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Neste item, faça a impressão do relatório de notas fiscais diferentes das OC’s.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

  • Datas Inicial / Final
    Clique nos botões Calendário, para informar as datas inicial e final que serão utilizadas no relatório.
  • Comparar por
    Indique o tipo de comparação que será utilizada no relatório: por quantidade, por valor, por ambos ou não será feita.
  • Verifica Diferença de Vencimento
    Marque este campo, para que sejam verificadas as diferenças de vencimento entre as notas fiscais e as ordens de compra.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

  • Artigo
    Disponibiliza o código e a descrição do produto.
  • Unidade
    Mostra a unidade de medida do produto.
  • Número Nota
    Mostra o número da nota do produto.
  • Quantidade
    Disponibiliza a quantidade do produto na nota.
  • Valor
    Mostra o valor do produto na nota.
  • OC
    Disponibiliza a quantidade e o valor do produto, na ordem de compra.
  • Número da OC
    Mostra o número da ordem de compra.
  • Fornecedor
    Disponibiliza o nome do fornecedor dos produtos.