Produto | : | TOTVS Gestão Fiscal Versão: 11.52.60.xx |
Processo | : | EFD Contribuições |
Subprocesso | : | Geração do Bloco I |
Data da publicação | : | 19/03/2014 |
Introdução
A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer à partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.
Procedimento para implantação do processo para geração do Bloco I
Recomendamos que esse procedimento seja realizado primeiramente EM AMBIENTE E BASE DE TESTE (backup da oficial) e somente após a validação, na base oficial:
1- Rodar o script (Liberado apenas quando for solicitado).
2- Atualizar a versão da Biblioteca para a 11.52.60.xxx e superiores .
3- Versão do Aplicativo TOTVS Gestão Fiscal 11.52.60.xx e superiores.
4- Importar o último Layout disponível da Rotina.
5- Realizar a parametrização do processo no Menu Opção |Processo | EFD Contribuições PIS/COFINS – BLOCO I
6- Gerar a Rotina EFD PIS/COFINS.
5.1 Opção | Parametros | Processos
EFD | PIS/COFINS – “Grupos/SubGrupos”
Bloco I – Ícone “Novo”
- Identificação
Grupo: Bloco I
SubGrupos: Tabelas de Contas Contábeis – Coligada
Tabela: Contas Contábeis
Data Inicial: Deve ser informada manualmente
Data Final: Deve ser informada
- Sub Pasta Tributos
CST
Tributo
NAT_REC - Natureza da Receita (Campo necessário para gerar os registros M410 e M810).
Observação:
Natureza da Receita, relação constante nas Tabelas de Detalhamento da Natureza da Receita por Situação Tributária abaixo:
- Tabela 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 04 - Revenda);
- Tabela 4.3.11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 04 - Revenda);
- Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05 - Revenda);
- Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06);
- Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07);
- Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08);
- Tabela 4.3.16: Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09).
- Sub Pasta Tributos –
Pasta Contas: onde será informado os seguintes campos:
Conta Contábil: Neste campo deve ser informado as Contas Contábeis Analíticas (Global ou não)
Tipo: Faturamento ou Receita Bruta
Deduções e Exclusões de Caráter Geral
Deduções e Exclusões de Caráter Específico
Tipo de Totalização das Contas: Informe que tipo de totalização será feita, com base nas Contas Contábeis, ou seja, o que será considerado para totalização e composição dos Campos (Faturamento ou Receita Bruta\Deduções e Exclusões de Caráter Geral\ Deduções e Exclusões). As opções são:
Débito:
Crédito:
Movimentação:
Saldo Anterior:
Saldo Atual:
Código do tipo de detalhamento: neste campo deve ser informado os códigos conforme Tabelas “7.1.1 – Composição das Receitas” e/ou Tabela “7.1.2 – Composição das Deduções e Exclusões”. (Necessário para gerar o Registro I200).
Código Visão Analítica\Referenciada: neste campo deve ser informado os Códigos conforme Tabelas “7.1.3 Receitas” e/ou “7.1.4 Deduções e Exclusões” (Necessário para gerar o Registro I300).
Sub Pasta Tributos - Pasta Histórico Padrão\Fechamento: nesta pasta poderá definir os Históricos Padrões que deverão ser desconsiderados no cálculo dos valores (das contas contábeis).
Observação:
Conforme orientação da Equipe responsável pelo Aplicativo Gestão Contábil, o Histórico Padrão do Tipo de “Fechamento” é o mais correto a ser utilizado para ser desconsiderado no cálculo dos valores das contas Contábeis.
Tela de Geração da Rotina
- Rotinas Legais | Rotinas Federais | EFD PIS/COFINS
Selecionar o Layout da Rotina: “ EFD_CONTRIBUICOES_B”.
Selecionar o Diretório Destino: Informar onde deseja salvar o arquivo gerado – Como default o aplicativo traz o seguinte caminho: "C:\totvs\CorporeRM\RMLiber\Saídas".
Gerar arquivo no Servidor: Habilitar caso deseja que o arquivo seja gerado no servidor.
- Tela de Parametrização de Geração da Rotina “Gerador de Saídas”:
Data do Layout do Gerador de Saídas: Sempre que liberamos um layout atualizamos este campo automaticamente.
Coligada:
Filial Matriz:
Considera operações das Filiais SCP: Deixar desmarcado.
Considera Data Leitura para Seleção de Lançamentos de Energia Eletrica: Deixar desmarcado.
Versão do Layout: Default 2.00.
Indicador de situação especial: Não se aplica.
Número do Recibo declaração anterior (somente para retificadora).
Data Inicial:
Data Final:
Gerar Bloco D: Deixar o Default
Gerar Registro M350: Deixar o Default
Indicador de Atividade Preponderante: No caso do Bloco I deve ser gerado a “3 Atividade Financeira”.
Contribuição Previdenciária apurada Exclusivamente com base na Receita Bruta: Deixar o Default.
Lucro Presumido: Não se Aplica.
Lucro Presumido com base nas informações do Lançamento Fiscal ou Movimento: Deixar desmarcado.
Cenário Patrimônio: Não é necessário informar.
Tipo de Escrituração: 0 – Original ou 1 – Retificadora.
Indicador da Natureza da Pessoa Jurídica: 00 – Pessoa jurídica em geral; 01 – Sociedade cooperativa; 02 – Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários.
Rotina:
Classificação de Municipio: Informar IBGE.
Classificação do País – SISCOMEX.
Classificação de Países (Comércio Exterior) I SISCOMEX.
Código indicador da incidência tributária no período : 2 Com incidência no regime Cumulativo – conforme o manual. (Registro específico para escrituração pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, sujeitas ao regime cumulativo de apuração das contribuições, conforme definido nas Leis nº 10.637/2002 (PIS/Pasep) e nº 10.833/2003 (Cofins)).
Código indicador de método de apropriação de créditos: 1 Métodos de Apropriação Direta.
Operações Institucionais Realizadas no período: Indicador de operações realizadas no período: Com as seguintes opções:
N – Não se Aplica
01 – Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas.
02 – Exclusivamente operações de Seguros Privados.
03 – Exclusivamente operações de Previdência Complementar.
04 – Exclusivamente operações de Capitalização.
05 – Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde.
06 – Realizou operações referentes a mais de um dos indicadores acima.
Observação: Utilizando a opçõa “N - Não se aplica” não será gerada informações do Bloco I.
Arquivo Gerado
O arquivo deve ser gerado com os dados da Filial Matriz, detalhando as informações por Filais.
Observação:
O Bloco I somente será gerado para os clientes que tem integração com o Gestão Contábil, pois utilizamos informações deste aplicativo para gerar os valores.
Neste Bloco temos as seguintes opções de Geração:
Contabilização Centralizada na Filial Matriz.
Descentralizada: Detalhada por Filial.
Neste primeiro momento optamos internamente por gerar somente na forma descentralizada. Futuramente vamos disponibilizar opção para que o usuário possa escolher forma deseja gerar:
Para o ano de 2013 não será gerado o Registro I300.
Registro I100
Quando os CST for igual a 04, 05, 06, 07, 08, 09, o campo Alíquota dos Tributos PIS/COFINS será gerada zerada. Pois estes tipos de CST não tem Alíquota.
Estrutura sistemática dos registros:
REGISTRO I001: ABERTURA DO BLOCO I
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I001" |
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02 | IND_MOV | Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados 1 - Bloco sem dados informados |
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REGISTRO I010: IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURIDICA/ESTABELECIMENTO
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo “I010” |
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02 | CNPJ | Número de inscrição da pessoa jurídica no CNPJ | Gerado com o CNPJ informado no Cadastro da Filial |
03 | IND_ATIV | Indicador de operações realizadas no período: 01 – Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas 02 – Exclusivamente operações de Seguros Privados 03 – Exclusivamente operações de Previdência Complementar 04 – Exclusivamente operações de Capitalização 05 – Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde 06 – Realizou operações referentes a mais de um dos indicadores acima | Campo a ser criado na Tela de Geração da Rotina |
04 | INFO_COMPL | Informação Complementar | Escriturar neste campo informações complementares referente aos campos 02 ou 03, a critério e interesse da pessoa jurídica. Obs: Este campo será gerado em branco, pois não temos Campo para Observação no Cadastro da Filial. |
REGISTRO I100: CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PERÍODO
Este registro deve ser gerado um para cada Combinação de CST, Alíquota PIS e Alíquota Cofins. Chaves do registro: CST + ALIQ_PIS + ALIQ_COFINS + INFO_COMPL
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I100" |
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02 | VL_REC | Valor Total do Faturamento/Receita Bruta no Período | Será gerado com o valor retornado do RM Saldus,que nos processo foi parametrizado como: “Faturamento/Receita Bruta” |
03 | CST_PIS_COFINS | Código de Situação Tributária referente à Receita informada no Campo 02 (Tabelas 4.3.3 e 4.3.4) | Será gerado com o CST informado nos Processo |
04 | VL_TOT_DED_GER | Valor Total das Deduções e Exclusões de Caráter Geral | Será gerado com o valor retornado do RM Saldus,que nos processo foi parametrizado como:” Deduções e Exclusões de Caráter Geral” |
05 | VL_TOT_DED_ESP | Valor Total das Deduções e Exclusões de Caráter Específico | Será gerado com o valor retornado do RM Saldus,que nos processo foi parametrizado como:” Deduções e Exclusões de Caráter Específico” |
06 | VL_BC_PIS | Valor da base de cálculo do PIS/PASEP | Calculado: Campo 02 – Campo 04 – Campo 05 |
07 | ALIQ_PIS | Alíquota do PIS/PASEP (em percentual) | Será gerado com a Alíquota Cadastrada no Tributos, informado no Processo |
08 | VL_PIS | Valor do PIS/PASEP | Calculado: Campo 06 * campo 07 |
09 | VL_BC_COFINS | Valor da base de cálculo da Cofins | Calculado: Campo 02 – Campo 04 – Campo 05 |
10 | ALIQ_COFINS | Alíquota da COFINS (em percentual) | Será gerado com a Alíquota Cadastrada no Tributos, informado no Processo |
11 | VL_COFINS | Valor da COFINS | Calculado: Campo 09 * campo 10 |
12 | INFO_COMPL | Informação Complementar dos dados informados no registro | Escriturar neste campo informações Informar neste campo as informações complementares relacionadas ao registro, necessárias ou adequadas para tornar a escrituração mais completa e Transparente. Obs: Este campo será gerado em branco. |
REGISTRO I199: PROCESSO REFERENCIADO
Neste Primeiro instante este Registro não será gerado.
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I199" |
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02 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório |
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03 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. |
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REGISTRO I200: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO
As informações deste registro deve ser delhadas de forma sintéticas, por isto vamos utilizar os código das contas Contabeis sintéticos. Deve ser preenchido um registro para cada tipo de receita e/ou deduções e exclusões, codificadas nas Tabelas 7.1.1 e 7.1.2, conforme o caso. Chaves do registro: NUM_CAMPO + COD_DET + COD_CTA + INFO_COMPL
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I200" |
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02 | NUM_CAMPO | Número do campo do registro “I100” (Campos 02, 04 ou 05), objeto de informação neste registro. |
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03 | COD_DET | Código do tipo de detalhamento, conforme Tabelas 7.1.1 e/ou 7.1.2 | Gerado como o Código informado no processo – Campo será criado |
04 | DET_VALOR | Valor detalhado referente ao campo 03 (COD_DET) deste registro | Gerado conforme o Valor da Conta Contábil |
05 | COD_CTA | Código da conta contábil referente ao valor informado no campo 04 (DET_VALOR) | No processo será parametrizado como a Conta Contábil Analítica, neste campo será gerado com a Conta Contábil do nível anterior. (Código Sintético). |
06 | INFO_COMPL | Informação Complementar dos dados informados no registro | Escriturar neste campo informações Informar neste campo as informações complementares relacionadas ao registro, necessárias ou adequadas para tornar a escrituração mais completa e Transparente. Obs: Este campo será gerado em branco. |
REGISTRO I299: PROCESSO REFERENCIADO
Neste Primeiro instante este Registro não será gerado.
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I299" |
|
02 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório |
|
03 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. |
|
REGISTRO I300: COMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES – DETALHAMENTO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO
As informações deste registro deve ser delhadas de forma Analítica, por isto vamos utilizar os código das contas Contábeis analíticas. Deve ser preenchido um registro para cada tipo de receita e/ou deduções e exclusões, codificadas nas Tabelas 7.1.1 e 7.1.2, conforme o caso. Chaves do registro: COD_COMP + COD_CTA + INFO_COMPL.
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I300" |
|
02 | COD_COMP | Código das Tabelas 7.1.3 (Receitas – Visão Analítica/Referenciada) e/ou 7.1.4 (Deduções e exclusões – Visão Analítica/Referenciada), objeto de complemento neste registro | Gerado como o Código informado no processo – Campo será criado |
03 | DET_VALOR | Valor da receita, dedução ou exclusão, objeto de complemento/detalhamento neste registro, conforme código informado no campo 02 (especificados nas tabelas analíticas 7.1.3 e 7.1.4) ou no campo 04 (código da conta contábil) | Gerado conforme o Valor da Conta Contábil |
04 | COD_CTA | Código da conta contábil referente ao valor informado no campo 03 | Gerado com o Código da Conta Contábil parametrizada no processo (Código da Conta Analítica) |
05 | INFO_COMPL | Informação Complementar dos dados informados no registro | Escriturar neste campo informações Informar neste campo as informações complementares relacionadas ao registro, necessárias ou adequadas para tornar a escrituração mais completa e Transparente. Obs: Este campo será gerado em branco. |
REGISTRO I399: PROCESSO REFERENCIADO
Neste Primeiro instante este Registro não será gerado.
Nº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I399" |
|
02 | NUM_PROC | Identificação do processo ou ato concessório |
|
03 | IND_PROC | Indicador da origem do processo: 1 - Justiça Federal; 3 – Secretaria da Receita Federal do Brasil 9 – Outros. |
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REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I
NNº | Campo | Descrição | ORIGEM DOS DADOS |
01 | REG | Texto fixo contendo "I990" |
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02 | QTD_LIN_I | Quantidade total de linhas do Bloco |
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Para maiores informações:
COMUNIDADE R@Fiscal
Canais de Atendimento:
Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br
Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 3 – (Fiscal), 2 – (Fiscal)