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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
Índice
01. VISÃO GERAL
Disponível na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para a importação da GIA - Guia de Informação e Apuração de ICMS, do estado do Mato Grosso. O programa trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente Livros Fiscais. O arquivo da GIA é gerado como “*.TXT”, no formato XML. Seu conteúdo possui a seguinte estrutura:
"<NomedoCampo>InformaçãodoCampo</NomedoCampo>"
02. PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
Copie o arquivo de configuração GIAMT.INI para o diretório correspondente ao \SYSTEM.
No ambiente Livros Fiscais, opção Apuração de ICMS (MATA953), efetue a apuração do ICMS.
Se existirem valores de outros créditos, informe, na pasta Apuração ICMS os valores dos itens, da seguinte forma:
Linha | Código | Descrição | Valor |
006 | 2000 | ICMS garantido recolhido | 9999,99 |
006 | 2005 | Crédito de utilização do PUC | 9999,99 |
006 | 2010 | ICMS pago de estimativa autorizado | 9999,99 |
006 | 2015 | Excesso de estimativa autorizado | 9999,99 |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
No ambiente Livros Fiscais, opção Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas (MATA950), configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final?
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa?
Informe o nome da instrução normativa a ser processada: GIAMT.
Arq. Destino?
Informar o nome do arquivo destino em que serão geradas as informações.
Diretório Destino?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Ex.: C:\GIAMT\.
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filiais ou apenas a filial corrente.
Após a confirmação dos parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da GIAMT:
0001 - Tipo de Declaração
Informe qual é o tipo da declaração que está sendo criada:
1 – Normal
2 – Substitutiva
0002 - Motivo da Declaração
Informe o motivo da GIA:
1 – Normal
2 – Baixa
3 – Paralisação temporária
4 – Reativação
5 – Mudança de Domicílio Fiscal
6 – Revisão de Estimativa
0003 - Tipo de Contribuinte
Informe o tipo de contribuinte:
1 – Contribuinte Comércio e Indústria
2 – Produtor Rural
3 – Produtor Rural equiparado à Pessoa Jurídica
0004 - Telefone do Contribuinte
Informe o número do telefone do contribuinte.
0005 - Escrita Contábil regular
Digite “S” se possuir escrita contábil regular ou “N”, caso contrário.
0007 - Data de cadastramento na SEFAZ
Digite a data de cadastramento na SEFAZ. É obrigatória a apresentação da GIA ICMS eletrônica a
partir desta data.
0008 - Periodicidade
Informe a periodicidade da GIA:
1 – Mensal
2 – Anual
3 – Semestral
0009 - Código do domicílio fiscal de origem
Digite o código do domicílio fiscal, município ou distrito em que se localiza o estabelecimento do
declarante. Os códigos a serem utilizados estão listados no Anexo I.
0010 - Código do domicílio fiscal de destino
Digite o código do domicílio fiscal, município ou distrito, em que se localizará o estabelecimento do
declarante e que deverá constar da FAC. Este campo deve ser informado apenas na GIA-ICMS
0011 - Código da Atividade Econômica
Digite o código da atividade econômica (não digitar “/” ou “-”).
0012 - Disponibilidade de caixa no Início do Período
Digite o valor disponível de caixa/banco no início do período.
0013 - Disponibilidade de caixa no Final do Período
Digite o valor disponível de caixa/banco no final do período.
0014 - Número de funcionários no Início do Período
Digite o número de funcionários no início do período.
0015 - Número de funcionários no Final do Período
Digite o número de funcionários no final do período.
0016 - Tipo de Contabilista
Informe o tipo de contabilista:
1 – Contabilista
2 – Escritório
3 – Individual
0017 - CRC do Contabilista
Digite o CRC do contabilista responsável.
Exemplo: MT000123PP6
MT = 2 posições que representam o estado
000123 = 6 posições que representam o número do CRC
P = representa a situação 2 do CRC
P = representa a situação do CRC
6 = representa o dígito verificador
Importante
Não deve ser colocado “/” ou “-“ . Não deve existir espaço entre os valores -> tamanho de 11 posições.
0018 - Houve movimentação no período
Digite “S” se a GIA-ICMS possuir movimentação ou “N”, caso contrário.
0019 - Houve movimentação Interestadual no Exercício
Digite “S” se a GIA-ICMS possuir movimentação interestadual ou “N”, caso contrário.
0020 – Detalhamento ANEXO V
Digite “S” se for utilizar os códigos detalhados (informados em F4_CODDET) e “N” se todas as
operações Isentas/Não Tributadas forem geradas sob o código 1499.
Confira os parâmetros e confirme.
Tipos de Registros Gerados
Registro 1 - Identificação
Este registro contém informações gerais referentes à GIA e ao contribuinte.
A geração desse registro é realizada com base nos dados do Cadastro da Empresa e nos parâmetros
da rotina.
Registro 2 - Contribuinte
Este registro contém informações gerais referentes ao contribuinte.
Para a geração desse registro, o sistema utiliza informações dos parâmetros adicionais da GIA (tipo do
contribuinte, razão social, fone, escrita contábil e data SEFAZ).
Registro 3 - Outras informações
Este registro contém informações adicionais referentes à GIA-ICMS.
Para a geração desse registro, o sistema utiliza informações dos parâmetros adicionais da GIA
(periodicidade, município de origem, município de destino, CNAE fiscal, caixa início, caixa final,
funcionários início, funcionários final, tipo contabilista, CRC contabilista, movimentação do período e
movimentação exercício).
Registro 4 - Estoque
Este registro contém informações referentes ao estoque inventariado.
Para sua geração, o sistema utiliza informações da tabela “Saldos Iniciais”.
Os valores do estoque inicial serão gerados de acordo com os valores constantes da tabela “Saldos
Iniciais” (SB9) no dia 31/12 do ano anterior. É fundamental fazer o fechamento do estoque nessa
data, quando:
- · A periodicidade for mensal e o mês de referência for janeiro;
- · A periodicidade for semestral e o período de referência for o 1° semestre;
- · A periodicidade for anual.
- · Os valores do estoque final serão gerados de acordo com os valores constantes da tabela SB9 no
dia 31/12 do ano corrente. É fundamental fazer o fechamento do estoque nesta data, quando:
- · A periodicidade for mensal e o mês de referência for dezembro;
- · A periodicidade for semestral e o período de referência for o 2° semestre;
- · A periodicidade for anual.
Registro 5 - Apuração
Este registro contém informações referentes à apuração do ICMS.
Para sua geração, o sistema utiliza informações da própria rotina de Apuração do ICMS.
- · Para a GIA mensal, é necessário fazer a apuração somente do mês de referência;
- · Para a GIA semestral, é necessário fazer as apurações de 6 meses (de janeiro a junho ou de julho a
dezembro);
- · Para a GIA anual, é necessário fazer as 12 apurações (janeiro a dezembro).
Registro 6 - Recolhimento
Este registro contém as informações sobre o recolhimento do ICMS.
Para sua geração, o sistema utiliza informações da apuração do ICMS.
- · Para a GIA mensal, é necessário fazer a apuração somente do mês de referência;
- · Para a GIA semestral, é necessário fazer as apurações de 6 meses (de janeiro a junho ou de julho a
dezembro);
- · Para a GIA anual, é necessário fazer as 12 apurações (janeiro a dezembro).
Registro 7 - Entradas e Saídas
Este registro contém as informações referentes aos movimentos de entradas e saídas de materiais.
Para sua geração, o sistema utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência
(mensal/semestral/anual).
Anexo III – Operações Interestaduais
Contém informações referentes às operações e prestações interestaduais. Para sua geração, o sistema
utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência (mensal/semestral), e pelos
CFOPs:
- · Para as entradas, os CFOPs iniciados com 2;
· Para as saídas, os CFOPs iniciados com 6.
| Aviso | ||
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Conforme site da Secretaria da Fazenda do estado de Mato Grosso, a partir de janeiro de 2007, as operações interestaduais deverão ser informadas mensalmente no anexo GI (Anexo III) da GIA ICMS e não mais anualmente. |
Anexo V – Isenções
Contém informações referentes aos valores das saídas isentas e não tributadas de mercadorias e
serviços.
Esse registro utiliza informações dos Livros Fiscais, filtradas pelo período de referência
(mensal/semestral/anual).
O campo “Código” do tipo de saída isenta ou não tributada deverá ser cadastrado no campo
F4_CODDET (de acordo com tabela existente no help do programa) e o valor retornado será a soma
de todos os valores isentos referentes a esse código no período informado e poderá gerar várias tags
no ANEXO V.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Caso não seja utilizado o detalhamento das operações Isentas/Não Tributadas o campo F4_CODDET não necessitará de preenchimento e, nesse caso, os totais dessas operações serão geradas no Código 1499. |
Anexo VI – Outros
Contém informações referentes ao detalhamento dos valores de “Outros Créditos” informados na
apuração. Para sua geração, o sistema utiliza informações da apuração do ICMS.
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A quem se Destina | Aos contribuintes do ICMS do estado do Mato Grosso. |
Objetivo | Gerar arquivo magnético pré-formatado para a importação da GIAICMS. |
Prazo de entrega | Mensal/Semestral/Anual |
Competência | Estadual – Mato Grosso |
Aplicativo disponibilizado pelo Fisco | GIA-ICMS |
Versão do aplicativo contemplado pelo Microsiga Protheus® | 3.07i |
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco | |
Tabelas Utilizadas | SA1 – Cadastro de Clientes SA2 – Cadastro de Fornecedores SF3 – Livros Fiscais |
Funções Envolvidas | MATA950 |
| Sistemas Operacionais Windows®/Linux® |
05. INFORMAÇÕES ÚTEIS
| Card documentos | ||||
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