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En la rutina de Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México (LOCXMEX):

Se realizan ajustes en la función LxMxHab() y la función LxMxFPago() para cumplir con las siguientes reglas de negocio para el campo Forma Pago (F1_TPDOC):

    • Si el Cliente tiene indicado el campo Forma de Pago desde la rutina deClientes>Información Complementarias se mostrará el contenido del campo (AI0_MPAGO).
    • Si la Condición de Pago de la Nota de Crédito del Cliente (NCC) tiene asociado el Método de Pago - "PPD - Pago en Parcialidades ó PID - Pago Diferido", entonces se indicará el campo Forma Pago (F1_TPDOC) con valor "99" y no se permitirá su edición. Si el usuario cambia a otra condición de pago que no tenga relacionado el método de pago un Método de Pago - "PPD - Pago en Parcialidades ó PID - Pago Diferido" se permitirá la edición del campo Forma de Pago (F1_TPDOC).

En la rutina de Clase de creación de estructuras de entradas para México (INPUTFIELDSMEX):

En la Función encargada de realizar la función When para el campo F1_TPDOC (WF1_TPDOC_MEX), se agregó el llamado a la función que Bloquea el campo si la Condición de pago es "99" (LxMxHab).


Aviso
titleImportante

Para la correcta función del proceso se debe quitar el inicializador estándar del campo Forma Pago (F1_TPDOC).



Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24136.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
  5. Configurar una Condición de Pago, informando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  7. Configurar un Cliente para la Nota de Crédito de Cliente (NCC), informando desde la pestaña Informaciones complementarias el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturacion | Generac de Notas de Crédito y Debito (MATA465N).
    • Seleccionar para la creación de una "Nota de Crédito"
    • Informar el encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Validar que al informar el Cliente, la Forma de Pago (F1_TPDOC), corresponda con el valor que contienen el campo Forma Pago (AI0_MPAGO).
    • Informar el detalle de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Indicar una Condición de Pago con Método de Pago SAT igual a "PUE". (ver pre-condiciones)
    • Guardar la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
    • Confirmar la generación y timbrado del CFDI.
    • Revisar el archivo XML deberá contener en el nodo "FormaPago" el valor indicado en la Nota de Crédito de Cliente (NCC) en el campo Forma de Pago (F1_TPDOC).

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