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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención retención de Gananciasganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención retención de Municipalidadesmunicipalidades.
País:Argentina
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19918


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita a criação das versões em rdmake dos fontes la creación de las versiones en rdmake de los fuentes CERTIVSUS.PRW, CERTIVSUS.PRW, CERTIB.PRW e y CERTRMUN.PRW.


03. SOLUCIÓN

Se generan los fuentes CERTIVSUS.PRW, CERTIVSUS.PRW, CERTIB.PRW y CERTRMUN.PRW en la siguiente ruta: "$/Protheus_Padrao/Fontes_Doc/Master/Fontes/Rdmake Padrao/expedicao/Localizaciones/Argentina"

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Préviasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio del módulo de  Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
    • MV_RETPA = S - Realiza la retención de impuestos al incluir el PA a través por medio de la rutina de Orden de Pagopago.

  1. En la rutina de  Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

  2. En la rutina de  Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor, este debe estar configurado para aceptar documentos de terceros.

  3. En la rutina de  Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA y percepción de IVA e ingresos brutos.

  4. En la rutina de  Conf Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá debe configurar un registro para la percepción de IVA (IVP).

  5. En la rutina de Empr Vs Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscalesfiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá debe incluir un registro para la percepción de IVA para el proveedor generado previamente. Desde esta opción se indica por para cada Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/Provincia.

  6. En la rutina de  Factura de Entradaentrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, verifique que la factura de entrada calcule IVA y percepción de IVA.

    1. En caso de que se requiera calcular Retención de SUSS, informarinforme:

      1. Campos de Encabezadoencabezado:

      2. Zona Geogr

      3. Conc. Obra.

  7. A través Por medio de la rutina “Firmantes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de firmante.
    1. Informar campos
      1. Código
      2. Nombre Firmantefirmante
      3. Cargo
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Orden de

Pago

pago

  1. A través Por medio de la rutina “Orden Pago pago Modelo II”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), dar haga clic en botónla opción +Pago automático
    1. Informar Informe los parámetros
      1. ¿De vencimiento?
      2. ¿A vencimiento?
      3. ¿De Proveedor?
      4. ¿A proveedor?
      5. ¿Exhibir¿Mostrar?
      6. ¿Filtra ¿Filtro ya generadagenerado?
      7. ¿Muestra asientos?
      8. ¿Aglutina Asientos¿Agrupa asientos?
      9. ¿Asientos online?
      10. ¿Agrupar OP por?
      11. ¿Para que el saldo genere?
      12. ¿De modalidad?
      13. ¿A modalidad?
      14. ¿Selección Manual manual de Modalidmodalidad?
      15. ¿Cta. Corriente?
    2. Marcar documento y dar hacer clic en botónla opción +Pago automático
      1. Validar que se realicen las retenciones en la orden de pago
      2. En la pestaña solapa de Documentos Propiospropios, informarinforme:
        1. Tipo
        2. Banco
        3. Agencia
        4. Cuenta Bancobanco
        5. Núm. Título
        6. % Payment
        7. Modalidad
      3. Dar Hacer clic en botón la opción Grabar
    3. Se muestra la ventana de órdenes de pago generadas, dar haga clic en Ok.
    4. Se muestra ventana de Firmante / Suscriptor, informar informe y dar haga clic en Ok.
    5. Generación de archivos de certificado
      1. En caso de que se tenga retención de IVA (CERTIVSUS.PRW).
      2. En caso de que se tenga retención de Ingresos Brutos (CERTIB.PRW).
      3. En caso de que se tenga retención de SUSS (CERTIVSUS.PRW).
      4. En caso de que se tenga retención de Ganancias (CERTGAN.PRW)
      5. En caso de que se tenga retención Municipal. (CERTRMUN.PRW)



04. INFORMACIÓN ADICIONAL



Card documentos
InformacaoDebido a que las rutinas CERTIVSUS.PRW, CERTIVSUS.PRW, CERTIB.PRW y CERTRMUN.PRW son RdMakes; el mantenimiento de las funciones es responsabilidad del usuario.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS



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