01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA815Generación del XML de CFDI con complemento para recepción de pagos.
Ticket:7468740 .
Issue:DMINA-7857 | DMINA-8126.
Versiones12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente la rutina de Generación del XML de CFDI con complemento para recepción de pagos (FISA815) genera el atributo NumOperacion en el XML a partir de la concatenación del contenido de los campos Prefijo (EL_PREFIXO) y Numero (EL_NUMERO).

Por esta razón se solicitan agregar un punto de entrada que permita agregar más información en el atributo NumOperacion a partir del contenido del recibo (tabla SEL) en donde el cliente podrá definir la regla para llenar el atributo y no estar limitado al tamaño del campo EL_NUMERO. Cabe mencionar que este campo no puede cambiar su tamaño, debido a que se encuentra limitado al tamaño que tiene el grupo de campos para los números de documento (Por estándar 20).

03. SOLUCIÓN

Se realiza la activación del Punto de Entrada F087ANUMOP, mediante el cual el usuario podrá definir la información que retornará para el atributo NumOperacion, adicional se realiza modificación para que, si el tamaño del valor del atributo NumOperacion es mayor a 20 caracteres, se recorran en el formato de impresión los datos de Fecha y Forma de Pago.


Pre requisitos

  • Contar con una Factura de Venta generando su respectivo timbre fiscal.

Pasos para validar la solución (Cobro Diverso):

  1. Ingresar en el módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Cobros Diversos" (FINA087A).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Muestra Asientos? = No
    • ¿Agrupa Asientos? = No
    • ¿Asientos Online? = No
    • ¿Filtra Cliente? = Sin Filtro
    • ¿Para Generar Saldo? = RA
    • ¿Modifica Fecha? = No
    • ¿Emite comprobante? = No
    • ¿N° Ejemplare? = 1
    • ¿Considera sucursal? = Si
  3. Informar los campos del encabezado del Cobro Diverso.
  4. Capturar los datos del cobro, después avanzar a la siguiente ventana.
    • Se indicará el Valor correspondiente al saldo de la factura de venta.
  1. Seleccionar el cliente correspondiente a la Factura de Venta, avanzar a la siguiente ventana.
  2. Seleccionar la Factura de Venta e informar el importe a dar de baja, avanzar a la siguiente ventana.
  3. Validar el cuadre de Valores cobrados contra Títulos dados de baja en pantalla Recibo[Resumen], a continuación, dar clic en Confirmar.
  4. Se confirma la generación y timbrado del CFDI con complemento para la recepción de pagos.
  5. Validar que en el XML sea informado en el atributo NumOperacion la cadena generada conforme lo establecido en el punto de entrada.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El Punto de Entrada F087ANUMOP  se reciben 2 parámetros, se recibe un arreglo aPagosRec que contiene todos los pagos que se efectuaron en el recibo de cobro y nNumPago que es el número de pago de 1 a n pagos que servirá como indice para buscar el pago correspondiente en el arreglo aPagosRec.

El array aPagosRec contiene la siguiente información:

aPagosRec [nNumPago][14][1][18] = Código del cliente.

aPagosRec [nNumPago][14][1][19] = Tienda.

aPagosRec [nNumPago][03] := Número del recibo de cobro

aPagosRec [nNumPago][25] := Serie del recibo.
aPagosRec [nNumPago][04] := Prefijo.
aPagosRec [nNumPago][05] := Parcialidad.

aPagosRec [nNumPago][06] := Tipo.
aPagosRec [nNumPago][11] := Moneda.
aPagosRec [nNumPago][_VALOR] := Monto del Pago.

aPagosRec[nNumPago][14] = Información del documento relacionado.
aPagosRec [nNumPago][17] := Banco.
aPagosRec[nNumPago][18] := Agencia.
aPagosRec[nNumPago][19] := Cuenta.
aPagosRec[nNumPago][20] := Banco Ch.
aPagosRec[nNumPago][21] := Agencia Ch.
aPagosRec[nNumPago][22] := Cuenta Ch.
aPagosRec[nNumPago][25] := Forma de Pago SAT = Compensación.
aPagosRec[nNumPago][27] := Cta Ord.
aPagosRec[nNumPago][28] := Tipo CEP.
aPagosRec[nNumPago][29] := Certificado CEP.
aPagosRec[nNumPago][30] := Cadena CEP.
aPagosRec[nNumPago][31] := Sello CEP.
aPagosRec[nNumPago][32] := Cta Ben.


Se deberá retornar una variable tipo carácter, valor que será visualizado en el atributo NumOperacion del XML de complemento de recepción de pago.

El siguiente ejemplo esta hecho utilizando la tabla SEL  en donde se agrego un nuevo campo.

#include 'protheus.ch'.

User function F087ANUMOP().
Local cNumOp := ""
Local aPagosRec := PARAMIXB[1] // Pagos del recibo de cobro.
Local nNumPago := PARAMIXB[2] // Numero de pago.

DbSelectArea("SEL") //Selección de la tabla de la cual se quiere buscar el campo de usuario.
SEL->(DBGoTop())
SEL->(DbSetOrder(8))//EL_FILIAL+EL_SERIE+EL_RECIBO+EL_TIPODOC+EL_PREFIXO+EL_NUMERO+EL_PARCELA+EL_TIPO
SEL->(DbSeek(xFilial("SEL") + aPagosRec[nNumPago][24] + aPagosRec[nNumPago][2]+ aPagosRec[nNumPago][7]+aPagosRec[nNumPago][4]+aPagosRec[nNumPago][3]+aPagosRec[nNumPago][5]+aPagosRec[nNumPago][6])) //Posicionamiento en el registro usando un indice único
cNumOp := AllTrim(SEL→EL_NUMOP)  //Se obtiene el valor del campo de usuario

Return cNumOp


NOTA: En el Punto de Entrada de ejemplo se indica que la cadena que se retornará será el campo de usuario Número Operación (EL_NUMOP) . Cabe mencionar que al momento de la ejecución del punto de entrada se puede posicionar en algunas tablas como de Clientes (SA1) y de Recibos de cobro (SEL), por lo que se podrán utilizar campos que ya existen de estas tablas  o campos nuevos que sean agregados y definir la regla para el armado del tributo NumOperacion. 


¡IMPORTANTE!

*En el Punto de Entrada F087ANUMOP la variable de tipo carácter que se retorna debe cumplir con lo establecido en la Guía de Llenado del SAT pagina 23, referente al atributo NumOperacion donde se indica que el tamaño máximo deber ser 100 caracteres, tomando a consideración que dicha guía puede ser modificada en cualquier momento.

Referenciahttp://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/guiacomplepagos_07092017.pdf