CONTEÚDO
- Visão geral
- Cadastro de Adquirentes
- Links
01. VISÃO GERAL
O objetivo é orientar quanto ao cadastro de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito.
Adquirente é a empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão.
Adquirentes já homologadas : Cielo, Rede e Getnet.
Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse a documentação abaixo:
02. CADASTRO DE ADQUIRENTES
- Acesse o módulo "Contas a Receber"
- Selecione o Menu: "Conciliador de Cartões" > "Operações" > "Configuração" > "Adquirente"
Aba Dados Gerais:
ATENÇÂO: Letras mapeadas podem não ser encontradas pelos aplicativos que rodam como serviço do Windows. Ao instalar e configurar plugins ou serviços de execução de tarefas no Windows, não é recomendável depender de letras de unidade mapeadas (como Por isso, nesses casos deve ser utilizado o caminho direto da rede, chamado UNC Uniform Naming Convention) que acessa diretamente o recurso compartilhado pela rede usando a sintaxe
| Aba Dados Gerais, onde é localizado o cadastro da Adquirente. Descrição - nome do Adquirente (Cielo, Getnet ou Rede); Código de Estabelecimento Matriz - fornecido pela Adquirente, código principal da empresa na Adquirente; Adquirente - Adquirente que será realizada a leitura; Layout do Arquivo - versão do layout, conforme indicado na documentação cedida para Adquirente. Clicando no cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo Validar as informações do Número do Estabelecimento e da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente. Caminho Importado - Pasta onde será armazenado o arquivo baixado da Adquirente;Caminho Origem - Pasta onde após armazenado o arquivo baixado da Adquirente; Caminho Importado - Pasta onde após importação dos registros para o sistema, o arquivo é movido; Caminho Erros - Pasta onde será armazenado o arquivo de log de erros Importação ativa - Indica que a adquirente será utilizada (Será processada a conciliação e exibido os registros na tela de Conciliação Manual). |
Aba Filiais:
Aba Filiais, onde cadastra-se as filiais (conhecida também como subadquirentes ou ECs secundárias): Essas informações são repassadas pela Adquirente. Descrição - Descrição das Filiais Código do Estabelecimento - Numeração do Filial |
Aba Comunicação:
"SFTP"
"API" | Aba Comunicação, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões: É necessário o apoio ao Cliente na obtenção dessas informações junto a Adquirente.
URL - URL indicada pela adquirente; Porta de Acesso - Porta de Acesso indicada pela adquirente; Usuário de Acesso - Usuário de Acesso indicada pela adquirente; Senha de Acesso - Senha indicada pela adquirente; Importação ativa - Se marcada, é habilitada a comunicação. A Adquirente Cielo, envia os registros para o ambiente Totvs e deste ambiente ocorre a leitura, já a Adquirente Getnet, a leitura é realizada diretamente do SFTP da Adquirente. Lembrando que as configurações para a Cielo, são baixada de forma automática quando usado o recurso Facilitador de Implantação do Menu Ferramentas. Aba API, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões: URL 1 - URL indicada pela adquirente; URL 2 - URL indicada pela adquirente, é opcional, caso tenha 2 formas para acesso a API; Usuário de Acesso - Usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com API; Senha de Acesso - Senha que a API usa para a comunicação; Importação ativa - Se marcada, é habilitada a comunicação. Quando a Comunicação por API estiver habilitada não deverá ser obrigatória a indicação de pastas para arquivos na Aba Dados Gerais. |
Aba Conta Caixa:
Aba Conta Caixa - onde é cadastrado a conta/caixa x Tipo de Cobrança, definindo assim a conta bancária que será creditado/deitado os valores enviados pelo conciliador.Clicando no cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança Selecione a "Conta/Caixa x Tipo de Cobrança" Informe a "Descrição" com o nome do banco Coloque o número do "Conta Depósito" Cadastro Cielo - utiliza-se 20 posições e conta bancaria sem DV. |







