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03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO
1) Copie para o diretório \SYSTEM , os arquivos de configuração:
- CONV128.INI – Necessário para geração de todos os tipos de arquivos (M , I e D );
- CONV128M.INI – Necessário para geração do arquivo tipo M (Mestre);
- CONV128I.INI – Necessário para a geração do arquivo tipo I (Itens);
- CONV128D.INI – Necessário para a geração do arquivo tipo D (Dados cadastrais).
PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
1) No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e inclua/configure, os parâmetros, conforme especificação a seguir:
Nome | MV_ESPECIE |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. |
Valor Padrão | <definido pelo cliente> |
Exemplo | A=NFCFG |
.
Nome | MV_D5ICMS |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Campos da tabela SA1 e SB5 que indicam: Tipo de Assinante - Tipo de Utilização - Grupo de Tensão - Num.Termo ou Conta Consumo e Classificação do Item. |
Valor Padrão | {<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>} |
Exemplo | {"A1_TPASS","A1_TPUTI","A1_GRPTEN","A1_NTELCON","B5_CLIT", "A1_TPCLI"} |
Nome | MV_ENDCOB |
|---|---|
Tipo | Caracter |
Descrição | Campos da tabela SA1 que indicam: Endereço - CEP - Bairro - Município e Estado de cobrança para CAT128. |
Valor Padrão | {<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>} |
Exemplo | {"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"} |
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
É adotado o valor padrão do Sistema, caso o campo utilizado no parâmetro esteja vazio. Exemplo: Se o campo End. Cobrança (A1_ENDCOB) não estiver preenchido, o Sistema adota como campo padrão o campo Endereço (A1_END). Esta regra é utilizada pelos demais campos do parâmetro. |
2) Caso os campos indicados no parâmetro MV_D5ICMS não existam, será necessário criá-los no Configurador (SIGACFG) , acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados , conforme descrito a seguir:
Tabela | SA1 |
|---|---|
Campo | <Critério do Cliente> |
Exemplo | A1_TPASS |
| Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
| Título | Cl.Cons/Tp.Ass |
| Descrição | Classe Consumo/Tipo Assinante |
| Help | Tipo de Assinante de Serviços de fornecimento de gás conforme tabela disponibilizada pela Portaria. |
Tabela | SA1 |
|---|---|
Campo | <Critério do Cliente> |
Exemplo | A1_TPUTI |
| Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
| Título | Tp.Lig/Tp.Util |
| Descrição | Tipo Ligação/Tipo Utilização |
| Help | Outros tipos de utilização quando não se tratar de nota fiscal/conta de fornecimento de gás conforme tabela disponibilizada pela Portaria. |
Tabela | SA1 |
|---|---|
Campo | <Critério do Cliente> |
Exemplo | A1_NTELCON |
| Tipo | Caracter |
Tamanho | 12 |
Formato | @! |
| Título | Num.Ter.Cons |
| Descrição | Numero Terminal Gás ou Conta de Gás |
| Help | Informar a localidade de registro e o numero terminal / aparelho gás no formato "LLNNNNNNNNNN", onde: LL é o código da localidade e NNNNNNNNNN é o numero de identificação do terminal / aparelho de gás. Quando se tratar de nota fiscal/ Conta de fornecimento de gás, informar o numero da conta de consumo, nos demais casos deixar em branco. |
Tabela | SA1 |
|---|---|
Campo | <Critério do Cliente> |
Exemplo | A1_GRPTEN |
| Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
| Título | Grupo Tensão |
| Descrição | Grupo de Tensão |
| Help | Grupo de tensão quando se tratar de nota fiscal / conta de gás, conforme tabela disponibilizada pela Portaria. |
Tabela | SB5 |
|---|---|
Campo | <Critério do Cliente> |
Exemplo | B5_CLIT |
| Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Formato | @! |
| Título | Class.do Item |
| Descrição | Classificação do Item |
| Help | Classificação do item contido no documento fiscal, conforme tabela disponibilizada pela Portaria. |
Tabela | SA1 |
|---|---|
Campo | <Critério do Cliente> |
Exemplo | A1_TPCLI |
| Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Formato | @! |
| Título | Tipo Cliente |
| Descrição | Tipo do Cliente |
| Help | Informar conforme modelo do documento, onde 06 = tabela 11.8.1 e modelos 21 e 22 = tabela 11.8.2. |
PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1) No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), selecione Miscelânea /Arq. Magnéticos /Instr. Normativas(MATA950). Configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instrução Normativa
Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão ".INI". Para essa Instrução Normativa, informe CONV128.
Arq. Destino
Não é necessário informar este parâmetro, pois a rotina gera arquivos com nomes específicos. Os arquivos serão identificados no formato:
Nome do Arquivo | Extensão | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | M | M | S | S | S | A | A | M | M | S | N | N | T | . | V | V | V |
UF | CNPJ | Modelo | Série | Ano | Mês | Status | Tipo | . | ||||||||||||||||||||||||
Onde:
- UF (
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- UU) - sigla da unidade federativa do emitente dos documentos fiscais;
- CNPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - CNPJ do emitente dos documentos fiscais;
- Modelo (MM) - modelo dos documentos fiscais;
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- Série (SSS) - série dos documentos fiscais;
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- Ano (AA) - ano do período de apuração dos documentos fiscais;
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- Mês (MM) - mês do período de apuração dos documentos fiscais;
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- Status (
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- SNN) - indica se o arquivo é normal (N) ou substituto (S). Em caso de arquivo substituto, deverá ser indicado o número sequencial com dois dígitos (“nn”) do arquivo substituto, iniciando em “01”. Caso se trate de arquivo normal, preencher com “01”;
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- Tipo (T) - inicial do tipo do arquivo, podendo assumir um dos seguintes valores:
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- ‘M’ - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL;
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- ‘I’ - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL;
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- ‘D’ - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL;
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- ‘C’ - CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO.
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- Volume (VVV) - número sequencial do volume, a quantidade de registros do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL é limitado a 100 (cem) mil ou 1 (um) milhão de documentos fiscais, conforme determinado no item 4.4.1, sempre que alcançado o limite, deverão ser criados arquivos de continuação, cuja numeração será sequencial e consecutiva, iniciada em 001;
Diretório
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\NORMA089\.
2) Confira os parâmetros e confirme.
3) Será apresentada uma janela para configuração da impressão do relatório de conferência das informações apresentadas.
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Configure a impressão e confirme.
04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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