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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2302
DATA DE LIBERAÇÃO -
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2302.00 | Integração contábil de custos e exclusão de integração contábil. |
Exibir data da última integração ao gerar e ao excluir integração contábil. | ||
Contas a Receber | 12.01.2302.00 | relatório Relatório - posição de cliente | Inclusão do campo IDHOTEL para visualização no relatório. |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2302.00 | Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex. | |
Lançamento de requisições cadastradas contendo 1 e 2 itens não duplica , e ao efetuar lançamento contendo de 3 a mais itens duplica. Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas | |||
Ao emitir o relatorio de requisições cadastradas filtrando por ATENDIDOS PARCIALMENTE, o mesmo esta trazendo requisições atendidas totalmente Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas | |||
Após ser realizada uma requisição de material, ao acessar a opção de consulta de requisição cadastrada, o sistema mostra informações repetidas. Havia um problema com tratamento de Status na base do relatório (coluna RQ.REQATENDIDA), que identificava erroneamente quais requisições eram atendidas ou não. Outro problema apenas com bases Oracle que causava um problema com divisões por zero. Layout e campos mal espaçados foram corrigidos | |||
Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex. | |||
sistema não está salvando a pré visualização do campo “tributação nacional A – ICMS” A descrição da situação tributária estava sendo comparada através de dois códigos do tipo número e caractere. A conversão foi aplicada e a instrução foi corrigida. | |||
Inconsistência ao editar NF entrada Ajuste ao editar Nota Fiscal para corrigir numeração da OC | |||
Compras | 12.01.2302.00 | Foi realizada a atualização do sistema pelo cliente onde, ao emitir as Ordens de Compras nota-se que o campo ‘Email do fornecedor’ aparece nas OCs junto aos dados do Hotel. Como a resolução foi apenas gráfica, foi utilizada apenas uma base para reprodução e resolução do caso. | |
Ao preencher os prazos no primeiro item, em seguida clicar na função "Copiar Prazos" e, logo depois, Confirmar a OC, o sistema dispara uma mensagem de aviso que o segundo item não possui prazos preenchidos. Porém vimos que o item está com prazos preenchidos. Em seguida, ao confirmar novamente, o sistema gera OC. Corrigida mensagem de prazos não preenchidos. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2302.01 | Ao lançar documento com OC as Data Programa e Vencimento estão registrando valores de 100 anos. Retificação do método que calcula o prazo de pagamento das parcelas. | |
Quando é realizado uma OC de Serviços e existe prazo de pagamentos diferentes, ao entrar com esta nota no Contas a Pagar e é lançado um alterador, como por exemplo INSS, este alterador está sendo lançado em uma parcela única e os valores não estão sendo rateados entre as parcelas Retificação do lançamento dos Alteradores / Impostos quando feito por Ordem de Compra. | |||
Sistema está inserindo impostos de forma errada Retificação do método que controla o cálculo dos imposto. | |||
Ao lançar documentos no Contas a Pagar, com OC, o sistema altera a data de lançamento para a data da OC Ajuste na data lançamento com OC | |||
Contas a Receber | 12.01.2302.00 | Sistema está inserindo impostos de forma errada Retificação do método que controla o cálculo dos imposto. | |
Erro ao gerar o arquivo de alteração de remessa ITAU 400 Foi validado o diretório criado no cadastro e permissão de gravação na estação. | |||
Erro Lançamento Alteradores Criada regra de verificação do saldo do documento lançado. | |||
Parâmetro de query vazio quando selecionado TODOS os documentos (vencidos e A vencer) Retificação da instrução que gera o relatório. | |||
Fatura | 12.01.2302.00 | Sistema obriga preencher o campo Tipo de D/C mesmo já preenchido Retificação da mensagem de obrigatoriedade do Tipo D/C. | |
relatório emitido aparece documentos diferentes do especificado. Retificação do método que executa a geração do relatório após a fatura gerada. | |||
Contabilidade | 12.01.2302.00 | Ajuste de mensagem ao tentar excluir uma planilha no período bloqueado Retificação da mensagem para um melhor entendimento. |
HTML |
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