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- Visão geral
- Criação de Adquirentes X Bandeira
- Links
01. VISÃO GERAL
Nesta etapa, será realizado o vínculo entre a Adquirente e a Bandeira no conciliador, garantindo que, após a conciliação, os lançamentos integrados reflitam corretamente os recebimentos que serão pagos pelas Adquirentes.
É necessário indicar o Cliente, já cadastrado no sistema, que será exibido no Contas a Receber após a conciliação.
Serão indicadas as taxas contratadas para as operações com cartão de Débito e Crédito, incluindo as taxas para compras à vista e/ou parceladas e as taxas para antecipação de recebíveis Nesse documento será descrito como é feito o cadastro de Adquirente x Bandeira no conciliador.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO DA ADQUIRENTE X BANDEIRA
| Informações |
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Necessário que os cadastros de Adquirente e a Bandeira já tenham sido realizados nas etapas anteriores. Outros cadastros prévios necessários: Contas a Receber : Cadastros - Clientes - Clientes Fatura : Cadastros - Tipos de Débitos e Créditos |
- Acesse o módulo "Contas a Receber"
- Selecione o Menu: "Plugin" - "EasyCard" - "Operações" - "Importação"
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- "Configuração"
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- - "Adquirente x Bandeira"
Aba Geral: Âncora Aba Geral Aba Geral
| Aba Geral | |
| Aba Geral |
Campo GeralÂncora Campogeral Campogeral
| Campogeral | |
| Campogeral |
*** alterar imagem com exemplo Nome Adquirente + Bandeira
Na Aba Geral, clique na opção "Incluir" para que possa fazer o vinculo de adquirente x bandeira, no campo Geral: 1. |
"Descrição" : Para auxiliar na identificação do vínculo |
, sugerimos informar o nome da Adquirente + |
Bandeira. 2. "Adquirente" |
: Associe a Adquirente desejada. 3. "Bandeira" |
: Associe a Bandeira desejada. 4. "Código da Bandeira" : O código da bandeira de cartão para conciliadores é um código que identifica a bandeira do cartão, utilizado para conciliar as vendas realizadas. validar a informação com a Adquirente, conforme manual de cada Adquirente |
Exemplo tabela de códigos:
*** Vide
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Campo DébitoÂncora campodebito campodebito
| campodebito | |
| campodebito |
No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazose o tipo de Débito: 1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto. 2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação. 3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração. 4. Tipo Débito -Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados. 5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.
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Campo CréditoÂncora campocredito campocredito
| campocredito | |
| campocredito |
No campo Débito, indique as informações de Taxas, Prazos e o tipo de Crédito: 1. Taxa Contratada - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente. O cálculo é feito sobre o valor bruto. 2. Taxa de Antecipação - taxa contratada entre a empresa e a adquirente, esse taxa é um percentual usado para calcular a comissão paga à adquirente em base a uma operação de antecipação de recebimento. O cálculo é feito sobre o valor bruto. Objetivo inicial é usá-la para a simulação. 3. Prazo de recebimento - prazo indicado pela adquirente para o credito do valor líquido na conta bancária da empresa. Caso a adquirente não informe o prazo será acatado esta configuração. 4. Tipo Crédito - Selecione o Tipo de Débito para compor os lançamentos que serão integrados. 5. "Empresa cliente" indique o nome do Cliente que os documentos integrados serão lançados no Contas a Receber.
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Aba ParcelamentoÂncora Parcelamento Parcelamento
| Parcelamento | |
| Parcelamento |
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