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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

CONVÊNIO ICMS 128, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 Autoriza os Estados e o Distrito Federal a adotar os procedimentos relativos à emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes concessionários de serviço público de distribuição de gás canalizado, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação.

02. TIPOS DE REGISTROS/ARQUIVOS GERADOS

Arquivo tipo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL

O arquivo deverá ser composto por registros que contenham as seguintes informações, classificadas pelo número do documento fiscal, em ordem crescente:

Conteúdo

Tam.

Posição

Formato

Inicial

Final

1

CNPJ ou CPF

14

1

14

N

2

IE

14

15

28

X

3

Razão Social

35

29

63

X

4

UF

2

64

65

X

5

Classe de Consumo ou Tipo de Assinante

1

66

66

N

6

Fase ou Tipo de Utilização

1

67

67

N

7

Grupo de Tensão

2

68

69

N

8

Código de Identificação do consumidor ou assinante

12

70

81

X

9

Data de emissão

8

82

89

N

10

Modelo

2

90

91

N

11

Série

3

92

94

X

12

Número

9

95

103

N

13

Código de Autenticação Digital documento fiscal

32

104

135

X

14

Valor Total (com 2 decimais)

12

136

147

N

15

BC ICMS (com 2 decimais)

12

148

159

N

16

ICMS destacado (com 2 decimais)

12

160

171

N

17

Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)

12

172

183

N

18

Outros valores (com 2 decimais)

12

184

195

N

19

Situação do documento

1

196

196

X

20

Ano e Mês de referência de apuração

4

197

200

N

21

Referência ao item da NF

9

201

209

N

22

Número da unidade consumidora

12

210

221

X

23Indicação do tipo de informação contida no campo 11222222N
24Tipo de cliente2223224N
25Subclasse de consumo2225226N
26Número do terminal telefônico principal12227238X
27CNPJ do emitente14239252N
28Número ou código da fatura comercial20253272X
29Valor total da fatura comercial12273284N
30Data de leitura anterior8285292N
31Data de leitura atual8293300N
32Brancos - reservado para uso futuro50301350X
33Brancos - reservado para uso futuro8351358X
34Informações adicionais30359388X

35

Brancos - reservado para uso futuro

5

389

393

X

36

Código de Autenticação Digital do registro

32

394

425

X


Total

425



  • Campo 01 - Informar o CNPJ ou CPF. Em se tratando de pessoa não obrigada à inscrição no CNPJ ou CPF, preencher o campo com zeros;
  • Campo 02 - Informar a Inscrição Estadual. Em se tratando de pessoa não obrigada à inscrição estadual, preencher o campo com a expressão “ISENTO”;
  • Campo 03 - Informar a razão social, denominação ou nome;
  • Campo 04 - Informar a sigla da UF da localização do consumidor de gás canalizado. Em se tratando de operações com exterior, preencher o campo com a expressão “EX”;
  • Campo 05 - Preencher com zeros;
  • Campo 06 - Informar o código “1”;
  • Campo 07 - Informar o código “00”;
  • Campo 08 - Informar o código de identificação do consumidor de gás canalizado;
  • Campo 09 - Informar a data de emissão do documento fiscal no formato AAAAMMDD;
  • Campo 10 - Informar o código “01”;
  • Campo 11 - Informar a série do documento fiscal, que deverá conter, no mínimo, uma letra não acentuada, ou um algarismo de 1 a 9 e ter seu preenchimento iniciado a partir da esquerda (exemplo: “A “, e não “ A”);
  • Campo 12 - Informar o número sequencial atribuído pelo sistema eletrônico de processamento de dados ao documento fiscal (vide item 2.1.2). O campo deverá ser alinhado à direita com as posições não significativas preenchidas com zeros;
  • Campo 13 - Informar o código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3 de 128 bits na cadeia de caracteres formada pelos campos 01, 12, 14, 15, 16, 09 e 27, nessa ordem, respeitando o tamanho previsto do campo, assim como os brancos e zeros de preenchimento.
  • Campo 14 - Informar o Valor Total do documento fiscal, com 2 decimais;
  • Campo 15 - Informar a Base de Cálculo do ICMS destacado no documento fiscal, com 2 decimais;
  • Campo 16 - Informar o valor do ICMS destacado no documento fiscal, com 2 decimais;
  • Campo 17 - Informar o valor das operações ou serviços isentos ou não tributados pelo ICMS, com 2 decimais;
  • Campo 18 - Informar os outros valores constantes do documento fiscal, com 2 decimais. Neste campo devem ser informados as multas e juros, tributos que não compõe a BC do ICMS, cobrança de terceiros, mercadorias ou serviços com ICMS diferido, e quaisquer outros valores, ainda que estranho à tributação do ICMS.
  • Campo 19 - Informar a situação do documento;
  • Campo 20 - Informar o ano e mês de referência de apuração do ICMS do documento fiscal, utilizando o formato “AAMM”;
  • Campo 21 - Informar o número do registro do arquivo ITEM DO DOCUMENTO FISCAL, onde se encontra o primeiro item do documento fiscal;
  • Campo 22 - Informar número da conta de fornecimento gás canalizado;
  • Campo 23 - Identificar o tipo de informação contida no campo 1, preenchendo com o dígito “1” se o conteúdo for um CNPJ ou com o dígito “2” se o conteúdo for um CPF. Em se tratando de pessoa jurídica não obrigada à inscrição no CNPJ, preencher com o dígito “3”, se for pessoa física não obrigada ao CPF, preencher com o dígito “4”
  • Campo 24 - Em se tratando de Nota Fiscal de Serviço de Fornecimento de gás canalizado, modelo 01, informar, conforme o caso, o tipo de cliente, de acordo com a tabela constante do subitem 11.4.
  • Campo 25 - Preencher com zeros.
  • Campo 26 - Preencher com brancos
  • Campo 27 - Informar o CNPJ do emitente do documento fiscal.
  • Campo 28 - Informar o número ou o código da fatura comercial, atribuído pelo sistema de faturamento do emitente.
  • Campo 29 - Informar o valor total da fatura comercial, com 2 decimais.
  • Campo 30 - Preencher com zeros;
  • Campo 31 - Preencher com zeros;
  • Campo 32 - Campo reservado para uso futuro. Preencher com espaços em branco;
  • Campo 33 - Campo reservado para uso futuro. Preencher com zeros;
  • Campo 34 - Informar os dados dos documentos fiscais substituídos ou complementados nos casos de: a) documento fiscal emitido em substituição a outro que tenha sido objeto de estorno de débito (apenas para as unidades federadas que admitem esta hipótese) b) o campo 19 ter sido preenchido com “R” (documento fiscal emitido em substituição a um documento fiscal cancelado) ou com “C” (documento fiscal complementar). Devem ser informados: referência de apuração (4 algarismos), modelo (2 caracteres), série (3 caracteres), número (9 algarismos) e data de emissão (8 algarismos), totalizando 30 caracteres, no seguinte formato: “AAMM_MO_SSS_NNNNNNNNN_AAAAMMDD”. Exemplo: “0901_22_A _000001234_20090131“, para o documento fiscal da referência “0901”, modelo “22”, série “A”, número “000001234”, emitido em 31/01/2009. Nos demais casos, preencher com brancos;
  • Campo 35 - Campo reservado para uso futuro. Preencher com espaços em branco;
  • Campo 36 - Informar o código de autenticação digital obtido por meio da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3) de 128 bits na cadeia de caracteres formada pelos campos 01 a 35;


Arquivo tipo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL

O arquivo deverá ser composto por registros que contenham as seguintes informações, classificadas pelo número do documento fiscal e número de item, em ordem crescente:


Conteúdo

Tam.

Posição

Formato

Inicial

Final


1

CNPJ ou CPF

14

1

14

N

2

UF

2

15

16

X

3

Classe do Consumo ou Tipo de Assinante

1

17

17

N

4

Fase ou Tipo de Utilização

1

18

18

N

5

Grupo de Tensão

2

19

20

N

6

Data de Emissão

8

21

28

N

7

Modelo

2

29

30

N

8

Série

3

31

33

X

9

Número

9

34

42

N

10

CFOP

4

43

46

N

11

Nº de ordem do Item

3

47

49

N

12

Código do item

10

50

59

X

13

Descrição do item

40

60

99

X

14

Código de classificação do item

4

100

103

N

15

Unidade

6

104

109

X

16

Quantidade contratada (com 3 decimais)

12

110

121

N

17

Quantidade medida (com 3 decimais)

12

122

133

N

18

Total (com 2 decimais)

11

134

144

N

19

Desconto / Redutores (com 2 decimais)

11

145

155

N

20

Acréscimos e Despesas Acessórias (com 2 decimais)

11

156

166

N

21

BC ICMS (com 2 decimais)

11

167

177

N

22

ICMS (com 2 decimais)

11

178

188

N

23

Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)

11

189

199

N

24

Outros valores (com 2 decimais)

11

200

210

N

25

Alíquota do ICMS (com 2 decimais)

4

211

214

N

26

Situação

1

215

215

X

27

Ano e Mês de referência de apuração

4

216

219

X

28

Número do Contrato

15

220

234

X

29

Quantidade faturada (com 3 decimais)

12

235

246

N

30

Tarifa Aplicada / Preço Médio Efetivo (com 6 decimais)

11

247

257

N

31

Alíquota PIS/PASEP (com 4 decimais)

6

258

263

N

32

PIS/PASEP (com 2 decimais)

11

264

274

N

33

Alíquota COFINS (com 4 decimais)

6

275

280

N

34

COFINS (com 2 decimais)

11

281

291

N

35

Indicador de Desconto Judicial

1

292

292

X

36

Tipo de Isenção/Redução de Base de Cálculo

2

293

294

N

37

Brancos - reservado para uso futuro

5

295

299

X

38

Código de Autenticação Digital do registro

32

300

331

X


Total

331





  • Campo 01 - Informar o CNPJ ou CPF. Em se tratando de pessoa não obrigada à inscrição no CNPJ ou CPF, preencher o campo com zeros;
  • Campo 02 - Informar a sigla da UF da localização do consumidor de gás canalizado. Em se tratando de operações com exterior, preencher o campo com a expressão “EX”;
  • Campo 03 - Informar o código “1”;;
  • Campo 04 - Informar o código “1”;;
  • Campo 05 - Informar o código “00”;
  • Campo 06 - Informar a data de emissão do documento fiscal no formato AAAAMMDD;
  • Campo 07 - Informar o código “01”;
  • Campo 08 - Informar a série do documento fiscal conforme informado no item 5.2.2.3, campo 11, do registro Mestre;
  • Campo 09 - Informar o número seqüencial atribuído pelo sistema eletrônico de processamento de dados ao documento fiscal (vide item 2.1.2). O campo deverá ser alinhado à direita com as posições não significativas preenchidas com zeros;
  • Campo 10 - Informar o CFOP do item do documento fiscal.;
  • Campo 11 - Informar o número de ordem do item do documento fiscal. A quantidade máxima de itens por documento fiscal é limitada em 990 (novecentos e noventa), devendo ser iniciada em 001 (um). Na conta de fornecimento de gás canalizado a Base de Cálculo e o valor do ICMS deverão ser informados de forma individualizada para cada item de fornecimento. Toda e qualquer cobrança realizada no documento fiscal, tal como a cobrança de terceiros, juros e multas de mora, contas de meses anteriores, etc., mesmo não sendo fato gerador do ICMS deverá ser informada como um item do documento fiscal;
  • Campo 12 - Informar o código do item atribuído pelo contribuinte;
  • Campo 13 - Informar a descrição do fornecimento ou serviço do item. A descrição deverá detalhada, clara e objetiva de forma que seja possível a correta e perfeita identificação do item, sendo vedadas descrições genéricas.
  • Campo 14 - Informar o código da classificação do item do documento fiscal conforme tabela 11.1;
  • Campo 15 - Informar a unidade de medida da quantidade do fornecimento ou serviço do item, deixar em branco quando não existente;
  • Campo 16 - Preencher com brancos;
  • Campo 17 - Preencher com brancos.
  • Campo 18 - Informar o valor total do item, com 2 decimais, o valor deve incluir o valor do ICMS;
  • Campo 19 - Preencher com zeros. Os descontos concedidos e outros redutores devem ser lançados individualmente como itens distintos do documento fiscal, com a descrição clara de sua natureza, inclusive com menção a que item o desconto ou redutor se refere;
  • Campo 20 - Preencher com zeros. Os acréscimos e outras despesas acessórias devem ser lançados individualmente como itens distintos do documento fiscal, com descrição clara de sua natureza, inclusive com menção a que item o acréscimo ou despesa se refere, quando for o caso;
  • Campo 21 - Informar a Base de Cálculo do ICMS do item, com 2 decimais;
  • Campo 22 - Informar o valor do ICMS destacado no item, com 2 decimais;
  • Campo 23 - Informar o valor de fornecimento ou serviço isento ou não tributados pelo ICMS, com 2 decimais;
  • Campo 24 - Informar os outros valores do item, com 2 decimais. Neste campo devem ser informados as multas e juros, tributos que não compõe a BC do ICMS, cobrança de terceiros, mercadorias ou serviços com ICMS diferido, e quaisquer outros valores, ainda que estranhos à tributação do ICMS, constantes do documento fiscal;
  • Campo 25 - Informar a alíquota do ICMS do item, com 2 decimais;
  • Campo 26 - Informar a situação do item com a mesma situação informada no campo 19 do registro Mestre (item 5.2.4.1);
  • Campo 27 - Informar o mês e ano de referência de apuração do documento fiscal, utilizando o formato “AAMM”;
  • Campo 28 - Preencher com brancos;
  • Campo 29 - Informar a quantidade de serviço faturado do item com 3 decimais.
  • Campo 30 - Tarifa aplicada/preço médio efetivo. Preencher com zeros;
  • Campo 31 - Informar a alíquota do PIS/PASEP do item, com 4 decimais;
  • Campo 32 - Informar o valor do PIS/PASEP destacado no item, com 2 decimais;
  • Campo 33 - Informar a alíquota da COFINS do item, com 4 decimais;
  • Campo 34 - Informar o valor da COFINS destacado no item, com 2 decimais;
  • Campo 35 - Em se tratando de item de desconto, preencher com “J” quando o desconto informado foi concedido em cumprimento a determinação judicial. Nos demais casos, deixar em branco;
  • Campo 36 - Preencher com zeros;
  • Campo 37 - Campo reservado para uso futuro. Preencher com espaços em branco;
  • Campo 38 - Informar o código de autenticação digital obtido por meio da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3) de 128 bits na cadeia de caracteres formada pelos campos 01 a 37.

Arquivo tipo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL

O arquivo deverá ser composto por registros que contenham as seguintes informações, devendo ser apresentado um registro para cada documento fiscal contido no Arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL, classificados pelo número do documento fiscal, em ordem crescente:


Conteúdo

Tam.

Posição

Formato

Inicial

Final

1

CNPJ ou CPF

14

1

14

N

2

IE

14

15

28

X

3

Razão Social

35

29

63

X

4

Logradouro

45

64

108

X

5

Número

5

109

113

N

6

Complemento

15

114

128

X

7

CEP

8

129

136

N

8

Bairro

15

137

151

X

9

Município

30

152

181

X

10

UF

2

182

183

X

11

Telefone de contato

12

184

195

X

12

Código de identificação do consumidor ou assinante

12

196

207

X

13

Número da unidade consumidora

12

208

219

X

14

UF de entrega do gás canalizado

2

220

221

X

15

Data de emissão

8

222

229

N

16

Modelo

2

230

231

N

17

Série

3

232

234

X

18

Número

9

235

243

N

19

Código do Município

7

244

250

N

20

Brancos - reservado para uso futuro

5

251

255

X

21

Código de Autenticação Digital do registro

32

256

287

X


Total

287





  • Campo 01 -Informar o CNPJ ou CPF. Em se tratando de pessoa não obrigada à inscrição no CNPJ ou CPF, preencher o campo com zeros;
  • Campo 02 - Informar a Inscrição Estadual.  Em se tratando de pessoa não obrigada à inscrição estadual, preencher o campo com a expressão “ISENTO”;
  • Campo 03 - Informar a razão social, denominação ou nome;
  • Campo 04 - Informar o Logradouro do endereço;
  • Campo 05 - Informar o Número do endereço;
  • Campo 06 - Informar o Complemento do endereço;
  • Campo 07 - Informar o CEP do endereço;
  • Campo 08 - Informar o Bairro do endereço;
  • Campo 09 - Informar o Município do endereço, de acordo com a tabela de municípios elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
  • Campo 10 - Informar a sigla da UF do endereço. Em se tratando de operações com o exterior, preencher o campo com a expressão “EX”;
  • Campo 11 - Informar a localidade de registro e o número do telefone de contato no formato “LLNNNNNNNN”, onde “LL” é o código da localidade e “NNNNNNNN” o número de identificação do terminal/aparelho telefônico. No caso de número de identificação do terminal com 9 (nove) dígitos, utilizar o formato “LLNNNNNNNNN”;
  • Campo 12- Informar o código de identificação do consumidor ou assinante utilizado pelo contribuinte
  • Campo 13 - Informar o número da conta de consumo informado no campo 22 do registro Mestre (item 5.2.4.4);
  • Campo 14 - Informar a sigla da UF do local do fornecimento do gás canalizado;
  • Campo 15 - Informar da data de emissão do documento fiscal no formato AAAAMMDD;
  • Campo 16 - Informar o modelo do documento fiscal, conforme código da tabela de documentos fiscais, do item 11.4.
  • Campo 17 - Informar a série do documento fiscal conforme informado no item 5.2.1.3, campo 11 do registro Mestre;
  • Campo 18 - Informar o número sequencial atribuído pelo sistema eletrônico de processamento de dados ao documento fiscal (vide item 2.1.2);
  • Campo 19 - Informar o código do município de acordo com a tabela de municípios elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
  • Campo 20 - Brancos, reservado para uso futuro;
  • Campo 21 - Informar o código de autenticação digital obtido por meio da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3) de 128 bits na cadeia de caracteres formada pelos campos 01 a 20.


Arquivo de CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO

Para cada volume, deverá ser criado um arquivo de controle e identificação, o qual será composto por um único registro, com as seguintes informações:


Conteúdo

Tam.

Posição

Formato

Inicial

Final

1

CNPJ

18

1

18

X

2

IE

15

19

33

X

3

Razão Social

50

34

83

X

4

Endereço

50

84

133

X

5

CEP

9

134

142

X

6

Bairro

30

143

172

X

7

Município

30

173

202

X

8

UF

2

203

204

X

9

Responsável pela apresentação

30

205

234

X

10

Cargo

20

235

254

X

11

Telefone

12

255

266

N

12

e-mail

40

267

306

X

13

Quantidade de registros do arquivo Mestre do Documento Fiscal

7

307

313

N

14

Quantidade de notas fiscais canceladas

7

314

320

N

15

Data de emissão do primeiro documento fiscal

8

321

328

N

16

Data de emissão do último documento fiscal

8

329

336

N

17

Número do primeiro documento fiscal

9

337

345

N

18

Número do último documento fiscal

9

346

354

N

19

Valor Total (com 2 decimais)

14

355

368

N

20

BC ICMS (com 2 decimais)

14

369

382

N

21

ICMS (com 2 decimais)

14

383

396

N

22

Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)

14

397

410

N

23

Outros valores que não compõe a BC do ICMS (com 2 decimais)

14

411

424

N

24

Nome do Arquivo Mestre do Documento Fiscal

15

425

439

X

25

Status de retificação ou substituição do arquivo

1

440

440

X

26

Código de Autenticação Digital do arquivo Mestre do Documento Fiscal

32

441

472

X

27

Quantidade de registros do arquivo Item de Documento Fiscal

9

473

481

N

28

Quantidade de itens cancelados

7

482

488

N

29

Data de emissão do primeiro documento fiscal

8

489

496

N

30

Data de emissão do último documento fiscal

8

497

504

N

31

Número do primeiro documento fiscal

9

505

513

N

32

Número do último documento fiscal

9

514

522

N

33

Total (com 2 decimais)

14

523

536

N

34

Descontos (com 2 decimais)

14

537

550

N

35

Acréscimos e Despesas Acessórias (com 2 decimais)

14

551

564

N

36

BC ICMS (com 2 decimais)

14

565

578

N

37

ICMS (com 2 decimais)

14

579

592

N

38

Operações Isentas ou não tributadas (com 2 decimais)

14

593

606

N

39

Outros valores que não compõe a BC do ICMS (com 2 decimais)

14

607

620

N

40

Nome do Arquivo Item do Documento Fiscal

15

621

635

X

41

Status de retificação ou substituição do arquivo

1

636

636

X

42

Código de Autenticação Digital do arquivo Item de Documento Fiscal

32

637

668

X

43

Quantidade de registros do arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal

7

669

675

N

44

Nome do Arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal

15

676

690

X

45

Status de retificação ou substituição do arquivo

1

691

691

X

46

Código de Autenticação Digital do arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal

32

692

723

X

47

Versão do programa Validador utilizado na validação

3

724

726

N

48

Chave de Controle do Recibo de Entrega

9

727

732

X

49

Quantidade de Advertências encontradas

9

733

741

N

50

Brancos - reservado para uso futuro

24

742

765

X

51

Código de Autenticação Digital do registro

32

766

797

X


Total

797





  • Campo 01 - CPNJ, no formato 99.999.999/9999-99
  • Campo 02 - Inscrição Estadual, no formato utilizado pela unidade federada
  • Campo 03 - Razão Social ou Denominação
  • Campo 04 - Endereço completo
  • Campo 05 - CEP, no formato 99999-999
  • Campo 06 - Bairro
  • Campo 07 - Município
  • Campo 08 - Sigla da unidade da federação
  • Campo 09 - Nome
  • Campo 10 - Cargo
  • Campo 11 - Telefone de contato
  • Campo 12 - e-mail de contato
  • Campo 13 - Quantidade de registros do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 14 - Quantidade de documentos fiscais cancelados
  • Campo 15 - Data de emissão do primeiro documento fiscal
  • Campo 16 - Data de emissão do último documento fiscal
  • Campo 17 - Número do primeiro documento fiscal
  • Campo 18 - Número do último documento fiscal
  • Campo 19 - Somatório do Valor Total (campo 14 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados
  • Campo 20 - Somatório da BC ICMS (campo 15 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados;
  • Campo 21 - Somatório do ICMS (campo 16 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados
  • Campo 22 - Somatório das Operações isentas ou não tributadas (campo 17 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados
  • Campo 23 - Somatório dos Outros valores que não compõe a BC do ICMS (campo 18 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos documentos fiscais cancelados
  • Campo 24 - Nome do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 25 - Indicador do Status do arquivo: normal (N) ou substituto (S)
  • Campo 26 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3) no arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 27 - Quantidade de registros do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 28 - Quantidade de registro de Item de Documento Fiscal cancelados
  • Campo 29 - Data de emissão do primeiro documento fiscal
  • Campo 30 - Data de emissão do último documento fiscal
  • Campo 31 - Número do primeiro documento fiscal
  • Campo 32 - Número do último documento fiscal
  • Campo 33 - Somatório do Total (campo 18 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 34 - Somatório dos Descontos (campo 19 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 35 - Somatório dos Acréscimos e Despesas Acessórias (campo 20 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 36 - Somatório da BC ICMS (campo 21 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 37 - Somatório do ICMS (campo 22 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 38 - Somatório das Operações isentas ou não tributadas (campo 23 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 39 - Somatório dos Outros valores que não compõe a BC do ICMS (campo 24 do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL), não incluir os valores dos itens cancelados
  • Campo 40 - Nome do arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 41 - Indicador do Status do arquivo: normal (N) ou substituto (S)
  • Campo 42 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3) no arquivo ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 43 - Quantidade de registros do arquivo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 44 - Nome do arquivo Dados Cadastrais do Destinatário do Documento Fiscal
  • Campo 45 - Indicador do Status do arquivo: normal (N) ou substituto (S)
  • Campo 46 - Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5) no arquivo DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
  • Campo 47 - Versão do programa Validador utilizado para gerar o arquivo de CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO
  • Campo 48 - Chave de Controle do Recibo de Entrega
  • Campo 49 - Quantidade de Advertências encontradas na validação
  • Campo 50 - brancos - reservado para uso futuro
  • Campo 51 - Informar o Código de autenticação digital obtido através da aplicação do algoritmo MD5 (Message Digest 5, vide item 11.3) de 128 bits na cadeia de caracteres formado pelos campos 01 a 51.

03. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1) Copie para o diretório \SYSTEM , os arquivos de configuração:

  • CONV128.INI – Necessário para geração de todos os tipos de arquivos (M , I  e D );
  • CONV128M.INI – Necessário para geração do arquivo tipo M  (Mestre);
  • CONV128I.INI – Necessário para a geração do arquivo tipo I  (Itens);
  • CONV128D.INI – Necessário para a geração do arquivo tipo D  (Dados cadastrais).

2) No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros e inclua/configure, os parâmetros, conforme especificação a seguir:


Nome

MV_ESPECIE

Tipo

Caracter

Descrição

Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.

Valor Padrão

<definido pelo cliente>

Exemplo

A=NFCFG

 .

Nome

MV_D5ICMS

Tipo

Caracter

Descrição

Campos da tabela SA1 e SB5 que indicam: Tipo de Assinante - Tipo de Utilização - Grupo de Tensão - Num.Termo ou Conta Consumo e Classificação do Item.

Valor Padrão

{<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>}

Exemplo

{"A1_TPASS","A1_TPUTI","A1_GRPTEN","A1_NTELCON","B5_CLIT", "A1_TPCLI"}

  

Nome

MV_ENDCOB

Tipo

Caracter

Descrição

Campos da tabela SA1 que indicam: Endereço - CEP - Bairro - Município e Estado de cobrança para CAT128.

Valor Padrão

{<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>,<definido pelo cliente>}

Exemplo

{"A1_ENDCOB","A1_CEPC","A1_BAIRROC","A1_MUNC","A1_ESTC"}

Importante

É adotado o valor padrão do Sistema, caso o campo utilizado no parâmetro esteja vazio.

Exemplo:  Se o campo End. Cobrança (A1_ENDCOB) não estiver preenchido, o Sistema adota como campo padrão o campo Endereço (A1_END).

Esta regra é utilizada pelos demais campos do parâmetro.


3) Caso os campos indicados no parâmetro MV_D5ICMS não existam, será necessário criá-los no Configurador (SIGACFG) , acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados , conforme descrito a seguir:


Tabela

SA1

Campo

<Critério do Cliente>

Exemplo

A1_TPASS

 TipoCaracter 

Tamanho

1

Formato

@!

Título 

Cl.Cons/Tp.Ass

Descrição  Classe Consumo/Tipo Assinante
Help 

Tipo de Assinante de Serviços de fornecimento de gás conforme tabela disponibilizada pela Portaria.

 

Tabela

SA1

Campo

<Critério do Cliente>

Exemplo

A1_TPUTI

 TipoCaracter 

Tamanho

1

Formato

@!

Título 

Tp.Lig/Tp.Util

Descrição  Tipo Ligação/Tipo Utilização
Help 

Outros tipos de utilização quando não se tratar de nota fiscal/conta de fornecimento de gás conforme tabela disponibilizada pela Portaria.

 

Tabela

SA1

Campo

<Critério do Cliente>

Exemplo

A1_NTELCON

 TipoCaracter 

Tamanho

12

Formato

@!

Título 

Num.Ter.Cons

Descrição Numero Terminal Gás ou Conta de Gás
Help 

Informar a localidade de registro e o numero terminal / aparelho gás no formato "LLNNNNNNNNNN", onde: LL é o código da localidade

e NNNNNNNNNN é o numero de identificação do terminal / aparelho de gás. Quando se tratar de nota fiscal/ Conta de fornecimento de

gás, informar o numero da conta de consumo, nos demais casos deixar em branco.

 

Tabela

SA1

Campo

<Critério do Cliente>

Exemplo

A1_GRPTEN

 Tipo Caracter

Tamanho

2

Formato

@!

Título 

Grupo Tensão

Descrição Grupo de Tensão
Help 

Grupo de tensão quando se tratar  de nota fiscal / conta de gás, conforme tabela disponibilizada pela Portaria.

 

Tabela

SB5

Campo

<Critério do Cliente>

Exemplo

B5_CLIT

 TipoCaracter 

Tamanho

4

Formato

@!

Título 

Class.do Item

Descrição  Classificação do Item
Help 

Classificação do item contido no documento fiscal, conforme tabela disponibilizada pela Portaria.

 

Tabela

SA1

Campo

<Critério do Cliente>

Exemplo

A1_TPCLI

 Tipo Caracter

Tamanho

2

Formato

@!

Título 

Tipo Cliente

Descrição Tipo do Cliente
Help 

Informar conforme modelo do documento, onde 06 = tabela 11.8.1 e modelos 21 e 22  = tabela 11.8.2.


04. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1) No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), selecione Miscelânea /Arq. Magnéticos /Instr. Normativas(MATA950). Configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instrução Normativa

Informe o arquivo de configuração a ser utilizado, sem a extensão ".INI". Para essa Instrução Normativa, informe CONV128.

Arq. Destino

Não é necessário informar este parâmetro, pois a rotina gera arquivos com nomes específicos. Os arquivos serão identificados no formato:

Nome do Arquivo

Extensão

U

U

C


CCCCCCCCCCCCC

M

M

S

S

S

A

A

M

MSNNT.

V

V

V

UF

CNPJ

Modelo 

Série

Ano

Mês 


Status Tipo.


Onde:

  • UF (UU) - sigla da unidade federativa do emitente dos documentos fiscais;
  • CNPJ (CCCCCCCCCCCCCC) - CNPJ do emitente dos documentos fiscais;
  • Modelo (MM) - modelo dos documentos fiscais; 
  • Série (SSS) - série dos documentos fiscais; 
  • Ano (AA) - ano do período de apuração dos documentos fiscais; 
  • Mês (MM) - mês do período de apuração dos documentos fiscais; 
  • Status (SNN) - indica se o arquivo é normal (N) ou substituto (S). Em caso de arquivo substituto, deverá ser indicado o número sequencial com dois dígitos (“nn”) do arquivo substituto, iniciando em “01”. Caso se trate de arquivo normal, preencher com “01”;  
  • Tipo (T) - inicial do tipo do arquivo, podendo assumir um dos seguintes valores: 
    • ‘M’ - MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL; 
    • ‘I’ - ITEM DE DOCUMENTO FISCAL; 
    • ‘D’ - DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL; 
    • ‘C’ - CONTROLE E IDENTIFICAÇÃO. 
  • Volume (VVV) - número sequencial do volume, a quantidade de registros do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL é limitado a 100 (cem) mil ou 1 (um) milhão de documentos fiscais, conforme determinado no item 4.4.1, sempre que alcançado o limite, deverão ser criados arquivos de continuação, cuja numeração será sequencial e consecutiva, iniciada em 001;

Diretório

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\NORMA089\.

2) Confira os parâmetros e confirme.

3) Será apresentada uma janela para configuração da impressão do relatório de conferência das informações apresentadas. Configure a impressão e confirme.

05. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A quem se Destina

Contribuintes concessionários de serviço publico de distribuição de gás encanado.

Objetivo

Gerar arquivo pré-formatado adotando os procedimentos relativos à emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados.

Prazo de Entrega

Até o último dia do mês subsequente ao período de apuração quando a exigência for mensal ou no prazo de 5 (cinco dias) contado do recebimento de notificação específica para entrega dos arquivos, sem prejuízo do acesso imediato às instalações, equipamentos e demais informações mantidas em qualquer meio.

Competência

Federal

Aplicativo Disponibilizado pelo Fisco

Valida e-Nota Fiscal

Versão do Aplicativo Contemplado pela Totvs

Não se Aplica.

Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo Fisco

Programa Validador : https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nf-comunicacao-energia

Legislação Contemplada

CONVÊNIO ICMS 128, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012 : https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2012/CV128_12

06. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas utilizadas

SA1 – Cadastro de Clientes;

SB1 – Cadastro dos Produtos;

SB5 - Complemento de Produtos

SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída;

SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída;

SF3 – Livros Fiscais;

SF4 – Cadastro de TES;

SX5 – Cadastro de Tabelas

Funções Envolvidas

MATA950 - Instruções Normativas

Sistemas OperacionaisWindows®/Linux®