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Passo a Passo
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Image RemovedImagem 1 - Contratos de Retorno
Informe os campos:
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Clique para filtrar <F8> os contratos:
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Imagem 2 - Filtros da Apuração
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- Nota Fiscal, Série, Empresa, Data Emissão Código do Fornecedor, Nome do Fornecedor, e CNPJ, referentes a nota emitida do fornecedor.
- Valor da Unidade Base: valor da unidade do produto
- Valor Total: valor total da nota emitida
- Valor Desconto: é o desconto referente ao contrato, que nesse exemplo foi 3% sobre o valor total.
- Valor NET: valor deduzido os impostos
- Valor Base Desconto: é o valor total subtraído do valor NET
- % Desconto: demonstra o percentual de desconto aplicado para a nota
- Valor Desconto %Acordo: demonstra o valor de desconto percentual para a nota
- Valor Desconto Fixo.: demonstra o desconto fixo aplicado na nota
- Valor Total Desconto: é somado o desconto percentual e o desconto fixo, resultando no total de desconto para a nota
Neste exemplo, o contrato entrou na faixa de retorno de 3%10%. Ou seja foi aplicado 3% 10% em cima do valor total da nota fiscal. Exemplo: R$4R$96.483687,50 x 3% 10% = R$134R$9.668,5075.
Se o contrato não estiver sido validado, clique no botão Validar Apuração dos contratos de retorno.
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Imagem 3 - Validação
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Se o parâmetro dinâmico PERMITE_CONSULTA_NF estiver com o valor S, ao dar um duplo clique sobre a linha desejada, será aberta a nota fiscal.
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Período de apuração dos contratos