CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Itens das Nota Fiscais
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Rotina para a geração e escrituração de notas fiscais, desta forma é possível gerar e estornar notas para cada despesa lançada, podendo também agrupá-las em uma mesma nota, caso possuam o mesmo conteúdo nos campos “Fornecedor” (WD_FORN), “Loja” (WD_LOJA) e “Espécie” (WD_ESPECIE) e todas as notas geradas serão escrituradas no módulo de Compras (SIGACOM).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse Atualizações/ Desembaraço/ NF de Despesas (EICDI158).
- No Pergunte, selecione os parâmetros de filtragem e clique em OK.
- O sistema exibirá a tela Itens das notas fiscais com as despesas filtradas.
Importante
Ao preencher o pergunte "Agrupar despesas por Fornecedor?" com o conteúdo igual a "SIM" o sistema irá efetuar o agrupamento das despesas que possuem os mesmos valores nos campos de Nota (WD_DOC), Série (WD_SERIE), Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec. Docum. (WD_ESPECIE) e no browser só serão exibidos os agrupamentos de despesas que possuem os campos de Fornecedor (WD_FORN), Loja (WD_LOJA) e Espec.Docum (WD_ESPECIE) preenchidos. Caso seja informado "NÃO" a rotina não deve agrupar as despesas por nenhum critério, ou seja, deve gerar uma nota fiscal para cada despesa, independentemente do fornecedor.
Posicione o cursor sobre uma das despesas para a qual deseja gerar uma NF e logo após, clique em Alt. Item. O sistema exibirá a tela para alterar os dados da despesa.
- Preencha os dados corretamente e clique em OK.
- O sistema atualizará a despesa calculando o preço unitário de acordo com a quantidade informada.
Clique em Gerar NFs para visualizar as notas que possuem dados suficientes para geração. Selecione a nota desejada e clique em Altera Nota.
- Preencha os dados na nota corretamente e clique em OK. O sistema atualizará o browser com os dados da nota, a marcando para a geração.
- Clique em Gerar para efetuar a geração das notas selecionadas.
- Clique em Sim na mensagem de confirmação. Ao finalizar, aparecerá uma tela com o log do processamento.
- Clique em OK para finalizar e retornar à tela das despesas. No browser as despesas estarão atualizadas com o registro das notas fiscais.
- Clique em Fechar. Caso tenha despesas ou notas alteradas na rotina que ainda não tenham sido geradas, o sistema exibirá a mensagem Todos os dados não salvos serão perdidos. Deseja mesmo sair? Caso tenha efetuado a geração das notas para as despesas desejadas, clique em Sim.
Verifique se há despesas com número de nota e Clique em Estor. NFs.
- Clique em Desp. Assoc. para verificar as despesas de outros processos que estão associadas como itens da nota a ser estornada.
- Retorne para a tela de estorno das notas fiscais e selecione as notas fiscais a estornar.
- Clique em Estornar ou OK para concluir o estorno das notas selecionadas.
- Ao final do processamento o sistema exibirá um log do processamento.
Verificação das notas fiscais das despesas geradas no módulo de Compras
- No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/ Movimentos/ Pré-nota Entrada (MATA140).
- Posicione sobre uma das notas fiscais geradas na sequência 001 e clique em Visualizar. O sistema exibirá os dados da nota gerada.
- A nota foi gerada de acordo com o calculado pelo sistema a partir das informações de quantidade e valores das despesas informadas. Cada despesa é considerada como um item da nota.
Atenção
Caso tenha efetuado a geração de nota informando o conteúdo no campo Tipo (WD_TIPONFD) como “C”, este tipo só poderá ser visto nos dados da nota quando acessada a rotina de Documento de Entrada (MATA103) no módulo de Compras (SIGACOM), uma vez que para a rotina de Pré-nota (MATA140) do mesmo módulo, não existe o tipo “C” entre os tipos de nota.
03. TELA Itens das Notas Fiscais
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Altera Item | Altera os dados da Despesa |
Gerar NFs | Gera a Nota Fiscal de Despesa |
Estornar NFs | Estorna a Nota Fiscal de Despesa |
04.Tela Campos e Parâmetros
Principais Campos e Parâmetros
Parâmetro | Descrição | Conteúdo |
---|---|---|
MV_EASY | Os modulos de Compras e Importacao serao integrados | S |
Campo | Descrição |
---|---|
Código | Código do Produto |
Número | Número do documento |
Série | Série do documento |
Espec.Docum. | Espécie do Documento |
Dt Emissao | Data de Emissão da NF |
Quantidade | Quantidade |
Tipo NF Desp | Tipo da NF de Despesas |
05. TABELAS UTILIZADAS
- SW6 - Capa do Embarque / Desembaraço
- SWD - Despesas do Desembaraço
- SYB - Cadastro de Despesas