Producto: | Microsiga Protheus |
Versiones: | 11 y 12 |
Ocurrencia: | ¿Cómo realizar el complemento de ICMS- ST para compra? |
Paso a paso: | Incluir un documento de entrada, informado que se trata de un Complemento de ICMS. En el documento de entrada informe el código del producto de la 1º factura y el valor del ICMS complementario en los campos Val.Unitario (D1_VUNIT), Val.Total (D1_TOTAL) e ICMS Solid (D1_ICMSRET). Es necesario vincular la factura de origen por medio del campo Docto. Origen (D1_NFORI). Configuración de la TES: Acredita ICMS (F4_CREDICM) = No Fórmula (F4_FORMULA) = Vincular una fórmula con contenido texto = "Complemento" para que el sistema no separe el ICMS normal en los libros, solamente el ICMS retenido.
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Observaciones: | Verifique si el ICMS ST se calculó en la solapa impuestos, confirme la operación y vea el resultado en los libros fiscales. |
IMPORTANTE
Comunicamos que los campos vinculados a Registro fiscal serán descontinuados del registro de Tipos de entrada y salida (MATA080, tabla SF4) a partir de la versión 12.1.2610 (12.1.2510, para nuevos clientes), volviéndose este un registro dedicado exclusivamente a la integración entre los módulos del TOTVS Backoffice - Protheus.
Las configuraciones para cálculo y registro de tributos de los documentos fiscales deben ocurrir únicamente por medio de la rutina Configurador de tributos (FISA170), disponible en el menú Libros fiscales >> Actualizaciones >> Facilitadores.
Recomendamos la evaluación y migración de sus configuraciones a la nueva rutina.