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CONTEÚDO
- Visão geral
- Cadastro de Adquirentes
- Links
01. VISÃO GERAL
O objetivo é orientar quanto ao cadastro de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito.
Adquirente é a empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão.
| Aviso |
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Adquirentes já homologadas : Cielo, Rede e Getnet. Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse a documentação abaixo: |
02. CADASTRO DE ADQUIRENTES
- Acesse o módulo "Contas a Receber"
- Selecione o Menu: "Conciliador de Cartões" > "Operações" > "Configuração" > "Adquirente"
Aba Dados Gerais:
| Âncora | ||||
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Aba Dados Gerais, onde é localizado o cadastro da Adquirente. Descrição - nome do Adquirente (Cielo, Getnet ou Rede); Código de Estabelecimento Matriz - fornecido pela Adquirente, código principal da empresa na Adquirente; Adquirente - Adquirente que será realizada a leitura; Layout do Arquivo - versão do layout, conforme indicado na documentação cedida para Adquirente. Clicando no cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo
Caminho Importado - Pasta onde será armazenado o arquivo baixado da Adquirente;Caminho Origem - Pasta onde após armazenado o arquivo baixado da Adquirente; Caminho Importado - Pasta onde após importação dos registros para o sistema, o arquivo é movido; Caminho Erros - Pasta onde será armazenado o arquivo de log de erros Importação ativa - Indica que a adquirente será utilizada (Será processada a conciliação e exibido os registros na tela de Conciliação Manual). |
Aba Filiais:Âncora filial filial
| filial | |
| filial |
Aba Filiais, onde cadastra-se as filiais (conhecida também como subadquirentes ou ECs secundárias): Essas informações são repassadas pela Adquirente. Descrição - Descrição das Filiais Código do Estabelecimento - Numeração do Filial |
Aba Comunicação:Âncora Comunica Comunica
| Comunica | |
| Comunica |
"SFTP"
"API" | Aba Comunicação, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:
URL - URL indicada pela adquirente; Porta de Acesso - Porta de Acesso indicada pela adquirente; Usuário de Acesso - Usuário de Acesso indicada pela adquirente; Senha de Acesso - Senha indicada pela adquirente; Importação ativa - Se marcada, é habilitada a comunicação.
Aba API, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões: URL 1 - URL indicada pela adquirente; URL 2 - URL indicada pela adquirente, é opcional, caso tenha 2 formas para acesso a API; Usuário de Acesso - Usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com API; Senha de Acesso - Senha que a API usa para a comunicação; Importação ativa - Se marcada, é habilitada a comunicação. |
Aba Conta Caixa:Âncora Caixa Caixa
| Caixa | |
| Caixa |
Aba Conta Caixa - onde é cadastrado a conta/caixa x Tipo de Cobrança, definindo assim a conta bancária que será creditado/deitado os valores enviados pelo conciliador.Clicando no cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança Selecione a "Conta/Caixa x Tipo de Cobrança" Informe a "Descrição" com o nome do banco Coloque o número do "Conta Depósito"
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03. LINKSÂncora Link Link
| Link | |
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