- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura.
- Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica.
- Seleccionar el documento que fue registrado previamente.
- La factura está con estatus "No transmitida".
- Dar clic en la opción de "Transmitir".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la factura?
- ¿Factura inicial?
- ¿Factura final?
- Confirmar que la factura se transmitió con éxito.
- Visualizar el log de los documentos transmitidos (opcional).
- Al finalizar el proceso de transmisión, el documento quedará con estatus "Autorizado y pendiente de adjuntos".
- Seleccionar el documento que fue transmitido previamente.
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Conocimiento".
- Seleccionar el documento que se desea enviar como adjunto.
- Dar clic en "Grabar".
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Enviar Adjuntos".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de documentos?
- ¿Documento inicial?
- ¿Documento final?
- Dar clic en "OK", para realizar el envío de los adjuntos.
- Visualizar el log de procesamiento de los documentos adjuntos (opcional).
- Los documentos que son procesados correctamente tienen código 200-Procesado.
- Los documentos que no fueron aceptados, muestran la descripción del error.
- Confirmar que el finalizar el documento se encuentre con estatus "Autorizado con adjuntos".
- Si ocurrió un error o el adjunto no supera las validaciones, el documento continuara el estatus "Autorizado y pendiente de adjuntos". Estos documentos pueden ser reenviados.
- La DIAN enviará por correo electrónico el xml y la representación gráfica de la factura e incluirá los documentos enviados como adjuntos. El correo electrónico será enviado a la cuenta de correo definida en las configuraciones previas.
Ejemplo de los parámetros de la opción "Enviar adjuntos". 
Ejemplo del log de procesamiento de los documentos adjuntos. 
Ejemplo del documento autorizado con adjuntos. 
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