Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
¿Tipo de Factura? = Normal
Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
¿Incluir vínculo? = Si
¿Asiento Contab. On-Line? = No
¿Muestra Asiento Contab.? = No
¿Agrupa Asientos? = No
Dar clic en el botón "+ Incluir".
Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
Validar en la sección "Ítems", lo siguiente:
Los campos Valor Unitario (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL); deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
Los campos Val. Flete (C7_VALFRE), Val. Seguro (C7_SEGURO) y Val. Gastos (C7_DESPESA) de cada ítem; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
Nota: El valor total de cada gasto, será prorrateado por entre cada uno de los ítems.
Validar en la pestaña "Totales" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
Los campos Valor Gastos, Valor Flete, Seguro, Vlr. Mercad. y Valor Bruto; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
Validar en la pestaña "Gastos" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
Los campos Valor Gastos, Valor Flete ySeguro; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
Al confirmar la conversión de los valores, se procede a dar clic en el botón "Grabar".
En el browse de la rutina Factura de Entrada, seleccionar el documento creado anteriormente y dar clic en "Visualizar".
Validar que la información presentada coincida con lo mencionado en los puntos del 8 al 10.