Através deste processo os movimentos criados no TOTVS Gestão de Compras são convertidos em NF-e e enviadas à SEFAZ do Contribuinte.

Para executar o envio da NF-e siga os seguintes passos:

  1. Carregue o RM e selecione o processo Gestão de Compras, Estoque e Faturamento
  2. Vá até o menu Vendas e no Menu Faturamento escolha a opção SPED NF-e (Estadual)
  3. Crie um filtro a sua escolha ou execute um filtro pré-existente.
  4. No botão Processos escolha a opção Enviar NF-e.
  5. Preencha as opções de filtro na tela e confirme o envio.
  6. Após a confirmação a nota seguirá o Fluxo da informação da NF-e.
  7. Após enviada a NF-e o XML criado no processo é gravado no registro criado na visão. Para consultá-lo basta editar o registro e acessar a aba XML.

Após ser executado o envio da NF-e o registro assume alguns status:

  • Se ocorrer algum erro de validação feita pelo RM ou TSS o registro assumirá o status Inconsistente.
  • Se o envio for bem sucedido o registro assumirá o status Pendente.

Foi habilitado o agendamento de Job a partir da versão 12.1.31.  Não será mais obrigatório informar a Data Final no formulário do processo e será considerado a Data Final do momento da execução do processo agendado.

O resultado do processamento do Job poderá ser visto na tela de “Gerenciamento de Jobs”, já disponível no sistema.