This feature is available from release 12.1.33 onwards.
Índice
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01. OVERVIEW
The online bills record purports to automate the creation and registration process of bank slips generated by companies, jointly with banks, using communication with APIs.
Para transmissão do boleto para a entidade financeira é necessário que o ambiente esteja com o serviço de agendamento (Schedule) configurado. Para mais informações sobre a configuração do Schedule consulte a documentação: Configuração Schedule
Ao realizar a configuração de uma conta será verificado a necessidade de criação do Job FINA713 de transmissão de boletos e envio de e-mail.
Para o envio de e-mail é necessário informar no complemento o envio e seu endereço. Mais detalhes no link: Complemento do cliente
Informar o banco oficial no campo A6_BCOOFI com o código do banco FEBRABAN no cadastro do banco.
Configurar o cadastro de Parâmetros de Banco (Subconta) - FINA130.
Realizar Configuração de contas no menu do Novo Gestor Financeiro.
Gerar borderô informando a Subconta configurada.
Configurar o job FINA713 no schedule do módulo configurador que realizará a transmissão do boleto para o banco.
Monitoramento do status pelo Monitor de Boletos no Novo Gestor Financeiro.
Alteração/cancelamento de boletos a receber
Aviso
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Importante
Os únicos bancos que contemplam a alteração e cancelamento de boletos: Banco do Brasil e Itaú
Banco do Brasil - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA)
Itaú - Só permite alteração do vencimento (E1_VENCTO ou E1_VENCREA) e/ou valor (E1_VALOR).
Obs: Só será considerado alteração para transmissão automática( boleto on-line utilizando o job FINA713) se forem alterados somente os campos acima contemplados para cada banco. Caso algum outro campo do título for alterado, junto ou separado, e que não sejam esses campos acima contemplados, o sistema não irá considerar essa alteração como boleto on-line a ser transmitida pelo jobFINA713 e sim irá considerar como alteração normal de CNAB aparecendo a tela de ocorrências CNAB.
Atenção: Para alteração de boletos é preciso Appserver build 20.3.1.4 ou superior e pacote acumulado do financeiro com data igual ou superior a
Para realizar a alteração de um boleto registrado, basta acessar a rotina Contas a receber (FINA040)
Atualização → Contas a receber → Contas a receber
Posicionar sobre o titulo que foi transmitido via API (EA_BORAPI = S, EA_TRANSF = S)
Clicar em alterar, e alterar o vencimento por exemplo, confirmar a alteração.
Será gravado um registro na tabela FI2 para o titulo em questão, onde os campos FI2_BORAPI = S e FI2_OPEAPI = A
Para cancelar o boleto basta retirar o titulo do borderô, após isso, será gravado um registro na tabela FI2 para o titulo em questão, onde os campos FI2_BORAPI = S e FI2_OPEAPI = C