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  • Informaciones Adicionales de la Factura - CD4035

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Informaciones Adicionales de la Factura - CD4035

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

Este programa se desarrolló para poder manejar la información antes de efectuar la factura, así como después de su confirmación, tanto para facturas Esse programa foi desenvolvido para que as informações possam ser manipuladas antes da nota fiscal ser efetivada, como depois de sua confirmação, tanto para notas de entrada como para notas facturas de saída, possibilitando a digitação de informações necessárias ao preenchimento do arquivo salida, posibilitando la introducción de información necesaria para rellenar el archivo SPED Fiscal.

Permite além de manutenção das informações o acesso somente Además del mantenimiento de la información, permite el acceso únicamente para consultas, por intermédio dos medio de los programas Consulta de Notas Fiscais Facturas (FT0904) e y Consulta de Documentos de Entrada (RE0701).

Nota
titleNota:

Ao acessar esta funcionalidade, inicialmente a opção do Tipo de Informação será Processo Referenciado.

Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado

Al acceder a esta funcionalidad, inicialmente la opción del Tipo de Información será Proceso de Referencia.

Información Adicional Factura – Proceso de Referencia

Objetivo de la pantalla:

Permitir que se digite información para cada factura necesaria para llenar el archivo

Objetivo da tela:

Permitir que sejam digitadas informações para cada nota fiscal necessária ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal.

Nota
titleNota:

Os botões dessa pasta somente serão apresentados e habilitados na consulta das informações.

Los botones de esta pestaña solo se presentarán y habilitarán en la consulta de las informaciones.



Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

 

AçãoDescrição

Acción:

Descripción:

Incluir/

Modificar

modificar

Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura

Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

Detallar

Cuando se activa, aparece la pantalla Proceso de Referencia, por medio de esta es posible consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado a la factura.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Descrição

Campo:

Descripción:

Tipo de

Informação

información

Selecionar o

Seleccione el tipo de

informação que será relacionado à nota fiscal para o arquivo SPED Fiscal. As opções disponíveis são:

información que se relacionará a la factura para el archivo SPED Fiscal. Las opciones disponibles son:

  • Proceso de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el proceso de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Proceso de Referencia.
  • Documento de Recaudación de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el documento de recaudación de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia.
  • Documento Fiscal de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el documento fiscal de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia.
  • Cupón Fiscal de Referencia – Cuando se selecciona, permite detallar el cupón fiscal de referencia relacionado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Proceso de Referencia.
  • Local de Colecta y Entrega (01-1B y 04) – Cuando se seleccionar, permite detallar las informaciones relacionadas a los locales de las colectas y entregas vinculadas a la factura, para los modelos de nota 01, 1B y 04. Vea detalles en la pantalla Inf Adicionales Factura – Local de la Colecta y
  • Processo Referenciado – Quando selecionada, permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado.

  • Docto de Arrecadação Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento de arrecadação referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto de Arrecadação Referenciado.

  • Docto Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Docto Fiscal Referenciado.

  • Cupom Fiscal Referenciado – Quando selecionada, permite discriminar cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Cupom Fiscal Referenciado.

  • Local de Coleta e Entrega (01-1B e 04) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes aos locais das coletas e entregas relacionadas à nota fiscal, para os modelos de nota 01, 1B e 04, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Local da Coleta e Entrega (01-1B-04).
  • Outras Obrigações Tributárias – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes a Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias.

  • NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 06 e 28, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28).

  • Terminal Faturado – Quando selecionada, permite a discriminação de terminal faturado relacionado à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Terminal Faturado.

  • Situação de Documento Fiscal – Quando selecionada, permite relacionar uma única vez a situação do documento fiscal à nota fiscal, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Situação de Documento Fiscal.

  • Enquadramento do IPI – Quando selecionada, permite a inclusão de informações referentes ao enquadramento do IPI, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – Enquadramento do IPI.

  • NF de Serviço de comunicação (21) e Telecomunicação (22) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes à NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22), que poderá ser relacionado uma única vez por nota fiscal, para os modelos de nota 21 e 22, ver detalhes na tela Inf Adicionais Nota Fiscal – NF de Serviço de Comunicação (21) e Telecomunicação (22).

  • Ato Declaratório Executivo (ADE) – Quando selecionada, permite a discriminação de informações referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

  • Informação Complementar da Nota Fiscal - Entradas – Quando selecionado, permite informar o texto das informações complementares para as notas fiscais de entrada. Esta opção estará disponível apenas para as notas de entrada criadas ou manutenidas pelos módulos do recebimento (programa RE1001) e obrigações fiscais (programa OF0305).

  • Otras Obligaciones Tributarias – Cuando se selecciona, permite detallar informaciones referentes a Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Informaciones provenientes de documentos fiscales relacionados a la factura. Vea detalles en la pantalla Inf Adicionales Facturas – Otras Obligaciones Tributarias.
  • Factura Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28) – Al seleccionar, permite detallar la información referente a la Factura Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28), que se podrá relacionar una sola vez por factura, para los modelos de factura 06 y 28. Vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Factura Consumo Suministro de Gas (28).
  • Terminal Facturado – Al seleccionar, permite detallar el terminal facturado vinculado a la factura, vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Terminal Facturado.
  • Situación del Documento Fiscal – Al seleccionar, permite relacionar una sola vez la situación del documento fiscal a la factura. Vea detalles en la pantalla Inf Adicional Factura – Situación del Documento Fiscal.
  • Encuadramiento del IPI) – Cuando se selecciona, permite incluir información referente al encuadramiento del IPI. Vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Encuadramiento del IPI.
  • Factura de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22) - Cuando se selecciona, permite detallar la información referente a la Factura de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22), que se podrá relacionar una sola vez por factura, para los modelos de factura 21 y 22. Vea detalles en la pantalla Inf. Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) y Telecomunicación (22).
  • Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE) – Cuando se selecciona, permite detallar la información referente al Acto Declaratorio Ejecutivo y al Indicador de Origen del Proceso.
  • Información Complementaria de la Factura - Entradas – Cuando se selecciona, permite ingresar el texto de las informaciones complementarias para las facturas de entrada (compras). Esta opción estará disponible solo para las facturas de entrada creadas o mantenidas por los módulos de Recepción (programa RE1001) y Obligaciones Fiscales (programa OF0305).
  • Norma de Referencia/Inf Adicional SEF II – Cuando se selecciona, permite informar las normas de referencia. Esta opción estará disponible solo si la unidad de federación (estado) de la sucursal del documento sea el Norma Referenciada/Inf Adicionais SEF II – Quando selecionada, permite informar as normas referenciadas. Esta opção estará disponível apenas se a unidade de federação do estabelecimento do documento for o estado de Pernambuco.
Nota
titleNota:
Essa informação é impressa na Linha

Esta información se imprime en la Línea 0455: Norma

Referenciada

de Referencia

Bloco

Bloque 0 –

Arquivo

Archivo SEF II.

  • NFFact-e - Produto Producto Específico: Papel Imune - Quando selecionadoInmune – Cuando se selecciona, permite informar o el número do del RECOPI (Registro e Controle das Operações com o Papel Imuney Control de las Operaciones con el Papel Inmune) Nacional. A informação do número do RECOPI será obrigatória na operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias depois da data contida no identificador gerado no RECOPI.
  • NF-e - Identificação do Local de Retirada - Quando selecionado, permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e.
  • Controle de Exportação por Item - Quando selecionado, permite informar os dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e. Tais informações são referentes aos dados de exportação do item como número do Drawback entre outros. para atender a solicitação do CONFAZ com relação a geração dos dados referentes ao grupo “detExport” no XML da NF-e.

  • NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana - Quando selecionado, permite informar os dados sobre a safra de cana de açúcar.

  • NF-e - Informações Adicionais. Quando selecionado, permite informar dados adicionais da NF-e, tais como o formato do DANFE e se há indicador de presença do comprador.

  • La información del número del RECOPI será obligatoria en la operación con papel inmune y la Fact-e podrá ser autorizada hasta 5 días después de la fecha contenida en el identificador generado en el RECOPI.
  • Fact-e - Identificación del Local de Retiro – Cuando se selecciona, permite informar los datos del lugar de retiro, que se generarán en las respectivas tag del XML de la Fact-e.
  • ·Control de Exportación por Ítem – Al seleccionar, permite informar los datos referentes al grupo "detExport" en el XML de la Fact-e. Dicha información hace referencia a los datos de exportación del ítem, como el número del Drawback, entre otros, para cumplir con la la solicitud del CONFAZ con relación a la generación de los datos relacionados al grupo "detExport" en el XML de la Fact-e.
  • Fact-e - Información del Registro de Adquisición de Caña – Cuando se selecciona, permite informar los datos sobre la cosecha de caña de azúcar.
  • Fact-e - Información Adicional. Cuando se selecciona, permite informar datos adicionales de la Fact-e, tales como el formato del DANFE y si hay indicador de presencia del comprador.
  • Reparto de ICMS UF Origen/Destino en Op.  Interestatales p/ Consumidor Final – Cuando se selecciona, permite consultar/alterar detalles del reparto del ICMS entre unidades de federación de origen y destino en operaciones interestatales Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final - Quando selecionado, permite consultar/alterar detalhes do partilhamento do ICMS entre unidades de federação de origem e de destino em operações interestaduais para consumidor final.
  • FCP - Fundo Fondo de Combate à Pobreza - Quando assinaladoa la Pobreza – Cuando se marca, permite informar dados adicionais datos adicionales sobre o valor devido em decorrência do percentual el valor adeudado como resultado del porcentaje de ICMS relativo ao Fundo al Fondo de Combate à a la Pobreza.
  • REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Retención Contribución Seguridad Social - Servicios Prestados/Tomados - Quando assinalado, permite acrescentar informações pertinentes à nota fiscal, bem como informar o tipo de inscrição e Cuando se marca, permite añadir información pertinente a la factura, así como informar el tipo de inscripción y número de CNO/CNPJ (Cadastro Registro de Obra - CD2023)
  • REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - Quando selecionadoRetención Contribución Seguridad Social - Retenciones en la Fuente - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar valores pertinentes às retenções na fontea las retenciones en la fuente.
  • NFFact-e - Grupo Combustível - Quando selecionadoCombustible - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar as informações referentes à aquisição de gás.la información referente a la adquisición de gas.
  • FactNF-e - Grupo Origem Combustível - Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes à origem do combustível.NF-e - Produtos Agropecuários Animais/Vegetais/Florestais - Origen Combustible - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar la información referente al origen del combustible.
  • Fact-e - Productos Agropecuarios Animales/Vegetales/Forestales - Cuando se selecciona, permite consultar/alterar informaciones Quando selecionado, permite consultar/alterar as informações referentes a NT2024.003, dados datos de produtos agropecuáriosproductos agropecuarios.
  • Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa - Quando selecionado, permite Al seleccionar, permite consultar/alterar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do la información referente a las operaciones con ICSM-ST recaudado para la UF diversa del destinatario del documento fiscal.
  • Docto Fiscal Referenciado Item - Quando selecionadode Referencia Ítem - Al seleccionar, permite informar/consultar as informações la información referente ao al DFe Referenciado de Referencia (NT2024.002), da de la Reforma TributáriaTributaria.

...

Proceso de referencia

da telaPermitir a discriminação de processos.

Objetivo

de la pantalla:

Permite informar

los detalles de los procesos.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Descrição Ato Concessório 

Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:

  • Termo de Acordo.
  • Regime Especial.
  • Autorização EspecíficaConvênio Considerar processo em qual Selecionar em qual EFD o processo será considerado ContribuiçõesNenhum

    Campo:

    Descripción:

    Processo

    Proceso/

    Ato

    Acto Conces

    Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.

    Incluir el código del proceso o acto de concesión relacionado a la factura seleccionada.

    Indicador del Origen del Proceso

    Seleccione el indicador de origen del proceso relacionado a la factura. Las opciones disponibles son

    Indicador da Origem do Processo

    Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são

    :

    • Sefaz.
    • Justiça Justicia Federal.Justiça Estadual
    • Justicia Estatal.
    • Secex/SRF.
    • CONFAZ.Outros.
    • Otros

    Tipo

    Acto de Concesión 

    Seleccione el Tipo del Acto de Concesión cuando el Indicador del Origen del Proceso sea Sefaz:

    • Término de acuerdo.
    • Régimen especial.
    • Autorización específica
    • .
    • Ajuste SINIEF.
    • Convenio ICMS.

    ¿Considerar proceso en qué EFD?

    Seleccione en qué EFD se considerará el proceso:

    • EFD ICMS IPI.
    • EFD
    • Contribuciones.
    • Ambos.
    • Ninguno.

    Inf

    ...

    . Adicional Factura – Documento de Recaudación de Referencia

    Objetivo da tela os arrecadação

    Objetivo de la pantalla

    :

    Permitir visualizar

    los documentos de

    recaudación.


    Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:

     

    AçãoDescrição

    Acción:

    Descripción:

    Incluir/

    Modificar

    modificar

    Cuando se activa

    Quando acionado

    , permite incluir/alterar

    um

    un documento de

    arrecadação

    recaudación.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Docto Arrecadação Referenciado

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Recaudación de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Docto. Recaudación de Referencia

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir incluir datos de identificación de un documento de recaudación

    Objetivo da tela:

    Permitir incluir dados de identificação de um documento de arrecadação.

    Nota
    titleNota:

    Os Los campos SEF II - Código do del Modelo do del Documento, Vl Desconto Val Descuento,Vl Val Multa Mora, Vl Juros, Cod Município, Vl Val Intereses, Cód Municipio, Val Multa, Período Ref e Vl Pagamento somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.y Val Pago solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.



    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Descrição do do do do arrecadação relacionado à nota fiscal As opções disponíveis são Estadual Arrecadação Arrecadação Arrecadação Outros.

    Campo:

    Descripción:

    Código

    do

    del modelo

    do

    del documento de

    arrecadação

    recaudación

    Código

    do

    del modelo

    do

    del documento de

    arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são

    recaudación relacionado con la factura. Las opciones disponibles son:

    • Documento Estadual Estatal de ArrecadaçãoRecaudación.
    • GNRE.

    SEF II - Código

    del Modelo

    del Documento

    Código

    del modelo

    del documento de

    recaudación relacionado con la factura (SEF II).

    Las opciones disponibles son:

    • Documento
    • Estatal de
    • Recaudación.
    • GNRE.
    • Documento de
    • Recaudación Municipal.
    • Documento de
    • Recaudación Federal.
    • Otros

    Unidade Federação

    Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento.

    Estado

    Código de la unidad de la federación beneficiaria del recaudo.

    Nro del Docto. de recaudación

    Número del documento de recaudación

    Nr do Docto de Arrecadação

    Número do documento de arrecadação

    .

    Cód Completo

    Autenticação Bancária

    Autenticación Bancaria

    Código de la autenticación bancaria de la recaudación

    Código da autenticação bancária do recolhimento

    .

    Valor Total

    Docto Arrecadação

    Docum Recaudación

    Valor total

    do

    del documento de

    arrecadação.

    Vl Desconto

    Valor do desconto do documento de arrecadação.

    Data Vencto Docto Arrecadação

    Data de vencimento do documento de arrecadação.

    recaudación

    Val Descuento

    Valor del descuento del documento de recaudación.

    Fecha Vencim Docum Recaudación

    Fecha del vencimiento del documento de recaudación.

    Val

    Vl

    Multa Mora

    Valor

    da

    de la multa mora

    do

    del documento de

    arrecadação

    recaudación.

    Data Pagamento Docto Arrecadação

    Data de pagamento do documento de arrecadação.

    Vl Juros

    Valor dos juros do documento de arrecadação.

    Cod Município

    Código do município do documento de arrecadação.

    Fecha Pago Docum Recaudación

    Fecha del Pago del documento de recaudación.

    Val Intereses

    Valor de los intereses del documento de recaudación.

    Cód Municipio

    Código del municipio del documento de recaudación.

    Val Multa

    Valor de la multa del documento de recaudación

    Vl Multa

    Valor da multa do documento de arrecadação

    .

    Período Ref

    Período de

    referência do

    referencia del documento de

    arrecadação

    recaudación.

    Vl Pagamento

    Val Pago

    Valor

    do pagamento do

    del Pago del documento de

    arrecadação

    recaudación.

    Inf

    ...

    . Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

    Objetivo da tela os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo à Nota Fiscal

    Objetivo de la pantalla

    :

     Permitir visualizar

    los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado

    con la factura.


    Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:

     

    AçãoDescrição

    Acción:

    Descripción:

    Incluir/

    Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Docto Fiscal Referenciado

    modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Documento Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Eliminar

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Documento fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Documento Fiscal de Referencia

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar los datos para detallar el documento fiscal de referencia relacionado con la factura

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados para discriminar o documento fiscal referenciado relacionado à nota fiscal.

    Nota
    titleNota:

    Image RemovedImage Added

    Os Los campos Sit Doc Fisc, Vl Val Total, Vl Val ISS, Vl Val ISS RetidoRetenido, Vl Val ICMS, Vl Val ICMS ST, Vl Antecipado Val Anticipo Trib Entr, Vl Val IPI e y Vol Transportado somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.

    Principais Campos e Parâmetros:

     solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.



    Principales campos y parámetros:

    Image AddedImage Removed

    DescriçãoQuando houver, inserir o modelo da própria chave, caso contrário considerará o modelo da natureza de operação da nota de vendaSe a informação da for branca o chave acesso deve ficar branco e o modelo deve ter o mesmo modelo da natureza Deve ser preenchido com o autenticação do se o documento substituído for modelo 6 e tenha sido emitido conforme sistemática do Convênio Informação no Nota FiscalConta Energia Elétrica do arquivo do

    Campo:

    Descripción:

    Nr Docto

    Nro Docum

    Código

    do

    del documento

    referenciado.

    de referencia

    Série

    Serie

    Série
    do documento referenciado

    Serie del documento de referencia.

    Código

    do Emitente

    del emisor

    Código

    do emitente do documento referenciado.

    Modelo do Docto

    Código do modelo do documento referenciado.

    del emisor del documento de referencia

    Modelo del Docum

    Código del modelo del documento de referencia.

    Clave Fact-e

    Cuando haya, incluya el modelo de la propia clave, en caso contrario considerará el modelo de origen de operación de la nota de venta

    Chave NF-e

    .

    Nota
    titleNota:

    Image Added

    Si la información de la

    NOTA-FISCAL.COD-CHAVE-ACES-NF-ELETRO

    es igual a

    blanca,

    el campo

    clave de

    acceso (OVERLAY(tt-nota-fisc-adc.cod-livre-2,1,60))

    debe quedar igual a

    blanco y el modelo debe tener el mismo modelo del origen (NATUR-OPER.COD-MODEL-NF-ELETRO).

    Fecha Emisión Docum

    Fecha de emisión del documento de referencia

    Data Emissão Docto

    Data de emissão do documento referenciado

    .

    Indicador

    do Tipo

    del tipo de

    Operação

    operación

    Seleccione la opción

    Selecionar a opção

    que identifica

    o

    el tipo de

    operação do documento referenciado. As opções disponíveis são

    operación del documento de referencia. Las opciones disponibles son:

    • Entrada/AquisiçãoAdquisición.
    • SaídaSalida/PrestaçãoPrestación.

    Indicador

    do Emitente

    del Emisor Título

    Selecionar a opção

    Seleccione la opción que identifica

    o emitente do título. As opções disponíveis são:

    el emisor del título. Las opciones disponibles son:

    • Emisión propia.
    • Terceros
    • Emissão Própria.

    • Terceiros.
    Nota
    titleNota:

    Image Added

    Para informar se o si el "Indicador do emitente do del emisor del Título" é es "Emissão PrópriaEmisión propia" ou o "TerceirosTerceros" deve- se debe buscar, no cadastro do Estabelecimento, o mesmo estabelecimento da nota fiscal e comparar o CNPJ do estabelecimento com o CNPJ da chave de acesso. Se for o mesmo CNPJ, o emitente é próprio. Se não, é terceiros.
    Se o documento não tem chave de acesso, a origem vai ser default como Própriaen el registro de la sucursal, la misma sucursal de la factura y comparar el CNPJ de la sucursal con el CNPJ de la clave de acceso. Si es el mismo CNPJ, el emisor es propio. Si no, es Terceros.
    Si el documento no tiene clave de acceso, el origen será default como Propia.

    Sit Doc Fisc

    Situação do documento referenciado.

    Situación del documento de referencia

    Val

    Vl

    Total

    Valor total

    do

    del documento

    referenciado

    de referencia.

    Vl

    Val ISS

    Valor

    do

    del ISS

    do

    del documento

    referenciado

    de referencia.

    Vl

    Val ISS

    Retido

    Retenido

    Valor

    do

    del ISS

    retido do documento referenciado

    retenido del documento de referencia.

    Vl

    Val ICMS

    Valor

    do

    del ICMS

    do

    del documento

    referenciado

    de referencia.

    Vl

    Val ICMS ST

    Valor

    do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.

    del ICMS de la sustitución tributaria del documento de referencia.

    Val Anticipado

    Vl Antecipado

    Trib Entr

    Valor

    do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.

    del ICMS del anticipo tributario, en las entradas, del documento de referencia.

    Val

    Vl

    IPI

    Valor

    do

    del IPI

    do

    del documento

    referenciado

    de referencia.

    Vol Transportado

    Volume

    Volumen transportado

    do

    del documento

    referenciado

    de referencia.

    Hash

    Se debe llenar con el código de

    autenticación digital

    del registro,

    si el documento sustituido es modelo 6 y se haya emitido según la sistemática del Convenio 115/2003.

    Nota
    titleNota:

    Image Added

    Información utilizada

    en el Registro C500 -

    Factura/

    Cuenta de

    Energía Eléctrica, campo 35 (HASH_DOC_REF),

    del archivo del EFD ICMS/IPI. 

    Image Modified

    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Número Refer

    Código

    do

    del documento

    referenciado.

    de referencia

    Tipo

    Docto

    Docum Refer

    Tipo

    do

    del documento

    referenciado.

    de referencia

    Código

    do Emitente

    del emisor

    Código

    do emitente do documento referenciado.

    del emisor del documento de referencia

    Tipo de Uso Refer

    Tipo de

    Uso do documento referenciado, as opções são

    uso del documento de referencia, las opciones son:

    • Anula
    • Documento
    • documento de
    • Referência
    • referencia
    • Corrige Texto Documento de
    • Referência
    • Referencia
    • Corrige
    • Montos
    • Valores
    Data

    Fecha Refer

    Data do documento referenciado
    .

    Fecha del documento de referencia

    Hora Refer

    Hora

    do

    del documento

    referenciado.

    de referencia



    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Estabelecimento

    Sucursal

    Estabelecimento
     do documento referenciado

    Sucursal del documento de referencia.

    Série

    Serie

    Série
    do documento referenciado

    Serie del documento de referencia.

    Código

    do Emitente

    del emisor

    Código

    do emitente do documento referenciado.

    del emisor del documento de referencia

    Tipo

    Relação

    Relación

    Tipos de

    Relação

    relación entre

    o

    el CFDI,

    as opções são

    las opciones son:

    • Nota de crédito dos de los documentos relacionados
    • Nota de débito dos de los documentos relacionados
    • Devolução Devolución de mercadoria sobre faturas ou remessas anterioresmercadería sobre facturas o remesas anteriores
    • Sustitución de los Substituição dos CFDI anteriores
    • Remessas Remesas de mercadorias mercaderías previamente faturadasfacturadas
    • Factura generada por las remesas Fatura gerada pelas remessas anteriores
    • CFDI por aplicação aplicación de adiantamentoanticipo

    UUID

    Chave de autorização do comprovante

    Clave de autorización del comprobante.

    Inf

    ...

    . Adicional Factura – Documento Fiscal de Referencia

    Objetivo da tela os dados dos cupons fiscais referenciados.

    Objetivo de la pantalla

    :

    Permitir visualizar

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    los datos de los comprobantes fiscales de referencia.


    Otras acciones/Acciones relacionadas:


    DescriçãoQuando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada

    Acción:

    Descripción

    Ação:

    :

    Incluir/

    Modificar

    modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón Fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura

    Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal

    Eliminar

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Cupom Fiscal Referenciado

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Cupón fiscal de Referencia, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Cupón Fiscal de Referencia

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar los datos para detallar el cupón fiscal de referencia relacionado con la factura

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados para discriminar o cupom fiscal referenciado relacionado à nota fiscal. 

    Nota
    titleNota:

    Os Los campos CRO, CRZ,Vl Val Docto, Vl Val ISS e Vl ICMS somente serão habilitados se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco. y Val ICMS solamente se habilitarán si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.



    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    DescriçãoSérie Fabricação Série fabricação Emissor Cupom

    Campo:

    Descripción:

    Modelo

    do Docto

    del Doc.

    Código

    do

    del documento de

    cupom

    cupón fiscal.

    Serie Fabricación ECF

    Serie de

    fabricación o

    Emisor de

    Cupón Fiscal (ECF).

    Nr Caixa Atribuído ao

    N.º Cajero Atribuido al ECF

    Número

    do caixa atribuído ao Emissor de Cupom

    del cajero atribuido al Emisor de Cupón Fiscal (ECF).

    Nr Docto

    N.º Doc. Fiscal

    Número

    do

    del documento fiscal

    Fecha Emisión Doc.

    Data Emissão Docto

    Data de emissão do

    Fecha de emisión del documento fiscal.

    CRO

    Posição do

    Posición del contador de

    reinício

    reinicio de

    operação

    operación (CRO)

    do

    del documento fiscal.

    CRZ

    Posição do

    Posición del contador de

    redução

    reporte Z (CRZ)

    do

    del documento fiscal.

    Vl

    Val Docto.

    Valor

    do

    del documento fiscal.

    Vl

    Val ISS

    Valor

    do

    del ISS

    do

    del documento fiscal.

    Vl

    Val ICMS

    Valor

    do

    del ICMS

    do

    del documento fiscal.

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Local

    ...

    de la Colecta y Entrega (01-1B-04)

    da tela os dados de local da coleta e entrega relacionados à nota fiscal.

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir visualizar

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    los datos del local de la colecta y entrega relacionados con la factura.


    Otras acciones/Acciones relacionadas:


    Descrição

    Acción:

    Descripción

    Ação:

    :

    Incluir/

    Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Local Coleta e Entrega

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir informar os dados para discriminar os locais de coleta e entrega relacionados à nota fiscal.

    Principais Campos e Parâmetros:

    ...

    Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada

    ...

    Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:

    • Rodoviário.

    • Ferroviário.

    • Rodo-Ferroviário.

    • Aquaviário.

    • Dutoviário.

    • Aéreo.

    • Outros.

    ...

    Dados do Contribuinte do Local de Coleta

    ...

    Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:

    • CNPJ.

    • Inscrição Estadual.

    • CPF.

    • Município.

    ...

    Dados do Contribuinte do Local de Entrega

    ...

    Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:

    • CNPJ.

    • Inscrição Estadual.

    • CPF.

    • Município.

    modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Eliminar

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Local Colecta y Entrega, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Lugar Colecta y Entrega

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar los datos para detallar los locales de la colecta y entrega relacionados con la factura.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción:

    Indicador del Tipo de Transporte de la Carga Colectada

    Seleccionar la opción que identifica el tipo de transporte de la carga colectada. Las opciones disponibles son:

    • Carretera
    • Ferroviaria
    • Terrestre-Ferroviario.
    • Vía Hídrica.
    • Vía tubular.
    • Aéreo.
    • Otros

    Datos del contribuyente del local de colecta

    Incluya los datos del contribuyente del local de colecta. Los datos necesarios son:

    • CNPJ.
    • Inscripción estatal.
    • CPF.
    • Municipio.

    Datos del contribuyente del local de entrega

    Incluya los datos del contribuyente del local de entrega. Los datos necesarios son:

    • CNPJ.
    • Inscripción estatal.
    • CPF.
    • Municipio.

    Inf Adicional Factura – Otras Obligaciones Tributarias

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir visualizar otras obligaciones tributarias.


    Otras acciones/Acciones relacionadas:


    Acción:

    Descripción:

    Incluir/modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Eliminar

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Otras Obligaciones Tributarias, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Otras Obligaciones Tributarias

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir ingresar los datos para Otras Obligaciones Tributarias/Ajustes e Información Proveniente de Documentos Fiscales relacionados con la factura.

    Esta opción también contará con generación automática de registros. De esta manera, siempre que se calcule una factura que tenga relación con otra factura, se creará un registro en esta pantalla automáticamente. A continuación se detallan los tipos de facturas que deberán entrar en esta generación automática:

    1.   Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem:

    a.   Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 0 (Mercadería) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001.
    Ejemplo: SP40000001.

    b.   Descripción complementaria: “” (blancos).

    c.   Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota.

    d.   Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

    e.   Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción.

    f.   Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

    g.   Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

    2.   Factura de Diferencial de Alícuota de ICMS – Transporte: Cuando la factura de entrada (compra) tenga diferencial de alícuota de ICMS con gastos accesorios, se creará este registro con la siguiente información, según se informó en el RE1001, uno para cada ítem:

    a.   Código del Ajuste/Beneficio/Incentivo: debe ser: Unidad de Federación (UF) del proveedor, más 4000, más 1 (Transporte) cuando haya diferencial de alícuota en el documento de entrada, más 001.
    Ejemplo: SP40001001.

    b.   Descripción complementaria: “” (blancos).

    c.   Código del ítem: generar uno para cada ítem de la factura Fact-e con diferencial de alícuota.

    d.   Base ICMS: base de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

    e.   Alíc ICMS: alícuota restante del diferencial de alícuota de ICMS, ya grabado por la recepción.

    f.   Val ICMS: valor de ICMS del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.

    g.   Val Otros: valor de ICMS Otras del ítem de la Fact-e con diferencial de alícuota de ICMS.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción:

    Código del ajuste

    Seleccione el código del ajuste de ICMS, según el código que se importó en la carpeta de “Otras Oblig” del programa Importación Códigos de Ajuste (LF0304).

    Descrip. Complementaria

    Incluya la descripción complementaria relacionada con el

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Outras Obrigações Tributárias

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar outras obrigações tributárias.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Incluir/Modificar

    ...

    Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    ...

    Eliminar

    ...

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    ...

    Detalhar

    ...

    Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Outras Obrigações Tributárias

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir informar os dados para Outras Obrigações Tributárias/Ajustes e Informações Provenientes de Documentos Fiscais relacionados à nota fiscal.

    Esta opção também possuirá geração automática de registros. Dessa forma, sempre que for calculada uma nota fiscal que possua relacionamento com outra nota fiscal, será criado um registro nesta tela automaticamente. Segue abaixo os tipos de notas fiscais que deverão entram nessa geração automática:

    1. Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:

      1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 0 (Mercadoria) quando tiver diferencial de alíquota no documento de entrada, mais 001.
        Exemplo: SP40000001.

      2. Descrição Complementar: “” (brancos).

      3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.

      4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

      5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.

      6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

      7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

    2. Nota Fiscal de Diferencial de Alíquota de ICMS – Transporte: Quando a nota fiscal de entrada possuir diferencial de alíquota de ICMS com despesas acessórias, será criado este registro com as seguintes informações, conforme informado no RE1001 um para cada item:

      1. Código do Ajuste/Benefício/Incentivo: deverá ser: UF do fornecedor, mais 4000, mais 1 (Transporte) quando tiver diferencia de alíquota no documento de entrada, mais 001.
        Exemplo: SP40001001.

      2. Descrição Complementar: “” (brancos).

      3. Código do Item: gerar um para cada item da nota NFE com diferencial de alíquota.

      4. Base ICMS: base de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

      5. Alíq ICMS: alíquota restante do diferencial de alíquota de ICMS, já gravado pelo Recebimento.

      6. Vl ICMS: valor de ICMS do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

      7. Vl Outros: valor de ICMS Outras do item da NFE com diferencial de alíquota de ICMS.

    Principais Campos e Parâmetros:

    Descrição do Caso o esteja no mesmo estabelecimento e o conteúdo do Descrição do é sugerido no A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no Descrição Complementar Caso o esteja no mesmo estabelecimento e o conteúdo do Descrição Complementar C195 é sugerido no A digitação de informações sobrepõe o conteúdo a ser gerado no Selecionar um cadastrar um Nesse campo é efetuada a parametrização do o do Esse campo somente é apresentado quando a UF do estabelecimento for igual a MGInserir o do motivo a ser parametrizado ao possui uma tabela correspondente, conforme Apêndice B da legislação. As opções disponíveis são o motivo disponibilizado na tabela Transferência o motivo disponibilizado na tabela Transferência o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos de Motivo de Estorno o motivo disponibilizado na tabela Ressarcimento de Substituição Tributária o motivo disponibilizado na tabela dos Ressarcimento o motivo disponibilizado na tabela dos Tipos Estorno o motivo disponibilizado na tabela Disponíveis para o Detalhamento Utilização de Créditos Recebidos em Transferênciacampo é apresentado desabilitado quando a parametrização do Campo DAPI for Esse ou
    Campo:Descrição:

    Código do Ajuste

    Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

    Desc Complementar

    Inserir a descrição complementar relacionada ao

    ajuste de ICMS.

    Nota
    titleNota:

    Este campo somente é habilitado quando selecionada a opção 999 – Outros Ajustes no solamente se habilita cuando se selecciona la opción 999 – Otros Ajustes en el campo Ajuste de ICMS.

    Base

    Calc

    Cálc ICMS

    Inserir a

    Incluya la base de cálculo

    do

    del ICMS.

    Alíquota

    Alícuota ICMS

    Inserir a alíquota de

    Incluya la alícuota del ICMS.

    Valor ICMS

    Inserir o

    Incluya el valor de ICMS, inicialmente

    é exibido o valor com da alíquota

    se presenta el valor con la alícuota de ICMS sobre

    a

    la base de cálculo

    do

    del ICMS.

    Vl

    Val ICMS

    Outros

    Otros

    Inserir o

    Incluya el valor de ICMS

    Outros

    Otros.

    Descripción del Ajuste (0460)

    Si el "Código de Ajuste" informado

    está relacionado

    en el programa OF0112 (

    igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"),

    el contenido del campo "

    Descripción del Ajuste (0460)" parametrizado

    se sugiere en el CD4035F.

    La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal.

    Descripción complementaria (C195)

    Si el "Código de Ajuste" informado

    está relacionado

    en el programa OF0112 (

    igual sucursal y tipo de ajuste igual a "Ajuste Documento"),

    el contenido del campo "

    Descripción Complementaria (

    0460) parametrizado

    se sugiere en el CD4035F.

    La digitación de información sobrepone el contenido que se generará en el SPED Fiscal.

    Campo DAPI

    Seleccione un Campo DAPI para posteriormente

    registrar un motivo.

    En este campo se efectúa la parametrización del campo DAPI-MG para

    el código de ajuste

    del ICMS.

    Nota
    titleNota:

    Este campo solamente se presenta cuando la UF de la sucursal es igual a MGA.

    Motivo DAPI

    Incluya el valor

    del motivo que se parametrizará, condicionado

    al Campo DAPI. Cada campo

    tiene una tabla correspondiente, según el Apéndice B de la legislación. Las opciones disponibles son:

    • 66 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de
    • Transferencia.
    • 73 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de
    • Transferencia.
    • 90 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de los tipos de Motivos de Reversión de Débitos.
    • 70 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de Motivos de
    • Resarcimiento de Sustitución Tributaria.
    • 79 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de los Tipos de Motivo de
    • Resarcimiento de ICMS.
    • 95 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de los tipos de Motivo de
    • Reversión de Crédito.
    • 98 - parametriza
    • el motivo puesto a disposición en la tabla de Tipos de Motivos
    • Disponibles para Detalles de Utilización de Créditos Recibidos en Transferencia.
    Nota
    titleNota:

    Estecampo se presenta inhabilitado cuando la parametrización del Campo DAPI es diferente de 66, 73, 90, 70, 79, 95

    o 98.

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) /

    ...

    Suminis de

    ...

    Gas (28) /

    ...

    Suminis Agua Canalizada (29)

    da tela as notas fiscais de conta de energia elétrica e fornecimento gás

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir visualizar

    las facturas de la cuenta de energía eléctrica y de consumo de

    suministro de

    gas.


    Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:


    AçãoDescrição

    Acción:

    Descripción:

    Incluir/

    Modificar

    modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas

    Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás

    (28), por

    intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal

    medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Fact Cuenta de Energía Eléctrica (06) y Fact Consumo Suministro de Gas

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás

    (28), por

    intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    ...

    medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Energía Eléctrica (06)/ NF3e (66) /

    ...

    Suminis de

    ...

    Gas (28) /

    ...

    Suminis Agua Canalizada (29)

    Objetivo da telade la pantalla:

    Permitir informar os los tipos de consumo de energia elétrica e de gás. Estas informações poderão ser relacionadas apenas uma única vez por nota fiscal, para os modelos 06 e energía eléctrica y de gas. Estas informaciones se podrán relacionar solamente una sola vez por factura, para los modelos 06 y 28.

    Nota
    titleNota:

    Quando acessada pelo botão detalhar, ou o modelo da nota fiscal não seja Cuando se accede por medio del botón Detallar, o el modelo de la factura no se igual a 06 e o 28, as informações desta tela serão apresentadas desabilitadas. Esta opção somente estará disponível para notas fiscais las informaciones de esta pantalla aparecerán inhabilitadas. Esta opción solamente estará disponible para facturas de entrada.


    Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


    DescriçãoDeve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do ou conforme Tabela Itens da Informação no Nota FiscalConta Energia Elétrica do arquivo do Deve ser informado quando houver itens lançados na NF3e com código do grupo ou conforme Tabela Itens da Informação no Nota FiscalConta Energia Elétrica do arquivo do

    Campo:

    Descripción:

    Classe

    Clase Consumo

    Energia Elétrica

    Energía Eléctrica/

    Gás

    Gas

    Identifica

    a classe

    la clase de consumo

    energia elétrica

    energía eléctrica/

    gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são

    gas. Si el origen de operación tiene el modelo 06, las opciones disponibles son:

    • 00 – 1 reg consolidando consumo residencial até hasta 100 kWh.
    • 01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 à a 300 kWh.
    • 02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 à a 500 kWh.
    • 03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 à a 1000 kWh.
    • 04 – 1 reg consolidando consumo residencial acima de superior a 1000 kWh.
    • 20 – 1 reg consolidando consumo industrial até hasta 20.000 kWh.
    • 21 – 1 reg por docto doc. fiscal emitido para consumo industrial acima de superior a 20.000 kWh.
    • 40 – 1 reg consolidando consumo de comércio e/ou serviços até comercio y/o servicios hasta 2.000 kWh.
    • 41 – 1 reg por docto doc. fiscal emitido para consumo de comércio/serviços acima de comercio/servicios superior a 2.000 kWh.
    • 60 – 1 reg consolidando consumo rural até hasta 2.000 kWh.
    • 61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural acima de superior a 2.000 kWh.
    • 70 – 1 reg consolidando todo consumo do del poder público.
    • 71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminação iluminación pública.
    • 72 – 1 reg consolidando todo consumo do serviço del servicio público.
    • 80 – 1 reg consolidando todo consumo própriopropio.
    • 90 – 1 reg por documento fiscal emitido para outras unidades da federaçãootras unidades de la federación.
    • 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.
    Caso a natureza de operação possuir o

    Si el origen de operación tiene el modelo 28,

    as opções disponíveis são

    las opciones disponibles son:

    • 00 – 1 reg consolidando doctos docs. de consumo residencial até hasta R$ 50,00.
    • 01 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00.
    • 02 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00.
    • 03 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00.
    • 04 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00.
    • 05 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00.
    • 06 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00.
    • 07 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo res acima de superior a R$ 1000,01.
    • 20 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comercial/industrial acima até superior hasta R$ 50,00.
    • 21 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 50,01 até hasta R$ 100,00.
    • 22 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 100,01 até hasta R$ 200,00.
    • 23 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 200,01 até hasta R$ 300,00.
    • 24 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 300,01 até hasta R$ 400,00.
    • 25 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 400,01 até hasta R$ 500,00.
    • 26 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust de R$ 500,01 até hasta R$ 1.000,00.
    • 27 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo comerc/indust acima de superior a R$ 1.000,01.
    • 80 – 1 reg consolidando doctos docs de consumo de órgão organismo público.
    • 90 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo até hasta R$ 50,00.
    • 91 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00.
    • 92 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00.
    • 93 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00.
    • 94 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00.
    • 95 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00.
    • 96 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00.
    • 97 – 1 reg consolidando doctos docs de outros otros tipos de consumo acima de superior a R$ 1.000,01.
    • 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

    Valor Total

    Fornecido

    Suministrado/Consumido

    Valor total

    fornecido ou

    suministrado o consumido.

    Serviços Não-Tributados pelo

    Servicios no tributados por el ICMS

    Valor total

    dos serviços não-tributados pelo

    de los servicios no tributados por el ICMS.

    Vl

    Val Total Cobrado

    Nome

    Nombre de

    Terceiros

    Terceros

    Valor total cobrado

    em nome

    en nombre de

    terceiros

    terceros.

    Tipo

    Ligação

    Conexión

    Tipo de

    ligação. As opções disponíveis são

    conexión. Las opciones disponibles son:

    • 1 – Monofásico.
    • 2 – Bifásico.
    • 3 – Trifásico.

    Grupo

    Tensão

    Tensión

    Grupo de

    tensão. As opções disponíveis são

    tensión. Las opciones disponibles son:

    • 01 – A1 – Alta Tensão Tensión (230kV ou maiso más).
    • 02 – A2 – Alta Tensão Tensión (88 a 138kV).
    • 03 – A3 – Alta Tensão Tensión (69kV).
    • 04 – A3a – Alta Tensão Tensión (30kV a 44kV).
    • 05 – A4 – Alta Tensão Tensión (2,3kV a 25kV).
    • 06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo Tensión Subterráneo 06.
    • 07 – B1 – Residencial 07.
    • 08 – B1 – Residencial Baixa Renda Baja Renta 08.
    • 09 – B2 – Rural 09.
    • 10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Ruralelectrificación rural.
    • 11 – B2 – Serviço Público Servicio público de Irrigaçãoirrigación.
    • 12 – B3 – Demais ClassesOtras clases.
    • 13 – B4a – Iluminação Pública Iluminación pública rede red de distribuiçãodistribución.
    • 14 – B4b – Iluminação Pública Iluminación pública – bulbo de lâmpadalámpara.

    Energía inyectada

    Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del

    Energia Injetada

    grupo 560, 085

    o 087,

    según la Tabla de Código de

    Ítems de la NF3e (cClass). 

    Nota
    titleNota:

    Información utilizada

    en el Registro C500 -

    Factura/

    Cuenta de

    Energía Eléctrica, campo 39 (ENERG_INJET),

    del archivo del EFD ICMS/IPI. 

    Outras Deduções 

    Otras deducciones 

    Se debe informar cuando haya ítems registrados en la NF3e con código del grupo 590, 085

    o 087,

    según la Tabla de Código de Ítems de

    la NF3e (cClass).

    Nota
    titleNota:

    Información utilizada

    en el Registro C500 -

    Factura/

    Cuenta de

    Energía Eléctrica, campo 40 (OUTRAS_DED),

    del archivo del EFD ICMS/IPI. 

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Terminal

    ...

    Facturado

    da tela os dados do terminal faturado

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir visualizar

    los datos del terminal facturado.


    Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas:


    AçãoDescrição

    Acción:

    Descripción:

    Incluir/

    Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Terminal Faturado

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir informar os dados referente ao Terminal Faturado relacionado à nota fiscal.

    modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Eliminar

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Terminal Facturado, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Terminal Facturado

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar los datos referente al Terminal Facturado relacionado con la factura.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción:

    Indicador de Tipo de Servicio Prestado

    Seleccione el tipo de servicio prestado. Las opciones disponibles son:

    • Telefonía.
    • Comunicación de datos.
    • TV por suscripción.
    • Suministro de acceso a Internet.
    • Multimedia.
    • Otros

    Fch Ini Prestación

    Fecha inicial de la prestación de servicio.

    Fch Final Prestación

    Fecha final de la prestación de servicio.

    Período fiscal

    Período fiscal (mes/año) relacionado a la fecha de prestación de servicio

    Principais Campos e Parâmetros:

    Campo:Descrição:

    Indicador do Tipo de Serviço Prestado

    Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:

    • Telefonia.

    • Comunicação de Dados.

    • TV por assinatura.

    • Provimento de acesso à Internet.

    • Multimídia.

    • Outros.

    Dt Ini Prestação

    Data de início da prestação de serviço.

    Dt Fim Prestação

    Data de fim da prestação de serviço.

    Período Fiscal

    Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço

    .

    Cód Área Terminal

    Código

    de

    del área

    do

    del terminal

    faturado

    facturado.

    Identificação

    Identificación Terminal

    Identificação do

    Identificación del terminal

    faturado

    facturado.

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Situación de Documento Fiscal

    da tela a situação dos documentos fiscais.

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir informar

    la situación de los documentos fiscales.


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Situação
    de Documento

    Situación del documento

    Tipo de

    situação do

    situación del documento fiscal.

    As opções disponíveis são

    Las opciones disponibles son:

    • Documento Regularregular.
    • Documento Regular Extemporâneoregular extemporáneo.
    • Documento Canceladocancelado.
    • Documento Cancelado Extemporâneocancelado extemporáneo.
    • NFe Fact-e Denegada.NFe –
    • Numeração InutilizadaFact-e – Numeración inutilizada.
    • Documento Fiscal Complementarfiscal complementario.
    • Documento Fiscal Complementar Extemporâneo.
    • Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica.

    • fiscal complementario extemporáneo.
    • Documento fiscal emitido con base en el régimen especial o norma específica.

    Situación

    Situação

    Documento SEF II

    Tipo de

    situação do

    situación del documento fiscal.

    As opções disponíveis são

    Las opciones disponibles son:

    • Emissão NormalEmisión normal.
    • Emissão em Contingência.

    • Emissão em Contingência com FS.

    • Emissão em Contingência com SCAN.

    • Emissão em Contingência com DPEC.

    • Emisión en contingencia.
    • Emisión en contingencia con FS.
    • Emisión en contingencia con SCAN.
    • Emisión en contingencia con DPEC.
    • Emisión en contingencia con Emissão em Contingência com FS-DA.
    • Emissão AvulsaEmisión suelta.
    • Complemento de Informaçõesinformaciones.
    • Consolidação Consolidación de Valoresvalores.
    • Autorização DenegadaAutorización denegada.
    • Numeração InutilizadaNumeración inutilizada.
    • Operação CanceladaOperación cancelada.
    • Negócio DesfeitoNegocio deshecho.
    • Ajuste de Informaçõesinformaciones.
    • Sem Repercussão FiscalSin repercusión fiscal.
    Nota
    titleNota:

    Este campo

    somente é habilitado se a unidade de federação do estabelecimento do documento for Pernambuco.

    solamente se habilita si la unidad de federación de la sucursal del documento es Pernambuco.

    Esta información se imprime en la Línea E020: Registro - Factura

    Essa informação é impressa na Linha E020: Lançamento - Nota Fiscal

    (Código 01),

    Nota Fiscal de Produtor

    Factura del productor (Código 04)

    e Nota Fiscal Eletrônica

    y factura electrónica (Código 55) –

    Bloco

    Bloque E –

    Arquivo

    Archivo SEF II.

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Encuadramiento del IPI

    da tela os enquadramento do IPI das notas fiscais.

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir visualizar

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    los encuadramientos del IPI de las facturas.


    Otras acciones/Acciones relacionadas:


    Descrição

    Acción:

    Descripción

    Ação:

    :

    Incluir/

    Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

    Enquadramento do IPI

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir informar os dados referentes ao Enquadramento de IPI da nota fiscal.

    Principais Campos e Parâmetros:

    ...

    Estabelecimento

    ...

    Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

    ...

    Série

    ...

    Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

    ...

    Nr Nota Fiscal

    ...

    Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

    ...

    Cliente/Fornec

    ...

    Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

    ...

    Código do Item

    ...

    Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente.

    ...

    Quantidade

    ...

    Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado.

    ...

    Código Selo de Controle IPI

    ...

    Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado.

    modificar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden informar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Eliminar

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.

    Detallar

    Cuando se activa, aparece la pantalla Encuadramiento del IPI, por medio de la cual se pueden consultar los datos correspondientes al llenado del archivo SPED Fiscal relacionado con la factura.

    Encuadramiento del IPI

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar los datos referente al Encuadramiento de IPI de la factura.


    Principales campos y parámetros:


    Campo:

    Descripción:

    Sucursal

    Presenta la sucursal origen de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

    Serie

    Presenta la serie de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

    Nº Factura

    Presenta el número de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

    Cliente/Proveed

    Presenta el código del cliente o proveedor de la factura seleccionada para ejecutar esta funcionalidad.

    Código del ítem

    Seleccione el código del ítem del documento fiscal seleccionado. Este campo contiene los códigos y descripción de los ítems del documento fiscal actual.

    Cantidad

    Incluir la cantidad de ítems del documento fiscal seleccionado.

    Código Sello de Control IPI

    Seleccione el código del sello de control del IPI relacionado con el documento fiscal seleccionado.

    Inf Adicional Factura – Fact de Servicio de Comunicación (21) / Telecomunicación

    ...

    (22) / NFCom (62)

    da tela o assinante do

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir informar

    el tipo de

    suscriptor del documento fiscal.


    Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


    Campo:

    Descrição

    Descripción:

    Tipo de

    Assinante

    suscriptor

    Selecionar o

    Seleccione el tipo de

    assinante do

    suscriptor del documento fiscal.

    As opções disponíveis são

    Las opciones disponibles son:

    • 1 – Comercial/Industrial.
    • 2 – Poder Públicopúblico.
    • 3 – Residencial/Pessoa Persona física.
    • 4 – Público.
    • 5 – Semi-PúblicoSemipúblico.
    • 6 – OutrosOtros.
    Finalidade Emissão

    Finalidad Emisión Documento

    Eletrônico

    Electrónico

    Seleccione la finalidad de emisión del documento electrónico. Las opciones disponibles son

    Selecionar a finalidade de emissão do documento eletrônico. As opções disponíveis são

    :

    • 0 - NFCom Normal
    • ;
    • 3 - NFCom de
    • Substituição;
    • sustitución
    • 4 - NFCom de
    • Ajuste
    • ajuste.

    Tipo de

    Faturamento

    Facturación Documento

    Eletrônico

    Electrónico

    Selecionar o

    Seleccione el tipo de

    faturamento do

    facturación del documento

    eletrônico. As opções disponíveis são

    electrónico. Las opciones disponibles son:

    • 0 -
    • Faturamento Normal;
    • Facturación normal
    • 1 -
    • Faturamento Centralizado;
    • Facturación centralizada
    • 2 -
    • Cofaturamento.
    • Cofacturación

    Forma de

    Pagamento

    pago

    Selecionar a forma de pagamento. As opções disponíveis são

    Seleccione la forma de pago Las opciones disponibles son:

    • 0 -
    • Pré
    • Previo pago
    • ;
    • 1 -
    • Pós
    • Post pago
    • .
    Deduções

    Deducciones

    Valor

    das deduções. Esse campo será utilizado nos Registros D700 e D750, quando houver itens lançados com código do grupo 590 conforme Tabela de Classificação de Produtos da

    de las deducciones. Este campo se utilizará en los Registros D700 y D750, cuando haya ítems registrados con el código del grupo 590 según Tabla de Clasificación de Productos de la NFCom (cClass).

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE)

    da tela os Atos Declaratórios Executivo

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir visualizar

    los Actos Declaratorios Ejecutivo


    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    ...

    Ação:Descrição:

    Incluir/Modificar

    Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Detalhar

    Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

    CD4035I

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados referentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.


    Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Ato Declaratório Exec

    Acto Declaratorio Ejec (ADE)

    Inserir o Ato Declaratório Executivo

    Incluir el Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE).

    Indicador de

    Origem do Processo

    Exibe o indicador da origem do processo.

    ...

    origen del proceso

    Muestra el indicador del origen del proceso.

    Fact de Servicio de Transporte –

    ...

    Adquisición (07-08-09-10-11-26-27-57)

    da tela a natureza de frete.

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir informar

    el origen del flete.


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Origen Flete

    Seleccionar el origen del flete. Las opciones disponibles son:

    • Op Vta Carga Sucur

    Natur Frete

    Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:

    • Op Vda Ônus Estab Vendedor.
    • Op Vda Ônus AdquirenteVta Carga Adquiriente.
    • Op Compra Gera Genera Crédito.
    • Op Compra Não Gera No Genera Crédito.
    • Transferência Produto AcabadoTransferencia Producto Terminado.Transferência Produto Elaboração
    • Transferencia Producto Elaboración.Outros.
    • Otros

    Complemento

    ...

    Operaciones de

    ...

    Importación

    ...

    Servicios

    da tela o operações importação

    Objetivo

    de la pantalla:

    Permitir informar

    el complemento de

    operaciones de

    importación.


    Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Dt Pagto

    Fch Pago PIS

    Inserir a data de pagamento do

    Incluya la fecha de pago del PIS.

    Dt Pagto

    Fch Pago COFINS

    Inserir a data de pagamento do

    Incluya la fecha de pago del COFINS.

    Local Execução Serviço

    Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:

    • Executado no País.

    • Executado no Exterior.

    Informação Complementar da Nota Fiscal – Entradas

    ...

    Objetivo da tela:

    ...

    Permitir informar os dados complementares da Nota Fiscal de Entradas.

    Lugar Ejecución Servicio

    Seleccione el el lugar de ejecución del servicio. Las opciones disponibles son:

    • Ejecutado en el País.
    • Ejecutado en el Exterior.

    Información complementaria de la factura – Entradas

    Objetivo de la pantalla:

    Permitir informar los datos complementarios de la factura de entrada.


    Otras acciones/Acciones relacionadas:


    Acción:

    Descripción:

    Modificación

    Cuando se activa, permite modificar el texto ya registrado.

    Eliminar

    Al activar, permite eliminar el texto seleccionado.

    Búsqueda

    Cuando se activa, permite hacer una búsqueda del registro de informaciones complementarias del

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:Descrição:

    Modificação

    Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado.

    Eliminar

    Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado.

    Pesquisa

    Quando acionado, permite uma pesquisa do cadastro de informações complementares do módulo de layout fiscal (MLF).

    Nota
    titleNota:

    Se for selecionado um texto já cadastrado pelo botão pesquisa e logo após for acionado o botão de modificação, será necessário confirmar a mudança do texto padrão para o texto informado manualmente.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Produto Específico: Papel Imune

    Si se selecciona un texto ya registrado por el botón Búsqueda, y después se activa el botón de Modificación, será necesario confirmar el cambio del texto estándar por el texto ingresado manualmente.

    Inf. Adicional Factura – Fact-e - Producto específico: Papel inmune

    Objetivo de la pantalla:

    Permite informar los datos sobre el producto específico.

    El CONFAZ instituyó el Sistema de Registro y Control de las Operaciones con el Papel Inmune

    Objetivo da tela:

    Permite informar os dados sobre o produto específico.

    O CONFAZ instituiu o Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional, denominado RECOPI NACIONAL, de uso opcional por por  (UF), que disciplina o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. O contribuinte credenciado deve registrar previamente cada operação com papel destinado à impressão, obtendo o número de registro de controle da operação, denominado de número do RECOPI nesta especificação. O Sistema RECOPI Nacional é disponibilizado pela SEFAZ-SPregula la acreditación del contribuyente que realice operaciones con papel destinado a la impresión de libros, periódicos o revistas. El contribuyente acreditado debe registrar previamente cada operación con papel destinado a la impresión, obteniendo el número de registro de control de la operación, denominado número del RECOPI en esta especificación. El Sistema RECOPI Nacional es proporcionado por la SEFAZ-SP (Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo).
    Nota
    titleNota:

    Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.

    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Los botones de esta pantalla solo se presentan y se habilitan en el mantenimiento de la información.


    Otras acciones/Acciones relacionadas:


    Acción:

    Descripción:

    Cargar

    Cuando se activa, genera la lista de los ítems y secuencias de la

    Ação:Descrição:

    Carregar

    Quando acionado, gera a lista dos itens e sequências da

    nota.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    Cuando se activa, permite eliminar la línea seleccionada.


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    Descrição

    Campo:

    Descripción:

    Seq Item

    Exibe a sequência do item na nota

    Item

    Exibe o item da nota.

    Sec Ítem

    Presenta la secuencia del ítem en la nota.

    Ítem

    Presenta el ítem de la nota.

    Nro RECOPI

    Presenta el número del  RECOPI

    Nr RECOPI

    Exibe o número RECOPI.

    Nota
    titleNota:

    O El número do del RECOPI contém um timestamp gerado pelo sistema e a composição deste identificador écontiene un timestamp generado por el sistema y la composición de este identificador es: "aaaammddHHMMSSffffDD", ondedonde:
    aaaammdd é o ano, mês e dia da atualização do es el año, mes y día de la actualización del sistema RECOPI.
    hhmmssffff é a es la hora, minuto, segundoda autorização do según la autorización del sistema RECOPI, com mais con más de 4 dígitos de fração fracción de segundo.
    dd são os , dd son los dígitos verificadores.

    Inf

    ...

    Adicional Factura – Fact-e -

    ...

    Identificación del lugar de retirada

    Objetivo de la pantallaObjetivo da tela:

    Permite informar os dados do local los datos del lugar de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NFse generará en las respectivas tag del XML de la Fact-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa opção somente estará disponível nos programas do módulo Faturamento.

    Somente será permito alteração quando a situação da nota fiscal eletrônica permitir manutenções nos dados da nota fiscal.

    Esta opción solamente estará disponible en los programas del módulo Facturación.

    Solamente se permitirá alterar cuando la situación de la factura electrónica permita hacer el mantenimiento de datos de la factura.


    Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


    DescriçãoInserir a razão social do Emitente relacionado ao local Inserir a inscrição estadual do Emitente relacionado ao local Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local UFInserir a UF do Emitente relacionado ao local Inserir o país do Emitente relacionado ao local CEPInserir a CEP do Emitente relacionado ao local Inserir o e do Emitente relacionado ao local Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local

    Campo:

    Descripción:

    Emitente

    Emisor

    Inserir o código ou nome abreviado do emitente

    Incluya el código o nombre abreviado del emisor.

    CNPJ/CPF

    Exibe a informação com base no emitente selecionado.

    Presenta la información con base en el emisor seleccionado.

    Nombre/Razón Social

    Incluya la razón social del emisor relacionado con el lugar

    Nome/Razão Social

    de retirada.

    Inscrição Estadual

    Inscripción estatal

    Incluya la inscripción estatal del Emisor relacionado con el lugar de retirada.

    Endereço

    Dirección

    Incluya la dirección del emisor relacionado con el lugar

    de retirada.

    Bairro

    Barrio

    Incluya el barrio del emisor relacionado con el lugar de retirada.

    Cidade

    Ciudad

    Incluya la ciudad del Emisor relacionado con el lugar

    de retirada.

    Estado

    Incluya la UF del emisor relacionado con el lugar de retirada.

    País

    Incluya el País del emisor relacionado con el lugar de retirada.

    CP

    Incluya la CEP del emisor relacionado con el lugar de retirada.

    E-mail

    Incluya el E-mail

    del emisor relacionado con el lugar de retirada.

    Telefone

    Teléfono

    Incluya el Teléfono del emisor relacionado con el lugar de retirada.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Controle de Exportação por Item

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar os dados sobre o controle de exportação por item.

    Nota
    titleNota:

    Os botões dessa tela somente são apresentados e habilitados na manutenção das informações.

    ...

    Ação:Descrição:

    Incluir

    Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal.

    Modificar

    Quando acionado, permite alterar as informações do registro.

    Eliminar

    Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

    NF-e Controle de Exportação por Item – CD4035J

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados sobre o controle de exportação por item.

    ...

    Campo:

    Descrição:

    Nr Drawback

    Inserir o número do Ato Concessório Drawback.

    Reg Exportação

    Inserir o número do registro de exportação.

    Doc Entrada

    Inserir o número do documento de entrada.

    Cód Fornecedor

    Inserir o código ou nome do fornecedor.

    Nat Oper

    Inserir o código da natureza de operação.

    Sequência

    Inserir a sequência do item do documento de entrada.

    Chave

    Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.

    Qtde Item Exportado

    Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações do Registro de Aquisição de Cana

    Objetivo da tela:

    Permitir informar os dados do registro de aquisição de cana.

    ...

    Campo:Descrição:

    Identificação da Safra

    Inserir um ano ou dois para identificação da safra.

    Exemplo:
    aaaa ou aaaa\aaaa

    Mês e Ano de Referência

    Inserir o mês e ano de referência da safra.

    Dia

    Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.

    Quantidade em KG (Peso Líquido)

    Inserir a quantidade recebida.

    Total do Mês (KG)

    Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.

    Total Anterior (KG)

    Inserir a quantidade total do período anterior.

    Total Geral (KG)

    Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.

    Valor dos Recebimentos

    Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.

    Valor Total das Deduções

    Exibe a soma das deduções informadas.

    Valor Líquido dos Fornecimentos

    Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.

    Item

    Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.

    Valor

    Inserir o valor da dedução.

    Descrição

    Inserir a descrição que identificará a dedução.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais

    Objetivo da tela:

    Permitir inserir informações adicionais a nota.

    ...

    Campo:Descrição:

    Data Sai/Ent Merc

    Data de saída ou entrega da mercadoria.

    Hora Sai/Ent Merc

    Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

    Formato do DANFE

    Formato de impressão do DANFE.

    Dados de PagamentoBotão para informar os dados referente ao pagamento, grupo <DetPag>.

    Indicador Presença do Comprador

    Selecionar se consta a presença do comprador.

    Indicador de IntermediadorSelecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9.
    CNPJ do IntermediadorInformar o CNPJ do intermediador da transação.
    Identificação no IntermediadorNome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador

    Data emissão

    Data de emissão da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Hora Emissão

    Hora de emissão da NF-e.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

    Fuso Horário

    Inserir o fuso horário do estabelecimento.

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando a situação da nota for igual a Rejeitada ou NF-e não gerada.

    Ao confirmar essa alteração, o XML da NF-e será reenviado com essa nova informação.

    Inf Adicionais Nota Fiscal - Dados de Pagamento - CD4035P

    Objetivo da tela:

    Permitir inserir informações referentes aos dados de pagamento grupo <detPag>

    Campo:Descrição:
    Indicador PagamentoInserir o indicador de pagamento <indPag>.
    Meio PagamentoInserir o meio de pagamento <tPag>.
    Tipo Integração

    Inserir o Tipo de Integração (1-POS Integrado ou 2-Simples) <tpintegra>

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

    CNPJ Instituição

    Inserir o CNPJ da Instituição de pagamento, adquirente ou subadquirente <CNPJ>

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

    Bandeira

    Inserir a Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito <tBand>

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

    Num Autorização

    Inserir o Número da Autorização da Operação <cAut>

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

    CNPJ Beneficiário

    Inserir o CNPJ do Beneficiário do Pagamento <CNPJReceb>

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

    Terminal

    Inserir o Identificador do Terminal de pagamento <idTermPag>

    Nota
    titleNota:

    Essa informação será utilizada quando o meio de pagamento for 03 - Cartão de Crédito, 04 - Cartão de Débito ou 17 - PIX.

    OutrosInserir a descrição quando o meio de pagamento for 99-Outros
    Valor PagamentoInserir o valor do Pagamento <vPag>.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Partilha ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final

    Objetivo da tela:

    Permitir visualizar as informações da partilha de ICMS UFs Origem/Destino em Op. Interest. p/ Consumidor Final.

    Nota
    titleNota:

    No caso da consulta ter sido originada por qualquer um dos programas do Faturamento, como por exemplo, FT4003, FT4002, FT4001 ou Obrigações Fiscais OF0311, os campos ficarão disponíveis em tela somente para consulta.

    No caso da consulta ter sido originada pelo Recebimento, pelo RE1001, por exemplo, os campos estarão disponíveis para que o usuário digite esses valores, conforme recebido na nota fiscal do Fornecedor.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – FCP - Fundo de Combate à Pobreza

    Objetivo da tela:

    Permite informar dados adicionais sobre o valor devido em decorrência do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza.

    Informações
    titleImportante:
    Conteúdo Relacionado: Fundo de Combate à Pobreza

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NFS-e Construção Civil 

    Objetivo da tela:

    Permite informar dados adicionais sobre a construção civil

    Informações
    titleImportante:

    Está opção somente será habilitada para NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

    Campo:Descrição:
    Código ARTInserir o Código da Obra <art>.
    Código da ObraInserir o Código Art. da Obra <codigoobra>.
    Código Serviço da ObraInserir o Código do Serviço de Construção Civil Prestado <codservobra>.
    Inscrição Municipal da ObraInserir a Inscrição Municipal da Obra <inscmunobra>.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados/Tomados - CD4035M

    Objetivo da tela:

    Quando acionado o botão das Informações Complementares, quando a nota for uma nota de serviço (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Serviço) e não for empresa agroindústria ou produtor rural PJ, será aberta a tela, contendo informações para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-2010 e R-2020.

    Esta tela possui informações pertinentes à nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal.

    Alguns dos valores, quando calculados pela nota fiscal, não são habilitados para edição, apenas como consulta. As informações pertinentes às notas fiscais ficarão disponíveis para preenchimento quando for indicado algum tipo de obra de construção Civil, e deverão sempre que necessário, serem informados.

    ...

    Campo:Descrição:

    Vl Base Retenc

    Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.

    Vl Retenção

    Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.

    Vl Retenc Subcontr

    Valor relativo aos serviços subcontratados.

    Nr Proc Retenc Princ

    Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.

    Código Suspensão PrincQuando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão.

    Vl Não Ret Princ

    Valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    Vl Serv Especial 15 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.
    Vl Serv Especial 20 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.
    Vl Serv Especial 25 anosValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
    Vl Serv Cond EspeciaisValor dos Serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.
    Vl Serv Cond Especiais Adicional de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição. O valor mostrado neste campo será a somatória de 4% sobre o Vl Serv Especial 15 anos, mais 3% sobre Vl Serv Especial 20 anos e mais 2% sobre Vl Serv Especial 25 anos.
    Nr Proc Retenc AdicQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado à Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo.
    Código Suspensão AdicQuando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Adicional, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo, correspondente a data a nota em questão.
    Vl Não Ret Adic

    Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Retenção Contribuição Previdenciária - Retenções na Fonte - CD4035Q

    Objetivo da tela:

    Esta tela possui informações pertinentes às retenções da nota fiscal, bem como aos itens da nota fiscal, informações estar que serão usadas para o preenchimento dos campos referentes aos layouts R-4010 ou R-4020.

    ...

    Campo:Descrição:

    Seq It

    Sequencia do item da nota.

    ItemCódigo do item da nota.
    Parc DuplicCódigo da parcelas da duplicata a pagar relacionada a nota.
    Cód ImpostoCódigo do imposto da duplicata de imposto relacionada a nota.
    Cód RetençãoCódigo da retenção da duplicata de imposto relacionada a nota.
    Perc RatPercentual de representatividade do item, em relação ao valor da duplicata.
    Valor Rend BrutoValor do rendimento bruto, inclusive os rendimentos não tributáveis ou isentas.
    IR Base RetSerá mostrado o valor da base de retenção do imposto.
    IR Valor RetSerá mostrado o valor da retenção do imposto.
    IR Nr Processo RetQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo.
    IR Cód SuspensãoQuando existir um processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção, deverá ser informado neste campo o código da suspensão deste processo.
    IR Base N RetSerá mostrado o valor da base da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

    IR Vlr N Ret 

    Será mostrado o valor da retenção que deixou de ser efetuada ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. 

    IR Vlr DeposSerá mostrado o valor do depósito judicial.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – REINF - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria - CD4035N

    Objetivo da tela:

    Quando acionado o botão de Informações Complementares, na emissão de notas de venda de mercadoria, se o estabelecimento estiver classificado como Agroindústria ou Produtor Rural PJ, (Ver CD0403B Classificação Tributaria Estabelecimento = 06 - Agroindústria ou 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica) e a natureza de operação da nota fiscal for de vendas (natureza de operação da nota fiscal com o tipo = Saída), será aberta a tela contendo informações para o preenchimento dos campos referentes ao layout R-2050.

    Nota
    titleNota:
    Ainda que o estabelecimento esteja marcado como Produtor Rural Pessoa Jurídica, não será obrigatório informar os dados do EFD-Reinf, caso a empresa se dedicar a outra atividade econômica autônoma. Desta forma o usuário decidirá se deverá ou não informar os campos para o registro R-2050, pois o sistema não realizará consistência exigindo a existência do registro.

    ...

    Campo:Descrição:

    Vl Receita

    Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.

    Vl INSS

    Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.

    Nr Proc INSSQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao INSS, este deverá ser informado neste campo.
    Vl INSS SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
    Vl SAT/GILRATApresenta o valor do imposto SAT/GILRAT do item da nota.
    Nr Proc SAT/GILRATQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SAT/GILRAT, este deverá ser informado neste campo.
    Vl SAT/GILRAT SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.
    Vl SENARApresenta o valor do imposto SENAR do item da nota.
    Nr Proc SENARQuando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado ao SENAR, este deverá ser informado neste campo.
    Vl SENAR SuspensoValor da retenção que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Código Inf Adic - Registro E115 do SPED Fiscal - CD4035O

    Objetivo da tela:

    Permitir que o usuário informe o código do benefício fiscal correspondente à tributação aplicada ao item da nota.

    Nota
    titleNota:
    De acordo com a Norma de Procedimento Fiscal Nr 053-2018 publicada pela SEFAZ do PR, a partir de 03/09/2018 em todas as operações com os benefícios fiscais previstos no RICM do PR será obrigatório identificar na tag cBenef (do item da nota) o código do benefício fiscal de acordo com tabela “5.2. Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios”.

    Os códigos dos benefícios informados para os itens das notas devem ser informados no registro E115 do SPED Fiscal.

    Link da Norma de Procedimento NR 053-2018: http://www.sefanet.pr.gov.br/dados/SEFADOCUMENTOS/103201800053.pdf

    Atualmente, os clientes já emitem notas fiscais com os benefícios previstos no RICMS do PR e devem indicar na tag de Informações Complementares da Nota a referência artigo/parágrafo/inciso do RICMS que ampara o benefício aplicado ao item da nota.

    Com essa norma de procedimento a SEFAZ do PR mapeou todos os benefícios e atribuiu um código, por exemplo:

    a) PR810000 - Isenção do pagamento do imposto reconhecida judicialmente.
    b) PR810001 - Isenção prevista no item 1 do Anexo V do RICMS/2017.
    c) PR810002 - Isenção prevista no item 2 do Anexo V do RICMS/2017.
    d) PR810003 - Isenção prevista no item 3 do Anexo V do RICMS/2017.

    E passou a exigir que o emissor da NF-e indique por item da nota fiscal o código do benefício fiscal previsto no RICMS do PR aplicado na tributação do item da nota usando a tag cBenef.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Combustível - CD4035T

    Objetivo da tela:

    Permitir que o usuário realize a digitação das informações referentes a aquisição de gás (GLP) e informe os dados referentes a entrega do SCANC.


    ...

    Campo:Descrição:

    Cód Produto ANP

    Informar o código do produto ANP.

    Descrição ANP

    Informar a descrição do produto ANP.

    % GLPInformar o percentual de GLP que será utilizado no produto.
    % GN NacionalInformar o percentual de gás natural nacional que será utilizado no produto.
    % GN ImportadoInformar o percentual de gás natural importado que será utilizado no produto.
    Valor PartidaInformar o valor por quilogramas sem o ICMS.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Grupo Origem Combustível - CD4035U

    Objetivo da tela:

    Permitir que o usuário realize a digitação das informações referente ao Grupo de Origem do Combustível - Nota Técnica 2023.001, objetivo atender o disposto no Convênio ICMS nº 199, de 22 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Regime de Tributação Monofásica do ICMS nas Operações com Combustíveis .

    ...

    Campo:Descrição:

    Código do Item

    Informar o código do item

    Indicador ImportaçãoInformar a origem do produto se é Nacional ou Importado.
    UF OrigemInformar a UF origem Produtor/Importador.
    % Originário UFInformar o percentual originário para a UF de origem.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Tipo Oper para ICMS ST UF Diversa

    Objetivo da tela:

    Permitir informar as informações referentes às operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal.

    ...

    Campo:Descrição:

    Indicador do tipo de operação

    Selecionar o indicador do tipo de operação. As opções disponíveis são:

    • Em branco;
    • 0 - Combustíveis e Lubrificantes;             
    • 1 - Leasing de veículos ou faturamento direto;
    • 2 - Recusa de recebimento.

    UF

    Sigla da UF de destino do ICMS ST.

    Inf Adicionais Nota Fiscal – Fundos Benefícios Fiscais

    Objetivo da tela:

    Demonstrar as informações/valores referentes ao Fundo configurado.

    ...

    Campo:Descrição:

    Seq Fat

    Sequência do item da nota.

    Seq

    Sequência do Tributo na nota.

    Código do Item

    Código do item da nota.

    Fundo

    Sigla referente ao Fundo utilizado.

    Base Fundo

    Será mostrado a Base de cálculo referente ao Fundo.

    % Fundo

    Será mostrado o Percentual do Fundo.

    Valor Fundo

    Será mostrado o Valor do Fundo.


    Docto Fiscal Referenciado Item - CD4035V

    Objetivo da tela:

    Referenciamento de item de outro Documento Fiscal Eletrônico - DF-e

    Serão gravadas as informações da chave de acesso e sequencia do item da nota fiscal de origem, para que sejam geradas no XML da NF-e.

    • Esta nova opção será disponibilizada quando tratar-se de:
      • Finalidade NF-e 4 - Devolução de Mercadoria.
      • Finalidade NF-e 6 - Nota de Débito, tipo 04 "Multa e Juros”.
      • Finalidade NF-e 6 - Nota de Débito, tipo 03 "Débitos de notas fiscais não processadas na apuração”.
    • Para notas fiscais de devolução a fornecedor, quando informado nota fiscal de origem, as informações serão geradas automaticamente, desde que no documento de origem tenha pelo menos a chave da nota fiscal eletrônica.
    • Quando informado manualmente, o programa trará todos os itens da nota fiscal e permitirá informar a chave eletrônica e sequencia do item no XML.
    • Não será permitido salvar o registro sem chave eletrônica ou chave eletrônica inválida (pelo menos 44 caracteres).
    • Referente ao DFe Referenciado, algumas validações são realizadas pela SEFAZ, que poderão ser consultadas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica (Notas Técnicas). 

    ...