Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
Producto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS - Fiscal | |||||||||||||||||
Función: |
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País: | PAR | |||||||||||||||||
Ticket: | No se aplica. | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA-20392 / DMINA-21048 / DMINA-22696 |
Objeto de negocio que permite generar informaciones detalladas de impuestos relacionados a facturas de compras y ventas.
Al ejecutar el objeto fis.treports.librocomprasventas_PAR.tlpp, se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán:
Fecha inicial: | Informe la fecha de entrada/generación inicial para filtrar los datos. |
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Fecha final: | Informe la fecha de entrada/generación final para filtrar los datos. |
Libro IVA: | Informe si desea imprimir los documentos de [ 1=COMPRAS, 2=VENTAS ] |
Listar: | Informe si desea imprimir los documentos [ 1=ACTIVOS, 2=ANULADOS, 3=TODOS ] |
R.U.C. Rep Legal: | Informe el R.U.C. del representante legal [ Opcional ] |
D.V. Rep. Legal: | Informe el D.V. del representante legal [ Opcional ] |
Nombre Rep. Legal: | Informe el nombre del representante legal [ Opcional ] |
backoffice.sv.fis.FinancialSettlements_par.Settlements.dg.par.trp - FISR502 |
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120
Grupo: FISSV502
Paquete ATUSX: 013114
Orden | Pergunta | Pregunta español | Tipo | Tamaño | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
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01 | Data inicio ? | 01 ¿Fecha inicial ? | D | 8 | MV_PAR01 | |||||
02 | Data Fim ? | ¿Fecha final ? | D | 8 | MV_PAR02 | |||||
03 | Livro IVA ? | 03 ¿Libro IVA ? | N | 1 | MV_PAR03 | 1=Compras; 2=Ventas | ||||
04 | Listar ? | 04 ¿Listar ? | N | 1 | MV_PAR04 | 1=Activos; 2=Anulados; 3=Todos | ||||
05 | R.U.C Rep. Legal ? | 05 ¿R.U.C. Rep. Legal ? | C | 15 | MV_PAR05 | |||||
06 | D.V. Rep. Legal ? | 06 ¿D.V. Rep. Legal ? | C | 1 | MV_PAR06 | |||||
07 | Nome Representante Legal ? | 07 ¿Nombre Rep. Legal ? | C | 80 | MV_PAR07 |
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vínculo Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible incluirla manualmente, activando la función APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
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A2_CGC | C | 14 | 0 | RUC | RUC del Proveedor | RUC del Proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
F1_NUMDES | C | 16 | 0 | N§ Despacho | No. do Despacho | Nº del Envío |
F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor bruto da NF | Valor bruto de la factura |
F3_CLIEFOR | C | 6 | 0 | Clien/Fornec | Cliente ou Fornecedor | Cliente o proveedor |
F3_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao N.F. | Data de Emissao da N.F. | Fecha de emisión factura |
F3_ENTRADA | D | 8 | 0 | DT Entrada | Data de Entrada Contabil | Fecha de entrada contable |
F3_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Clase del documento |
F3_EXENTAS | N | 16 | 2 | Isentas | Valores Exentos | Valores exentos |
F3_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
F3_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente/Fornec. | Tienda Cliente/Proveedor |
F3_NFISCAL | C | 13 | 0 | Nota Fiscal | Numero da Nota Fiscal | Número de la factura |
F3_OBSERV | C | 30 | 0 | Observacoes | Mensagem no Livro Fiscal | Mensaje en el Libro fiscal |
F3_SERIE | C | 3 | 0 | Serie N.F. | Serie da Nota Fiscal | Serie de la factura |
F3_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo | Tipo de Lancamento | Tipo de asiento |
D1_VUNIT1 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda1 | Vlr. Unitario Moeda1 | Val. Unitario Moneda1 |
D1_VUNIT2 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Vlr. Unitario Moeda2 | Val. Unitario Moneda2 |
D1_VUNIT3 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda3 | Vlr. Unitario Moeda3 | Val. Unitario Moneda3 |
D1_VUNIT4 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda4 | Vlr. Unitario Moeda4 | Val. Unitario Moneda4 |
D1_VUNIT5 | N | 14 | 2 | Vlr. Unitario Moeda5 | Vlr. Unitario Moeda5 | Val. Unitario Moneda5 |
D1_IMPOSTO1 | N | 14 | 2 | Imposto Mon1 | Imposto Mon1 | Impuesto Mon1 |
D1_IMPOSTO2 | N | 14 | 2 | Imposto Mon2 | Imposto Mon2 | Impuesto Mon2 |
D1_IMPOSTO3 | N | 14 | 2 | Imposto Mon3 | Imposto Mon3 | Impuesto Mon3 |
D1_IMPOSTO4 | N | 14 | 2 | Imposto Mon4 | Imposto Mon4 | Impuesto Mon4 |
D1_IMPOSTO5 | N | 14 | 2 | Imposto Mon5 | Imposto Mon5 | Impuesto Mon5 |
CAMPO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
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F3_TOTIVA1 | Facturado sin IVA 10% | Base acumulada del impuesto Campo Libro 1 (F3_BASIMP1), cuando la Alícuota del impuesto Campo Libro 1 (F3_ALQIMP1) fuera igual a 10 o 100. |
F3_TOTIVA2 | Facturado sin IVA 5% | Base acumulada del Impuesto Campo Libro 1 (F3_BASIMP1), cuando la Alícuota del impuesto Campo Libro 1 (F3_ALQIMP1) fuera igual a 5. |
F3_CRED01 | Crédito fiscal 10% | Valor acumulado del impuesto Campo Libro 1 (F3_BASIMP1), cuando la Alícuota Campo Libro 1 (F3_ALQIMP1) fuera igual a 10 o 100. |
F3_CRED02 | Crédito fiscal 5% | Valor acumulado del impuesto de los Campos del Libro 1 (F3_BASIMP1), cuando la Alícuota de los Campos del Libro 1 (F3_ALQIMP1) fuera igual a 5. |