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Consulta de Documentos - RE0701

Visão Geral do Programa

Essa função possibilita a consulta dos documentos implementados no recebimento, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), permitindo na consulta do documento selecionado, verificar os dados, analisar a contabilização (consolidada ou por item) e os impostos dele.

Consulta Documentos – Pasta Documento I

Objetivo da tela:

Permitir a consulta dos documentos de entrada.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

NF-e de Importação

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Dados Importação NF-e (RE0701H), a qual permite que sejam consultadas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação. 

Embalagem

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Embalagens NF-e (RE0701I), na qual é possível consultar as informações referentes às embalagens dos itens que foram recebidos. 

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam consultadas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver detalhes no programa Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código do emitente do documento.

Documento

Exibe o número e série do documento.

Nat Operação

Exibe a natureza de operação do documento.

Espécie Documento

Exibe a espécie do documento.

Movimentação com

Exibe se a transação comercial é com Fornecedor ou Cliente.

Observação

Exibe a procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são: Indústria, Comércio, Devolução Cliente e Serviço.

Finalidade da NF-e

Exibe a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:

  1. NF-e Normal

  2. NF-e Complementar

  3. NF-e de Ajuste

  4. Devolução de Mercadoria

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal.

Est Origem/Destino

Exibe o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.

Estabel Fiscal

Exibe o código do estabelecimento fiscal.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal.

Data Transação

Exibe a data de transação da nota fiscal.

Nat Operação

Exibe o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao Documento.

Chave acesso NFE

Exibe o código da chave de acesso da nota fiscal eletrônica.

Nota:

O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador.

Situação NFE

Exibe o tipo de emissão da NF-e. As opções disponíveis são:

  • Normal;

  • Contingência Off-line;

  • Contingência SCAN.

Consulta Documentos – Pasta Documento II

Objetivo da tela:

Permitir consultar a segunda parte dos dados do documento selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta Transit

Exibe o código da conta transitória parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplo:

Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência.

  • Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de remessa de beneficiamento.

  • Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de retorno de beneficiamento.

  • Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de remessa para consignação.

Centro Custo

Exibe o centro de custo constante no documento.

Via Transporte

Exibe o meio de transporte utilizado pela mercadoria. As opções disponíveis são: Rodoviário, Aeroviário, Marítimo, Ferroviário, Rodoferroviário, Rodofluvial, Rodoaeroviário e Outros.

Valor Frete

Exibe o valor do frete, despesa acessória constante do documento.

Seguro

Exibe o valor do seguro, despesa acessória constante do documento.

Embalagem

Exibe o valor da embalagem, despesa acessória constante do documento.

Outras

Exibe o valor de outras despesas constantes do documento.

Despesas Nota

Exibe o valor total das despesas acessórias constantes do documento.

Peso Total

Exibe o peso total das mercadorias do documento.

Total Desconto

Exibe o total de descontos informados para o documento.

Valor Total Merc

Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.

Data Vcto ICMS

Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ICMS.

Data Vcto IPI

Exibe a data de vencimento a ser considerado para o IPI.

Data Vcto ISS

Exibe a data de vencimento a ser considerado para o ISS.

Mod Frete

Exibe selecionada a modalidade de frete definida para o documento. As opções disponíveis são:

  • CIF.

  • FOB.

  • Outros – Para as situações em que não se aplica a informação CIF ou FOB.

Exemplo:

OTM (Operadoras de Transporte Multimodal), utilizam a modalidade de frete Outros.

Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento possui faturas, sendo concedido crédito ao cliente referente às mesmas.

NF Emitida Estab

Quando assinalado, indica que a nota fiscal foi emitida pelo estabelecimento. Essa situação ocorre quando o cliente devolve a mercadoria com a mesma nota de envio.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que será estornada a comissão do representante, referente o material devolvido.

Memorando Exportação

Quando assinalado, indica que a mercadoria recebida é referente a um memorando de exportação e sua compra no mercado interno é especificamente para fins de exportação. Veja mais detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.

Origem Documento

Quando o documento foi importado pelo programa Importação manual XML (RE0522) ou pelo pelo programa de  Importação manual XML HTML será apresentado neste campo o valor "XML", caso a importação ocorra por intermédio da Importação de Notas (RE0190) será apresentada a letra "I" , não sendo implementado diretamente no Recebimento por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE1001).

Tipo Operação

Este campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. 
DepositanteEste campo somente será apresentado quando a função Operador logístico estiver ativa e o Estabelecimento for um Operador logístico. 
ArrendadorExibe o código do arrendador informado no documento.
Contrato LeasingExibe o número do contrato de leasing informado no documento.

Consulta Documentos – Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permitir consultar o local de entrega e o endereço completo do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Entrega

Exibe o código do endereço de entrega.

Endereço

Exibe o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro(Rua, Avenida, Praça), número e complemento ( sala, andar, fundos, entre outros), se houver.

Bairro

Exibe o nome do bairro relacionado ao endereço.

CEP

Exibe o código de endereçamento postal (CEP) do endereço.

Cidade

Exibe o nome da cidade do endereço.

UF

Exibe o código e descrição da Unidade da Federação do endereço.

País

Exibe o nome do país do endereço.

Considera Endereço NF Venda/Remessa

Exibe indicador se foi considerado o endereço da nota fiscal de venda/remessa (no caso de devoluções de cliente e de operações com terceiros).

Consulta Documentos – Pasta Totais I

Objetivo da tela:

Permitir consultar a primeira parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles.

Importante:

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Base Cálculo ISS

Exibe o valor da base de cálculo para o ISS.

Valor ISS

Exibe o valor de ISS recolhido.

Base ICMS Subs

Exibe a valor da base de cálculo do ICMS por regime de Substituição Tributária.

Valor ICMS Subst

Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária.

Base FCP SubsExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP Subs

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar.

ICMS Subst Frete

Exibe o valor do ICMS recolhido por Substituição Tributária referente ao frete.

PIS Subst

Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

COFINS Subst

Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.

Consulta Documentos – Pasta Totais II

Objetivo da tela:

Permitir consultar a segunda parte dos valores totais do documento selecionado, sendo apresentados o valor Total da Nota, dos Itens e a diferença apresentada entre eles

Importante:

A contabilização dos valores relativos ao FCP ou FCP ST seguirão o padrão existente atualmente no módulo do Recebimento para o ICMS, dessa forma esses valores serão somados aos valores do ICMS do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Peso Líquido Total

Exibe o peso bruto total das mercadorias.

Peso Bruto Total

Exibe o peso líquido total das mercadorias.

Total Descto

Exibe o valor de descontos.

Despesas Nota

Exibe a valor das despesas da Nota Fiscal.

Valor Total Merc

Exibe o valor total da mercadoria.

Base Cálculo IPI

Exibe o valor da base de cálculo para o IPI.

Valor IPI

Exibe o valor de IPI recolhido.

Base Cálculo ICMS

Exibe o valor da base de cálculo para o ICMS.

Valor ICMS

Exibe o valor de ICMS recolhido.

Base FCPExibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.
Valor FCP

Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza.  Este campo não fica habilitado para digitação.

Consulta Documentos – Pasta Grade Fiscal

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Parâmetros (RE0701F), a qual permite parametrizar a exibição dos lançamentos contábeis.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta

Exibe as contas movimentadas pelo documento.

Centro Custo

Exibe os centros de custo movimentados pelo documento.

Título

Exibe o titulo da conta contábil movimentada.

Un.Neg

Exibe o código da unidade de negócio para o qual será feita a contabilização do documento.

Item

Exibe o código do item, quando assinalado na janela Parâmetros Grade Contábil a opção “Apresenta Grade Contábil por Item?”.

Débito

Exibe o valor lançado a débito da Conta Contábil.

Crédito

Exibe o valor lançado a crédito da Conta Contábil.

Parâmetros Grade Contábil

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário consultar os lançamentos contábeis efetuados pelo documento selecionado. As movimentações efetuadas podem ser exibidas pelo total do documento, ou separadas por item do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada para a consulta dos lançamentos contábeis do documento.

Médio

Selecionar o custo a ser considerado para consulta dos lançamentos contábeis do documento.

Apresenta Grade Contábil por Item?

Quando selecionado, exibe as movimentações contábeis efetuadas pelo documento, separadas por item.

Consulta Documentos – Pasta Transp

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações referentes ao transportador e veículo utilizado no transporte dos itens do documento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Frete

Quando acionado, é possível consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nome Abrev Transp

Exibe o nome abreviado da empresa transportadora.

Placa 1

Placa 2

Placa 3

Exibe os números das placas do veículo utilizado no transporte.

UF 1

UF 2

UF 3

Exibe a unidade de federação  das placas do veículo utilizado no transporte.


Via Transporte

Exibe a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário;

  • Aeroviário;
  • Marítimo;
  • Ferroviário;

  • Rodoferroviário;

  • Rodofluvial;
  • Rodoaeroviário;
  • Outros;

Modalid Frete

Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Nota:

As informações são buscadas do programa Modalidade de Frete.

Tipo CT-e

Exibe o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

Aviso Recolhimento

Exibe o número do aviso de recolhimento.

Situação

Exibe a situação do aviso de recolhimento.

UF Orig/Dest (GIA-SP)Exobe a UF Origem/Destino para documentos de transporte.
Cód IBGE Munic Orig

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá exibir o código IBGE informado na digitação do documento. 

Cód IBGE Munic Dest

Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá exibir o código IBGE informado na digitação do documento.

APPC-RE1001A1-C

Objetivo da tela:

Permitir consultar informações referentes ao tipo de veículo, produto do frete e embalagens.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Redespachantes

Quando acionado, é apresentada a tela Redespachantes (XC0404) permitindo ao usuário consultar os redespachantes, as cidades de redespachos e simulações de frete, se houverem.

Importante:

Esse botão somente é apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup (Embarcador) estiver selecionado o parâmetro "Mais de um Redespacho na NF".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo de Veículo

Exibe o tipo de veículo responsável pelo frete.

Produto

Exibe o tipo de produto do frete.

Carregamento

Exibe o número do carregamento.

Paga Despacho

Exibe se foi selecionado o campo para calcular o primeiro percurso.

Embalagem

Exibe o código e a descrição da embalagem utilizada para transporte. São possíveis até cinco embalagens diferentes.

Nr Volumes

Exibe o número de volumes de acordo com a embalagem utilizada.

Consulta Documentos – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir ao usuário consultar despesas informadas para o documento selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Forn Desp

Exibe o código do fornecedor das despesas acessórias do documento.

Nome Abreviado

Exibe o nome do fornecedor das despesas acessórias do documento.

Despesa

Exibe o código da despesa do documento.

Descrição

Exibe a descrição da despesa do documento.

Valor Despesa

Exibe o valor da despesa do documento.

Cond Pgto

Exibe a condição de pagamento da despesa do documento.

Consulta Dados Importação – Pasta Declaração

Objetivo da tela:

Permitir consultar os dados da declaração de importação a qual a nota fiscal de entrada está relacionada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Emitente

Exibe o código e a descrição do emitente da nota fiscal de entrada.

Série

Exibe a série da nota fiscal de entrada.

Documento

Exibe o número do documento nota fiscal.

Nat Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal de entrada.

Número Documento Importação

Exibe o número do documento de importação (DI), que está relacionado a nota fiscal de entrada.

Data de Registro

Exibe a data de registro do documento de importação (DI).

Local de Desembaraço

Exibe o local de desembaraço dos itens importados.

Sigla UF do Desembaraço

Exibe a sigla da unidade de federação do desembaraço.

Data do Desembaraço Aduaneiro

Exibe a data do desembaraço aduaneiro.

Código do Exportador

Exibe o código do exportador.

Consulta Dados Importação – Pasta Adições

Objetivo da tela:

Permitir consultar as informações das Adições dos itens da nota fiscal de entrada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Sequência do Item

Exibe a sequência do item na nota fiscal de entrada.

Código do Item

Exibe o código do item.

Número da Adição

Exibe o número da adição.

Sequência Adição

Exibe a sequência da adição.

Código do Fabricante Estrangeiro

Exibe o código do fabricante estrangeiro.

Valor do Desconto do Item da DI

Valor do desconto do item da declaração de importação (DI).

Valor da Base de Cálculo do Imposto de Importação

Exibe o valor da base de cálculo do imposto de importação (II).

Valor das Despesas Aduaneiras

Exibe o valor das despesas aduaneiras.

Valor do Imposto de Importação

Exibe o valor do imposto de importação (II).

Valor do IOF

Exibe o valor do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Descrição Item

Exibe a descrição do item

Consulta Embalagem

Objetivo da tela:

Permitir consultar os dados dos volumes da nota fiscal de entrada.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Nr Volumes

Exibe o número de volumes acobertados pela nota fiscal de entrada.

Marca Volumes

Exibe a marca dos volumes.

Espécie Volumes

Exibe a espécie dos volumes.

Sigla

Exibe a sigla da embalagem.

Tp Embalagem

Exibe o tipo de embalagem.

Qt Volume

Exibe a quantidade de volumes dessa embalagem.

Peso Liq Embal

Exibe o peso líquido da embalagem.