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Importante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View.

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410.

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:
RotinaNome TécnicoData
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlppObjeto de negócios: Orden de Pago16/04/2024
Visão de dadosNome TécnicoDataRelatorio base
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.POlist.dg.trpListado de Ordenes de Pago11/04/2024FINR998
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trp  Lista de Ordenes de Pago por Proveedor11/04/2024FINR999
RelatorioNome TécnicoDataRelatorio base
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trpÓrdenes de Pago                                     16/04/2024FINR085A
RutinaNombreMenuFecha
FINSV503.PRWOrdem de PagoSIGAFIN/Consultas/Smart View/16/04/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-20037 / DMINA-22689

02. VISÃO GERAL


Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas das Ordem de Pago por Fornecedor.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

04. VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visualizações de dados:

¿De Proveedor ?Informe o código do proveedor inicial para filtro dos dados
¿A Proveedor ?Informe o código do proveedor final para filtro dos dados
¿De Orden de Pago ?Informe o número da orden de pago inicial para filtro dos dados
¿A Orden de Pago ?Informe o número da orden de pago final para filtro dos dados
¿De Fecha Emisión ?Informe a fecha de emissão inicial para filtro dos dados
¿A Fecha Emisión ?Informe a fecha de emissão final para filtro dos dados
¿Cuál Moneda?Informe a moneda que deseja utilizar para filtro dos dados.
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp - FINR998 E FINR999 E FINR085A



05. RELATÓRIO

Ao executar o relatório Orden de Pago serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

Importante

A sessão de dados RETENCIONES será impressa apenas para países onde este conjunto de informações é usado.Argentina e Paraguai.
Os dados de assinatura impressos na parte inferior do relatório vêm do registro do fornecedor A2_NOME e do registro da empresa M0_NOME.
Obs: Como o SMART VIEW ainda não extrai dados da empresa, o TOTVS está corrigido.

06. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV998

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

TipoTamanhoDecimalVariávelObjetoConsulta F3OpçõesGrupo de campoHep
1De Fornecedor ?C60MV_PAR01       GSA2
001
2Até Fornecedor ?C60MV_PAR02       GSA2
001
3De Orden de Pagamento ?C120MV_PAR03       G



4Até Orden de Pagamento ?C120MV_PAR04       G



5De Data de Emissão ?D80MV_PAR05       G



6Até Data de Emissão ?D80MV_PAR06       G



7Qual Moeda ?N10MV_PAR07       C
Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5
Visualiza la información del codigo de moneda seleccionado

07. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃO
A2_CGC    C140CUIT/CUIL   CGC/CPF do cliente       
A2_EMAIL  C300E-Mail      E-Mail                   
A2_END    C400Endereco    Endereco do Fornecedor   
A2_EST    C20Estado      Sigla da Federacao       
A2_MUN    C400Municipio   Municipio do Fornecedor  
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     
A2_TEL    C500Telefone    Numero do Telefone       
EK_AGENCIAC50Agencia     Agencia do banco         
EK_BANCO  C30Banco       Codigo do banco          
EK_CONTA  C100Conta Banco Conta corrente no banco  
EK_DESCONTN162Desconto    Valor do Desconto        
EK_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do Titulo
EK_FORNEPGC60Fornecedor  Fornecedor para Pagamento
EK_JUROS  N162Juros       Valor dos Juros          
EK_LOJAPG C20Loja        Loja do Fornecedor Pgto  
EK_MOEDA  C10Moeda       Moeda do Titulo          
EK_NATUREZC100Natureza    Natureza                 
EK_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         
EK_ORDPAGOC120Ordem Pagto Campo para Localizaçöes  
EK_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        
EK_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        
EK_SALDO  N162Saldo       Saldo                    
EK_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           
EK_TIPODOCC20Tipo de doc Tipo do Documento        
EK_VALOR  N162Vlr.Titulo  Valor do Titulo          
EK_VALORIGN162Valor Orig. Valor Original do Titulo 
EK_VENCTO D80Vencimento  Vencimento do Titulo     
EK_VLMOED1N162Vlr.Mda.StanValor na moeda nacional  

08. TABELAS UTILIZADAS

  • SA2- Cadastro de fornecedores  
  • SE2- Títulos de contas a pagar 
  • SEK - Ordens de Pagamento
  • SFE - Retenciones