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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor con un código de provincia diferente a "BA".
  2. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), registrar un TES de entrada.
    1. La TES puede tener los impuestos que necesite calcular.
  3. En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir al menos un producto. En la rutina Pedido de CompraNota de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | PedidosMovimientos) registrar un pedido notas de compra entrada para el proveedor registrado.
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defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Remito Orden de entradaPago, ubicada en el módulo SIGAFIS SIGAFIN (Actualizaciones | Contas por Pagar | Movimientos), registrar remito orden de pago para el titulos generados pelas notas de entrada importando el pedido de compra anterior a través de la opción Ped Comp disponible en otras acciones.
  2. Consultar el Contas a Pagar y confirmar que esté cancelado.
  3. Consultar el Remito base de entrada generado datos y confirmar que el campo PROV Entrega (F1_PROVENT) esté correctoFKA_IDPROC tiene el mismo valor para todos los movimientos de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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