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01. VISÃO GERAL

A Conciliação Eletrônica , ou Conciliação Automática , é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro. 

Para ser realizado , é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um do arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

  • Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica. 

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    Conta Corrente.Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica.

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    Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica

  • Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)

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    linkText(Conta Corrente).

    É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema.

    Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente.

    Na aba Bancária:

    • No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS.
    • Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação.
      • Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB.
        Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.
      • Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados.
        Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe.

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    Imagem B - Conta Corrente

  • Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

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    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO.

    Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática.

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    Imagem C - Operação

  • Se configurada a Operação, vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente. 

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    Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE.

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    Imagem D - Operação por Espécie

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.

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Exemplo 2: O valor que aparece listado na aplicação Conciliação Eletrônica é confere com o valor lançado no Conta Corrente.

No Lançamentos Lançamento do Conta Corrente é listado dois títulos com valor de 125,00 , e na Conciliação Eletrônica há um título de 150250,00.

Imagem 6 - Valor do Conta Corrente

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Os lançamentos serão conciliados e não serão mais listados na tabela de Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema. Acessando a aplicação Lançamentos do Conta Corrente, o lançamento será listado como conciliado.

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Imagem 11 - Lançamentos do Conta Corrente

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