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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.


Informações

Remessa

Para se gerar o arquivo de pagamento para envio ao banco, deve alguns passos sejam realizados:

Títulos:

  1. Autorizar o pagamento (caso a empresa utilizar a rotina para autorizar o pagamento) em Operador Financeiro > Pagamentos > Autorização de Pagamentos.
  2. Vincular o título com o código de barras pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos ou pela aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Captura de Boletos pelo Código de Barras, ou pelas aplicações de DDA em Operador Financeiro > Pagamentos > Varredura de Títulos DDA e Operador Financeiro > Pagamentos > Atualização de Títulos DDA.
  3. Programação de pagamento em Operador Financeiro > Pagamentos > Programação de Pagamentos ou direto pela aplicação Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Títulos.
  4. Assinatura do título em Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Títulos
  5. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo


Conta Corrente:

  1. Lançar o crédito avulso na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Crédito em Conta Corrente.
  2. Realizar a assinatura desse crédito em conta corrente na aplicação Operador Financeiro > Pagamentos > Assinatura de Conta Corrente.
  3. Geração do arquivo em Operador Financeiro > Pagamentos > Geração do arquivo. Verificar quais os bancos estão disponíveis para o Pagamento Eletrônico e Pagamento de
  1. Tributos.

Passo a Passo

Entra Entre na aplicação e selecione os filtros desejados, sendo eles:

  • Banco: são os bancos disponíveis para escolha. Há uma listagem com os bancos disponíveis para pagamento eletrônico no botão 

    Tooltip
    onlyIcontrue
    linkTextStrongtrue
    appendIconquestion-circle
    iconColororange

    Bancos tratados pelo pagamento eletrônico
    Pagamento de títulos e depósito em conta
    -ABC Brasil (246)
    -Bradesco (237)
    -Baneste (021)
    -Banrisul (041)
    -BCN (291)
    -Boston (479)
    -Brasil (001)
    -CEF (104) - Não homologado pelo banco
    -CitiBank (745)
    -HSBC (399)
    -Itau (341)
    -J.Safra (074)
    -Mercantil do Brasil (389)
    -Nordeste do Brasil (004)
    -Real ABN (356)
    -Rural (453)
    -Safra (422)
    -Santander (033) (353)
    -Sicoob (756)
    -Sicredi(748)
    -Sudameris (347)
    -Tribanco (634)
    -Unibanco (409)

    Pagamento de tributos e títulos de consumo
    -ABC Brasil (246) 
      - Layout suporta apenas tributos com código de barras
    -Bradesco (237)
      - 240 pos
        - Sem código de barras
          - GPS
          - DARF
          - DARF - Simples
          - GARE - SP
        - Com código de barras  
      - 500 pos
        - GPS
        - DARF - Preto
        - DARF - Simples
        - DARF - Cód. Barras
        - GARE - DR/ICMS/Cód. Barras 
        - FGTS - Cód. Barras
        - CONTAS DE CONSUMO - Cód. Barras
        - IPTU/ISS - Cód. Barras
        - GNRE - Cód. Barras
        - GNRE VIA DIGITAÇÃO
        - OUTROS - Cód. Barras
      - 1000 pos
        - GPS
        - DARF - Preto
        - DARF - Simples
        - GARE - DR/ICMS
        - CÓD. BARRAS
    -Banrisul (041)
      - Sem código de barras
        - DARF - Preto
        - DARF - Simples
        - GPS
      - Com código de barras
        - Guia de Depósito Judicial Remunerado
        - Guia Única de Custas
        - G.A
        - GNRE
        - DARF
        - Arrecadação (Prefeituras, Água, Luz,  Gad-e, Gadm, DPVAT, etc.)
        - Telecomunicações e NET
        - GPS Pessoa Jurídica
        - Simples Nacional (DAS)
    -Brasil (001)
      - Sem código de barras
        - GPS
        - DARF
        - DARF - Simples
        - GARE - SP
        - IPVA
        - DPVAT
        - LICENCIAMENTO
        - DARJ 
      - Com código de barras
    -Itau (341)
      - Sem código de barras
        - DARF - Preto
        - DARF - Simples
        - DARJ
        - DPVAT  
        - FGTS - GFIP
        - GPS
        - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)
        - IPVA
      - Com código de barras
        - DARF - Cód. Barras
        - FGTS - GRF/GRRF/GRDE
        - GARE - Cód. Barras
        - GNRE - Cód. Barras
        - IPTU/ISS
        - SIMPLES - Cód. Barras
        - Outros códigos de barras
    -Nordeste do Brasil (004)
      - Sem código de barras
        - GPS
        - DARF
        - DARF - Simples  GARE-SP
        - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)
        - IPVA
        - DPVAT  
        - LICENCIAMENTO
        - DARJ
      - Com código de barras
    -Safra (422)
      - 240 pos
        - Sem código de barras
          - GPS
          - DARF
          - DARF - Simples
          - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)
          - IPVA
          - DPVAT
          - LICENCIAMENTO
          - DARJ
        - Com código de barras
      - 400 pos
        - GPS
        - DARF - Preto
        - DARF - Simples
        - GARE - DR/ICMS
        - Tributo Federal Cod. Barras
        - DARE - SP
        - GARA - ICMS/IMP/SP
        - Tributo Municipal
        - Conta Concessionária
    -Santander (033) Versão Layout 060
      - Sem código de barras  
        - GPS
        - DARF - Preto
        - DARF - Simples
        - GARE - SP (ICMS, DR, ITCMD)
        - IPVA
        - DPVAT 
        - LICENCIAMENTO
      - Com código de barras
    -Sicoob (756)
      - Sem código de barras  
        - GPS
        - DARF
        - DARF - Simples
      - Com código de barras
    -Sicredi(748)
      - Sem código de barras  
        - GPS
        - DARF
        - DARF - Simples
      - Com código de barras

    .

  • Conta: são listadas as contas vinculadas ao banco informado e configuradas no Supervisor Financeiro > Conta de Pagamento;
  • Data Programada de – até: filtro para gerar somente os títulos programados para pagamento no período informado. Será filtrado os títulos assinados para pagamento, pela data de pagamento informada na aplicação Módulo Operador > Menu Pagamento > Programação de Pagamentos.
  • Arquivo: caminho e nome do arquivo para que a geração seja feita. Caso o parâmetro Não permite informar o caminho para geração do arquivo estiver marcado para a conta que foi selecionada, este campo estará bloqueado para edição sendo o arquivo gerado no caminho e nome indicado nas configurações da conta (nos cadastros da Conta de Pagamento no Supervisor Financeiro);
    • Com base nesses filtros são preenchidas automaticamente as informações de Tipo Arquivo, Quantidade de transações Total das transações, levando-se em consideração os títulos que estiverem em condições para geração do arquivo.

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