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CampoDescrição
FilialCódigo da Filial.
Cód. Dev.Código da entidade devedora.
Nome Dev.Nome da entidade devedora.
N.LojaNome da loja.
Cód. SafraCódigo da Safra.
Cód.Prod.Código do produto.
Des.Prod.Descrição do produto.
Unid.Med.Unidade de medida.
ContratoCódigo do contrato.
RomaneioNúmero do romaneio.
SérieNúmero da série do documento fiscal.
DocumentoNúmero do documento fiscal.
Transf.Data de emissão do documento fiscal.
Doc. Orig.Número do documento fiscal original.
Desp.Código do tipo de despesa.
FGFato gerador (ENT=Entrada; SAI=Saída; SLD=Saldo )
PPeriodicidade Cobrança (D=Diário; Q=Quinzenal; M=Mensal  
Dt. InícioData de início utilizado para cálculo do serviço.
Dt. FimData fim utilizado para cálculo do serviço.
Qtd. PerQuantidade de períodos.
Qtd. baseQuantidade base utilizada para cálculo.
UMUnidade de medida.
% RetPercentual de retenção.
AjusteValor/Quantidade Ajusteaplicado manualmente como desconto no cálculo do serviço (bonificação).
Qtd. RetençãoQuantidade retida.
SSituação (P=Pendente; A=Atualizado; C=Confirmado; B=Bonificado; S=Simulado)

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