Árvore de páginas

Nesta etapa, preencha os seguintes campos:

  • Número de Parcelas
    Informe o número de parcelas em que o(s) documento(s) selecionados serão desmembrados, ou seja, os documentos selecionados serão desmembrados em quantas parcelas (duplicatas) você especificar aqui.
  • Frequência
    Informe em que unidade será definida a frequência (tempo entre parcelas) do parcelamento deste documento.
    ♦ Diária – Os intervalos entre as parcelas são contados em dias.
    ♦ Mensal – Os intervalos entre as parcelas são contados em meses.
    ♦ Anual – Os intervalos entre as parcelas são contados em anos.
    Após informar a frequência, indique o intervalo entre as parcelas em dias, meses ou anos, conforme definido anteriormente.
  • Botão Atualizar
    Clique neste botão, para que o sistema refaça as datas com as informações da frequência.
  • Documento
    Este documento é na realidade uma das parcelas ou o documento englobador. Digite o número deste lançamento no Contas a Pagar.
  • Vencimento
    Digite a data de vencimento do documento. A data de vencimento da primeira parcela tem que ser indicada. O sistema traz como sugestão a data do computador. Clique no botão Calendário para alterá-la. As datas de vencimento, da segunda parcela em diante, serão automaticamente preenchidas com a frequência definida anteriormente.
    Nos vencimentos que caírem em sábados e domingos, o sistema mudará para a segunda-feira seguinte.
  • Programada
    Clique no botão Calendário , para informar a data programada para o pagamento. O sistema sugere como data programada a mesma data indicada no vencimento, porém esta data não precisa ser, necessariamente, igual a do vencimento.
  • Valor
    Digite o valor desta parcela ou documento englobador. Se as parcelas não forem do mesmo valor, indique o valor de cada parcela manualmente.
    O total de parcelas tem que fechar com o valor total dos documentos selecionados.
  • Outra Moeda
    Neste campo, indique o valor na moeda escolhida no campo correspondente. Este campo somente estará habilitado quando for indicada moeda.
  • Referência
    Campo livre para digitação da referência do lançamento.
  • Número AP
    Campo preenchido pelo sistema, com o número da autorização de pagamento. Este número pode ser gerado na criação do agrupamento/parcelamento do(s) documento(s), clicando no botão Gera Número Automático ou na emissão do relatório Autorização de Pagamento.
  • Histórico
    Digite a descrição do histórico correspondente à parcela/documento englobador que está sendo lançado.
  • Observação
    Digite alguma observação, se houver.
  • Banco / Agência / Número da Conta
    Clique no botão Seleciona , para informar os dados bancários.
  • CAI
    Informe o número do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.
  • Vencimento CAI
    Indique a data de vencimento do CAI. Esta informação está contida na nota fiscal do fornecedor.
  • Número Controle CAI
    Digite o número de controle do CAI.