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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo Configurador ingrese al Diccionario de datos | Parámetros, y configure los Parámetros
- MV_AGENTE en posición 2 configurado en S
- MV_IMPRETI- Impuestos que se considerarán para efectuar la retención.
- Por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) agregue 2 TES de entrada, que generen título e IVA incluido.
- Por medio de la rutina Proveedores(MATA020) ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) agregue un proveedor.
- Por medio de la rutina Vínculo de impuestos de importación en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se configura el CFO 112 con la alícuota de 70.00 y el CFO 114 con la alícuota de 30.00.
- Por medio de la rutina Facturas de entrada (MATA101N) módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), agregue una Factura de entrada con 2 ítems o más, donde para cada ítem se utilice una TES y un CFO configurados previamente, es decir cada ítem debe tener una TES y CFO específico.
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| - Ingrese a la rutina “Orden de pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por pagar) y establezca los parámetros.
- Seleccione la Factura de entrada.
- Haga clic en "+Pago automático".
- Confirme que el valor de la retención está correcto en el campo "Ret. IVA"
- Haga clic en la carpeta "Forma de pago".
- Complete la Modalidad
- Defina la forma de pago.
- Complete la información del Banco.
- Haga clic en la opción Grabar
- Haga clic en Ok.
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