| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el proveedor para el cálculo de los impuestos.
- En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos: IVA, RV3 y RIR.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada para cálculo de los impuestos: IVA, RV3 y RIR.
- Para el impuesto RIR (retención de IR), la configuración del cálculo debe ser por ITEM.
- Para los impuestos IVA (Impuesto sobre las ventas) y RV3 (retención de IVA), la configuración del cálculo puede ser por ITEM o por TOTAL.
- El valor del impuesto IVA es utilizado para la base de cálculo de la retención de IVA. En la TES se debe configurar primero el impuesto IVA, seguido de retención de IVA (RV3). Y deberá informar el código del impuesto IVA en el campo 'Inc. Impuesto' (FC_INCIMP). Ejemplo:
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura.
- Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
- Informar los ítems del documento
- Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
- Grabar el documento.
- Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.
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