En el móduloFacturación(SIGAFAT), ir al menúActualizaciones|Archivos|Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar unTipo de Entrada(TES) con el cálculo de IEPS trasladado.
Aviso
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Importante
Para la generación correcta de los nodos de impuestos trasladados y retenciones se debe configurar para cada impuesto en la tabla Impuestos Variables (SFB), el campoImpuesto SAT(FB_IMPSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S006) definido por el SAT.
En el módulo deFacturación(SIGAFAT) desde el menúActualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N).
Incluir y Timbrar el CFDI de unaFactura de Venta(NF) que tenga al menos un ítem con una TES que considere el IEPS trasladado.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
paso2
Ingresar al móduloFinanciero (SIGAFIN).
Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar |Cobros Diversos(FINA087A).
Configurar las preguntas de la rutina.
Informar los datos del encabezado delCobro Diverso.
InformarTipo Valor, Prefijo, Número, Valor.
Seleccionar elClientepara el cual fueron generados y timbrados previamente los CFDI de lasFacturas de Venta, presionarSiguiente.
Seleccionar elTítulos por Cobrarde la Factura de Venta (NF) que fue genera y timbrada previamente para dar de baja. Informar elValor parcial por Bajarde acuerdo a la moneda del Cobro Diverso, presionarSiguiente.
Validar elResumen del Recibo, presionarConfirmar.
Confirmar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Validar que no se hayan ocurrido errores durante el timbrado y que se haya realizado con éxito)
Validar que en XML, que se generen los impuestos trasladados donde los atributos ImpuestoDR e ImpuestoPsean iguales a "003" (IEPS).