Nombre del Punto de Entrada | Descripción |
---|
| Tiene el objetivo de que el usuario pueda agregar más filtros a la consulta (Query) de selección de recibos al momento de dar clic en "Aplicar filtros" en el programa TOTVS Recibos. Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Expresión SQL estándar para la consulta (SELECT) que contará los registros a seleccionar. | PARAMIXB[2] | C | Expresión SQL estándar con filtros por campo que se utilizada para filtrar (WHERE) los registros a seleccionar. | PARAMIXB[3] | C | Este punto de entrada se ejecuta en dos partes, este parámetro indica el tipo de consulta (expresión SQL para el Query a la base de datos) que se debe retornar: "complete" - El punto de entrada debe retornar una expresión de consulta (Query) completa, la cual se utiliza para determinar el total de registros que se visualizaran. "where" - El punto de entrada solo complementa la expresión de condiciones (WHERE) para la selección de registros a visualizar. | PARAMIXB[4] | O | Contiene el Objeto Json con las respuestas del motor de búsqueda que se colocaron en buscar Recibo. |
Retorno: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
queryNew | C | Retorna la expresión SQL de la consulta a realizar de acuerdo al tipo de Query; "complete" o "where". |
Este punto de entrada sustituye al "F088FLT" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998BRFLT Agregar más filtros al momento de buscar recibos TOTVS Recibo MEX
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998BRFLT
Local querySelect := Paramixb[1]
Local queryWhere := Paramixb[2]
Local queryOption := Paramixb[3]
Local whereNew := " AND SEL.EL_RECIBO >= '0040' "
Local queryNew := ""
IF queryOption == 'complete'
queryNew := " SELECT " + querySelect + " AS totalreceipts FROM " + RetSqlName("SEL")
queryNew += +" SEL WHERE " + queryWhere + whereNew
ELSEIF queryOption == 'where'
queryNew := queryWhere + whereNew
ENDIF
RETURN queryNew
User Function F998BRFLT()
Local querySelect := Paramixb[1]
Local queryWhere := Paramixb[2]
Local queryOption := Paramixb[3]
Local jPergunte := Paramixb[4] // Objeto Json de Preguntas
Local whereNew := " "
Local queryNew := ""
IF jPergunte['form']['mv_par11'] != ""
whereNew :=" AND EL_NATUREZ = '"+jPergunte['form']['mv_par11']+"' "
EndIF
IF queryOption == 'complete'
queryNew := " SELECT " + querySelect + " AS totalreceipts FROM " + RetSqlName("SEL")
queryNew += +" SEL WHERE " + queryWhere + whereNew
ELSEIF queryOption == 'where'
queryNew := queryWhere + whereNew
ENDIF
RETURN queryNew
|
| Tiene el objetivo de habilitar una nueva opción en la ventana de Buscar Recibo, esta opción ejecutara una función de usuario el cual tiene la finalidad de realizar acciones sobre el recibo seleccionado. Parametros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | Carácter | Parámetro que permite al usuario verificar en qué tabla se está realizando el posicionamiento para determinar las acciones a realizar. Las únicas opciones mandadas en este parámetro son: - FJT (Encabezado del recibo)
- SEL (Cobros Diversos).
|
Retorno: Arreglo con el nombre de esta nueva opción asi como la función que se efectuara al dar clic en esta misma. Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
aRet[1] | C | Título de la nueva opción que se habilitara en Buscar Recibos. | Si | aRet[2] | C | Función de usuario que será ejecutada al dar clic en la nueva opción | Si |
Más información: PE F887ROT Agregar opción personalizada en lista opciones en Buscar Recibo Más información: PE F887ROT Actualización para recibos que no cuenten con registros en la tabla FJT
#Include 'Protheus.ch'
User Function F887ROT
Local aData As Array
aData := {"CANCEL FORZA","EjemploPE"} //{Nombre de la nueva opción,Funcion a ejecutarse}
Return aData
User Function EjemploPE()
Local aRet := {}
IF PARAMIXB[1] == "FJT"
IF FJT->FJT_CLIENT == '000001' //Cancelara recibos que pertenezcan a este cliente
RecLock("FJT",.F.)
Replace FJT_CANCEL With "1"
MsUnLock()
aRet:={.T.,"PE Ejecutado correctamente"} //{.T.,Mensaje personalizado}
ELSE
aRet:={.F.,"ESTE CLIENTE NO PERMITE MODIFICACIONES"} //{.F.,Mensaje personalizado}
ENDIF
ELSEIF PARAMIXB[1] == "SEL"
IF SEL->EL_CLIENTE == '000001' //Cancelara recibos que pertenezcan a este cliente
RecLock("SEL",.F.)
Replace EL_CANCEL With .T.
MsUnLock()
aRet:={.T.,"PE Ejecutado correctamente"} //{.T.,Mensaje personalizado}
ELSE
aRet:={.F.,"ESTE CLIENTE NO PERMITE MODIFICACIONES"} //{.F.,Mensaje personalizado}
ENDIF
ELSE
aRet:={.F.,"NO SE LOCALIZARON DATOS (FJT y SEL)"} //{.T.,Mensaje personalizado}
ENDIF
Return aRet
|
| Tiene el objetivo de que el usuario pueda indicar columnas que se desean incluir en el GRID de visualización de los recibos desde la opción de "Buscar recibos". Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Serie del recibo | PARAMIXB[2] | C | Número del recibo | PARAMIXB[3] | C | Cliente |
Retorno: Arreglo de configuraciones para agregar a la lista de campos que se pueden visualizar en la lista de recibos. Nombre | Tipo | Descripción |
---|
aRet[1] | C | Título de la columna que se desea agregar en la lista de recibos. | aRet[2] | C | Valor del campo, de cualquier tabla en la DB vinculada a los recibos de cobro. | aRet[3] | L | Mostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar: .T. = Sí, .F. = No. | aRet[4] | C | Nombre para asignar al campo a visualizar, debe ser con estilo de escritura "camelCase". Comienza con minúscula, puede tener mayúsculas intermedias, no permite espacios ni signos especiales. |
Este punto de entrada sustituye al "F088NP2K" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998BRMCOL Incluir columnas a visualizar en el GRID de buscar recibos
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998BRMCOL
Local aCampos := {}
Local cSerie := Paramixb[1]
Local cReceipt := Paramixb[2]
Local cClient := Paramixb[3]
Local cQueryFields As Character
Local cQueryWhere As Character
Local cAlias As Character
Local cQuery As Character
Local nCont As Numeric
Local aAux As Array
cAlias := GetNextAlias()
//En el arreglo de aCampos se agregan los campos a visualizar
//aCampos[1] -> Campo se desea visualizar
//aCampos[2] -> Título que se desea asignar a este campo para que lo visualice el cliente, ya sea fijo o que se obtenga de la SX3
//aCampos[3] -> .T. si se desea que este marcado por default y .F. si se desea que no este marcado por default en el GRID
//aCampos[4] -> Nombre de variable par ael campo, con formato camelCase; ejemplo "valorUnit", en vez de Valor Unitario
aCampos := {{"FJT_VERSAO","VERSION",.T.,"version"},{"FJT_DTDIGI",GetSx3Cache("FJT_DTDIGI","X3_TITULO"),.T.,"dataDigit"}}
//Se forman las condicionales de la consulta
cQueryWhere := " FJT_FILIAL = '"+xFilial("FJT")+"' AND FJT_SERIE = '"+cSerie+"' AND FJT_RECIBO = '"+cReceipt+"' AND FJT_CLIENT = '"+cClient+"' "
//Se estructura la parte de los campos a obtener
cQueryFields := " SELECT "
For nCont := 1 to LEN(aCampos)
cQueryFields += " "+aCampos[nCont][1]+" "
If nCont != LEN(aCampos)
cQueryFields += ","
EndIf
Next nCont
//Se estructura todo el query
cQuery := cQueryFields + " FROM " + RetSqlName("FJT") + " WHERE " + cQueryWhere
cQuery := ChangeQuery(cQuery)
MPSysOpenQuery(cQuery, cAlias)
aAux := {}
//Se asignan los campos deseados al arreglo a retornar
WHILE (cAlias)->(!EOF())
AADD( aAux,{aCampos[1][2],(cAlias)->FJT_VERSAO,aCampos[1][3],aCampos[1][4]})
AADD( aAux,{aCampos[2][2],(cAlias)->FJT_DTDIGI,aCampos[2][3],aCampos[2][4]})
(cAlias)->(DbSkip())
END
Return aAux
|
| Tiene el objetivo de llenar el campo del Cobrador cuando se seleccione el código del cliente. Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Cliente seleccionado. | PARAMIXB[2] | C | Tienda del cliente seleccionado. |
Retorno: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
cCobrador | C | Retorna el Cobrador que será colocado en el box del cobrador. |
Este punto de entrada sustituye al "F087ACOB" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998NRDCOB Llenar el campo del Cobrador cuando seleccione el código del cliente en Nuevo Recibo
User Function F998NRDCOB()
Local cCobrador := ""
Local cClient := Paramixb[1]
Local cLoja := Paramixb[2]
dbselectarea("SAR")
("SAR")->(dbGoTop())
While ("SAR")->(!eof())
If xFilial("SAR")== SAR->AR_FILIAL .AND. cClient == SAR->AR_CODCLI .AND. cLoja == SAR->AR_LOJCLI
cCobrador :=AR_CODCOBR
EndIf
("SAR")->(dbskip())
EndDo
("SAR")->(dbCloseArea())
Return cCobrador
|
| Tiene el objetivo de agregar más columnas a visualizar en los títulos financieros en la pantalla de Nuevo Recibo y Otros Títulos. Parámetros recibidos: Retorno: Arreglo de configuraciones para agregar a la lista de campos que se pueden visualizar en la lista de títulos. Nombre | Tipo | Descripción |
---|
aRet[1] | C | Campo a visualizar en la lista de títulos. | aRet[2] | C | Título de la columna que se desea agregar en la lista de títulos. | aRet[3] | L | Mostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar en la pantalla de Nuevo Recibo: .T. = Sí, .F. = No. | aRet[4] | L | Mostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar en la pantalla de Otros títulos: .T. = Sí, .F. = No. |
Este punto de entrada sustituye al "F087COL" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998NRMCOL Agregar más columnas en la lista de títulos por cobrar TOTVS Recibo
User Function F998NRMCOL()
Local aCampos := {}
Aadd(aCampos, { "E1_DTACRED","Fecha cred",.T.,.T.})
Aadd(aCampos, { "E1_TXMOEDA","TX moneda",.T.,.T.})
Return aCampos
|
| Tiene el objetivo de agregar más filtros en la selección de registros (Query) que se usa en la pantalla de "Extraer Títulos" y "Agregar otros títulos". Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Expresión SQL correspondiente al filtro estándar (Where) de selección (Query) de documentos. | PARAMIXB[2] | N | Expresión para identificar el filtro correspondiente a cada pantalla 1-Extraer títulos 2-Incluir otros títulos |
Retorno: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
cQuery | C | Expresión SQL del filtro de selección de documentos. Debe retornar la expresión recibida, complementada con los criterios específicos. |
Este punto de entrada sustituye al "F087AFCL" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998NRIOFLT Agregar más filtros en el query de Agregar otros títulos TOTVS Recibo Más información: PE F998NRIOFLT Agregar más filtros en el query Extraer Titulos en Nuevo Recibo
#Include 'Protheus.ch'
//Punto de entrada F998NRIOFLT
User Function F998NRIOFLT()
Local cQuery := Paramixb[1]
Local nTipo := Paramixb[2] // 1-Extraer titulos/ 2-Incluir otros titulos
If nTipo == 2 //2-Incluir otros titulos
cQuery += " AND E1_VALOR < 2000 "
EndIF
If nTipo == 1 // 1-Extraer titulos
cQuery += " AND E1_VALOR > 2000 "
EndIF
Return cQuery
|
| Tiene el objetivo de agregar nuevos tipos de títulos a los recibos generados desde la sección de "Nuevo Recibo" Parámetros recibidos: Retorno: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
cTipos | C | Cadena que contiene los tipos de títulos adicionales, separados por diagonal ("/"). |
Este punto de entrada sustituye al "A087TIPTI" de la rutina Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998FLOTIT Agregar otros tipos de títulos a los recibos de cobro en TOTVS recibo
#INCLUDE "Totvs.ch"
User Function F998FLOTIT()
Local cTipos := ""
cTipos += "/CC/CN"
Return cTipos
|
| Punto de entrada disponible que permite realizar acciones antes de generar los asientos contables y de grabar la tabla de los impuestos/retenciones (SFE) desde la opción de "Nuevo Recibo". La llamada desde este punto de entrada está fuera del control de la transacción. Parámetros recibidos: Retorno: Este punto de entrada sustituye al "FA087INC" de la rutina de Cobros Diversos (FINA087A). Más información: DT PE F998NRG3 Agregar acciones antes de asientos contables y de grabar tabla de impuestos/retenciones
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998NRG3()
If msgyesno("¿Desea ejecutar el punto de entrada F998NRG3? ", "Confirmar")
FINR300()
EndIf
Return
|
| Tiene el objetivo de actualizar campos creados por el usuario en la tabla de Títulos por Cobrar (SE1), este proceso es realizado antes de finalizar las actualizaciones de la tabla de Títulos por Cobrar. Parámetros recibidos: Retorno: Este punto de entrada sustituye al "F840SE1" de la rutina de Generación de recibos (FINA840). Más información: DT PE F998GSE1 Permite grabar campos creados por el usuario en la tabla de títulos por cobrar
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998GSE1()
IF SEL→(ColumnPos("E1_EJEMPLO"))
SE1->E1_EJEMPLO := .T.
ENDIF
Return Nil
|
| Tiene el objetivo de actualizar el asunto y el cuerpo del Mail. Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Representa la Serie del Recibo | PARAMIXB[2] | C | Representa el Número del Recibo |
Retorno: Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
aMail[1] | C | Representa el asunto del corrreo | Si | aMail[2] | C | Representa el cuerpo del correo | Si |
Más información: DT PE F998MAIL Modificar el Asunto y Cuerpo al enviar el Recibo por Mail TOTVS Recibo
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998MAIL()
Local cserie := Paramixb[1]
Local cRecibo := Paramixb[2]
Local cAsunto := ""
Local cCuerpo := ""
Local aMail := {}
cAsunto := "XML y PDF"
cCuerpo += "Hola usuario"
cCuerpo += "<br><br>"
cCuerpo += "Anexo los archivos XML y PDF del recibo número "+ " <b>" + cserie + "-" + cRecibo+"</b>"
cCuerpo += "<br><br>"
cCuerpo += "Saludos"
cCuerpo += "<br><br>"
cCuerpo += "Empresa SA de CV"
AADD (aMail,cAsunto)
AADD (aMail,cCuerpo)
Return aMail
|
| Tiene el objetivo de imprimir un recibo en formato PDF personalizado (El recibo en formato PDF debe quedar con el mismo nombre del archivo XML y en la misma ruta, en el caso de que sea enviado por email). Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1,1] | C | Nombre del archivo XML ya generado con extensión. | PARAMIXB[1,2] | C | Vacío | PARAMIXB[1,3] | C | Vacío | PARAMIXB[1,4] | A | Array que contiene la información del recibo (Títulos a cobrar y/o compensar) [1] Serie título [2] Número de documento título [3] Fecha del recibo [4] Monto del pago [5] Monto compensación [6] Cliente [7] Tienda | PARAMIXB[1,5] | C | Numero del recibo. | PARAMIXB[1,6] | C | Serie del recibo. |
Más información: DT PE F998IMPREC Formato de impresión para los recibos TOTVS Recibo
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998IMPREC()
Local aRecibos := PARAMIXB
Local cDir := &(SuperGetmv( "MV_CFDRECP" , .F. , "GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recpagos\'" ))
Local cName := Replace(aRecibos[1][1], ".xml", ".pdf" )
Local cRuta := "C:\Ambientes\2210\ARG\protheus_data"+cDir
// Función para Crear PDF personalizado
// U_CreaPDF(cName,cDir)
ShellExecute("Open", cName+".pdf"),"",cRuta,1) //Función para abrir archivo PDF — Esta función ocupa la ruta completa del archivo.
Return
IMPORTANTE - El parámetro recibido PARAMIXB[1,1], contiene el nombre del archivo XML ya generado con extensión, este debe de ser usado para generar el nombre del recibo en formato PDF.
Considerar que ambos archivos XML y PDF deben ubicarse en la misma ruta y tener el mismo nombre.
- La ruta para el guardado de los Recibos se configura para México en el parámetro MV_CFDRECP de lo contrario se debe de guardar en la ruta ""\system\cfd\recpagos\",
la cual debe ser referenciada de la siguiente forma: "GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recpagos\'". En esta ruta se validará la existencia del archivo, si el archivo no se encuentra en esta ruta el sistema alertará que no se encontro el archivo PDF. - El PE F998IMPREC debe de abrir el Archivo PDF creado previamente.
|
| Tiene el objetivo de dar tratamiento a la cadena ingresada en la lectora de cheques para indicar posición y longitud de los datos contenidos en la cadena, retorna un array con 6 valores correspondiente a los campos: - Banco (EF_BANCO).
- Agencia (EF_AGENCIA).
- Código Postal (EF_POSTAL).
- Cheque (EF_NUM) .
- Cuenta (EF_CONTA).
- DV Cuenta
Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1,1] | C | Contiene la cadena que se introduce en la ventana de la Lectora de Cheques |
Ejemplo := 0<B240002400240123456789ASDFGHJK Más información: DT PE FINCMTC Personalización de los datos ingresados en la lectora de cheques TOTVS Recibo
#Include 'Protheus.ch'
User Function FINCMTC()
Local cCmc7 := Paramixb[1]
Local nTamBco := 0 As Numeric
Local nTamAge := 0 As Numeric
Local nTamCta := 0 As Numeric
Local nTamChq := 0 As Numeric
Local nTamCPo := 0 As Numeric
Local aCmc7Tc := {} As Array
If nTamBco == 0
nTamBco := TamSX3("EF_BANCO")[1]
Endif
If nTamAge == 0
nTamAge := TamSX3("EF_AGENCIA")[1]
Endif
If nTamCta == 0
nTamCta := TamSX3("EF_CONTA")[1]
Endif
If nTamChq == 0
nTamChq := TamSX3("EF_NUM")[1]
Endif
If nTamCPo == 0
nTamCPo := TamSX3("EF_POSTAL")[1]
Endif
//Se agrega al arreglo a retornar una subcadena de la cadena original, configurando la posición inicial de cada campo y su longitud
//AADD(Array al que se le agregaran los valores, SUBSTR(cadena de la lectora de cheques, numero editable que indica donde empieza la cadena y por ultimo el tamaño del campo))
Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 2, nTamBco)) //Banco
Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 5, nTamAge)) //Agencia
Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 10, nTamCPo)) //Codigo Postal
Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 14, nTamChq)) //Cheque
Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 20, nTamCta)) //Cuenta
Aadd( aCmc7Tc, SubStr(cCmc7, 30, 1) ) //DV Cuenta
Return aCmc7Tc
IMPORTANTE: Este punto de entrada es opcional de lo contrario la Lectora de cheques tomara las siguientes longitudes Campo | Longitud |
---|
Banco | 3 | Agencia | 3 | Codigo Postal | 4 | Cheque | 8 | Cuenta | 10 | DV Cuenta | 1 |
|
| Tiene el objetivo de retornar una cadena de caracteres con el formato de un cheque y ser visualizado en la "Lectora De Cheque". Parámetros recibidos: Más información: 695246_MMI-5510_DT_Punto_de_Entrada_FINLRCHQ_ARG
#Include 'Protheus.ch'
User Function FINLRCHQ()
Local cChq := ""
cChq := "0<00123456789abcdefghijklmnopqrs"
Return cChq
|
| Tiene el objetivo de personalizar la obligatoriedad del campo Modalidad en el encabezado del recibo y esta supliendo al punto de entrada A087NATVAZ de la rutina FINA087A. Parámetros recibos: Más información: DT PE F998NATVAZ Validación obligatoriedad de campo Modalidad Totvs Recibos PER
#INCLUDE "Totvs.ch"
User Function F998NATVAZ()
Local lRequired
lRequired := .F. // Retorna .T. si el campo Modalidad se requiere como obligatorio , retorna .F. si el campo Modalidad no es obligatorio.
Return lRequired
|
| Tiene el objetivo de que el usuario pueda indicar columnas y valores que se desean incluir en el GRID de visualización de las formas de pago al momento de visualizar un recibo a detalle desde "Buscar recibos". - Crear la función de usuario F998VISFP para agregar columnas e información que se desea visualizar en el GRID de las formas de pago al momento de visualizar el recibo a detalle desde la opción de "Buscar recibo".
- La rutina efectuará las validaciones correspondientes y debe retornar un objeto con las columnas y los valores determinados por el usuario, para agregar al GRID. - Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- En la sección Buscar recibo, especifique los criterios de consulta.
- Aplicar el filtro y posicionarse en el recibo a visualizar.
- Al momento de dar clic en "Visualizar" el punto de entrada F998VISFP será ejecutado.
- Haga clic en el ícono con la imagen del engrane que se encuentra a la derecha de las formas de pago.
- En la lista de campos a visualizar serán agregados los definidos por el usuario a través del punto de entrada.
- Seleccione y deseleccione los campos requeridos, a continuación, confirme.
- Se visualizarán las columnas e información de acuerdo a los campos seleccionados.
Parámetros recibidos: | No aplica | Respuesta: | Arreglo de configuraciones para agregar a la lista de campos que se pueden visualizar en la lista de recibos. Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
aRet[1] | C | Nombre del campo a buscar. Ejemplo (EL_TIPODOC) | Si | aRet[2] | C | Nombre que se desea colocar a la columna y este sea visible en el GRID, El nombre puede ser fijo u obtener por medio de la SX3. | Si | aRet[3] | L | Mostrar marca de seleccionado en la lista de campos a visualizar: .T. = Sí, .F. = No. | Si | aRet[4] | C | Nombre para asignar al campo a visualizar, debe ser con estilo de escritura "camelCase". Comienza con minúscula, puede tener mayúsculas intermedias, no permite espacios ni signos especiales. | Si |
|
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998VISFP
Local aCampos := {}
aCampos := {{"EL_TPCRED",GetSx3Cache("EL_TPCRED","X3_TITULO"),.F.,"tipoCred"},{"EL_TERCEIR",'Aprobado',.T.,"terCeir"}}
Return aCampos
|
| Servicio para el guardado de los recibos, con el objetivo de que el usuario pueda agregar validaciones y mensajes de confirmación antes de guardar (Si retorna true procederá con el guardado del recibo, de lo contrario no procederá con el guardado del recibo y mandara un mensaje como alerta).
- Crear la función de usuario F998NROK para agregar validaciones y mensajes de confirmación o error.
- La rutina efectuará las validaciones correspondientes y debe retornar un arreglo con un valor booleano y un mensaje de confirmación o error. - Dentro del modulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- En la sección Nuevo Recibo, llenar los campos necesarios para el encabezado del recibo.
- Seleccionar un titulo a cobrar o compensar.
- Agregar una forma de pago (Opcional).
- Al momento de dar clic en confirmar se ejecutará el punto de entrada F998NROK .
- Si las validaciones fueron las correctas procederá con el guardado del recibo, de lo contrario no permitirá el guardado y mandara un mensaje.
Parámetros recibidos: | Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | Json | Objeto Json que contiene la información de los métodos de pago que contiene el recibo a guardar. | PARAMIXB[2] | Json | Objeto Json que contiene la información de los títulos que contiene el recibo a guardar. | PARAMIXB[3] | Json | Objeto Json que contiene la información del encabezado del recibo a guardar. |
| Respuesta: | Nombre | Tipo | Descripción |
---|
aRet[1][1] | B | Si el valor obtenido en este campo es .T. se permitirá el guardado del recibo, de lo contrario no se permitirá el guardado del recibo. | aRet[1][2] | C | Mensaje que se visualizara en el aplicativo en caso de que el campo aRet[1][1] sea Falso. |
|
#INCLUDE "Totvs.ch"
/*/{Protheus.doc} F998NROK
Punto de entrada que permite agregar validaciones al recibo antes del guardado
Si retorna un .T. procedera con el guardado del recibo
Si retorna un .F. no continuara con el guardado del recibo
/*/
USER FUNCTION F998NROK()
Local jFormasPago := Paramixb[1] //Json que contiene todas las formas de pago del recibo
Local jTitulos := Paramixb[2] //Json que contiene todos los titulos que contiene el recibo
Local jEncabezado := Paramixb[3] //Json que contiene los datos que conforman el encabezado del recibo
Local lRet := .T. As Logical
Local aRet := {} As Array
Local nCont As Numeric
Local cMensaje := "" As Character
Local nTipoDoc As Numeric
//Ejemplo de validaciones en las formas de pago que contiene el recibo
FOR nCont := 1 TO LEN(jFormasPago)
nTipoDoc := AScan(jFormasPago[nCont],{|x|x['property'] == "tipodoc"})
IF jFormasPago[nCont][nTipoDoc]['value'] == "EF"
lRet := .F.
cMensaje := "No se permite guardar recibos con forma de pago tipo EF-Efectivo"
AADD(aRet,{lRet,cMensaje})
ENDIF
NEXT
/*
//Ejemplo de validaciones en los titulos que contiene el recibo
FOR nCont := 1 TO LEN(jTitulos)
IF jTitulos[nCont]['series'] == "A"
lRet := .F.
cMensaje := "No se permite guardar un recibo con un titulo de serie A"
AADD(aRet,{lRet,cMensaje})
ENDIF
NEXT
*/
/*
//Ejemplo de validaciones sobre el encabezado del recibo
IF ALLTRIM(jEncabezado['modalidad']) == "COBRO"
lRet := .F.
cMensaje := "No se permite guardar un recibo con una modalidad dde tipo COBRO"
AADD(aRet,{lRet,cMensaje})
ENDIF
*/
RETURN aRet
|
| Punto de entrada disponible que permite realizar acciones después de registrar datos en la tabla de Recibos (SEL) y Cuentas por Cobrar (SE1). La llamada desde este punto de entrada está fuera del control de la transacción. Crear la función de usuario F998NRG2, en la cual se puedan ejecutar acciones posteriores a grabar el recibo de cobro. - Dentro del módulo Financiero, ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Nuevo Recibo.
- Llenar el encabezado del recibo.
- Aplicar los filtros del encabezado.
- Seleccionar un Título por Cobrar y agregar una Forma de Pago (opcional).
- Dar clic en Confirmar para el guardado del recibo.
- Comprobar las acciones ejecutadas por el punto de entrada posteriores a grabar el recibo de cobro.
Descripción | Actualizaciones |
---|
Punto de entrada: | F998NRG2 | Parámetros recibidos: | Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | Json | Objeto Json con toda la información guardada en el recibo |
El objeto Json PARAMIXB[1] Contiene los siguientes objetos: Objeto Encabezado Nombre en Json | Equivalencia | Descripción |
---|
encabezado['serie'] | FJT_SERIE | Serie del recibo | encabezado['recibo'] | FJT_RECIBO | Numero de recibo | encabezado['emissa'] | FJT_EMISSA | Emisión | encabezado['nature'] | FJT_NATURE | Cobrador | encabezado['client'] | FJT_CLIENT | Cliente | encabezado['loja'] | FJT_LOJA | Tienda | encabezado['cobrad'] | FJT_COBRAD | Cobrador | encabezado['recprov'] | FJT_RECPRV | Recibo Provisorio |
Objeto Titulos Nombre en Json | Equivalencia | Descripción |
---|
titulos[nX]['branch'] | E1_FILIAL | Filial | titulos[nX]['billnumber'] | E1_NUMERO | Numero de Titulo | titulos[nX]['type'] | E1_TIPO | Tipo de Titulo | titulos[nX]['actualduedt'] | E1_VENCREA | Vencimiento Real | titulos[nX]['currency'] | E1_MOEDA | Moneda | titulos[nX]['unit'] | E1_LOJA | Tienda | titulos[nX]['installment'] | E1_PARCELA | Cuota | titulos[nX]['billvalue'] | E1_VALOR | Valor | titulos[nX]['customer'] | E1_CLIENTE | Cliente | titulos[nX]['class'] | E1_NATUREZ | Modalidad | titulos[nX]['custname'] | A1_NOME | Nombre del cliente | titulos[nX]['balance'] | E1_SALDO | Saldo del titulo | titulos[nX]['prefix'] | E1_PREFIXO | Prefijo del titulo | titulos[nX]['issuedt'] | E1_EMISSAO | Fecha de emisión | titulos[nX]['writeoffne'] | E1_VALLIQ | Valor neto de la baja | titulos[nX]['discount'] | E1_DESCONT | Descuento | titulos[nX]['interest'] | E1_JUROS | Intereses | titulos[nX]['fine'] | E1_MULTA | Multas | titulos[nX]['series'] | E1_SERIE | Serie | titulos[nX]['origin'] | E1_ORIGEM | Ruta origen del titulo | titulos[nX]['recno'] | R_E_C_N_O |
| titulos[nX]['client'] | E1_CLIENTE | Cliente | titulos[nX]['originbranch'] | E1_FILORIG | Filial Original | titulos[nX]['paycondf2'] | F2_COND | Condicion SF2 | titulos[nX]['paycondf1'] | F1_COND | Condición SF1 | titulos[nX]['serie2f2'] | F2_SERIE2 | Serie SF2 | titulos[nX]['serie2f1'] | F1_SERIE2 | Serie SF1 | titulos[nX]['paymentcondition'] |
| Condición de pago | titulos[nX]['cobrar'] |
| Monto a cobrar en Numeric | titulos[nX]['billvalueString'] |
| Toyal o saldo (Dependiendo la pantalla) | titulos[nX]['balanceString'] |
| Saldo en String | titulos[nX]['cobrarString'] |
| Monto a cobrar en String | titulos[nX]['discountString'] |
| Descuento del titulo en String | titulos[nX]['interestString'] |
| Interes del titulo en String | titulos[nX]['fineString'] |
| Multa del titulo en String | titulos[nX]['quickSelected'] |
| Titulo seleccionado en el GRID | titulos[nX]['reasonBx'] |
| Motivos de baja | titulos[nX]['peso'] |
| Total en moneda |
Objeto monedas Nombre en Json | Descripción |
---|
monedas[nX]['coin'] | Nombre Moneda | monedas[nX]['tasa'] | Tasa | monedas[nX]['received'] | Cantidad recibida en esta moenda | monedas[nX]['balance'] | Saldo en Numeric | monedas[nX]['type'] | Nombre de Moneda | monedas[nX]['moneda'] | Numero de Moneda | monedas[nX]['stringTasa'] | Tasa de moneda | monedas[nX]['balanceString'] | Saldo en String | monedas[nX]['receivedString'] | Cantidad recibida en esta moenda |
Objeto formas de pago Nombre en Json | Descripción |
---|
formaspago[nX]['property'] | Nombre de la propiedad (Trae el mismo nombre registrado en la SX3) | formaspago[nX]['value'] | Valor de la propiedad |
Objeto parametros Nombre en Json | Descripción |
---|
params[nX]['mv_par01'] | Valor del parametro 01 | params[nX]['mv_par01'] . . . params[nX]['mv_parxx'] |
|
| Respuesta: | N/A |
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998NRG2()
Local oModel:=PARAMIXB[1]
MsgYesNo("ATENCIÓN" , "Se manda a llamar la funcion de usuario")
Return
|
| Punto de entrada disponible que permite realizar acciones antes de la contabilidad La llamada desde este punto de entrada está fuera del control de la transacción. Crear la función de usuario F998NRG1 por medio del cual realicen acciones antes de generar asientos contables al grabar un recibo de cobro. - Dentro del módulo Financiero, ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Nuevo Recibo.
- Llenar el encabezado del recibo.
- Aplicar los filtros del encabezado.
- Seleccionar un Título por Cobrar y agregar una Forma de Pago (opcional).
- Dar clic en Confirmar para grabar el recibo.
- Revisar que la ejecución del punto de entrada haya realizado las acciones esperadas.
Descipción | Actualizaciones | Punto de entrada: | F998NRG1 | Parámetros recibidos: | N/A | Respuesta: | N/A |
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998NRG1()
MsgYesNo("ATENCIÓN" , "Se manda a llamar la funcion de usuario")
Return
|
| Se crea el punto de entrada F998VALBX en la rutina FINA998 - TOTVS Recibo, con el objetivo de habilitar el descuento por pronto pago al momento de editar el "Cobro del titulo" desde la opción de Nuevo Recibo. - Crear la funcion de usuario F998VALBX definiendo las propiedades para la vista , calculos matematicos para los campos descuento, multa, interes y total así como la funcion a ejecutar para guardar los datos.
- Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Nuevo Recibo, llenar los campos del encabezado para localizar un titulo.
- Editar el cobro de un titulo.
Verificar si se visualiza el nuevo campo configurado en la función F998VALBX. - Verificar si realizan los calculos para los campos descuento, multa e interes y total. Esto de acuerdo a la lógica determinada en la función de usuario.
Verificar si se guarda correctamente el valor ingresado en el campo definido por el cliente. Parámetros recibidos: | Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | O | Definición de la vista del campo "Descuento por pronto pago"" Descripción del objeto PARAMIXB[1] cuando en el Json la bandera PARAMIXB[2] es Verdadera (.T.) y la bandera ["recalculate" ] este como falsa (.F.) Objeto Titulo Nombre en Json | Equivalencia | Descripción |
---|
['recalculate´] | N/A | Si es True (.T.) realizará los calculos, si es False (.F.) realizara la vista | titulos[nX]['branch'] | E1_FILIAL | Filial | titulos[nX]['billnumber'] | E1_NUMERO | Numero de Título | titulos[nX]['type'] | E1_TIPO | Tipo de Título | titulos[nX]['actualduedt'] | E1_VENCREA | Vencimiento Real | titulos[nX]['currency'] | E1_MOEDA | Moneda | titulos[nX]['unit'] | E1_LOJA | Tienda | titulos[nX]['installment'] | E1_PARCELA | Cuota | titulos[nX]['billvalue'] | E1_VALOR | Valor | titulos[nX]['customer'] | E1_CLIENTE | Cliente | titulos[nX]['class'] | E1_NATUREZ | Modalidad | titulos[nX]['custname'] | A1_NOME | Nombre del cliente | titulos[nX]['balance'] | E1_SALDO | Saldo del Título | titulos[nX]['prefix'] | E1_PREFIXO | Prefijo del Título | titulos[nX]['issuedt'] | E1_EMISSAO | Fecha de emisión | titulos[nX]['writeoffne'] | E1_VALLIQ | Valor neto de la baja | titulos[nX]['discount'] | E1_DESCONT | Descuento | titulos[nX]['interest'] | E1_JUROS | Intereses | titulos[nX]['fine'] | E1_MULTA | Multas | titulos[nX]['series'] | E1_SERIE | Serie | titulos[nX]['origin'] | E1_ORIGEM | Ruta origen del Título | titulos[nX]['recno'] | R_E_C_N_O |
| titulos[nX]['client'] | E1_CLIENTE | Cliente | titulos[nX]['originbranch'] | E1_FILORIG | Filial Original | titulos[nX]['paycondf2'] | F2_COND | Condicion SF2 | titulos[nX]['paycondf1'] | F1_COND | Condición SF1 | titulos[nX]['serie2f2'] | F2_SERIE2 | Serie SF2 | titulos[nX]['serie2f1'] | F1_SERIE2 | Serie SF1 | titulos[nX]['paymentcondition'] |
| Condición de pago | titulos[nX]['cobrar'] |
| Monto a cobrar en Numeric | titulos[nX]['billvalueString'] |
| Toyal o saldo (Dependiendo la pantalla) | titulos[nX]['balanceString'] |
| Saldo en String | titulos[nX]['cobrarString'] |
| Monto a cobrar en String | titulos[nX]['discountString'] |
| Descuento del Título en String | titulos[nX]['interestString'] |
| Interes del titulo en String | titulos[nX]['fineString'] |
| Multa del titulo en String |
Definición de la lógica del campo "Descuento por pronto pago" Descripción del objeto PARAMIXB[1] cuando en el Json la bandera PARAMIXB[2] es Verdadera (.T.) y la bandera ["recalculate" ] este como True (.T.) Objeto Nombre en Json | Descripción |
---|
['recalculate´] | Si es True (.T.) realizará los calculos, si es False (.F.) realizara la vista | bind['discountInput'] | Descuento ingresado en el campo Descuento Pronto Pago | bind['descuento'] | Tipo de Titulo | bind['multa'] | Interes del titulo en String | bind['interes'] | Multa del titulo en String | bind['saldo'] | Saldo total (Ya tomando en cuenta, descuento, multa e interes) |
Definición de la grabación del campo "Descuento por pronto pago" Descripción de los objetos (PARAMIXB[1]) mandados en el Json cuando la bandera PARAMIXB[2] es Falsa (.F.) Objeto Encabezado Nombre en Json | Equivalencia | Descripción |
---|
encabezado['serie'] | FJT_SERIE | Serie del recibo | encabezado['recibo'] | FJT_RECIBO | Numero de recibo | encabezado['emissa'] | FJT_EMISSA | Emisión | encabezado['nature'] | FJT_NATURE | Cobrador | encabezado['client'] | FJT_CLIENT | Cliente | encabezado['loja'] | FJT_LOJA | Tienda | encabezado['cobrad'] | FJT_COBRAD | Cobrador | encabezado['recprov'] | FJT_RECPRV | Recibo Provisorio |
Objeto Titulos Nombre en Json | Equivalencia | Descripción |
---|
titulos[nX]['branch'] | E1_FILIAL | Filial | titulos[nX]['billnumber'] | E1_NUMERO | Numero de Titulo | titulos[nX]['type'] | E1_TIPO | Tipo de Titulo | titulos[nX]['actualduedt'] | E1_VENCREA | Vencimiento Real | titulos[nX]['currency'] | E1_MOEDA | Moneda | titulos[nX]['unit'] | E1_LOJA | Tienda | titulos[nX]['installment'] | E1_PARCELA | Cuota | titulos[nX]['billvalue'] | E1_VALOR | Valor | titulos[nX]['customer'] | E1_CLIENTE | Cliente | titulos[nX]['class'] | E1_NATUREZ | Modalidad | titulos[nX]['custname'] | A1_NOME | Nombre del cliente | titulos[nX]['balance'] | E1_SALDO | Saldo del titulo | titulos[nX]['prefix'] | E1_PREFIXO | Prefijo del titulo | titulos[nX]['issuedt'] | E1_EMISSAO | Fecha de emisión | titulos[nX]['writeoffne'] | E1_VALLIQ | Valor neto de la baja | titulos[nX]['discount'] | E1_DESCONT | Descuento | titulos[nX]['interest'] | E1_JUROS | Intereses | titulos[nX]['fine'] | E1_MULTA | Multas | titulos[nX]['series'] | E1_SERIE | Serie | titulos[nX]['origin'] | E1_ORIGEM | Ruta origen del titulo | titulos[nX]['recno'] | R_E_C_N_O |
| titulos[nX]['client'] | E1_CLIENTE | Cliente | titulos[nX]['originbranch'] | E1_FILORIG | Filial Original | titulos[nX]['paycondf2'] | F2_COND | Condicion SF2 | titulos[nX]['paycondf1'] | F1_COND | Condición SF1 | titulos[nX]['serie2f2'] | F2_SERIE2 | Serie SF2 | titulos[nX]['serie2f1'] | F1_SERIE2 | Serie SF1 | titulos[nX]['paymentcondition'] |
| Condición de pago | titulos[nX]['cobrar'] |
| Monto a cobrar en Numeric | titulos[nX]['billvalueString'] |
| Toyal o saldo (Dependiendo la pantalla) | titulos[nX]['balanceString'] |
| Saldo en String | titulos[nX]['cobrarString'] |
| Monto a cobrar en String | titulos[nX]['discountString'] |
| Descuento del titulo en String | titulos[nX]['interestString'] |
| Interes del titulo en String | titulos[nX]['fineString'] |
| Multa del titulo en String | titulos[nX]['quickSelected'] |
| Titulo seleccionado en el GRID | titulos[nX]['reasonBx'] |
| Motivos de baja | titulos[nX]['peso'] |
| Total en moneda |
Objeto monedas Nombre en Json | Descripción |
---|
monedas[nX]['coin'] | Nombre Moneda | monedas[nX]['tasa'] | Tasa | monedas[nX]['received'] | Cantidad recibida en esta moenda | monedas[nX]['balance'] | Saldo en Numeric | monedas[nX]['type'] | Nombre de Moneda | monedas[nX]['moneda'] | Numero de Moneda | monedas[nX]['stringTasa'] | Tasa de moneda | monedas[nX]['balanceString'] | Saldo en String | monedas[nX]['receivedString'] | Cantidad recibida en esta moenda |
Objeto formas de pago Nombre en Json | Descripción |
---|
formaspago[nX]['property'] | Nombre de la propiedad (Trae el mismo nombre registrado en la SX3) | formaspago[nX]['value'] | Valor de la propiedad |
Objeto parametros Nombre en Json | Descripción |
---|
params[nX]['mv_par01'] | Valor del parametro 01 | params[nX]['mv_par01'] . . . params[nX]['mv_parxx'] |
|
| PARAMIXB[2] | L | True (.T.) si es momento del guardado y False (.F.) si es configuración de la vista |
| Respuesta: | Descripción del objeto de respuesta cuando en el Json la bandera PARAMIXB[2] es Verdadera (.T.) y la bandera ["recalculate" ] este como falsa (.F.) Objeto de respuesta Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
oJson['label'] | L | Nombre del campo nuevo a mostrar. | Si | oJson['disabledDiscount'] | L | Deshabilitar o habilitar el campo de descuento. | Si | oJson['disabledInterest'] | L | Deshabilitar o habilitar el campo de Intereses. | Si | oJson['disabledFine'] | L | Deshabilitar o habilitar el campo de Multa. | Si | oJson['disabledInput'] | L | Deshabilitar o habilitar el input nuevo | Si | oJson['maxDiscount'] | N | Se informa el descuento permitido debe tener un rango mayor a 0 y menor a 100 | Si | oJson['warningMaxDiscount'] | C | Mensaje personalizado por si se excede el descuento permitido, si no se informa el front mandará uno por default | No |
Descripción del objeto de respuesta cuando en el Json la bandera PARAMIXB[2] es Verdadera (.T.) y la bandera ["recalculate" ] este como True (.T.) Objeto de respuesta Nombre en Json | Descripción |
---|
oJson['descuento'] | Valor que sera mostrado en el campo descuento | oJson['residuo'] | Valor que sera mostrado como total del titulo (Despues de descuentos, multa e intereses) | oJson['multa'] | Valor que sera mostrado como multa del titulo | oJson['interes'] | Valor que sera mostrado como interes del titulo |
Descripción de los objetos de respues en el Json cuando la bandera PARAMIXB[2] sea Falsa (.F.) N/A |
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998VALBX()
Local oResponse := JsonObject():New() as Object
IF PARAMIXB[2] //Vista
IF PARAMIXB[1]['recalculate']
oResponse:=setValues(PARAMIXB[1])
ELSE
oResponse['label'] := "% Descuento por pronto pago" //Nombre del campo nuevo a mostrar.
oResponse['readonlyDiscount'] := .T. //Deshabilitar o habilitar el campo de descuento.
oResponse['readonlyInterest'] := .T. //Deshabilitar o habilitar el campo de Intereses.
oResponse['readonlyFine'] := .T. //Deshabilitar o habilitar el campo de Multa.
oResponse['disabledInput'] := .F.//isDisable(PARAMIXB[1]) //Deshabilitar o habilitar el input nuevo
oResponse['maxDiscount'] := 50//GetLimite(PARAMIXB[1]) //Se informa el descuento permitido debe tener un rango mayor a 0 y menor a 100
oResponse['warningMaxDiscount'] := "Descuento por Pronto Pago mayor al permitido. En esta condición el tope es:"+ALLTRIM(STR(oResponse['maxDiscount'])) //Mensaje personalizado por si se excede el descuento permitido, si no se informa el front mandara uno por default
ENDIF
ELSE
SaveData(PARAMIXB[1]) //Grabación
ENDIF
Return oResponse
/*/{Protheus.doc} setValues
Esta funcion determina los valores a mostrar en los campos de descuento, residuo,multa e interes
@type function
@version
@author luis.aboytes
@since 25/7/2024
@param oJson, object, param_description
@return variant, return_description
/*/
Static Function setValues(oJson)
Local oRes := JsonObject():New()
oRes['descuento'] := Round(PARAMIXB[1]['bind']['discountInput']/100*PARAMIXB[1]['bind']['saldo'],2)
oRes['residuo'] := Round(PARAMIXB[1]['bind']['saldo']-oRes['descuento'],MsDecimais(SE1->E1_MOEDA))
oRes['multa'] := 0
oRes['interes'] := 0
Return oRes
/*/{Protheus.doc} SaveData
Guardamos el dato en un campo en especifico
@type function
@author luis.aboytes
@since 18/7/2024
/*/
Static Function SaveData(oJsonData)
Local nCont as Numeric
For nCont := 1 to LEN(oJsonData['titulos'])
SE1->(dbSetOrder(1))
SE1->(dbSeek(xFilial("SE1")+PADR(oJsonData['titulos'][nCont]['prefix'],GetSx3Cache("E1_PREFIXO","X3_TAMANHO"))+PADR(oJsonData['titulos'][nCont]['billnumber'],GetSx3Cache("E1_NUM","X3_TAMANHO"))+PADR(oJsonData['titulos'][nCont]['installment'],GetSx3Cache("E1_PARCELA","X3_TAMANHO"))))
RecLock("SE1",.F.)
SE1->E1_XPERDES := oJsonData['titulos'][nCont]['percentDiscount']
MsUnLock()
Next
Return
/*/{Protheus.doc} GetLimite
Se retorna el limite de descuento
@type function
@author luis.aboytes
@since 18/7/2024
/*/
Static Function GetLimite(oJsonData)
Local nTope := 0
SE1->(dbSetOrder(1))
SE1->(dbSeek(xFilial("SE1")+PADR(oJsonData['prefix'],GetSx3Cache("E1_PREFIXO","X3_TAMANHO"))+PADR(oJsonData['billnumber'],GetSx3Cache("E1_NUM","X3_TAMANHO"))+PADR(oJsonData['installment'],GetSx3Cache("E1_PARCELA","X3_TAMANHO"))))
nTope:=IIF(VAZIO(Posicione("SE4", 1,xFilial("SE4")+SE1->E1_XCONDPP,"E4_XDESCON")),0,Posicione("SE4", 1,xFilial("SE4")+SE1->E1_XCONDPP,"E4_XDESCON"))
Return nTope
/*/{Protheus.doc} isDisable
Funcion que retorna si es editable o no el valor del input
@type function
@author luis.aboytes
@since 18/7/2024
/*/
Static Function isDisable(oJsonData)
Local lRet := .t.
SE1->(dbSetOrder(1))
SE1->(dbSeek(xFilial("SE1")+PADR(oJsonData['prefix'],GetSx3Cache("E1_PREFIXO","X3_TAMANHO"))+PADR(oJsonData['billnumber'],GetSx3Cache("E1_NUM","X3_TAMANHO"))+PADR(oJsonData['installment'],GetSx3Cache("E1_PARCELA","X3_TAMANHO"))))
IF SE1->E1_XCONDPP == '999'
lRet := .f.
ENDIF
Return lRet
|
| Se crea el punto de entrada F998BRANU en la rutina FINA998- TOTVS Recibo, con el objetivo de que el usuario pueda incluir validaciones para la opción de "Anular" en la rutina.
- Crear la función de usuario F998BRANU con las validaciones personalizadas tanto para aceptar así como para rechazar la anulación del recibo.
- Debe retornar un arreglo con dos parámetros, en donde el primero es un valor lógico, .T. (Verdadero) o .F. (Falso), de aceptación o rechazo, y el segundo es un mensaje personalizado según sea el caso. - Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Buscar recibo, llenar los campos de consulta de acuerdo a los recibos que se desea buscar y visualizar.
- Se mostrará la lista de los recibos.
- Seleccionar el recibo deseado y al dar clic en el botón de Anular recibo se ejecutará el punto de entrada F998BRANU.
- La función de usuario efectúa las validaciones personalizadas y retorna una respuesta que indica si procede o no la anulación.
- Se mostrará una ventana con el mensaje correspondiente y en caso de que proceda, el sistema continuará con la anulacióndel recibo.
Parámetros recibidos: | Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Serie del recibo | PARAMIXB[2] | C | Número del recibo |
| Respuesta: | Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
aRet[1] | L | Retorna .T. si procede el Anulado/Borrado o .F. si no se permite | Si | aRet[2] | C | Mensaje de la causa de rechazo de anulación. | Si |
|
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998BRANU
Local cSerie := Paramixb[1]
Local cRecibo := Paramixb[2]
Local cQueryWhere := ""
Local cQueryFields := ""
Local cAlias := GetNextAlias()
Local aRet := {.T.,""}
cQueryWhere := " FJT_FILIAL = '"+xFilial("FJT")+"' AND FJT_SERIE = '"+cSerie+"' AND FJT_RECIBO = '"+cRecibo+"' "
cQueryFields := " FJT_SERIE,FJT_RECIBO,FJT_CLIENT,FJT_DTDIGI "
cQuery := " SELECT "+cQueryFields+" FROM "+ RetSqlName("FJT") + " WHERE "+cQueryWhere
cQuery := ChangeQuery(cQuery)
MPSysOpenQuery(cQuery, cAlias)
WHILE (cAlias)->(!EOF())
IF (cAlias)->FJT_DTDIGI == DTOS(ddatabase)
aRet := {.F.,"No se puede eliminar un recibo que haya sido generado el dia de hoy"}
EndIf
(cAlias)->(DbSkip())
END
Return aRet
|
| Se crea el punto de entrada F998BRBOR en la rutina FINA998- TOTVS Recibo, con el objetivo de que el usuario pueda incluir validaciones para la opción de "Borrar" en la rutina.
- Crear la función de usuario "F998BRBOR" con las validaciones personalizadas tanto para aceptar, así como para rechazar el borrado del recibo.
- Debe retornar un arreglo con dos parámetros, en donde el primero es un valor lógico, .T. (Verdadero) o .F. (Falso), de aceptación o rechazo, y el segundo es un mensaje personalizado, según sea el caso. - Dentro del módulo Financiero ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar).
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Buscar recibo, llenar los campos de consulta de acuerdo a los recibos que se desea buscar y visualizar.
- Se mostrará la lista de los recibos.
- Seleccionar el recibo deseado y al dar clic en el botón de Borrar (El recibo tiene que estar previamente anulado) recibo se ejecutará el punto de entrada "F998BRBOR".
- La función de usuario efectúa las validaciones personalizadas y retorna una respuesta que indica si procede o no el borrado.
- Se mostrará una ventana con el mensaje correspondiente y en caso de que proceda, el sistema continuará con el borrado del recibo.
Parámetros recibidos: | Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Serie del recibo | PARAMIXB[2] | C | Número del recibo |
| Respuesta: | Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
aRet[1] | L | Retorna .T. si procede el Anulado/Borrado o .F. si no se permite | Si | aRet[2] | C | Mensaje de la causa de rechazo de anulación. | Si |
|
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998BRBOR
Local cSerie := Paramixb[1]
Local cRecibo := Paramixb[2]
Local cQueryWhere := ""
Local cQueryFields := ""
Local cAlias := GetNextAlias()
Local aRet := {.T.,""}
cQueryWhere := " FJT_FILIAL = '"+xFilial("FJT")+"' AND FJT_SERIE = '"+cSerie+"' AND FJT_RECIBO = '"+cRecibo+"' "
cQueryFields := " FJT_SERIE,FJT_RECIBO,FJT_CLIENT,FJT_DTDIGI "
cQuery := " SELECT "+cQueryFields+" FROM "+ RetSqlName("FJT") + " WHERE "+cQueryWhere
cQuery := ChangeQuery(cQuery)
MPSysOpenQuery(cQuery, cAlias)
WHILE (cAlias)->(!EOF())
IF (cAlias)->FJT_DTDIGI == DTOS(ddatabase)
aRet := {.F.,"No se puede BORRAR un recibo que haya sido generado el dia de hoy"}
EndIf
(cAlias)->(DbSkip())
END
Return aRet
|
| Tiene el objetivo de especificar el correo por defecto que se desea utilizar para el envío de correo en Nuevo Recibo y en Buscar Recibo. Parámetros recibidos: Nombre | Tipo | Descripción |
---|
PARAMIXB[1] | C | Código de cliente | PARAMIXB[2] | C | Tienda del cliente |
Retorno: Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
---|
cCorreo | C | Correo electrónico | Si |
Más información: PE F998DMAIL Correo por defecto para envío de correos en Totvs Recibo
#Include 'Protheus.ch'
User Function F998DMAIL()
Local cCliente := Paramixb[1]
Local cLoja := Paramixb[2]
Local cCorreo := ""
Local aArea := GetArea()
DbSelectArea("SA1")
SA1->(DbSetOrder(1))//A1_FILIAL+A1_COD+A1_LOJA
If SA1->(MsSeek(xFilial("SA1")+cCliente+cLoja))
cCorreo := Alltrim(SA1->A1_EMAIL)
EndIf
SA1->(DbCloseArea())
RestArea(aArea)
Return cCorreo
|