En este registro, los aprobadores se asocian en grupos, de acuerdo con la jerarquía de aprobación definida por la empresa. El objetivo de este registro es suministrar el árbol de aprobación para los documentos de compra. En este registro se define el nivel de aprobación de los usuarios dentro del grupo de aprobación, también define la jerarquía de aprobación del grupo. Al generar el flujo de aprobación, el sistema pasa al siguiente nivel solamente cuando el actual esté aprobado (y así de esta manera, hasta que todos los niveles aprueben el documento). Existe incluso la posibilidad de configurar diferentes tipos de aprobación al utilizar el campo Tipo de Liberación. Los documentos involucrados son: - Autorización de entrega.
- Solicitud al almacén.
- Cotizaciones
- Contrato de asociación.
- Pedido de compra.
- Solicitudes de compra.
- Solicitud de transferencia de producto entre Sucursales/Almacén.
- Registrar grupo de aprobación
- Acceda al módulo Compras > Actualizaciones > Administración de compras > Grupo de aprobación (MATA114)
- Haga clic en Incluir.
c. Image Added
2. Neste cadastro, os aprovadores são associados em grupos, conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. O objetivo desse cadastro é fornecer a árvore de aprovação para os documentos de compra. Nesse cadastro é definido o nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação, define também a hierarquia de aprovação do grupo. Ao gerar o fluxo de aprovação, o sistema passa somente ao próximo nível quando o atual estiver aprovado (e assim até todos os níveis aprovarem o documento). Há ainda a possibilidade de configuração de diferentes tipos de aprovação ao utilizar o campo Tipo de Liberação. Os documentos envolvidos são: - Autorização de Entrega.
- Solicitação ao Armazém.
- Cotações.
- Contrato de Parceria.
- Medições.
- Nota Fiscal.
- Pedido de Compra.
- Solicitações de Compra.
- Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.
Cadastrar Grupo de AprovaçãoAcessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Grupo de Aprovação (MATA114)Clique Incluir Image Removed
Cadastrar Aprovador - Acessar o módulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador (MATA095)
- Clique Incluir
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3. Cadastrar Perfil do Aprovador - Acessar o modulo Compras > Atualizações > Administração de Compras > Perfil do Aprovador (COMA210)
- Clique Incluir

| Expandir |
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| title | Aprovador x Perfil do Aprovador |
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| Qual aprovador terá qual Perfil de aprovação. Tem objetivo determinar limites de aprovação que serão considerados para cada aprovador que é associado ao grupo de aprovação. Com isso, no caso de troca de limites é possível a alteração de todos os aprovadores que possuem este perfil.

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| Expandir |
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| title | Tipo Lib. (AL_TPLIBER) |
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| Tipo Lib. (AL_TPLIBER): Identifica o tipo de liberação que será executada pelo aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores:
- Usuário: Realiza a liberação apenas do aprovador em questão. Os demais aprovadores do grupo, inclusive de mesmo nível devem proceder com as respectivas aprovações.
| Informações |
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Os dois usuários do nível 01 precisam liberar o documento para que a aprovação passe para o próximo usuário obedecendo o nível seguinte, nesse exemplo para o nível 02. |

- Nível: Realiza a liberação de todo o nível ao qual o aprovador pertence no Grupo de Aprovação, disponibilizando o documento para análise do nível seguinte.
| Informações |
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Se um dos usuários do nível 01 liberar o documento, a aprovação passa para o próximo nível. *Nível do aprovador dentro da hierarquia do Grupo de Aprovação. Quanto maior o nível, maior a posição hierárquica. |

- Documento: Realiza a liberação de todo o grupo de aprovação, atualizando o status do documento analisado para Liberado e encerrando o Fluxo de Alçadas.
| Informações |
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Se o usuário que possui o tipo de liberação Documento aprovar o registro, o documento já consta liberado por completo, sem a necessidade de próximos níveis ou usuários realizarem a liberação. |

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| Expandir |
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| title | Tipo Aprov. (AL_LIBAPR) |
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| Tipo Aprov. (AL_LIBAPR): Identifica o tipo de aprovação do aprovador em questão. Pode assumir os seguintes valores: - Visto ( O aprovador dá apenas visto e seu saldo não é atualizado)
- Aprovador ( Seu saldo é atualizado).

SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Aprovador > Outras ações > Consulta Saldos ou SIGACOM > Atualizações > Liberação > Liberar Documentos > Visualizar > Saldo para Aprovação

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