Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue issue DMINA-19175.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección sección 01. DATOS  DATOS GENERALES del  del presente Documento Técnico.
  • Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un cliente.
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida (MATA080), incluir una TES con retención de IVA y retención de Renta.
  • Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), incluir un proveedor.
  • Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una factura informando el proveedor, producto y TES registrados previamente.
  • Nuevamente desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir a la opción Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Liberación Para Baja (FINA580), seleccionar el registro NF de la factura registrada anteriormente y liberarla desde la opción "Automática".
    • Ir a la opción Actualizaciones | Cuentas Por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), se realiza el pago automático de la factura.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú menú Informes | Cuentas Por Pagar | Aging (FINR134).
  3. Se informan los parámetros:
    1. ¿De Proveedor ? = <Proveedor creado en las precondiciones>
    2. ¿A Proveedor ? = <Proveedor creado en las precondiciones>
    3. ¿De Fecha de emisión ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
    4. ¿A Fecha de emisión ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
    5. ¿Informe ? = Analítico
    6. ¿Fecha de Referencia ? = <Fecha en la que se creó la Factura>
    7. ¿Periodo Anterior ? = 2
    8. ¿Tipo de Intervalo ? = Meses
    9. ¿Informado ? = 1
    10. ¿Monedas ? = Moneda 1
    11. ¿Otras Monedas ? Ignorar
    12. ¿Separar Cheques ? = Si
    13. ¿Convierte valores por la ? = Tasa del día
    14. ¿Selecciona Sucursales ? =
  4. Confirmar la no impresión de registros; o, en caso de que haya más títulos pendientes, que no aparezcan registros correspondientes al título dado de baja:Image Modified


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...