...
Este programa se desarrolló para poder manejar la información antes de efectuar la factura, así como después de su confirmación, tanto para facturas Esse programa foi desenvolvido para que as informações possam ser manipuladas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para notas de entrada como para notas facturas de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo salida, posibilitando la introducción de información necesaria para rellenar el archivo SPED Fiscal.
Permite além de manutenção das informações o acesso somente Además del mantenimiento de la información, permite el acceso únicamente para consultas, por intermédio dos medio de los programas Consulta de Notas Fiscais Facturas (FT0904) e y Consulta de Documentos de Entrada (RE0701).
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Ao acessar esta funcionalidade, inicialmente a opção do Tipo de Informação será Processo Referenciado. |
Al acceder a esta funcionalidad, inicialmente la opción del Tipo de Información será Proceso de Referencia. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir que se digite información para cada factura necesaria para llenar el archivo | Objetivo da tela: | Permitir que sejam digitadas informações para cada nota fiscal necessária ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:
Acción: | DescriçãoDescripción: |
Incluir/ Modificarmodificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. | |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||
Tipo de Informaçãoinformación | Selecionar o Seleccione el tipo de informação que será relacionado à nota fiscal para o arquivo SPED Fiscal. As opções disponíveis são:información que se relacionará a la factura para el archivo SPED Fiscal. Las opciones disponibles son:
|
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Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir Permite informar | a discriminação de processos.los detalles de los procesos. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||
| Processo Proceso/ AtoActo Conces | Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada. | Incluir el código del proceso o acto de concesión relacionado a la factura seleccionada. | ||
Indicador del Origen del Proceso | Seleccione el indicador de origen del proceso relacionado a la factura. Las opciones disponibles son | Indicador da Origem do Processo | Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são :
| |
Tipo | Ato Concessório Acto de Concesión | Seleccione el Tipo del Acto de Concesión cuando el Indicador del Origen del Proceso sea Sefaz:
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| Convênio
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¿Considerar proceso en qué EFD? | Selecionar em qual EFD o processo será consideradoSeleccione en qué EFD se considerará el proceso:
| Contribuições
| Nenhum
|
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Objetivo de la pantalla | Objetivo da tela: | Permitir visualizar | os los documentos de | arrecadaçãorecaudación. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | DescriçãoDescripción: |
Incluir/ Modificarmodificar | Cuando se activa Quando acionado, permite incluir/alterar umun documento de arrecadaçãorecaudación. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Recaudación de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir datos de identificación de un documento de recaudación | Objetivo da tela: | Permitir incluir dados de identificação de um documento de arrecadação.
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||||||
Código dodel modelo dodel documento de arrecadaçãorecaudación | Código dodel modelo dodel documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis sãorecaudación relacionado con la factura. Las opciones disponibles son:
| |||||||||||
SEF II - Código | do del Modelo | do del Documento | Código | do del modelo | do del documento de | arrecadação relacionado à nota fiscal recaudación relacionado con la factura (SEF II). | As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
| Estadual
| Arrecadação
| Arrecadação
| Arrecadação
| Outros.
|
Unidade Federação | Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento. | |||||||||||
Estado | Código de la unidad de la federación beneficiaria del recaudo. | |||||||||||
Nro del Docto. de recaudación | Número del documento de recaudación | Nr do Docto de Arrecadação | Número do documento de arrecadação . | |||||||||
Cód Completo Autenticação BancáriaAutenticación Bancaria | Código de la autenticación bancaria de la recaudación Código da autenticação bancária do recolhimento. | |||||||||||
Valor Total Docto ArrecadaçãoDocum Recaudación | Valor total dodel documento de arrecadação. | |||||||||||
Vl Desconto | Valor do desconto do documento de arrecadação. | |||||||||||
Data Vencto Docto Arrecadação | Data de vencimento do documento de arrecadação. | |||||||||||
recaudación | ||||||||||||
Val Descuento | Valor del descuento del documento de recaudación. | |||||||||||
Fecha Vencim Docum Recaudación | Fecha del vencimiento del documento de recaudación. | |||||||||||
Val VlMulta Mora | Valor dade la multa mora dodel documento de arrecadaçãorecaudación. | |||||||||||
Data Pagamento Docto Arrecadação | Data de pagamento do documento de arrecadação. | |||||||||||
Vl Juros | Valor dos juros do documento de arrecadação. | |||||||||||
Cod Município | Código do município do documento de arrecadação. | |||||||||||
Fecha Pago Docum Recaudación | Fecha del Pago del documento de recaudación. | |||||||||||
Val Intereses | Valor de los intereses del documento de recaudación. | |||||||||||
Cód Municipio | Código del municipio del documento de recaudación. | |||||||||||
Val Multa | Valor de la multa del documento de recaudación | Vl Multa | Valor da multa do documento de arrecadação . | |||||||||
Período Ref | Período de referência doreferencia del documento de arrecadaçãorecaudación. | |||||||||||
| Vl Pagamento Val Pago | Valor do pagamento dodel Pago del documento de arrecadaçãorecaudación. |
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Objetivo de la pantalla | Objetivo da tela: | Permitir visualizar | os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado | à Nota Fiscalcon la factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:
Acción: | DescriçãoDescripción: |
Incluir/ Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
modificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Eliminar | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Documento fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos para detallar el documento fiscal de referencia relacionado con la factura | Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
|
Principais Campos e Parâmetros:
|
Principales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr Docto Nro Docum | Código dodel documento referenciado.de referencia | ||||||||||||||||||||||||||
| Série Serie Série | do documento referenciado Serie del documento de referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
Código do Emitentedel emisor | Código do emitente do documento referenciado. | ||||||||||||||||||||||||||
Modelo do Docto | Código do modelo do documento referenciado. | ||||||||||||||||||||||||||
del emisor del documento de referencia | |||||||||||||||||||||||||||
Modelo del Docum | Código del modelo del documento de referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
Clave Fact-e | Cuando haya, incluya el modelo de la propia clave, en caso contrario considerará el modelo de origen de operación de la nota de venta | Chave NF-e | Quando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de venda.
|
| Se a informação da
| for
| branca
| o
| chave
| acesso
| deve ficar
| branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza
| |||||||||||||||
Fecha Emisión Docum | Fecha de emisión del documento de referencia | Data Emissão Docto | Data de emissão do documento referenciado . | ||||||||||||||||||||||||
Indicador do Tipodel tipo de Operaçãooperación | Seleccione la opción Selecionar a opçãoque identifica oel tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis sãooperación del documento de referencia. Las opciones disponibles son:
| ||||||||||||||||||||||||||
Indicador do Emitentedel Emisor Título | Selecionar a opção Seleccione la opción que identifica o emitente do título. As opções disponíveis são:el emisor del título. Las opciones disponibles son:
| ||||||||||||||||||||||||||
Sit Doc Fisc | Situação do documento referenciado. | Situación del documento de referencia | |||||||||||||||||||||||||
Val VlTotal | Valor total dodel documento referenciadode referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vl Val ISS | Valor dodel ISS dodel documento referenciadode referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vl Val ISS RetidoRetenido | Valor dodel ISS retido do documento referenciadoretenido del documento de referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vl Val ICMS | Valor dodel ICMS dodel documento referenciadode referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
| Vl Val ICMS ST | Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.del ICMS de la sustitución tributaria del documento de referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
Val Anticipado Vl AntecipadoTrib Entr | Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.del ICMS del anticipo tributario, en las entradas, del documento de referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
Val VlIPI | Valor dodel IPI dodel documento referenciadode referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
Vol Transportado | Volume Volumen transportado dodel documento referenciadode referencia. | ||||||||||||||||||||||||||
Hash | Deve ser preenchido com o Se debe llenar con el código de | autenticação autenticación digital | do del registro, | se o documento substituído for modelo 6 e tenha sido emitido conforme sistemática do Convênio si el documento sustituido es modelo 6 y se haya emitido según la sistemática del Convenio 115/2003.
| Informação
| no
| Nota Fiscal
| Conta
| Energia Elétrica
| do arquivo do
|
Campo: | DescriçãoDescripción: |
Número Refer | Código dodel documento referenciado.de referencia |
Tipo DoctoDocum Refer | Tipo dodel documento referenciado.de referencia |
Código do Emitentedel emisor | Código do emitente do documento referenciado.del emisor del documento de referencia |
Tipo de Uso Refer | Tipo de Uso do documento referenciado, as opções sãouso del documento de referencia, las opciones son:
|
| Data Fecha Refer Data do documento referenciado | . Fecha del documento de referencia |
Hora Refer | Hora dodel documento referenciado.de referencia |
Campo: | DescriçãoDescripción: |
| Estabelecimento Sucursal Estabelecimento | do documento referenciado Sucursal del documento de referencia. |
| Série Serie Série | do documento referenciado Serie del documento de referencia. |
Código do Emitentedel emisor | Código do emitente do documento referenciado.del emisor del documento de referencia |
Tipo RelaçãoRelación | Tipos de Relaçãorelación entre oel CFDI, as opções sãolas opciones son:
|
UUID | Chave de autorização do comprovante Clave de autorización del comprobante. |
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Objetivo de la pantalla | Objetivo da tela: | Permitir visualizar | os dados dos cupons fiscais referenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
los datos de los comprobantes fiscales de referencia. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción | Ação: | Descrição: |
Incluir/ Modificarmodificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. | ||
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionadaCuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. | ||
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos para detallar el cupón fiscal de referencia relacionado con la factura | Objetivo da tela: | Permitir informar os dados para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.
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Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||
Modelo do Doctodel Doc. | Código dodel documento de cupomcupón fiscal. | |||
Serie Fabricación ECF | Série Serie de | fabricação fabricación o | Emissor Emisor de | Cupom Cupón Fiscal (ECF). |
| Nr Caixa Atribuído ao N.º Cajero Atribuido al ECF | Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupomdel cajero atribuido al Emisor de Cupón Fiscal (ECF). | |||
| Nr Docto N.º Doc. Fiscal | Número dodel documento fiscal | |||
Fecha Emisión Doc. | Data Emissão Docto | Data de emissão do Fecha de emisión del documento fiscal. | ||
CRO | Posição do Posición del contador de reinícioreinicio de operaçãooperación (CRO) dodel documento fiscal. | |||
CRZ | Posição do Posición del contador de reduçãoreporte Z (CRZ) dodel documento fiscal. | |||
| Vl Val Docto. | Valor dodel documento fiscal. | |||
| Vl Val ISS | Valor dodel ISS dodel documento fiscal. | |||
| Vl Val ICMS | Valor dodel ICMS dodel documento fiscal. |
...
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Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir visualizar | os dados de local da coleta e entrega relacionados à nota fiscal.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
los datos del local de la colecta y entrega relacionados con la factura. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción | Ação: | Descrição: |
Incluir/ Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. | ||
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. | ||
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
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Objetivo da tela:
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Permitir informar os dados para discriminar os locais de coleta e entrega relacionados à nota fiscal.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada
...
Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:
Rodoviário.
Ferroviário.
Rodo-Ferroviário.
Aquaviário.
Dutoviário.
Aéreo.
Outros.
...
Dados do Contribuinte do Local de Coleta
...
Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:
CNPJ.
Inscrição Estadual.
CPF.
Município.
...
Dados do Contribuinte do Local de Entrega
...
Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:
CNPJ.
Inscrição Estadual.
CPF.
Município.
modificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Eliminar | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos para detallar los locales de la colecta y entrega relacionados con la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Indicador del Tipo de Transporte de la Carga Colectada | Seleccionar la opción que identifica el tipo de transporte de la carga colectada. Las opciones disponibles son:
|
Datos del contribuyente del local de colecta | Incluya los datos del contribuyente del local de colecta. Los datos necesarios son:
|
Datos del contribuyente del local de entrega | Incluya los datos del contribuyente del local de entrega. Los datos necesarios son:
|
Objetivo de la pantalla: | Permitir visualizar otras obligaciones tributarias. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Incluir/modificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Eliminar | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir ingresar los datos para Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Información Proveniente de Documentos Fiscales relacionados con la factura. Esta opción también contará con generación automática de registros. De esta manera, siempre que se calcule una factura que tenga relación con otra factura, se creará un registro en esta pantalla automáticamente. A continuación se detallan los tipos de facturas que deberán entrar en esta generación automática: 1. Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem: a. Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 0 (Mercadería) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001. b. Descripción complementaria: “” (blancos). c. Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota. d. Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS. e. Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción. f. Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS. g. Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS. 2. Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS – Transporte: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS con gastos accesorios, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem: a. Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 1 (Transporte) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001. b. Descripción complementaria: “” (blancos). c. Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota. d. Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS. e. Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción. f. Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS. g. Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Código del ajuste | Seleccione el código del ajuste de ICMS, según el código que se importó en la carpeta de “Otras Oblig” del programa Importación Códigos de Ajuste (LF0304). |
Descrip. Complementaria | Incluya la descripción complementaria relacionada con el |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar outras obrigações tributárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Incluir/Modificar
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Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
...
Eliminar
...
Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.
...
Detalhar
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Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os dados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal.
Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:
Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:
Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 0 (Mercadoria) quando tiver diferencial de alíquota no documento de entrada, mais 001.
Exemplo: SP40000001.
Descrição Complementar: “” (brancos).
Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.
Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.
Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS – Transporte: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS com despesas acessórias, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:
Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 1 (Transporte) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
Exemplo: SP40001001.
Descrição Complementar: “” (brancos).
Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.
Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.
Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||||||
Código do Ajuste | Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304). | ||||||||||||||||||||||||
Desc Complementar | Inserir a descrição complementar relacionada ao ajuste de ICMS.
| ||||||||||||||||||||||||
Base CalcCálc ICMS | Inserir a Incluya la base de cálculo dodel ICMS. | ||||||||||||||||||||||||
| Alíquota Alícuota ICMS | Inserir a alíquota de Incluya la alícuota del ICMS. | ||||||||||||||||||||||||
Valor ICMS | Inserir o Incluya el valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquotase presenta el valor con la alícuota de ICMS sobre ala base de cálculo dodel ICMS. | ||||||||||||||||||||||||
| Vl Val ICMS OutrosOtros | Inserir o Incluya el valor de ICMS OutrosOtros. | ||||||||||||||||||||||||
Descripción del Ajuste (0460) | Caso o Si el "Código de Ajuste" informado | esteja está relacionado | no en el programa OF0112 ( | mesmo estabelecimento e igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), | o conteúdo do el contenido del campo " | Descrição do Descripción del Ajuste (0460)" parametrizado | é sugerido no se sugiere en el CD4035F. | A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal. | |||||||||||||||||
Descripción complementaria (C195) | Caso o Si el "Código de Ajuste" informado | esteja está relacionado | no en el programa OF0112 ( | mesmo estabelecimento e igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"), | o conteúdo do el contenido del campo " | Descrição Complementar Descripción Complementaria ( | C1950460) parametrizado | é sugerido no se sugiere en el CD4035F. | A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal. | ||||||||||||||||
Campo DAPI | Selecionar um Seleccione un Campo DAPI para posteriormente | cadastrar um registrar un motivo. | Nesse campo é efetuada a parametrização do En este campo se efectúa la parametrización del campo DAPI-MG para | o el código de ajuste | do del ICMS.
| Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MG
| |||||||||||||||||||
Motivo DAPI | Inserir o Incluya el valor | do motivo a ser parametrizadodel motivo que se parametrizará, condicionado | ao al Campo DAPI. Cada campo | possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis sãotiene una tabla correspondiente, según el Apéndice B de la legislación. Las opciones disponibles son:
| o motivo disponibilizado na tabela
| Transferência
| o motivo disponibilizado na tabela
| Transferência
| o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno
| o motivo disponibilizado na tabela
| Ressarcimento de Substituição Tributária
| o motivo disponibilizado na tabela dos
| Ressarcimento
| o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos
| Estorno
| o motivo disponibilizado na tabela
| Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferênciacampo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for
| Esse
| ou
|
...
...
...
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir visualizar | as notas fiscais de conta de energia elétrica e las facturas de la cuenta de energía eléctrica y de consumo de | fornecimento suministro de | gásgas. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | DescriçãoDescripción: | ||
Incluir/ Modificarmodificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás(28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscalmedio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. | ||
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. | |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas | Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
...
medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
...
...
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Objetivo da telade la pantalla: | Permitir informar os los tipos de consumo de energia elétrica e de gás. Estas informações poderão ser relacionadas apenas uma única vez por nota fiscal, para os modelos 06 e energía eléctrica y de gas. Estas informaciones se podrán relacionar solamente una sola vez por factura, para los modelos 06 y 28.
|
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||||||||||||||||||||||
| Classe Clase Consumo Energia ElétricaEnergía Eléctrica/ GásGas | Identifica a classela clase de consumo energia elétricaenergía eléctrica/ gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis sãogas. Si el origen de operación tiene el modelo 06, las opciones disponibles son:
Si el origen de operación tiene el modelo 28, as opções disponíveis sãolas opciones disponibles son:
| ||||||||||||||||||||||
Valor Total FornecidoSuministrado/Consumido | Valor total fornecido ousuministrado o consumido. | ||||||||||||||||||||||
| Serviços Não-Tributados pelo Servicios no tributados por el ICMS | Valor total dos serviços não-tributados pelode los servicios no tributados por el ICMS. | ||||||||||||||||||||||
| Vl Val Total Cobrado NomeNombre de TerceirosTerceros | Valor total cobrado em nomeen nombre de terceirosterceros. | ||||||||||||||||||||||
Tipo LigaçãoConexión | Tipo de ligação. As opções disponíveis sãoconexión. Las opciones disponibles son:
| ||||||||||||||||||||||
Grupo TensãoTensión | Grupo de tensão. As opções disponíveis sãotensión. Las opciones disponibles son:
| ||||||||||||||||||||||
Energía inyectada | Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del | Energia Injetada | Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código dogrupo 560, 085 | ou o 087, | conforme Tabela según la Tabla de Código de | Itens da Ítems de la NF3e (cClass).
| Informação
| no
| Nota Fiscal
| Conta
| Energia Elétrica
| do arquivo do
| Outras Deduções | Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo||||||||||
Otras deducciones | Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del grupo 590, 085 | ou o 087, | conforme Tabela según la Tabla de Código de Ítems de | Itens da la NF3e (cClass).
| Informação
| no
| Nota Fiscal
| Conta
| Energia Elétrica
| do arquivo do
|
...
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir visualizar | os dados do terminal faturadolos datos del terminal facturado. |
Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | DescriçãoDescripción: |
Incluir/ Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os dados referente ao Terminal Faturado relacionado à nota fiscal.
modificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Eliminar | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos referente al Terminal Facturado relacionado con la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Indicador de Tipo de Servicio Prestado | Seleccione el tipo de servicio prestado. Las opciones disponibles son:
|
Fch Ini Prestación | Fecha inicial de la prestación de servicio. |
Fch Final Prestación | Fecha final de la prestación de servicio. |
Período fiscal | Período fiscal (mes/año) relacionado a la fecha de prestación de servicio |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Indicador do Tipo de Serviço Prestado | Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:
|
Dt Ini Prestação | Data de início da prestação de serviço. |
Dt Fim Prestação | Data de fim da prestação de serviço. |
Período Fiscal | Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço . |
Cód Área Terminal | Código dedel área dodel terminal faturadofacturado. |
| Identificação Identificación Terminal | Identificação do Identificación del terminal faturadofacturado. |
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir informar | a situação dos documentos fiscais.la situación de los documentos fiscales. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: Situação | |||||
| de Documento Situación del documento | Tipo de situação dosituación del documento fiscal. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
| |||||
Situación SituaçãoDocumento SEF II | Tipo de situação dosituación del documento fiscal. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
|
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir visualizar | os enquadramento do IPI das notas fiscais.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
los encuadramientos del IPI de las facturas. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción | Ação: | Descrição: |
Incluir/ Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. | ||
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. | ||
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. |
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os dados referentes ao Enquadramento de IPI da nota fiscal.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Estabelecimento
...
Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
...
Série
...
Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
...
Nr Nota Fiscal
...
Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
...
Cliente/Fornec
...
Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.
...
Código do Item
...
Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente.
...
Quantidade
...
Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado.
...
Código Selo de Controle IPI
...
Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado.
modificar | Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Eliminar | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Detallar | Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos referente al Encuadramiento de IPI de la factura. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Sucursal | Presenta la sucursal origen de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad. |
Serie | Presenta la serie de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad. |
Nº Factura | Presenta el número de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad. |
Cliente/Proveed | Presenta el código del cliente o proveedor de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad. |
Código del ítem | Seleccione el código del ítem del documento fiscal seleccionado. Este campo contiene los códigos y descripción de los ítems del documento fiscal actual. |
Cantidad | Incluir la cantidad de ítems del documento fiscal seleccionado. |
Código Sello de Control IPI | Seleccione el código del sello de control del IPI relacionado con el documento fiscal seleccionado. |
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir informar | o el tipo de | assinante do suscriptor del documento fiscal. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | Descrição Descripción: |
Tipo de Assinantesuscriptor | Selecionar o Seleccione el tipo de assinante dosuscriptor del documento fiscal. As opções disponíveis sãoLas opciones disponibles son:
|
| Finalidade Emissão Finalidad Emisión Documento EletrônicoElectrónico | Seleccione la finalidad de emisión del documento electrónico. Las opciones disponibles son Selecionar a finalidade de emissão do documento eletrônico. As opções disponíveis são:
|
Tipo de FaturamentoFacturación Documento EletrônicoElectrónico | Selecionar o Seleccione el tipo de faturamento dofacturación del documento eletrônico. As opções disponíveis sãoelectrónico. Las opciones disponibles son:
|
Forma de Pagamentopago | Selecionar a forma de pagamento. As opções disponíveis são Seleccione la forma de pago Las opciones disponibles son:
|
| Deduções Deducciones | Valor das deduções. Esse campo será utilizado nos Registros D700 e D750, quando houver itens lançados com código do grupo 590 conforme Tabela de Classificação de Produtos dade las deducciones. Este campo se utilizará en los Registros D700 y D750, cuando haya ítems registrados con el código del grupo 590 según Tabla de Clasificación de Productos de la NFCom (cClass). |
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir visualizar | os Atos Declaratórios Executivolos Actos Declaratorios Ejecutivo |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
| Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Detalhar | Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. |
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
| Ato Declaratório Exec Acto Declaratorio Ejec (ADE) Inserir o Ato Declaratório Executivo | Incluir el Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE). |
Indicador de Origem do Processo | Exibe o indicador da origem do processo. |
...
origen del proceso | Muestra el indicador del origen del proceso. |
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir informar | a natureza de frete.el origen del flete. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | ||
Origen Flete | Seleccionar el origen del flete. Las opciones disponibles son:
| Natur Frete | Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:
|
...
...
...
Objetivo | da telade la pantalla: | Permitir informar | o el complemento de | operações operaciones de | importaçãoimportación. |
Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: |
| Dt Pagto Fch Pago PIS | Inserir a data de pagamento do Incluya la fecha de pago del PIS. |
| Dt Pagto Fch Pago COFINS | Inserir a data de pagamento do Incluya la fecha de pago del COFINS. |
Local Execução Serviço | Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:
|
...
Objetivo da tela:
...
Permitir informar os dados complementares da Nota Fiscal de Entradas.
Lugar Ejecución Servicio | Seleccione el el lugar de ejecución del servicio. Las opciones disponibles son:
|
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los datos complementarios de la factura de entrada. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Modificación | Cuando se activa, permite modificar el texto ya registrado. |
Eliminar | Al activar, permite eliminar el texto seleccionado. |
Búsqueda | Cuando se activa, permite hacer una búsqueda del registro de informaciones complementarias del |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: | |||||
Modificação | Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado. | |||||
Eliminar | Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado. | |||||
Pesquisa | Quando acionado, permite uma pesquisa do cadastro de informações complementares do módulo de layout fiscal (MLF).
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Objetivo de la pantalla: | Permite informar los datos sobre el producto específico. El CONFAZ instituyó el Sistema de Registro y Control de las Operaciones con el Papel Inmune | Objetivo da tela: | Permite informar os dados sobre o produto específico. O CONFAZ instituiu o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional, denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por por (UF), que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o número de registro de controle da operação, denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SPregula la acreditación del contribuyente que realice operaciones con papel destinado a la impresión de libros, periódicos o revistas. El contribuyente acreditado debe registrar previamente cada operación con papel destinado a la impresión, obteniendo el número de registro de control de la operación, denominado número del RECOPI en esta especificación. El Sistema RECOPI Nacional es proporcionado por la SEFAZ-SP (Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo).
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
|
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: | |
Cargar | Cuando se activa, genera la lista de los ítems y secuencias de la | |
| Ação: | Descrição: | |
Carregar | Quando acionado, gera a lista dos itens e sequências da nota. | |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. | Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada. |
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||||||
Seq Item | Exibe a sequência do item na nota | |||||||
Item | Exibe o item da nota. | |||||||
Sec Ítem | Presenta la secuencia del ítem en la nota. | |||||||
Ítem | Presenta el ítem de la nota. | |||||||
Nro RECOPI | Presenta el número del RECOPI | Nr RECOPI | Exibe o número RECOPI.
|
...
...
Objetivo de la pantallaObjetivo da tela: | Permite informar os dados do local los datos del lugar de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NFse generará en las respectivas tag del XML de la Fact-e.
|
Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:
Campo: | DescriçãoDescripción: | |||
| Emitente Emisor | Inserir o código ou nome abreviado do emitente Incluya el código o nombre abreviado del emisor. | |||
CNPJ/CPF | Exibe a informação com base no emitente selecionado. | Presenta la información con base en el emisor seleccionado. | ||
Nombre/Razón Social | Incluya la razón social del emisor relacionado con el lugar | Nome/Razão Social | Inserir a razão social do Emitente relacionado ao localde retirada. | Inscrição Estadual | Inserir a inscrição estadual do Emitente relacionado ao local
Inscripción estatal | Incluya la inscripción estatal del Emisor relacionado con el lugar de retirada. | Endereço | ||
Dirección | Incluya la dirección del emisor relacionado con el lugar | Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada. | Bairro | Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local|
Barrio | Incluya el barrio del emisor relacionado con el lugar de retirada. | Cidade | ||
Ciudad | Incluya la ciudad del Emisor relacionado con el lugar | Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada. | ||
Estado | Inserir a UF do Emitente relacionado ao local Incluya la UF del emisor relacionado con el lugar de retirada. | |||
País | Inserir o país do Emitente relacionado ao local Incluya el País del emisor relacionado con el lugar de retirada. | |||
CP | Inserir a CEP do Emitente relacionado ao local Incluya la CEP del emisor relacionado con el lugar de retirada. | |||
Incluya el E-mail | do Emitente relacionado ao local del emisor relacionado con el lugar de retirada. | Telefone | Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local||
Teléfono | Incluya el Teléfono del emisor relacionado con el lugar de retirada. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os dados sobre o controle de exportação por item.
|
...
| Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal. |
Modificar | Quando acionado, permite alterar as informações do registro. |
Eliminar | Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. |
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item. |
...
Campo: | Descrição: |
Nr Drawback | Inserir o número do Ato Concessório Drawback. |
Reg Exportação | Inserir o número do registro de exportação. |
Doc Entrada | Inserir o número do documento de entrada. |
Cód Fornecedor | Inserir o código ou nome do fornecedor. |
Nat Oper | Inserir o código da natureza de operação. |
Sequência | Inserir a sequência do item do documento de entrada. |
Chave | Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação. |
Qtde Item Exportado | Inserir a quantidade do item efetivamente exportado. |
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados do registro de aquisição de cana. |
...
| Campo: | Descrição: |
Identificação da Safra | Inserir um ano ou dois para identificação da safra. Exemplo: |
Mês e Ano de Referência | Inserir o mês e ano de referência da safra. |
Dia | Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida. |
Quantidade em KG (Peso Líquido) | Inserir a quantidade recebida. |
Total do Mês (KG) | Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês. |
Total Anterior (KG) | Inserir a quantidade total do período anterior. |
Total Geral (KG) | Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior. |
Valor dos Recebimentos | Inserir o valor contábil dos recebimentos diários. |
Valor Total das Deduções | Exibe a soma das deduções informadas. |
Valor Líquido dos Fornecimentos | Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções. |
Item | Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições. |
Valor | Inserir o valor da dedução. |
Descrição | Inserir a descrição que identificará a dedução. |
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais a nota. |
...
| Campo: | Descrição: | |||||
Data Sai/Ent Merc | Data de saída ou entrega da mercadoria. | |||||
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria. | |||||
Formato do DANFE | Formato de impressão do DANFE. | |||||
| Dados de Pagamento | Botão para informar os dados referente ao pagamento, grupo <DetPag>. | |||||
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador. | |||||
| Indicador de Intermediador | Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9. | |||||
| CNPJ do Intermediador | Informar o CNPJ do intermediador da transação. | |||||
| Identificação no Intermediador | Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador | |||||
Data emissão | Data de emissão da NF-e.
| |||||
Hora Emissão | Hora de emissão da NF-e.
| |||||
Fuso Horário | Inserir o fuso horário do estabelecimento.
|
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações referentes aos dados de pagamento grupo <detPag> |
| Campo: | Descrição: | |||||
| Indicador Pagamento | Inserir o indicador de pagamento <indPag>. | |||||
| Meio Pagamento | Inserir o meio de pagamento <tPag>. | |||||
| Tipo Integração | Inserir o Tipo de Integração (1-POS Integrado ou 2-Simples) <tpintegra>
| |||||
| CNPJ Instituição | Inserir o CNPJ da Instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente <CNPJ>
| |||||
| Bandeira | Inserir a Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito <tBand>
| |||||
| Num Autorização | Inserir o Número da Autorização da Operação <cAut>
| |||||
| CNPJ Beneficiário | Inserir o CNPJ do Beneficiário do Pagamento <CNPJReceb>
| |||||
| Terminal | Inserir o Identificador do Terminal de pagamento <idTermPag>
| |||||
| Outros | Inserir a descrição quando o meio de pagamento for 99-Outros | |||||
| Valor Pagamento | Inserir o valor do Pagamento <vPag>. |
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.
|
Objetivo da tela: | Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.
|
Objetivo da tela: | Permite informar dados adicionais sobre a construção civil
|
| Campo: | Descrição: |
| Código ART | Inserir o Código da Obra <art>. |
| Código da Obra | Inserir o Código Art. da Obra <codigoobra>. |
| Código Serviço da Obra | Inserir o Código do Serviço de Construção Civil Prestado <codservobra>. |
| Inscrição Municipal da Obra | Inserir a Inscrição Municipal da Obra <inscmunobra>. |
Objetivo da tela: | Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-2010 e R-2020. Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal. Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados. |
...
| Campo: | Descrição: |
Vl Base Retenc | Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação. |
Vl Retenção | Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido. |
Vl Retenc Subcontr | Valor relativo aos serviços subcontratados. |
Nr Proc Retenc Princ | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo. |
| Código Suspensão Princ | Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão. |
Vl Não Ret Princ | Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
| Vl Serv Especial 15 anos | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição. |
| Vl Serv Especial 20 anos | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição. |
| Vl Serv Especial 25 anos | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| Vl Serv Cond Especiais | Valor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição. |
| Vl Serv Cond Especiais | Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o Vl Serv Especial 15 anos, mais 3% sobre Vl Serv Especial 20 anos e mais 2% sobre Vl Serv Especial 25 anos. |
| Nr Proc Retenc Adic | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado à Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo. |
| Código Suspensão Adic | Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão. |
| Vl Não Ret Adic | Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Objetivo da tela: | Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020. |
...
| Campo: | Descrição: |
Seq It | Sequencia do item da nota. |
| Item | Código do item da nota. |
| Parc Duplic | Código da parcelas da duplicata a pagar relacionada a nota. |
| Cód Imposto | Código do imposto da duplicata de imposto relacionada a nota. |
| Cód Retenção | Código da retenção da duplicata de imposto relacionada a nota. |
| Perc Rat | Percentual de representatividade do item, em relação ao valor da duplicata. |
| Valor Rend Bruto | Valor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentas. |
| IR Base Ret | Será mostrado o valor da base de retenção do imposto. |
| IR Valor Ret | Será mostrado o valor da retenção do imposto. |
| IR Nr Processo Ret | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo. |
| IR Cód Suspensão | Quando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo. |
| IR Base N Ret | Será mostrado o valor da base da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
IR Vlr N Ret | Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. |
| IR Vlr Depos | Será mostrado o valor do depósito judicial. |
Objetivo da tela: | Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.
|
...
| Campo: | Descrição: |
Vl Receita | Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal. |
Vl INSS | Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota. |
| Nr Proc INSS | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo. |
| Vl INSS Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
| Vl SAT/GILRAT | Apresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota. |
| Nr Proc SAT/GILRAT | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo. |
| Vl SAT/GILRAT Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
| Vl SENAR | Apresenta o valor do imposto SENAR do item da nota. |
| Nr Proc SENAR | Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo. |
| Vl SENAR Suspenso | Valor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos. |
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.
|
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário realize a digitação das informações referentes a aquisição de gás (GLP) e informe os dados referentes a entrega do SCANC. |
...
| Campo: | Descrição: |
Cód Produto ANP | Informar o código do produto ANP. |
Descrição ANP | Informar a descrição do produto ANP. |
| % GLP | Informar o percentual de GLP que será utilizado no produto. |
| % GN Nacional | Informar o percentual de gás natural nacional que será utilizado no produto. |
| % GN Importado | Informar o percentual de gás natural importado que será utilizado no produto. |
| Valor Partida | Informar o valor por quilogramas sem o ICMS. |
Objetivo da tela: | Permitir que o usuário realize a digitação das informações referente ao Grupo de Origem do Combustível - Nota Técnica 2023.001, objetivo atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Regime de Tributação Monofásica do ICMS nas Operações com Combustíveis . |
...
| Campo: | Descrição: |
Código do Item | Informar o código do item |
| Indicador Importação | Informar a origem do produto se é Nacional ou Importado. |
| UF Origem | Informar a UF origem Produtor/Importador. |
| % Originário UF | Informar o percentual originário para a UF de origem. |
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal. |
...
| Campo: | Descrição: |
Indicador do tipo de operação | Selecionar o indicador do tipo de operação. As opções disponíveis são:
|
UF | Sigla da UF de destino do ICMS ST. |
Objetivo da tela: | Demonstrar as informações/valores referentes ao Fundo configurado. |
...
| Campo: | Descrição: |
Seq Fat | Sequência do item da nota. |
Seq | Sequência do Tributo na nota. |
Código do Item | Código do item da nota. |
Fundo | Sigla referente ao Fundo utilizado. |
Base Fundo | Será mostrado a Base de cálculo referente ao Fundo. |
% Fundo | Será mostrado o Percentual do Fundo. |
Valor Fundo | Será mostrado o Valor do Fundo. |
Objetivo da tela: | Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e Serão gravadas as informações da chave de acesso e sequencia do item da nota fiscal de origem, para que sejam geradas no XML da NF-e.
|
...