros impuestos, basta informar el código de acuerdo con el archivo de Impuestos variables.

  • Exento: cuando se trata de IVA, indica si la operación está exenta. En este caso, el IVA (de mercaderías, servicios y valores adicionales) se registrará como valor exento.
  • Trib.: Informe la región de tributación que se está configurando en el Plan IVA, de acuerdo con la región informada en el archivo de clientes y proveedores.
  • Prod: informar el grupo de tributación de las mercaderías y servicios o valores adicionales, de acuerdo con el archivo de productos y el parámetro MV_GRPACES.