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Campo:

Descrição:

EstabelecimentoCódigo do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda ou na edição do pedido. 
Espécie de Pedido

Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510.

Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda.

Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:

  1. "Pedido Simples" (antigo pedido de venda de espécie Fechado): Veja o conceito "Espécie de Pedido de Venda de Pedido Simples".
  • Exige a informação de um representante.
  • Sofre avaliação de crédito conforme parametrizada no sistema.
  • Pode ser faturado no ato, ou seja, não necessita de um complemento posterior.

2.   "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):

  • Exclusivo para pedidos de venda com programação de entrega.

  • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.

  • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.

  • Utiliza a rotina de programação de entregas para complementar o pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Os pedidos de venda de espécie "Programação de Entrega" podem ser atualizados e completados com a quantidade do item igual a zero, essa funcionalidade está descrita no conceito Item com Quantidade Zero na Programação de Entrega


3.  "Contrato de Fornecimento":

  • Não é necessário informar um representante para o pedido de venda, não havendo, neste caso, nenhuma comissão a ser paga.
  • O pedido de venda não sofrerá avaliação de crédito.
Informações
titleImportante:

Os pedidos de venda de espécie "Contrato de Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático.

Ver detalhes na pasta "Atualizações", função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Nr Pedido Origem

Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação.

Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. 

Natureza de Operação

Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Informações
titleImportante:

A natureza de operação, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da natureza de operação de um pedido já cadastrado, o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada no Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informará a natureza cadastrada para o canal de vendas informado.

A partir da natureza de operação informada, o sistema determina se a venda é interna (dentro do estado) ou externa (fora do estado).

Se a venda for interna, o sistema bloqueará a implantação do pedido de venda, caso o primeiro caractere da natureza de operação seja diferente de 5.

Para vendas interestaduais, haverá bloqueio se o primeiro caractere for diferente de 6.

Já no caso de uma exportação, o sistema só permitirá utilizar uma natureza 7 quando se tratar de um pedido de venda para cliente estrangeiro ou trading.

Para as naturezas que não geram faturamento, o sistema não solicitará condição de pagamento, e também não efetuará avaliação de crédito (a não ser que a natureza esteja parametrizada para remessa em consignação). Por intermédio da natureza informada no cabeçalho, o pedido de venda assumirá o código da mensagem associada a esta natureza.

Canal de Venda

Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.

Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.

Informações
titleImportante:

Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606 e Manutenção de Clientes - CD0704, e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda.

Data de ImplantaçãoExibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente.
Data de EmissãoExibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente.
ContatoNome de do contato do cliente do pedido de venda CD0704B.   
E-mailE-mail do cliente.
Cliente operação triangularNome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.
Destino da Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

  • Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
  • Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI. 
Tipo PedidoTipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. 
Prioridade

Prioridade do pedido de venda.

A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99.

Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens.

Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. 

Campanha CRM
Oportunidade CRM
Tipo de Operação de Venda

...

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Identificação do Item:

Campo/Ação:

Descrição:

Sequência
ReferênciaSequência Bonificação

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Quantidade:

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão CD0821. 

Código do item para implantação do pedido de venda.

Informações
titleImportante:
Para pedidos de remessa para beneficiamento/consignação, é possível informar itens configurados/compostos (componentes do item-pai) para o pedido. Nesse caso, somente o item pai efetua a baixa de estoque e movimenta saldo em poder de terceiros. Quando os itens filhos baixam estoque, o sistema não movimenta saldo de operações com terceiros. Os pré-requisitos para a digitação do item configurado/composto são:
  • Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação;

  • Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque. 

Referência

Referência do item implantado no pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Este campo somente estará disponível para itens que são controlados por referência.

Sequência BonificaçãoNúmero de sequência do item do pedido de bonificação.

...

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Preços:

Campo/Ação:

Descrição:

Preço OriginalPreço Original UM FaturamentoPreço da TabelaPreço LíquidoTabela de Preço% Desconto Tabela de PreçoUsa tabela de descontoValor Desconto Informado% Desconto Informado


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados FiscaisQuantidade:

Campo/Ação:

Descrição:

Natureza de OperaçãoClassificação FiscalRetém ICMS na Fonte% Desconto de ICMSAlíquota IPIAlíquota de ISSCódigo Serviço ISS

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

Quantidade UM FaturamentoQuantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. 
Quantidade PedidaQuantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247.
UM do faturamento
Unidade de Medida
UM por Emb
Qtd por Emb
Quantidade Disponível

Quantidade disponível do item no estoque.

Informações
titleImportante:

Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Quantidade Disponível em Cotas

Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.

Informações
titleImportante:

Exibe a cota disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas.

Quantidade a Alocar

Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação/alteração do pedido de venda.

Nota
titleNota:
Caso exista a necessidade de alocar o item antes de confirmar o pedido é necessário que o campo Libera Estoque sem Avaliação, localizado no programa Informações de Créditos de Clientes - CM0102 esteja selecionado, mas a alocação definitiva será feita somente após a confirmação do pedido de venda.

Para alocar itens de forma manual, quando da implantação / alteração do pedido - PD4000, é necessário que o usuário tenha permissão cadastrada no programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 e que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301 estejam selecionados: On-line, Manual. Nesse caso é possível visualizar a quantidade alocada, somente após alocar manualmente os itens no cabeçalho do pedido de venda.
Para alocar itens de forma automática, quando da implantação / alteração do pedido (PD4000), é necessário que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) estejam selecionados como: On-line, Automática. Nesse caso, após confirmar o item, é possível visualizar a quantidade alocada. 


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Preços:

Campo/Ação:

Descrição:

Preço Original

Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada.

Informações
titleImportante:

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS.
Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado pelo mesmo. Essa valorização está descrita no conceito Valorização do Item Configurado pelo Módulo Administração do Valor Configurado.

Preço Original UM Faturamento
Preço da Tabela
Preço Líquido
Tabela de PreçoNúmero da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. 
% Desconto Tabela de PreçoPercentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços - CD1509.
Usa tabela de descontoQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. 
Valor Desconto InformadoValor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.
% Desconto InformadoPercentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Dados Fiscais:

Campo/Ação:

Descrição:

Natureza de Operação

Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.

Informações
titleImportante:

Ao informar uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento/consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado/composto para o pedido.

Classificação Fiscal

Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Informações
titleImportante:

A classificação fiscal do item somente é trazida para o item do pedido quando o item for de Débito Direto ou quando o item possuir IPI diferenciado. 

Retém ICMS na Fonte

Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda.

Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento.

% Desconto de ICMSPercentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.
Alíquota IPI

Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.

Informações
titleImportante:

Este campo só estará habilitado para o usuário, se o item possuir IPI diferenciado.

Alíquota de ISSAlíquota do ISS do item do pedido de venda. 
Código Serviço ISSCódigo do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota.


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Informações de Atendimento:

Campo/Ação:

Descrição:

Tipo de Atendimento

Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:

  • Total.
  • Parcial.
  • Parcial com cancelamento de saldo.
Código Local Entrega

Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.

Informações
titleImportante:

Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

Unidade de Faturamento
Dt Mínima de Atendimento
Dt Limite de AtendimentoData máxima permitida para faturamento.
% Mín Faturamento ParcialPercentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais.
Primeira Dt Ent
Dt Entrega OrigemData corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. 


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Outras Informações:

Campo/Ação:

Descrição:

Ordem de Compra do ClienteNúmero da ordem de compra do cliente.
ParcelaNúmero da parcela da ordem de compra do cliente.
Unidade de Negócio

Unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Nota
titleNota:

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

  • Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
  • Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
  • Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.
Campanha CRM
Estabelecimento de AtendimentoEste campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado.
Conta ContábilConta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque.
Centro de Custo
Custo Contábil
ObservaçõesObservações para o item do pedido de venda.
Estabelecimento de AtendimentoEste campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado.


Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:

Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na função Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme ficou definido nos Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, e se esse módulo não estiver implantado, as descrições permanecem como apresentadas na tela abaixo.

Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado.


Campo/Ação:

Descrição:

% Desconto Período

Percentual de desconto do período.

Informações
titleImportante:

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

% Desconto Prazo

Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.

Informações
titleImportante:

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por prazo de pagamento.

Este desconto está parametrizado na condição de pagamento.

Concede Bonif QtdQuando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade. 
Desconto 1

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Informações
titleImportante:

O nome do campo (exemplo Desconto (1)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 2

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Informações
titleImportante:

O nome do campo (exemplo Desconto (2)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 3

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Informações
titleImportante:

O nome do campo (exemplo Desconto (3)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 4

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Informações
titleImportante:

O nome do campo (exemplo Desconto (4)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Desconto 5

Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.

Informações
titleImportante:

O nome do campo (exemplo Desconto (5)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Botão Carregar DescontosQuando acionado, permite efetuar a atualização dos descontos para o item do pedido baseando-se no Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558.
Botão Aplicar DescontosAo alterar os desconto no Grid e acionar esse botão, irá aplicar os descontos do grid ao item do pedido.
Grid com os descontosExibe os descontos conforme definição do Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. É possível alterar os descontos para aplicar ao item do pedido. 
Botão Salvar e novoAo acionar esse botão irá salvar o registro atual e reiniciará a inclusão do próximo.
Botão SalvarAo acionar esse botão irá salvar o registro atual e fechar a tela.
Botão FecharFecha a tela sem salvar alterações se houver.

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Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Outras Informações:

...

Campo/Ação:

...

Descrição:

...

Inclusão de pedido - Pedido - Tela de inclusão/alteração Completa de Itens - Grupo Descontos:

Campo/Ação:

Descrição:

% Desconto Período% Desconto PrazoConcede Bonif QtdDesconto UM (Perc)Desconto DOIS (Perc)Desconto TRÊS (Perc)Desconto QUATRO (Perc)Desconto CINCO (Perc)Botão Carregar DescontosBotão Aplicar DescontosGrid com os descontosBotão Salvar e novoBotão SalvarBotão Fechar





Outras Ações/Ações Relacionadas:

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