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Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Função:
RotinaNome TécnicoData
fat.treports.MovsEntradaSalida.tlppObjeto de negócios: Documentos Entrada Salida12/09/2023
País:ALLGenérico
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 19615

...

05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV465B

Pacote: 12945

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1Tipo de Crédito ?01 ¿Tipo de Crédito ?N10MV_PAR01
C
1Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ]
2Produto De ?                  
01
02 ¿De Producto ?             C300MV_
PAR01       G
PAR02
GSB1   
2



3Produto Ate ?                 
02
03 ¿A Producto ?              C300MV_
PAR02       
PAR03
G
G
SB1   
3



4Data De Emissão?                     
03
04 ¿De Fecha Emisión ?        D80MV_
PAR03       
PAR04
G
G
      
4



5Data Ate Emissão ?                    
04
05 ¿A Fecha Emision ?         D80MV_
PAR04       G
PAR05
G      
5
Lista os Itens ?              05 ¿Lista los ítem ?        N10MV_PAR05       CC      



6Grupo De ?                    06 ¿De Grupo ?                C40MV_
PAR06       G
PAR06
G      


7Grupo Ate ?                   07 ¿A Grupo ?                 C40MV_
PAR07       
PAR07
G
G
      


8Cliente De ?                  08 ¿De Proveedor/Cliente ?    C60MV_
PAR08       G
PAR08
GCLI   

001
9Cliente Ate ?                 09 ¿A Proveedor/Cliente ?     C60MV_
PAR09       
PAR09
G
G
CLI   

001
10Armazem De ?                  10 ¿De Deposito ?             C20MV_
PAR10       G
PAR10
G



11Armazem Ate ?                 11 ¿A Deposito ?              C20MV_
PAR11       G
PAR11
G



12Nota de Credito De ?          12 ¿De Nota de Crédito ?      C120MV_
PAR12       G
PAR12
G



13Nota de Credito Ate ?         13 ¿A Nota de Crédito ?       C120MV_
PAR13       
PAR13
G
G




14Serie De ?                    14 ¿De Serie ?                C30MV_
PAR14       
PAR14
G
G




15Serie Ate ?                   15 ¿A Serie ?                 C30MV_
PAR15       
PAR15
G
G




16TES De ?                      16 ¿De TES ?                  C30MV_
PAR16       
PAR16
G
G




17TES Ate ?                     17 ¿A TES ?                   C30MV_
PAR17       G
PAR17
G
18Qual a Moeda ?                




18
¿Cuál moneda ?             N10MV_PAR18       CC
19
Converter ?                   
19
18 ¿Convertir ?               N10MV_
PAR19       
PAR18
C
C




19
20
Data De ?                     
20
19 ¿De Fecha Digitación ?     D80MV_
PAR20       
PAR19
G
G




20
21
Data Ate ?                    
21
20 ¿A Fecha Digitación ?      D80MV_
PAR21       G
PAR20
G



06.CAMPOS UTILIZADOS

CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razon social    
B1_DESC   C300Descricao   Descricao do Produto     Descripcion del Producto 
D1_COD    C150Produto     Codigo do Produto        Codigo del Producto      
D1_LOCAL  C20Armazem     Codigo do Armazem        Codigo del Deposito      
D1_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del Producto    
D1_TES    C30Tipo EntradaTipo de entrada da nota  Tipo de Ent.de Factura   
D1_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
D1_VUNIT  N142Vlr.UnitarioValor Unitario           Valor Unitario           
F1_COND   C30Cond. Pagto Codigo da condic. de pgtoCodigo Condicion de Pago 
F1_DOC    C120Nro. de Doc.Numero de Documento      Numero de Documento      
F1_DTDIGITD80Dt.DigitacaoData de Digitacao        Fecha de Digitacion      
F1_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao da NF    Fecha de Emisi¾n Factura 
F1_ESPECIEC50Espec.Docum.Espécie do Documento     Especie del Documento    
F1_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     
F1_FORNECEC60Fornecedor  Codigo do fornecedor     Codigo del Proveedor     
F1_LOJA   C20Loja        Loja do fornecedor       Sucursal del Proveedor   
F1_MOEDA  N20Moeda       Moeda da Fatura          Moneda de la Factura     
F1_SERIE  C30Serie       Serie do Documento       Serie del Documento      
F1_TIPO   C10Tipo da NotaNota/Consumidor/Ticket...Fact./Consumidor/Tique   
F1_TIPODOCC20Id. Doc.    Identificador de doc.    Identificador de doc.    
F1_TXMOEDAN114Taxa Moeda  Taxa da Moeda            Tasa de la Moneda        
F1_VALBRUTN142Vlr. Bruto   Valor bruto da NF        Valor Bruto de la Factura

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