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Estornar Cheque - APB723AA

Visão Geral do Programa

No estorno do cheque, se o item do cheque for PEF e o mesmo tem origem APL, será estornado também o movimento de pagamento no APL e a parcela ficará com o status de “pendente”.

Estorno de Cheque

Objetivo da tela:

Permitir estornar cheques emitidos no Módulo de Contas a Pagar.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes das informações inseridas para um cheque.

Pesquisa

Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos cheques emitidos.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.

Chave Alternativa

Quando acionado, permite consultar os cheques emitidos utilizando uma chave alternativa para o acesso a estes.

Estorno

Quando acionado, permite efetuar o estorno do cheque emitido. Ver detalhes na descrição da tela Estorno.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Est Cheque

Inserir o código do estabelecimento, onde o cheque a ser estornado foi emitido.

Estab

Inserir o código do estabelecimento ao qual o cheque está associado.

Portador

Inserir o código do Portador relacionado à emissão do cheque que deve ser estornado.

Carteira

Inserir o código da carteira bancária relacionada ao cheque que deve ser estornado.

Finalidade

Inserir a finalidade Econômica utilizada na emissão do cheque a ser estornado.

Dt Emiss

Inserir a data de emissão do cheque a ser estornado.

Favorecido

Inserir o nome do favorecido do cheque a ser estornado.

Seq

Inserir a sequência do título dentro do lote de pagamento via cheque.

Após inseridas as informações solicitadas, deve-se acionar o botão Entra. 

Estorno 

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o estorno do cheque emitido.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes do cheque.

Histórico do Movimento

Quando acionado, permite inserir histórico ao movimento de estorno do cheque. Ver detalhes na descrição da tela Histórico do Movimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Referência

Inserir uma referência para o estorno do cheque.

Data Estorno

A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno do cheque.

Importante:

A data inserida neste campo deve ser igual ou posterior a data de transação do movimento que está sendo estornado.

Estorna Baixa

Quando a situação do cheque for confirmado, este campo é apresentado assinalado, determinando que as baixas efetuadas com a confirmação do cheque também são estornadas.

Nota:

Este campo é informado pelo sistema estando desabilitado, somente é exibido.

Estorna Cheque

Exibe que será efetuado o estorno do cheque.

Nota:

Este campo é informado pelo sistema estando desabilitado, somente é exibido.

Quando a opção “Estorna Cheque” for apresentada assinalada, o valor da base de retenção e do imposto, referentes aos impostos do tipo PIS/COFINS/CSLL vinculados, serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Histórico do Movimento

Objetivo da tela:

Permitir inserir um histórico ao movimento de estorno do cheque.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Complemento

Quando acionado, permite inserir informações complementares ao histórico padrão.

Nota:

Este botão somente será habilitado quando informado no cadastro do Histórico Padrão que este deve ter complemento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Histórico Padrão

Inserir um código de histórico padrão para o processo de estorno do título ou movimento do título.

Observações

Inserir informações referente ao processo de estorno.

 

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