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Consulta Ordens - SUP0375 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Somente as ordens de compra que já tenham sido transferidas para histórico por meio do SUP2500 (Gera Tabela Histórico) poderão ser consultadas por meio desta tela.

Consulta Ordens - SUP0375 

Objetivo da tela:

Consultar informações de ordens de compras que já tenham sido transferidas para histórico por meio da execução do SUP2500 (Gera Tabela Histórico).


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Prog_entrega

Permite exibir a lista das programações de entrega da ordem de compra em questão.

info_aDicionais

Permite exibir algumas informações cadastrais da ordem de compra em questão.

Zoom_conta_aen

Permite exibir a lista contendo o relacionamento das contas contábeis X área e linha de negócio registradas para ordem de compra.

info_coMerciais

Permite exibir as informações comerciais relacionadas a compra do material indicado na ordem de compra em questão. Tais informações foram registradas conforme acordo com fornecedor.

Info_fiscais

Permite exibir as informações fiscais registradas na ordem de compra em questão.

Y_assinaturas

Permite exibir a lista de aprovações em nível de alçada realizadas para a ordem de compra em questão, considerando também a versão da ordem apresentada.

Nota:

As aprovações em nível de alçada são exigidas pelo sistema quando a empresa utiliza grade de aprovação de ordem de compra SUP6080 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem Compra).

tExtos

Permite exibir os diversos textos que podem ter sido cadastrados para a ordem de compra apresentada em tela, conforme a última consulta realizada.

5_componentes

Permite consultar os componentes da ordem de compra que está em histórico.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código que identifica a empresa para a qual é registrada a ordem de compra.

Número Ordem

Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra.

Versão

Número da versão da ordem de compra.

Situação da ordem de compra

Indica a situação atual da ordem de compra.

A - Em Aberto;

P - Planejada;

D - Condicional;

S - Suspensa;

T - Tomada de Preço;

C - Cancelada;

L - Liquidada;

R - Realizada.

Número pedido

Número do pedido de compra a qual a ordem de compra está vinculada. Caso esteja em branco ou igual a zero, indica que a ordem não foi vinculada a nenhum pedido antes de ser repassada para histórico.

Data entrega

Data de entrega prevista do material indicado na ordem de compra.

Nota:

Quando a ordem de compra possuir mais de um programa de entrega, a data de entrega prevista da ordem é considerada como a data de entrega mais antiga, ou seja, a primeira entrega a ser realizada.

Item

Código de identificação no sistema para o material. Trata-se do código de engenharia do item, para itens com controle de estoque, ou código seqüencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante.

Quantidade

Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega.

Unidade medida

Código de identificação no sistema para a unidade de medida utilizada para registro em conjunto com a quantidade do material indicado na ordem de compra. Esta unidade de medida é utilizada para o controle de emissão de pedido de compra e controle de quantidade no estoque.

Grupo despesa

Grupo de controle de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada.

Tipo despesa

Código do tipo de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. Este código serve para efetuar a distribuição das compras no FLUXO de CAIXA e também para obter a conta contábil de fornecedores para a contabilização das notas fiscais de entradas.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item indicado na ordem de compra.

Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. O programador registrado na ordem de compra indica o usuário solicitante desta ordem.

Inspeção

Indica qual o tipo da inspeção do material no momento de seu recebimento.

1 - Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade;

2 - Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante;

3 - Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (almoxarife);

4 - Sem inspeção.

Tipo inspeção

Indica o tipo de inspeção aplicado para o item desta ordem de compra no momento de seu recebimento. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.

1 - Inspeção por quantidade de entregas efetuadas;

2 - Inspeção por quantidade (física) entregue;

3 - Inspeção por progressão geométrica;

4 - Inspeção por quantidade de meses.

Objetivo compra

Indicador do objetivo de compra do material indicado na ordem de compra.

N - Compra normal;

S - Compra para manutenção industrial;

I - Compra Importação;

O - Compra para atender OS (Ordem de Serviço);

P - Ordem de produção.

A - Compra para ativo imobilizado;

C - Compra para contrato de serviço;

V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados.

Documento origem

Número do documento de origem da ordem de compra.

Nota:

Este dado é apenas informativo.

Texto Ordem Compra

Texto descritivo do material que está sendo solicitado na ordem de compra. Para o caso dos materiais com código e descrição genéricos, este texto é utilizado para dar maiores detalhes do material a ser comprado.

Data negociada

Data de entrega prevista.