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Por meio deste relatório, faça a impressão das fichas financeiras para pagamento.

Ele pode ser impresso, de acordo com a definição dos filtros de seleção:

  • Data de Lançamento Entre
    Indique o período de lançamento que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .
  • Data Programada Entre
    Indique o período de datas programadas que será considerado pelo sistema. Utilize os botões Calendário .
  • Data de Inclusão
    Clique no botão Calendário , para informar a data de inclusão.
  • Número do Lote
    Informe o número do lote que será mostrado no relatório.
  • Lista apenas os documentos baixados
    Marque este campo, para que apenas os documentos baixados sejam mostrados no relatório.
  • Lista apenas documentos não integrados
    Marque este campo, para que apenas os documentos não integrados sejam mostrados no relatório.
  • Lista apenas documentos não emitidos
    Selecione este campo, para que apenas os documentos não emitidos sejam mostrados no relatório.
  • Lista apenas previsões
    Selecione este campo, para que apenas as previsões sejam disponibilizadas no relatório.
  • Não Lista Documentos Originais
    Marque este campo, para que os documentos originais não sejam mostrados.
  • Exibir informações da Contabilização
    Selecione este campo, para visualizar as informações da contabilização.
  • Agrupa Doc´s por Lote
    Marque este campo, para que os documentos sejam agrupados por lote.
  • Usuário
    Informe o usuário, clicando na seta à direita do campo.
  • Sistema de Origem do Lançamento
    Clique na seta à direita do campo, para indicar o sistema de origem do lançamento.
  • Botão Seleciona
    Clique neste botão, para visualizar os registros, de acordo com o preenchimento dos campos.
  • Texto para Autenticação do Formulário
    Campo reservado à digitação do texto, para autenticação do formulário.

Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .

Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.

Campos apresentados no relatório:

  • Número
    Disponibiliza o número da ficha financeira para pagamento.
  • Data Programada
    Mostra a data programada do documento.
  • CPF/CNPJ
    Disponibiliza o CNPJ do fornecedor.
  • Favorecido
    Mostra o nome do fornecedor.
  • Valor a Pagar
    Disponibiliza o valor a pagar.
  • Valor por Extenso
    Mostra o valor a pagar escrito por extenso.
  • Tipo de Documento
    Mostra o tipo de documento lançado.
  • Documento
    Disponibiliza o número do documento.
  • Valor Lançamento
    Mostra o valor total do lançamento.
  • Data de Emissão
    Disponibiliza a data de emissão do documento.
  • Data de Lançamento
    Mostra a data de lançamento do documento.
  • Data de Vencimento
    Disponibiliza a data de vencimento do documento.
  • Conta Baixa
    Mostra a conta contábil do cadastro do fornecedor.
  • Operação
    Disponibiliza o tipo de operação efetuado.
  • Forma de Pagamento
    Mostra a forma de pagamento, indicada no lançamento do documento.
  • Documento Pagto
    Mostra a conta/caixa (portador) x forma de pagamento do documento.
  • Histórico Lançamento
    Disponibiliza o histórico do lançamento.
  • Atividade/Projeto
    Mostra a atividade/projeto utilizado no rateio.
  • Centro Responsabilidade
    Disponibiliza o centro de responsabilidade utilizado no rateio.
  • Tipo de Desembolso
    Mostra o tipo de desembolso utilizado no rateio.
  • Valor
    Disponibiliza o valor do rateio.

Contabilização

  • Planilha
    Disponibiliza a planilha gerada na Contabilidade.
  • Conta Contábil
    Mostra as contas contábeis utilizadas no lançamento do documento.
  • Subconta
    Disponibiliza a subconta associada à conta contábil
  • Centro de Custo
    Mostra a descrição do centro de custo.
  • Atividade/Projeto
    Disponibiliza a atividade/projeto.
  • Valor D/C
    Mostra o valor total da contabilização dos débitos e créditos.

Alteradores

  • Alterador
    Mostra a descrição do alterador lançado.
  • Observação
    Disponibiliza a observação descrita no lançamento do alterador.
  • Valor D/C
    Mostra o valor do alterador.