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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPre-condiciones


  • Contra con la configuración de los impuestos variables para IGV y DIG
  • Contar con las TES configurada para las detracciones
  • Contar con registro para las monedas del día, ejemplo:
    Image Added
  • Contar con una factura de entrada en dólares.

Orden de Pago

  • Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)"
     - Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente:
     - ¿Agrupar OP por? = "Todos"
  • Confirmar la actualización de las preguntas.
     - Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción)
  • Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).
  • Dar clic en el botón "Pago Automático"
     - En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar  en Soles (PEN)
  • Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor.

  • Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.
  • En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES).
     - Los valores de los campos Facturas y Total se  mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
  • En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS).
     - Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
  • Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago.
     - El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.

    Cuentas por Pagar

  • Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)"
     - Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja"
  • Visualizar documento.
     - Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's 


    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaPasos

    Orden de Pago

    1. Ingresar a la rutina Orden de Pago, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)"
       - Llenar las preguntas solicitadas indicando lo siguiente:
       - ¿Agrupar OP por? = "Todos"
    2. Confirmar la actualización de las preguntas.
       - Se mostraran los documentos, uno de tipo NF(Factura) y otro de tipo TX (detracción)
    3. Seleccionar el documento de tipo TX (detracción).
    4. Dar clic en el botón "Pago Automático"
       - En la pantalla de generación de la orden de pago se muestran los valor de Facturas y Total a Pagar  en Soles (PEN)
    5. Abrir la consulta de proveedores pulsando la tecla F4, y seleccionar al proveedor.

    6. Verificar que después de la asignación del proveedor los valores de los campos Facturas y Total no hayan sido alterados.
    7. En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 2 (DÓLARES).
       - Los valores de los campos Facturas y Total se  mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
    8. En el encabezado, cambiar la moneda mostrada a la Moneda 3 (EUROS).
       - Los valores de los campos Facturas y Total se mostraran en la moneda seleccionada, tomando para el cálculo la tasa indicada en la configuración de Monedas.
    9. Capturar la información de la Forma de Pago y grabar la Orden de Pago.
       - El valor mostrado al generar la Orden de Pago debe coincidir con el Total pagar.

    Cuentas por Pagar

    1. Ingresar a la rutina Cuentas por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Cuentas por Pagar | Ctas. por Pagar (FINA050)"
       - Se mostrará el documento de tipo TX (detracción) con estatus de "Titulo dado de baja"
    2. Visualizar documento.
       - Verificar que el saldo de documento se encuentre en 0's 

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